Як заповнити додаток 4ДФ до нової зарплатної звітності. Випуск №10 від 05.03.2021

Поделиться
HTML-код
  • Опубликовано: 4 мар 2021
  • Покрокова інструкція як заповнити додаток 4ДФ «Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору».
    Аби отримати ще більше корисної інформації підписуйтесь на наш RUclips-канал, ставте 👍 цьому відео та натискайте на дзвіночок 🔔
    Детальний опис і зразки документів тут ⏩ 7eminar.ua/events/1603/2040
    Запрошуємо на Великий Квартальний Семінар, який відбудеться вже 25 березня 👉 bit.ly/3uXTn56
    🗣 Доступні два формати участі - зал та оnline-трансляція.
    🔥 На семінарі поговоримо про новації-2021 у законодавстві щодо об'єднаної звітності з ПДФО та ЄСВ, декларації з ПДВ, ФОП-обліку та звітності, перевірок, кадрів та нової декларації з податку на прибуток.
    Підписуйтеся на VIBER 👉 bit.ly/viber7eminar​​ та TELEGRAM 👉 bit.ly/telegram7eminar​​ та отримуйте щоденно бухгалтерські відеоновини, подарунки і море іншої корисної інформації для роботи.
    #додаток4ДФ​​ #зарплатназвітність #ПДФО #зарплатнаяотчетность​​​​ #отчетность2021​​

Комментарии • 128

  • @user-sk2mw1su1g
    @user-sk2mw1su1g 3 года назад +9

    Спасибо огромное! Четко и конкретно! Все понятно, разные случаи рассмотрены.

  • @user-lv6rh3kd9b
    @user-lv6rh3kd9b 3 года назад +1

    Спасибо, самое лучшее обЪяснение из того что находила.

  • @user-zo1uz9iz8l
    @user-zo1uz9iz8l 3 года назад +2

    Дякую за інформацію.

  • @user-qr5jw3tv8x
    @user-qr5jw3tv8x 3 года назад +2

    Спасибо! Был непонятный момент, как раз его разъяснили.

  • @receptik1
    @receptik1 3 года назад +4

    Спасибо большое за такое полезное разъяснение. Если можно делайте такие видео как заполнить отчёт и приложения с разными примерами и случаями. особенно по новым формам по ЕСВ.

  • @antoninapyasetska7765
    @antoninapyasetska7765 3 года назад

    Щиро вдячна за допомогу! Розібралася з кодифікатором і вже відправила звіт. Таблиця кодифікатора, на мою думку, недопрацьована. Дуже важко шукати свій населений пункт.

  • @user-ss8nh1pq3w
    @user-ss8nh1pq3w 3 года назад +20

    Дуже змістовне пояснення. Дякую. Але було б краще, щоб об'єднана звітність подавалася помісячно.

  • @user-oo2fg3wl5u
    @user-oo2fg3wl5u 3 года назад

    Огромное СПАСИБО !!!!!

  • @larisanesterenko3499
    @larisanesterenko3499 3 года назад +1

    Дякую.

  • @levand3967
    @levand3967 3 года назад

    Дякую

  • @user-wl9st3ih5x
    @user-wl9st3ih5x 3 года назад

    дякую

  • @user-zd4bb3ll4x
    @user-zd4bb3ll4x 2 года назад +1

    Добрый день, подскажите а по ЦПХ выплату надо как зп, месяц в месяц заполнять или начисление в одном месяце, выплату в другом?

  • @7eminar
    @7eminar  3 года назад +3

    🔥 Ще більше інформації про зарплатну звітність та інші законодавчі новації-2021 на Великому Квартальному Семінарі 👉 bit.ly/3uXTn56

  • @user-kd3ci8yd2n
    @user-kd3ci8yd2n 3 года назад

    ФОП 3 грн найманих немає виплати самозайнятих були тільки в березні за січень лютий з прочерками не подавать? Дякую

  • @Veronika-uu5xf
    @Veronika-uu5xf 3 года назад

    Здравствуйте, подскажите пожалуйста как правильно выбрать свой код в строке 032 ,я нашла справочник но не могу в нем разобраться из-за Перший рівень, Другий рівень и т.д. с какого столбика выбирать???

  • @user-xx4bt1kj2y
    @user-xx4bt1kj2y Год назад

    Подскажите пожалуйста, если сотрудник уволен по соглашению сторон, и хочет стать на учёт в центр занятости, отчёт сдать надо довiдковий и только додаток 5 или все додатки по нему заполнять?

