Thầy Hoàng đã có các khóa học Online về kế toán và thuế chuyên sâu rất hay và chi tiết. Các bạn chưa có điều kiện học trực tiếp thì tham gia họcONLINE nha: - Khóa học xử lý hóa đơn kế toán: goo.gl/mu3up9 - Kế toán online thực tế trên Excel: goo.gl/Etsha9 - Kế toán online thực tế trên MISA: goo.gl/wLbBsJ - Kinh nghiệm Quyết toán thuế TNCN: goo.gl/ziohdk - Link ĐĂNG KÝ học Online: goo.gl/bwy9gD
Thầy ơi cho e hỏi. Em mua xe ô tô thì có phí ép biển số, phí đăng kiểm lưu hành, phí cấp giấy chứng nhận kiểm định. Phí của mấy món này hơn mấy trăm nghìn thì có cho đc vào nguyên giá k ạ. Em cám ơn ạ
Thầy cho em hỏi chút công ty em mua ô tô các khoản phí bên em ck bằng tk công ty cho bên bán ô tô nhờ bên bán xe nộp giùm. Vậy giờ mình hạch toán các phần phí cho bên bán nộp giùm như thế nào ạ. Em cảm ơn
Bạn hạch toán ở 2 phân hệ. Phân hệ Mua hàng (không qua kho) hoặc vào Chứng từ NVK. Ở đây bạn hạch toán treo công nợ 331. Sau đó thanh toán bao nhiêu thì bạn vào phân hệ thanh toán tương ứng để thanh toán Bước ghi tăng TSCĐ thì vẫn làm bình thường nhé
Chưa dùng nhưng nó đã hao mòn rồi. Do vậy bạn vẫn hạch toán bình thường và Pm và ghi tăng TSCĐ bình thường. Hàng kỳ trích khấu hao bình thường. Nếu trường hợp chưa dùng mà ko theo hướng dẫn tại thông tư 96/2015/TT-BTC về TSCĐ tạm dừng hoạt động thì chi phí khấu hao này không được tính vào chi phí đươc trừ bạn nhé.
Trường hợp đơn vị mua: Máy định vị GPS 3 x 65tr/bộ, Sổ tay điện tử 1 x 16tr/cái. HĐ và BB nghiệm thu ngày 20/06/2019 hàng về hóa đơn chưa về. Ngày 26/11/2019 hóa đơn về: vậy hoạch toán như thế nào ạ
Ý bạn là 26/11/2019 là ngày hóa đơn luôn à? 20/06/2019 bạn chỉ hạch toán tiền hàng thôi. 26/11/2019 có hóa đơn thì bạn hạch toán thuế. Misa có chức năng nhận hay chưa nhận hóa đơn đó bạn
Các bạn ơi, chương trình FULL MISA ONLINE mới nhất ở đây nhé hocvienketoanvietnam.vn/hoc-ke-toan-tong-hop-thuc-te-online-tren-phan-mem-ke-toan-misa.htm
thầy ơi cho em hỏi là hạch toán sửa chữa tài sản cố định thì hạch toán vào đâu ạ, mua ts 620tr tính khấu hao 10 năm, dùng đc 5 năm thì sửa chữa thêm 20tr và thời gian sử dụng tăng thêm 1 năm ạ, em cảm ơn thầy ạ
Nếu đủ điều kiện ghi tăng nguyên giá TSCĐ thì em được đưa vào nguyên giá. Chi phí đó thanh toán rồi thì vào các chức năng thanh toán để thanh toán (Ngân hàng, quỹ, hạch toán tăng 211). Nếu chưa thanh toán thì vào mua hàng hóa dịch vụ. Sau đó cũng thực hiện bước ghi tăng nguyên giá như trong video hướng dẫn (Tổng nguyên giá bao gồm của chi phí vận chuyển TSCĐ đó). Nếu không ghi tăng nguyên giá được thì tính vào chi phí hoặc treo 242 để phân bổ dần nhé. Chúc thành công!
Cho em hỏi ở MIsa 2015 khi mua TSCĐ có lệ phí trước bạ thì trong phần "ghi tăng TSCĐ" chỉ lấy mỗi Giá mua không có lệ phí trước bạ hay tính cả Giá mua + lệ phí trước bạ ạ, vì lệ phí trước bạ chỉ làm tăng về mặt giá trị chứ k làm tăng về mặt số lượng nên khi làm misa 2012 cũ thì khi khai báo TSCĐ em lấy NG gồm cả lệ phí trước bạ, còn phần ghi tăng thì em chỉ lấy mỗi giá mua thôi. Em cảm ơn.
