e muốn xuất kho CCDC tồn đầu kỳ(là thùng carton)ra để sử dụng. nhưng e không biết hạch toán sao mà e ghi tăng nó lên số tiền trên bảng cân đối. nhờ anh chị hỗ trợ ạ
Cho em hỏi, trên pm tính phân bổ cho CCDC bằng tổng gtri CCDC chia cho số tháng phân bổ. Nhưng nếu đúng quy định thì sử dụng từ ngày nào sẽ tính phân bổ từ ngày đó trong tháng. Vậy làm ntn là đúng ạ? Và sửa trên pm ntn cho đúng ạ?
Nếu ccdc phân bổ tháng đầu tiên không tròn tháng m phân bổ xong hết đến tháng cuối cùng nó còn dư nhưng m muốn cộng dồn số dư đó vào tháng cuối cùng để đúng với số tháng phân bổ thì mình làm như thế nào trên misa ạ
Dạ thưa Chị, trên phần mềm MISA SME để thực hiện phân bổ từ ngày ghi tăng với mã CCDC mới khai báo ở tháng đầu tiên, Chị vào Hệ thống/ Tùy chọn/ vào mục Tùy chọn chung, tìm đến phần Khác, tại dòng "Cách phân bổ CCDC, CPTT, doanh thu chưa thực hiện tháng đầu tiên" tích chọn vào "Phân bổ từ ngày ghi tăng/ ngày bắt đầu phân bổ" và nhấn Đồng ý là được Chị nhé
Chào Anh/Chị, để được giải đáp và hỗ trợ kịp thời hơn, Anh/Chị vui lòng đăng câu hỏi vấn đề đang gặp lên Cộng đồng hỗ trợ MISA để được nhân viên hỗ trợ nhanh chóng hơn ạ facebook.com/groups/hotrosme Xin cảm ơn!
Chào Anh/Chị, mình thực hiện lập chứng từ mua CCDC như hướng dẫn, và trên chứng từ có phần tích chọn Thanh toán ngay bằng tiền mặt hay tiền gửi và có kèm hóa đơn không, nếu thời điểm đấy chưa có hóa đơn thì Anh/Chị chọn là Chưa kèm hóa đơn. Khi nào nhận được hóa đơn thì Anh/Chị vào phân hệ Mua hàng/ sang tab Nhận hóa đơn để lập Hóa đơn từ số chứng từ mua CCDC trước đó là được ạ
Chào Anh/Chị, ở bước phân bổ mình sẽ có 3 tab Xác định chi phí, Phân bổ và hạch toán; thì Anh/Chị bấm sang tab hạch toán có thể thay đổi Tài khoản chi phí rồi sau đó bấm Cất là được ạ. Anh/Chị có thể tham khảo thêm link hướng dẫn sau nhé helpsme.misa.vn/2021/kb/theodoi_va_phanbo_chiphitratruoc/
cho em hỏi là cty em có mua 1 cái điện thoại trị giá gần 10tr. có kèm ốp lưng. vậy nguyên giá có cộng luôn tiền ốp lưng của điện thoại để phân bổ trích khấu hao được không ạ?
Misa có clip trường hợp 2: mua về sử dụng ngay phân bổ 1 lần và trường hợp 3: mua về chưa dùng sau này mới xuất kho dùng ko ạ? Clip này chỉ có trường hợp 1 thôi.
cho mình hỏi nếu mình phát sinh chứng từ năm 2021 có mua mới 2 loại CCDC nhưng năm 2020 có số dư 242 còn chưa sử dụng hết vậy mình in sổ theo dõi CCDC không đủ tên CCDC trên bảng thì làm sao ạ với lại số trích cuối tháng sẽ không bằng trên sổ phân bổ xử lý như the nào ạ
Chào Anh/Chị, hiện dữ liệu của Anh/Chị đang dùng là dữ liệu riêng của năm 2021 thôi hay dùng chung của 2020 và 2021 ạ. nếu dùng riêng thì Anh/Chị kiểm tra lại mình đã có nhập số dư đầu kỳ của CCDC đấy chưa ạ
@@MISASME chỉ dùng riêng năm 2011 thôi nhưng khi nhập số dư xong rồi sang năm 2011 phát sinh mới nhưng khi in bảng phân bổ chỉ có thể hiên chứng từ mới thôi. Vd: so sư 2020 100 năm 2011 50 nhưng in bảng pân bổ chỉ thể hiên năm 2011 có 50 thì làm sao ạ
Cty sx nước uống đóng bình 20 lít. CP khấu hao vỏ bình tính theo sp sx ra ( k khấu hao theo kỳ, theo tháng) VD: trong tháng cty đưa vào 200 vỏ bình =4.800.000đ (24.000đ/vỏ bình) Khấu hao vỏ bình cho 1 sp sx ra là: 3.000đ Trong tháng sx 1.000 bình nước CP khấu hao vỏ bình: có 242 -nợ 154: 3.000.000đ (tương đương 125 vỏ bình) Số vỏ bình còn lại là: 75 vỏ bình(75 × 24.000= 1.800.000đ) Vậy hạch toán trên PM misa như thế nào. Xin cám ơn
Chào Anh/Chị, để dễ dàng trong việc trao đổi chi tiết với nhân viên MISA được nhanh chóng và kịp thời hơn, Anh/Chị vui lòng đăng bài lên Cộng đồng hỗ trợ MISA để được trao đổi chi tiết hơn nhé facebook.com/groups/hotrosme
Chào chị, Chị có thể bấm thêm bao nhiêu chi phí trả trước đều được ạ. Chị xem ở phút 7:51 hướng dẫn tạo mã ạ, Chị thêm mã rồi bấm Cất, sau đó bấm Thêm và khai báo như bình thường thôi ạ
Chào chị ạ, Mua ccdc phân bổ vào 242 thì mình có cần làm thêm bên tổng hợp chi phí trả trước về tài khoản 242 của số ccdc mới mua đó không chị. Em cảm ơn ạ
Chào Anh/Chị, nếu mình mua CCDC thì khi mình sử dụng mình thực hiện bước ghi tăng CCDC thôi ạ, còn bên Chi phí trả trước là khoản chi phí thuê mặt bằng, phân xưởng ạ. Phần này Anh/Chị xác định rõ 242 của mình là CCDC hay CPTT để đưa vào theo dõi đúng hơn Anh/Chị nhé!