  • @user-sp5rl3ve6u
    @user-sp5rl3ve6u 3 года назад +1

    Спасибо за видео. С примером заполнения всё понятно. Хотелось бы услышать ответы на 3 вопроса, о которых в Порядке, к сожалению, не сказано:
    1.Суб'єкт господарювання в звітному кварталі не проводив нарахування та виплати фізичним особам, що обкладаються ПДФО і ВС, але відобразив нарахування з єдиного внеску (наприклад: допомога по вагітності та пологах) в Додатку 1.
    Чи необхідно подавати в цьому випадку три «порожніх» Додатки 4ДФ до Податкового розрахунку за звітний квартал в розрізі місяців (окремо за перший, окремо за другий і окремо за третій місяці кварталу)?
    2.Суб'єкт господарювання в звітному кварталі не мав найманих працівників, нарахування по єдиному внеску не проводив, але в першому місяці звітного кварталу нарахував і виплатив самозайнятій особі 1000 грн. Відповідні нарахування і виплати він відображає в Додатку 4ДФ з ознакою 157 за перший місяць кварталу.
    Чи необхідно подавати в цьому випадку два «порожніх» Додатки 4ДФ до Податкового розрахунку за звітний квартал в розрізі місяців (за другий і окремо за третій місяці кварталу)?
    3.Суб'єкт господарювання в звітному кварталі мав найманих працівників в першому місяці, нарахування та виплати по ЄСВ, ПДФО та ВЗ відобразив, відповідно в Додатку 1 і Додатку 4ДФ - за перший місяць звітного кварталу. Працівники були звільнені в першому місяці, ніяких інших нарахувань і виплат (фізособам, самозайнятим особам), на які нараховується єдиний внесок і з яких утримується ПДФО і ВЗ в другому і третьому місцях звітного кварталу не було.
    Чи необхідно подавати в цьому випадку два «порожніх» Додатки 1 та два «порожніх» Додатки 4ДФ до Податкового розрахунку за звітний квартал в розрізі місяців (за другий і окремо за третій місяці кварталу)?

    • @7eminar
      @7eminar  3 года назад +2

      1. допомога по вагітності та пологах вказується у Д1 (нарахування) та у 4ДФ (ознака 128) за місяці, в яких нараховано і виплачено.
      2. Порожні 4ДФ не подаються.
      3. за другий і окремо за третій місяці кварталу Д1 та 4ДФ не подаються

    • @user-sp5rl3ve6u
      @user-sp5rl3ve6u 3 года назад +2

      Спасибо! Про 1. протупил и забыл, что в 4ДФ тоже надо отобразить.
      2. и 3. Про пустые Додатки 1 и 4ДФ - логично понятно, что не нужно сдавать, но в Порядке, к сожалению, не написано. А Минфин в письме № 11220-16-10/37002 от 02.12.2020г. на моё предложение "щодо помісячної розбивки в строках 091-094 Податкового розрахунку" ответил "не підтримується, оскільки ознака платника єдиного внеску протягом року не змінюється"; на предложение "щодо не подання форми 4ДФ якщо податкові агенти не використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, а також не нараховують (не виплачивають, не надають) доходи фізичної особі (самозайнятої особі) та/або не зобов'язані нараховувати, утримувати та сплачувати податок, передбачений розд. IV Кодексу" Минфин ответил так:

    • @user-sp5rl3ve6u
      @user-sp5rl3ve6u 3 года назад +2

      "не підтримується.
      Так, відповідно до пп "б" п. 176.2 ст. 176 ПКУ встановлено, що особи, які відповідно до цього Кодексу мають статус податкових агентів, зобов'язані, зокрема подавати у строки, встановлені цим Кодексом для податкового кварталу, податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку за місцем свого розташування. Такий розрахунок подається лише у разі нарахування сум зазначених доходів платнику податку податковим агентом протягом ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ.
      Отже, форма 4ДФ Податкового розрахунку буде подаватися податковим агентом протягом ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ за умови нарахування (сплати) на користь платників податку".
      Из чего я сделал вывод, что если протягом ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ не было "движух", то пустые 1 ДФ не подаются и тут всё понятно, а вот если в одном из месяцев квартала были "движения", а ЗВІТНИМ ПЕРІОДОМ является квартал, а не месяц, то в Порядке не прописано, что "пустые" Додатки за остальные месяцы квартала не нужно сдавать (хотя они "по логике" не нужны)

  • @user-sk2mw1su1g
    @user-sk2mw1su1g 3 года назад +5

    Хотелось бы еще узнать о "Довидкову" отчетность, в случае, когда есть больничные в течении квартала. Как ее подача повлияет на квартальную отчетность, нужно ли будет повторять поданные данные?