Nó ở đâu thì bạn vào đó, chọn nó => Bấm chuột phải và chọn xóa thôi (trong sổ TSCĐ đó). Tuy nhiên nếu bạn đã trích khấu hao liên quan đến TSCĐ đó thì bạn cần xóa bút toán khấu hao trước khi xóa TSCĐ này nhé
Thầy Hoàng đã có các khóa học Online về kế toán và thuế chuyên sâu rất hay và chi tiết. Các bạn chưa có điều kiện học trực tiếp thì tham gia họcONLINE nha:
- Khóa học xử lý hóa đơn kế toán: goo.gl/mu3up9
- Kế toán online thực tế trên Excel: goo.gl/Etsha9
- Kế toán online thực tế trên MISA: goo.gl/wLbBsJ
- Kinh nghiệm Quyết toán thuế TNCN: goo.gl/ziohdk
- Link ĐĂNG KÝ học Online: goo.gl/bwy9gD
rất hay ,cảm ơn thầy ạ
@@bsvanhungthinhhoangmai-ngh4076 Thanhks bạn!
cho em hỏi em nhập sai khấu hao tháng với hao mòn lũy kế em bấm sữa nhập số liệu lại vẫn Sai phải làm sao a
Sai ở phân hệ nào bạn? Lúc bạn chạy khấu hao bị sai hay sao?
Dạ e moi học thực hành Sai ở chỗ nhập tscđ nhung em bấm sữa số van vay cho em hỏi Sai ở bước nao
@@vangmy6131 bạn xoá hẳn TSCĐ đó đi rồi thực hành lại xem
Thầy ơi cho e hỏi. Em mua xe ô tô thì có phí ép biển số, phí đăng kiểm lưu hành, phí cấp giấy chứng nhận kiểm định. Phí của mấy món này hơn mấy trăm nghìn thì có cho đc vào nguyên giá k ạ. Em cám ơn ạ
@@nguyetminh3247 chi phí đưa TSCĐ vào trạng thái sẵn sàng hoạt động ban đầu thì đc cộng vào Nguyên giá. Nếu ít quá bạn có thể tính luôn chi phí.
Thầy cho em hỏi chút công ty em mua ô tô các khoản phí bên em ck bằng tk công ty cho bên bán ô tô nhờ bên bán xe nộp giùm. Vậy giờ mình hạch toán các phần phí cho bên bán nộp giùm như thế nào ạ. Em cảm ơn
Bạn dùng 3388 làm trung gian nhé.
Cho e hỏi là khai báo tài sản cố định đã ấn cất rồi thì xoá kiểu gì ạ
Trong "Tài sản cố định" Có mục "Ghi Tăng" đó bạn. Bạn bấm chuột phải vào TS cần xóa rồi chọn Xóa
Trường hợp mua TSCĐ mà thanh toán 1 phần thì mình sẽ giải quyết như thế nào j?
Bạn hạch toán ở 2 phân hệ. Phân hệ Mua hàng (không qua kho) hoặc vào Chứng từ NVK. Ở đây bạn hạch toán treo công nợ 331.
Sau đó thanh toán bao nhiêu thì bạn vào phân hệ thanh toán tương ứng để thanh toán
Bước ghi tăng TSCĐ thì vẫn làm bình thường nhé
Công ty mình mới thành lâp tháng 6 năm 2018 vây mình có cần đăng ký khấu hao tài sản cố định với cơ quan thuế không?
Nếu bạn có mua TSCĐ sử dụng thì phải đăng ký bạn nhé. Nếu chưa có TSCĐ thì có thể chưa phải đăng ký ngay.
Nếu công ty e mua tscđ về nhưng chưa sử dụng ngay thì xử lý trên phần mềm thế nào ạ.
Chưa dùng nhưng nó đã hao mòn rồi. Do vậy bạn vẫn hạch toán bình thường và Pm và ghi tăng TSCĐ bình thường. Hàng kỳ trích khấu hao bình thường. Nếu trường hợp chưa dùng mà ko theo hướng dẫn tại thông tư 96/2015/TT-BTC về TSCĐ tạm dừng hoạt động thì chi phí khấu hao này không được tính vào chi phí đươc trừ bạn nhé.
Cho e hỏi là sao k vào phần tscd - ghi tăng tscd mà lại đi vào phần mua hàng - chọn mua hàng k qua kho làm gì cho phức tạp ạ
Chào bạn, Khi bạn mua TSCĐ thì phải qua 2 bước. Bước vào Mua hàng là để hạch toán mua. Sau đó mới vào TSCĐ ghi tăng bạn nhé.