e muốn xuất kho CCDC tồn đầu kỳ(là thùng carton)ra để sử dụng. nhưng e không biết hạch toán sao mà e ghi tăng nó lên số tiền trên bảng cân đối. nhờ anh chị hỗ trợ ạ
Bên e đầu ra k chịu thuế.. vậy hoá đơn đầu vào mua máy vi tính tt tiền ngay e phân bổ ccdc thì e ghi sau chị
Cho em hỏi, trên pm tính phân bổ cho CCDC bằng tổng gtri CCDC chia cho số tháng phân bổ. Nhưng nếu đúng quy định thì sử dụng từ ngày nào sẽ tính phân bổ từ ngày đó trong tháng. Vậy làm ntn là đúng ạ? Và sửa trên pm ntn cho đúng ạ?
Cám ơn chị nhiều🥰
Cảm ơn Chị đã ủng hộ Kênh. Chúc Chị sức khỏe và thành công
Nếu ccdc phân bổ tháng đầu tiên không tròn tháng m phân bổ xong hết đến tháng cuối cùng nó còn dư nhưng m muốn cộng dồn số dư đó vào tháng cuối cùng để đúng với số tháng phân bổ thì mình làm như thế nào trên misa ạ
Dạ thưa Chị, trên phần mềm MISA SME để thực hiện phân bổ từ ngày ghi tăng với mã CCDC mới khai báo ở tháng đầu tiên, Chị vào Hệ thống/ Tùy chọn/ vào mục Tùy chọn chung, tìm đến phần Khác, tại dòng "Cách phân bổ CCDC, CPTT, doanh thu chưa thực hiện tháng đầu tiên" tích chọn vào "Phân bổ từ ngày ghi tăng/ ngày bắt đầu phân bổ" và nhấn Đồng ý là được Chị nhé
Tháng 1 bên m mua 2 máy in p.bổ trong 12 tháng, đến tháng 3 mua tiếp thêm 1 máy in nữa thì phải phân bổ ntn ạ
Chào Anh/Chị, để được giải đáp và hỗ trợ kịp thời hơn, Anh/Chị vui lòng đăng câu hỏi vấn đề đang gặp lên Cộng đồng hỗ trợ MISA để được nhân viên hỗ trợ nhanh chóng hơn ạ facebook.com/groups/hotrosme
Xin cảm ơn!
Mình có Khoản chi phí trả trước tháng 2 là 188 tr, nhưng đến Tháng 10 đcục giảm 56 tr, vào đâu để điều chỉnh giảm bạn nhỉ
Cho mình hỏi,
Làm thế nào để mình tạo phòng ban vậy. Cảm ơn
Chào Chị, để tạo được phòng ban Chị vào Danh mục/Cơ cấu tổ chức, tại đây Chị thêm mới phòng ban thuộc Công ty của mình ạ
Cho mình hỏi mua CCDC trả tiền = UNC sau đó khách hàng mới gửi HĐ vào thì mình phải vào phân hệ gì, mình mới SD mi sa giúp mình xin cảm ơn
Chào Anh/Chị, mình thực hiện lập chứng từ mua CCDC như hướng dẫn, và trên chứng từ có phần tích chọn Thanh toán ngay bằng tiền mặt hay tiền gửi và có kèm hóa đơn không, nếu thời điểm đấy chưa có hóa đơn thì Anh/Chị chọn là Chưa kèm hóa đơn. Khi nào nhận được hóa đơn thì Anh/Chị vào phân hệ Mua hàng/ sang tab Nhận hóa đơn để lập Hóa đơn từ số chứng từ mua CCDC trước đó là được ạ
Cho em hỏi là mình phân bổ cp trả trước tính vào CPQLDN thì làm thế nào ạ?