    • @7eminar
      @7eminar  3 года назад +1

      Так, у звітному Податковому розрахунку враховується всі інформація з "довідкових", поданих у звітному кварталі.

    • @user-sk2mw1su1g
      @user-sk2mw1su1g 3 года назад

      @@7eminar Спасибо! Я правильно поняла : "враховується" = повторяется?

    • @7eminar
      @7eminar  3 года назад

      @@user-sk2mw1su1g У загальному випадку, якщо за квартал подано три додатки за кожен місяць по юрособі в цілому , то номер місяця в кварталі - (1,2,3) і номер додатку (1,2,3). Однак не виключено, що можуть бути випадки, коли нумарація не співпадатиме.

  • @olgaskomoroh
    @olgaskomoroh 3 года назад

    Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, пакет не прийнято. [F0500106/38] Документ не відповідає всім вимогам електронного документа, оскільки виялено недостовірність обов'язкового реквізиту щодо інформації про додатки, що додаються до розрахунку (зазначено не вірний номер розрахунку для додатків). Дякую!

  • @user-qe9jl7im2q
    @user-qe9jl7im2q 3 года назад +1

    Спасибо за разъяснение, все понятно. Подскажите, какие подавать додатки, если предприятие не работает, из-за карантина?

    • @7eminar
      @7eminar  3 года назад +1

      Працівники у відпустці без збереження заробітної плати відображаються в Д1.

  • @antoninapyasetska7765
    @antoninapyasetska7765 3 года назад

    Як визначити кодифікатор в таблиці кодифікаторів і чи повинен ФОП Єдиноподатник другої групи вказувати це значення у звіті? Підкажіть будь ласка, хто знає.

  • @user-uy4nu5bo9z
    @user-uy4nu5bo9z 3 года назад +2

    Составляю отчет. Пишет поле HKATOTTG значення недопустимо для шаблону UA (0-9) (17) значення поля HKATOTTG внесено не коректно. В чем ошибка ? Спасибо.

    • @user-vw9tm2nr3t
      @user-vw9tm2nr3t 3 года назад +2

      код территорії новий із довідника

  • @user-wr3lj5en7k
    @user-wr3lj5en7k 3 года назад +2

    Спасибо!!! Скажите пожалуйста, а разве в графе 3 (фактично виплач. дохід) сумма вносится не чистыми на руки???

    • @7eminar
      @7eminar  3 года назад +4

      Ні, вказується нарахована сума. Якщо виплати взагалі не було у звітному місяці, то графа 3 не заповнюється

    • @user-wr3lj5en7k
      @user-wr3lj5en7k 3 года назад

      @@7eminar Спасибо. Но несколько лет назад налоговая отвечала, что чистыми на руки..( Сдавала отчеты и так и так- проходило)

    • @7eminar
      @7eminar  3 года назад +4

      @@user-wr3lj5en7k "Чистими" не вказували, таких офіційних роз'яснень не було. Можливо місцева податкова так роз'яснювала.

  • @user-em1uu2ke6k
    @user-em1uu2ke6k 3 года назад

    Подскажите ранее в отчёте графе выплачено указывалась фактически выплаченая зп, т е без выплаты за 2 половину месяца, а теперь полностью (если в срок). А теперь в отчёте за январь, в графе 3 и 4 по выплатам, указывается полностью зп за января и + 2 половина декабря? Верно?

    • @7eminar
      @7eminar  3 года назад

      Друга половина грудня відоражалася в 1ДФ за 4 кв.2020 р.

  • @user-gg4ty5vo1v
    @user-gg4ty5vo1v 3 года назад

    Как заполнить додаток 4 дф для 2 порции

  • @tamarasinelnik7558
    @tamarasinelnik7558 3 года назад

    Доброго дня. Дуже потрібна консультація, як уточнити 1ДФ на 4кв. 2015р.. в дод.4ДФ нового звіту.