Trường hợp đơn vị mua: Máy định vị GPS 3 x 65tr/bộ, Sổ tay điện tử 1 x 16tr/cái. HĐ và BB nghiệm thu ngày 20/06/2019 hàng về hóa đơn chưa về. Ngày 26/11/2019 hóa đơn về: vậy hoạch toán như thế nào ạ
Ý bạn là 26/11/2019 là ngày hóa đơn luôn à?
20/06/2019 bạn chỉ hạch toán tiền hàng thôi. 26/11/2019 có hóa đơn thì bạn hạch toán thuế. Misa có chức năng nhận hay chưa nhận hóa đơn đó bạn
CHO E HỎI THẦY CÓ DẠY OL KO Ạ?THẤY THẦY GIẢNG HAY MÀ TỈ MỈ QUÁ
Có dạy online bạn nhé. Bạn liên hệ fb.com/lehoanghvkt nhé
Các bạn ơi, chương trình FULL MISA ONLINE mới nhất ở đây nhé
hocvienketoanvietnam.vn/hoc-ke-toan-tong-hop-thuc-te-online-tren-phan-mem-ke-toan-misa.htm
thầy ơi cho em hỏi, cách sử lý bút toán trùng trên phần mềm MIsa là như nào ạ. Em cảm ơn
Chưa hiểu ý bạn lắm, bạn liên hệ facebook nhé. fb.com/lehoanghvkt
Thầy ơi sao e xem TT45/2018 về tiêu chuẩn đáng gía TSCĐ có nguyên giá từ 10tr và tzan sd từ 1 năm thôi ạ
Cái đó bên nhà nước bạn ạ
thầy ơi cho em hỏi là hạch toán sửa chữa tài sản cố định thì hạch toán vào đâu ạ, mua ts 620tr tính khấu hao 10 năm, dùng đc 5 năm thì sửa chữa thêm 20tr và thời gian sử dụng tăng thêm 1 năm ạ, em cảm ơn thầy ạ
Bạn treo 242 phân bổ dần thôi
Em cảm ơn ạ
Anh ơi mua TSCĐ nhập khẩu thì hạch toán kiểu rì vậy ạ
Nó có mua hàng từ nhập khẩu đó em
chi phí vân chuyển mua TSCĐ thì làm ntn ạ
Nếu đủ điều kiện ghi tăng nguyên giá TSCĐ thì em được đưa vào nguyên giá. Chi phí đó thanh toán rồi thì vào các chức năng thanh toán để thanh toán (Ngân hàng, quỹ, hạch toán tăng 211). Nếu chưa thanh toán thì vào mua hàng hóa dịch vụ. Sau đó cũng thực hiện bước ghi tăng nguyên giá như trong video hướng dẫn (Tổng nguyên giá bao gồm của chi phí vận chuyển TSCĐ đó).
Nếu không ghi tăng nguyên giá được thì tính vào chi phí hoặc treo 242 để phân bổ dần nhé.
Chúc thành công!
Cho em hỏi ở MIsa 2015 khi mua TSCĐ có lệ phí trước bạ thì trong phần "ghi tăng TSCĐ" chỉ lấy mỗi Giá mua không có lệ phí trước bạ hay tính cả Giá mua + lệ phí trước bạ ạ, vì lệ phí trước bạ chỉ làm tăng về mặt giá trị chứ k làm tăng về mặt số lượng nên khi làm misa 2012 cũ thì khi khai báo TSCĐ em lấy NG gồm cả lệ phí trước bạ, còn phần ghi tăng thì em chỉ lấy mỗi giá mua thôi. Em cảm ơn.
Ghi tăng gồm toàn bộ chi phí (cả lệ phí trước bạ) nhé
Em cảm ơn ạ.
Làm sao để xóa nvu ghi tăng ạ 😢
Nó ở đâu thì bạn vào đó, chọn nó => Bấm chuột phải và chọn xóa thôi (trong sổ TSCĐ đó). Tuy nhiên nếu bạn đã trích khấu hao liên quan đến TSCĐ đó thì bạn cần xóa bút toán khấu hao trước khi xóa TSCĐ này nhé
có thể vào tổng hợp chọn nghiệp vụ khác vẫn dc chứ ạ?
Được bạn nhé
Nếu trường hợp e mua 2 TSCĐ giá trị như nhau sử dụng cùng bọ phận thì bước ghi tăng em làm 2 lần hả anh?
Đúng rồi em, TSCĐ em phải mở thẻ theo dõi cho từng TS chứ