Chào Anh/Chị, ở bước phân bổ mình sẽ có 3 tab Xác định chi phí, Phân bổ và hạch toán; thì Anh/Chị bấm sang tab hạch toán có thể thay đổi Tài khoản chi phí rồi sau đó bấm Cất là được ạ. Anh/Chị có thể tham khảo thêm link hướng dẫn sau nhé helpsme.misa.vn/2021/kb/theodoi_va_phanbo_chiphitratruoc/
cho em hỏi là cty em có mua 1 cái điện thoại trị giá gần 10tr. có kèm ốp lưng. vậy nguyên giá có cộng luôn tiền ốp lưng của điện thoại để phân bổ trích khấu hao được không ạ?
Misa có clip trường hợp 2: mua về sử dụng ngay phân bổ 1 lần và trường hợp 3: mua về chưa dùng sau này mới xuất kho dùng ko ạ? Clip này chỉ có trường hợp 1 thôi.
Chào Anh/Chị, Anh/Chị có thể tham khảo thêm hướng dẫn của 2 trường hợp trên tại hướng dẫn này nhé helpsme.misa.vn/2023/kb/mua_ccdc_ve_nhap_kho/
cho mình hỏi nếu mình phát sinh chứng từ năm 2021 có mua mới 2 loại CCDC nhưng năm 2020 có số dư 242 còn chưa sử dụng hết vậy mình in sổ theo dõi CCDC không đủ tên CCDC trên bảng thì làm sao ạ với lại số trích cuối tháng sẽ không bằng trên sổ phân bổ xử lý như the nào ạ
Chào Anh/Chị, hiện dữ liệu của Anh/Chị đang dùng là dữ liệu riêng của năm 2021 thôi hay dùng chung của 2020 và 2021 ạ. nếu dùng riêng thì Anh/Chị kiểm tra lại mình đã có nhập số dư đầu kỳ của CCDC đấy chưa ạ
@@MISASME chỉ dùng riêng năm 2011 thôi nhưng khi nhập số dư xong rồi sang năm 2011 phát sinh mới nhưng khi in bảng phân bổ chỉ có thể hiên chứng từ mới thôi. Vd: so sư 2020 100 năm 2011 50 nhưng in bảng pân bổ chỉ thể hiên năm 2011 có 50 thì làm sao ạ
Cty sx nước uống đóng bình 20 lít. CP khấu hao vỏ bình tính theo sp sx ra ( k khấu hao theo kỳ, theo tháng)
VD: trong tháng cty đưa vào 200 vỏ bình =4.800.000đ (24.000đ/vỏ bình)
Khấu hao vỏ bình cho 1 sp sx ra là: 3.000đ
Trong tháng sx 1.000 bình nước
CP khấu hao vỏ bình: có 242 -nợ 154: 3.000.000đ (tương đương 125 vỏ bình)
Số vỏ bình còn lại là: 75 vỏ bình(75 × 24.000= 1.800.000đ)
Vậy hạch toán trên PM misa như thế nào. Xin cám ơn
Chào Anh/Chị, để dễ dàng trong việc trao đổi chi tiết với nhân viên MISA được nhanh chóng và kịp thời hơn, Anh/Chị vui lòng đăng bài lên Cộng đồng hỗ trợ MISA để được trao đổi chi tiết hơn nhé facebook.com/groups/hotrosme
Nếu trong tháng có nhiều chi phí trả trước thì sao ạ. Hướng dẫn em với ạ
Chào chị, Chị có thể bấm thêm bao nhiêu chi phí trả trước đều được ạ. Chị xem ở phút 7:51 hướng dẫn tạo mã ạ, Chị thêm mã rồi bấm Cất, sau đó bấm Thêm và khai báo như bình thường thôi ạ
Đang học chèn thêm cái nhạc vô cảm giác k....
Chào chị ạ,
Mua ccdc phân bổ vào 242 thì mình có cần làm thêm bên tổng hợp chi phí trả trước về tài khoản 242 của số ccdc mới mua đó không chị.
Em cảm ơn ạ
Chào Anh/Chị, nếu mình mua CCDC thì khi mình sử dụng mình thực hiện bước ghi tăng CCDC thôi ạ, còn bên Chi phí trả trước là khoản chi phí thuê mặt bằng, phân xưởng ạ. Phần này Anh/Chị xác định rõ 242 của mình là CCDC hay CPTT để đưa vào theo dõi đúng hơn Anh/Chị nhé!
@@MISASME cho e hỏi phí sử dụng đường bộ là CPTT ạ
Nếu ký quỹ làm đại lý bán hàng với số tiền 100 triệu trong vòng 18 tháng thì định khoản phân bổ chi phí trả trước như thế nào ạ
phần này mình vào chứng từ mua dịch vụ được không ạ
Dạ được chị nhé! Chị chọn & hạch toán đúng tài khoản chi phí là được ạ