    • @7eminar
      @7eminar  3 года назад

      Потрібно подати уточнюючий розрахунок (заповнюється реквізитна частина) і 4ДФ за 4 кв.2015 року. Для виключення одного помилкового рядка з попередньо поданої (прийнятої) інформації потрібно повторити всі графи такого рядка і у графі 10 додатку 4ДФ вказати "1" - на виключення рядка. Для введення нового або пропущеного рядка потрібно повністю заповнити всі його графи і у графі 10 додатку 4 ДФ вказати "0" - на введення рядка.

  • @klokigor
    @klokigor 3 года назад

    якщо я ФО-П на 3 групі , без найманих працівників та в 1 кварталі нічого не купляв офіційно в ФО-Пів -- цей новий звіт - можу не здавати ?

  • @user-bk5cb2jh5z
    @user-bk5cb2jh5z 3 года назад

    Таке питання: якщо в березні здійснюється перерахунок за лютий та нарахування за березень, його вказувати одним рядком? І якщо працівник прийнятий у січні, то в березні графу 7 не заповнювати?

  • @user-ew7cu4ws7o
    @user-ew7cu4ws7o 3 года назад

    Добрый день, наше предприятие перечисляет НДФЛ в налоговые несколько районов , соответственно и 1 ДФ делился на порции по районам, как сейчас с данным делением в новой отчётности?

    • @7eminar
      @7eminar  3 года назад

      Роз'яснення в ЗІР (103.25):
      У разі, якщо відокремлений підрозділ юридичної особи не уповноважений нараховувати, утримувати і сплачувати (перераховувати) податок до бюджету, податковий розрахунок за такий підрозділ подає юридична особа до контролюючого органу за основним місцем обліку.
      Згідно з п. 1 розд. ІІІ Порядку у рядку 032 заголовної частини Розрахунку зазначається Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад (далі - Кодифікатор)
      Разом з тим, у рядку 032 Додатка 4 «Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору» до Розрахунку (Форма 4ДФ), який подається податковим агентом за його відокремлений підрозділ зазначається за Кодифікатором (п.п. 1 п. 4 розд. IV Порядку).

  • @UAOlenaUA
    @UAOlenaUA 3 года назад +3

    Доброго дня!
    Я ФОП-єдинник,без найманих працівників, купувала товар в іншого ФОПа, я маю за цю операцію здати звіт 4ДФ в 1 кварталі? Ознака доходу буде 157? Дякую за відповідь 🌸

    • @7eminar
      @7eminar  3 года назад +3

      Так, сума винагород та інших виплат, нарахованих (виплачених) на користь таких фізичних осіб - підприємців, відображається у Розрахунку під ознакою доходу «157» (ЗІР, 103.25)

    • @UAOlenaUA
      @UAOlenaUA 3 года назад +2

      @@7eminar Дякую!

  • @user-hh7zr7xs5e
    @user-hh7zr7xs5e 2 года назад

    Подскажите пожалуйста. В графе Працювало за трудовыми договорами не включать декретчиц и тех, кто на декретном больничном. Также на срочной службе мы их сюда не считаем?

    • @7eminar
      @7eminar  2 года назад

      у рядку 04 навпроти напису "Працювало за трудовими договорами" проставляється кількість працівників, що працюють за трудовими договорами (контрактами) у звітному періоді, по яких здійснюється нараховування доходу за ознакою "101"

  • @user-wc2gc4hg8p
    @user-wc2gc4hg8p 3 года назад

    п 032 - просить заповнити, та без нього не пропускає, я ФОП, арендую приміщення у фіз. особи. Підкажіть що робити, як здати звіт.?

  • @user-vn8ge8oz1u
    @user-vn8ge8oz1u 2 года назад +1

    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, за первый квартал у меня не принятых 4 розрахунка, 5-й сдала. Сейчас делаю за 2-й квартал, показывает "номер Розрахунку 6" . Правильно ли так? или надо поменять на номер 2?

    • @7eminar
      @7eminar  2 года назад +1

      Не прийняті розрахунки не враховуються. Потрібно вказувати "2"

  • @user-wd6pi4pb4d
    @user-wd6pi4pb4d 3 года назад +1

    Дуже вдячна за таку гарну допомогу. Але при заповненні додаток 4 ДФ не проходить перевірку, бо весь час іде помилка HKATOTTG Значення '' неприпустимо для шаблону 'UA[0-9]{17}'. Значення '' поля 'HKATOTTG' внесено некоректно. Я вже залишала це поле пустим або вносила той самий код, який в головному документі (який пройшов перевірку), просто його копіюючи. Що роблю не так?

    • @7eminar
      @7eminar  3 года назад

      Випадково пробіл зайвий у полі не вказано?

    • @user-of1yw3my3k
      @user-of1yw3my3k 3 года назад

      У меня в "Медке" тот же вопрос.

    • @user-wd6pi4pb4d
      @user-wd6pi4pb4d 3 года назад

      @@7eminar Ні, просто перенесла 17 цифр і букви

    • @7eminar
      @7eminar  3 года назад +1

      @@user-wd6pi4pb4d Це технічна помилка в елкабінеті, яку повинні виправити програмісти. Очевидно потрібно почекати.

  • @user-ve3yz6pc4d
    @user-ve3yz6pc4d 3 года назад +1

    Виходть, що (номер місяця в кварталі) і (номер додатку до Розрахунку) - це одне й те саме? Відповідає місяцю? 1, 2 чи 3 - у кожному кварталі?

    • @7eminar
      @7eminar  3 года назад

      Номер місяця в кварталі - 1,2,3
      Номер додатку у розрахунку враховує також додатки по підрозділах, які подаються юрособою

    • @user-ve3yz6pc4d
      @user-ve3yz6pc4d 3 года назад

      @@7eminar Нумерація підрозділів починається заново у кожному місяці/кварталі чи наскрізна? Чи це не важливо? Таке поняття як "порція" скасували? Чи ще невідомо?

    • @7eminar
      @7eminar  3 года назад

      @@user-ve3yz6pc4d Нумерація місяця у кодному кварталі 1,2,3. Поняття "порції" немає, але по суті замість порції - окремий розрахунок, який подає юрособа за підрозділ

  • @elenam846
    @elenam846 3 года назад

    Подскажите пожалуйста. Если в январе не было начислений и выплат, февраль и март были.
    1) Д1 за январь не делаем, за февраль и март делаем. И так же с Д4. Правильно ли я понимаю ?
    2) Если отсутствует Д1 за январь,то за февраль N додатка будет 1? И так же с Д4????

    • @elenam846
      @elenam846 3 года назад

      Т.е. Д1 и Д4 за январь не подаём даже пустые????

    • @7eminar
      @7eminar  3 года назад

      @@elenam846 За логікою подвата не потрібно. Але є роз'яснення ДП 07.04.2021 N 2123/О/99-00-04-02-01-09
      :
      Д1 не заповнюється та не подається у складі Розрахунку лише за умови відсутності показників для декларування протягом усього кварталу.
      Якщо показники для декларування наявні лише в одному з місяців кварталу, то Д1 подається за кожен з таких місяців, а пусті рядки прокреслюються (у разі подання документа в електронному вигляді - такі рядки не заповнюються).

  • @vikkitoriya9112
    @vikkitoriya9112 3 года назад

    Добрый день. Если в марте работник увольнялся и ему была выплачена ЗП и компенсация за неиспользованный отпуск, отчет по такому работнику подавать одной строкой с кодом 101?

    • @7eminar
      @7eminar  3 года назад +1

      Добрий день! Так, одним рядком з ознакою 101.

  • @user-lj1lv5xb9t
    @user-lj1lv5xb9t 3 года назад +2

    Вот села делать первый раз в медке шапки такой 4Дф не вижу чтоб занолнить. Вопрос: если у Фоп нет наемных работников, а есть выплаты другим Фопам, как еалоговый агент. Нужно заполнить только 4 Дф?

    • @7eminar
      @7eminar  3 года назад

      Так

    • @evgenianikolaevna2600
      @evgenianikolaevna2600 3 года назад +1

      имеете ввиду код дохода 157? Заполнили-сдали?

    • @7eminar
      @7eminar  3 года назад +1

      @@evgenianikolaevna2600 так, ознака доходу 157.
      ЗІР, 103.25: "у разі нарахування (виплати) доходів податковий агент повинен відобразити в Розрахунку такі виплачені доходи на користь всіх платників податків, в тому числі виплачені на користь самозайнятих осіб (фізичних осіб - підприємців та осіб, що проводять незалежну професійну діяльність)".

  • @nonasudak1141
    @nonasudak1141 3 года назад

    В Медке нет строчки № розрахунку, а есть только номер додатку! Как же его заполнять тоже 1,2,3 ?

    • @7eminar
      @7eminar  3 года назад

      № розрахунку передбачено у формі кожного додатку.

  • @user-qe9jl7im2q
    @user-qe9jl7im2q 3 года назад

    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как показать в 4дф. Работнику за 4кв-л 2020г была начислена помощь по частичной безработице (за 3месяца) 8742,72грн. Выплачено в 4квартале 5830,48. Осталась задолженность за фондом. В феврале работник увольняется. Задолженность сторнируется, в безработицу подаётся новая ведомость, без начислений за невыплаченный месяц.

    • @7eminar
      @7eminar  3 года назад

      В ЗІР, 103.25, вказано, що сума допомоги по частковому безробіттю, яка перерахована Фондом роботодавцю та виплачена ним найманому працівнику, відображається в ф. №1ДФ під ознакою доходу «128». Тобто в 1ДФ вказувалася сума ОТРИМАНА від Фонду і виплачена працівнику. А як вказували в 1ДФ суму допомоги Ви?

    • @user-qe9jl7im2q
      @user-qe9jl7im2q 3 года назад

      @@7eminar За прошедший месяц подавали ведомость в Фонд , по бухучёту делали проводки ДТ378 КТ663 начисление помощи; ДТ663 КТ311 - выплата. В 1ДФ за 4кв-л 2020г показаывали начисления за 3 месяца, выплата за октябрь, ноябрь. За декабрь помощь не выплатили

    • @user-qe9jl7im2q
      @user-qe9jl7im2q 3 года назад

      Ознака доходу в 1ДФ «128»

    • @7eminar
      @7eminar  3 года назад

      @@user-qe9jl7im2q Оскільки допомога не оподатковується, то нараховану суму (в частині, яка невиплачена) в 4ДФ можна не коригувати. У даному випадку це не впливає на нарахування ПДФО та ВЗ, тобто немає підстав для нарахування штрафу. Якщо є бажання зменшити нараховану суму, то можна подати уточнюючий 4ДФ за 4 кв.2020 і вказати в 3а і 3 лише ту суму допомоги, яку отримано від Фонду і виплачено працівнику, тобто так, як вказано в ЗІР (див. вище)

    • @user-qe9jl7im2q
      @user-qe9jl7im2q 3 года назад

      @@7eminar Дуже дякую за допомогу.

  • @user-ey3hp8lb9z
    @user-ey3hp8lb9z 3 года назад +1

    Если вторую часть зарплаты за январь, выплатили в начале февраля, то и половину налогов соответственно выплатили в феврале. Как в этом случае заполнять отчет за январь?
    Зарплата за январь начисленная и выплаченная полностью; налоги ПДФО и военный сбор начисленный! полностью, а выплаченный ПДФО и военный получается указывать только те суммы, которые были выплачены в январе при получении аванса?

    • @7eminar
      @7eminar  3 года назад

      Якщо заробітна плата за другу половину місяця виплачена вчасно (до 7 числа), то така виплата з ПДФО та ВЗ включається до 4ДФ за місяць її нарахування (у даному випадку - січень)

    • @user-ey3hp8lb9z
      @user-ey3hp8lb9z 3 года назад

      так порядке заполнения четко указано - у графі 4 «Сума перерахованого податку» відображається фактична сума перерахованого податку до бюджету у звітному періоді;

    • @7eminar
      @7eminar  3 года назад

      @@user-ey3hp8lb9z так, але графи нарахування ПДФО (4а) та сплати (4) мають співпадати, якщо ПДФО сплачено своєчасно. Нарахування ПДФО "прив'язане" до місяця нарахування зарплати

  • @user-et9mt1ds7y
    @user-et9mt1ds7y 3 года назад

    А можна окремими розрахунками здавати наприклад спочатку виплачену зарплату (Додаток 1 і додаток 4), а потім новим звітним - виплачену орендну плату( тільки додаток 4)?

    • @7eminar
      @7eminar  3 года назад

      Можна. Інформація по оренді буде додана до даних 1 кварталу, які вже подані у звітному розрахунку. Такий механізм передбачено у розділі V Порядку № 4.

  • @user-wz5gn6yv3s
    @user-wz5gn6yv3s 3 года назад +1

    Доброго дня ! Підкажіть будь ласка ,якщо зарплата на підприємстві виплачується невчасно і частинами , затримка на місяці , а ПДФО та ВС виплачуються вчасно помісячно , то як правильно в додатку Д4 вказати ці дані ? Дякую

    • @7eminar
      @7eminar  3 года назад

      в місяці нарахування зарплати у графі 3а - нарахована зарплата, в 4а, 4, 5а,5 - ПДФО і ВЗ. Сума виплаченої зарплати - в графі 3 в місяці виплати

    • @user-wz5gn6yv3s
      @user-wz5gn6yv3s 3 года назад

      @@7eminar Дякую , підкажіть будь ласка як правильно оформити переведення на іншу посаду , оформлюємо в 2 рядочки вказуючи в першому дату останню на посаді консультанта , відмічаємо в графі 12 що це переведення ,але вказує напомилку , що потрібно заповнити грфу 17 Припинення труд. відносин ,але ж у нас переведення .... Дякуємо !

    • @7eminar
      @7eminar  3 года назад

      @@user-wz5gn6yv3s У графі 16 обов'язково вказується дата та № наказу про переведення

    • @user-wz5gn6yv3s
      @user-wz5gn6yv3s 3 года назад

      @@7eminar ми вказали в графі 16 номер наказу і дату

    • @7eminar
      @7eminar  3 года назад

      @@user-wz5gn6yv3s так, правильно в 16. У такому разі це вже помилка системи, графа 17 до переведення немає відношення

  • @wordvoice
    @wordvoice 3 года назад

    Доброго дня, додаток 4ДФ потрібно здавати помісячно?

    • @7eminar
      @7eminar  3 года назад

      Ні, 4ДФ - це додаток до щоквартального податкового розрахунку. Подається за вкартал, але заповнюється окремо по кожному місяцю.

    • @wordvoice
      @wordvoice 3 года назад

      @@7eminar через електронний кабінет вибирати окремо по місячно і вони додадуться до 1ДФ?

    • @7eminar
      @7eminar  3 года назад

      @@wordvoice Це не 1ДФ. За І квартал подається Податковий розрахунок (у т.ч додаток 4ДФ). В електронному кабінеті ще немає цієї форми.

    • @wordvoice
      @wordvoice 3 года назад

      @@7eminar додаток 4ДФ це нова форма?

    • @7eminar
      @7eminar  3 года назад

      @@wordvoice так, але дуже схожа на 1дф

  • @user-yv9lu8hw6z
    @user-yv9lu8hw6z 3 года назад +3

    Строка 32 является обязательной к заполнению.

    • @antoninapyasetska7765
      @antoninapyasetska7765 3 года назад

      Підкажіть будь ласка, як визначити кодифікатор? Не можу розібратися в таблиці кодифікаторів.

    • @antoninapyasetska7765
      @antoninapyasetska7765 3 года назад

      Там нема міст, а тільки Автономна республіка Крим.

    • @user-es1hw3ox6t
      @user-es1hw3ox6t 3 года назад

      @@antoninapyasetska7765 найдите в википедии свой город (или что у вас), там будет этот кодификатор

    • @oksanatanchuk425
      @oksanatanchuk425 2 года назад

      Графа 032 заповнюється у випадку якщо розрахунок подається за відокремлений підрозділ. Я також заморочилась з нею , програма видавала помилку хоча коатуу заповнила вірно. Можливо для вас уже не актуальне питання , але комусь знадобиться))))

  • @antoninapyasetska7765
    @antoninapyasetska7765 3 года назад

    Скажіть будь ласка, чи потрібно пенсіонеру, який не сплачує за себе ЄСВ, заповнювати в рядку 03 додатку Д1 дату і номер? Електронний кабінет підказує, що потрібно заповнити( жовтий квадратик на місці номера не зникає)

    • @7eminar
      @7eminar  3 года назад

      А Вам точно потрібно заповнювати цей розрахунок? У Вас є наймані працівники?

    • @antoninapyasetska7765
      @antoninapyasetska7765 3 года назад

      @@7eminar Так, є наймані. Я подивилася відеоролики- здається, не потрібно там нічого заповнювати. Ви як вважаєте? Підкажіть.

    • @7eminar
      @7eminar  3 года назад

      @@antoninapyasetska7765 НІ, не потрібно.У рядку 03 зазначається повне найменування юридичної особи, або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) платника згідно з реєстраційними даними. А дата та номер договору (угоди)) зазначається інвесторами (операторами) за угодою про розподіл продукції (п.1.р.ІІІ Порядку № 4)

    • @antoninapyasetska7765
      @antoninapyasetska7765 3 года назад +1

      @@7eminar Дякую за допомогу. Гарного вам дня!

    • @7eminar
      @7eminar  3 года назад

      @@antoninapyasetska7765 Дякуємо! Навзаєм:)

  • @scorpion-36
    @scorpion-36 3 года назад

    заповнюю додаток 4 ДФ у електронному кабінеті платника , видає помилку "некоректно внесено значення рядка 032", хоча я нічого в цьому рядку не заповнюю. Підкажіть, будь ласка, що робити.

    • @7eminar
      @7eminar  3 года назад

      Якщо подаєте за податкового агента, вкажіть відповідний код

  • @user-ch1cw6fc9j
    @user-ch1cw6fc9j 3 года назад +1

    Странно. Делаю в Медке. У меня для Додатка4 вообще нет такой "шапки", только додатки 1.2.3.

    • @7eminar
      @7eminar  3 года назад

      податковий розрахунок не може бути без додатку 4ДФ

    • @user-ch1cw6fc9j
      @user-ch1cw6fc9j 3 года назад +1

      @@7eminar оказывается, может) были только додатки. Только что "принят" 😁)

  • @khodanmax
    @khodanmax 3 года назад +1

    Рядок 032 видає помилку, хоча подаю пустим. Чому так?

    • @user-vw9tm2nr3t
      @user-vw9tm2nr3t 3 года назад

      Треба ставити код території

    • @antoninapyasetska7765
      @antoninapyasetska7765 3 года назад

      @@user-vw9tm2nr3t Підкажіть, як розібратися в таблиці кодифікаторів . Чи для ФОПів єдиноподатників це потрібно?

    • @user-vw9tm2nr3t
      @user-vw9tm2nr3t 3 года назад

      @@antoninapyasetska7765 якщо питання стосується рядка 032, то його потрібно заповнювати. В довіднику знаходите свій населений пункт з новим кодом

  • @DentUAService
    @DentUAService 2 года назад

    У відео помилка !!
    Нумерація Податкових розрахунків
    Для кожного звітного кварталу:
    - розпочинається своя нумерація Податкових розрахунків;
    - нумерація ведеться у хронологічному порядку незалежно від типу Податкового розрахунку;
    - нумерація не продовжується в наступних кварталах.

    • @7eminar
      @7eminar  2 года назад

      Нумерація правильна. Подивіться уважно ще раз

  • @tanyamotresku2662
    @tanyamotresku2662 3 года назад +1

    без 032 звіт не можливо здати

    • @7eminar
      @7eminar  3 года назад

      Це проблемний рядок. ДПС обіцяла доопрацювати програму

    • @antoninapyasetska7765
      @antoninapyasetska7765 3 года назад

      Хто знає, як визначити кодифікатор? Не можу розібратися в таблиці кодифікаторів. Допоможіть....

    • @7eminar
      @7eminar  3 года назад

      @@antoninapyasetska7765 Адміністративно-територіальні одиниці поділені на п'ять рівнів:
      Перший рівень - області, Автономна Республіка Крим, міста, що мають спеціальний статус (Київ та Севастополь);
      Другий рівень - райони в областях та в Автономній Республіці Крим;
      Третій рівень - територіальні громади (в областях та в АРК);
      Четвертий рівень - міста, села, селища (населені пункти);
      Додатковий рівень - райони в містах (в тому числі в містах, що мають спеціальний статус).
      Потрібно обирати той рівень і відповідний код, який відповідає основному місцю податкової реєстрації юрособи або підрозділу (для 4ДФ)
      Наприклад, у Дарницькому районі м.Києва - UA80000000000210193

    • @antoninapyasetska7765
      @antoninapyasetska7765 3 года назад

      @@7eminar Ви пишете про юрособу чи підрозділ, а я - фізична особа, єдиноподатник другої групи. Чи потрібно це мені? А ще я в таблиці не бачу жодних інших міст, окрім населених пунктів Криму. Поясніть будь ласка, де ви побачили Київ, бо мені потрібен Львів.

    • @7eminar
      @7eminar  3 года назад

      @@antoninapyasetska7765 Ви задаєте питання по звітності, яку подають роботодавці і податкові агенти. Ви подаєте таку звітність? Що Ви збираєтесь в ній вказувати?