Приклад заповнення квартального звіту 4ДФ+ЄСВ об'єднаний (4 квартал 2023).

Поделиться
HTML-код
  • Опубликовано: 7 янв 2025

Комментарии • 54

  • @kotya0w
    @kotya0w 11 месяцев назад +1

    Большое спасибо за Вашу работу.Все понятно и доступно.

  • @zinaidagaiduchenko7238
    @zinaidagaiduchenko7238 Год назад +4

    Велика вдячність за вашу роботу, без Вас навіть не приступаю до заповнення звітів

    • @Електронназвітністьдляпочатків
      @Електронназвітністьдляпочатків  Год назад

      Дякую величезне, дуже приємно! ❤️

    • @yuliaaro
      @yuliaaro 11 месяцев назад +2

      Перші мої звіти без будь якого досвіду були прийняті з Вами з першого разу 🔥
      Дякую за Вашу працю

    • @ГалинаЗайцева-и5я
      @ГалинаЗайцева-и5я 11 месяцев назад

      ​@@Електронназвітністьдляпочатків
      Дякую що ділитеся своїм досвідом
      Чи можете дати пораду Д1 4ДФ
      Працівник з 01 по 05.12.23 відпустка с/рах.05.12.23 звільнився и отримали компенсацію
      Д1 перший рядок кол.8 код 1 кол.13
      Другий рядок кол.8 код1 кол.9 код класифікації какой?
      4ДФ ознака доходу для компенсації за відпустку 101 ?
      Дякую

  • @КсюхаК-д5я
    @КсюхаК-д5я 5 месяцев назад

    Дуже вдячні за ваші відео, доступно і гарно! Підкажіть де є у вас відео про сумісника на 0,5 ставки, та зарплата меньше мінімальної, як показати у додатках, дякую

    • @Електронназвітністьдляпочатків
      @Електронназвітністьдляпочатків  5 месяцев назад

      Доброго вечора, у першому кварталі розглядала випадок менше мінімальної. Там потрібно робити донарахування. Про сумісника не має такого відео.

  • @natashav.3340
    @natashav.3340 11 месяцев назад

    Дуже корисно.Дякую, дякую !

  • @ЕленаЗайцева-ы8ж1у
    @ЕленаЗайцева-ы8ж1у 11 месяцев назад

    Дуже Дякую Вам за допомогу, за вашу роботу!!! Все зрозуміло та доступно донесено... Ви супер!!!❤

  • @НатальяКравец-о9н
    @НатальяКравец-о9н 11 месяцев назад

    Дякую щиро

  • @НаталіяЯремчук-п8ъ
    @НаталіяЯремчук-п8ъ 11 месяцев назад

    Дякую , я весь час забуваю , як його заповнювати , так що монтуйте ролики , раді будемо подивитись !!

  • @oksana5883
    @oksana5883 11 месяцев назад

    Доброго дня! Підкажіть будь ласка, якщо ФОП 2 група орендує магазин у ФОП 3 група( є КВЕД 68.2), чи потрібно ФОП 2 група показувати в 4 ДФ з ознакою 157 ФОПа 3 групи?

  • @АнастасияСудакова-я3х
    @АнастасияСудакова-я3х 11 месяцев назад

    Доброго вечора! підкажіть будь ласка, якщо працівник прийнятий 22 грудня, податок сплачено в січні, як вказувати місяць та рік за який проведено нарахування? Новостворене робоче місце.

    • @Електронназвітністьдляпочатків
      @Електронназвітністьдляпочатків  11 месяцев назад

      Доброго вечора, за найманих працівників податки сплачуються місяць в місяць, майте на увазі. Якщо прийняли в грудні, то у вас буде звітність за 4 кв.2023. Головний документ і по одному + дод. по ЄСВ + дод.4ДФ+дод.5 ( за грудень). Не пам’ятаю в якому кварталі записувала таке відео, чи за 1 чи за 2 квартал. Можете їх переглянути і там буде ваш випадок. Якщо потрібно.

  • @ИннаЛюбовь-ч5ц
    @ИннаЛюбовь-ч5ц 11 месяцев назад

    Дякую за подану інформацію! Чи не підкажете як бути ФОП-у у ситуації, коли взагалі не показано у 3-му кварталі 2023 р. зарплату новоприйнятого працівника. При поданні Уточнюючого розрахунку персоніфіковані дані у Пенс. фонді по працівнику не відображаються. Намагаюся розібратися, як відобразити прийняття працівника і нарахування зарплати за 3-й квартал 2023 у Звітній формі об'єднаного звіту за 4-й квартал 2023. Чи правильно я розумію, що у Звітній формі за 4-й квартал 2023 можна показати тільки інформацію у Додатку 1 з КТН 2 за місяці 3-го кварталу 2023? А інформацію про прийняття працівника у Додатку 5 і в 4-ДФ по цьому працівнику потрібно проводити все одно через Уточнюючий розрахунок? Тобто розривається інформація по працівнику у 2-х звітах? Чи є можливість повністю у Звітному поточному періоді за 4-й квартал показати "загублені" дані по працівнику в усіх трьох додатках Д1, Д5 і 4ДФ? Буду щиро вдячна за допомогу у цій ситуації!

    • @Електронназвітністьдляпочатків
      @Електронназвітністьдляпочатків  11 месяцев назад +1

      Доброго дня, спочатку спробуйте подати Уточнюючий в 3 квартал (Головний документ+ дод.5 із прийняттям працівника +дод.1 + дод.4 за 1 місяць) , в якому буде ваш працівник, лише 1 рядок саме із ним.

  • @TsyNik
    @TsyNik 11 месяцев назад

    Вітаю і дуже дякую за відео, дуже корисне. В мене працівник працевлаштований з 19 жовтня, відпрацював 9 днів (72 години із 176) то колонки 17- -20 як заповнювати, особливо колонка 18? Дякую.

    • @Електронназвітністьдляпочатків
      @Електронназвітністьдляпочатків  11 месяцев назад

      Доброго дня, донарахуванням, 2-ма рядками. 1 рядок- все як звичайно до 14 рядка. Там я розумію 9 днів. Колонка 16 і 17- з/п за 9 днів. Колонка 18 і 19 будуть 0-лі. Колонка 20- сума ЄСВ за 9 днів. Нижче Рядок другий- ваш працівник, його дані і місяць. Але в колонка 9 тип нарахування 13. Кількість календарних днів- пусто. Колонка 16 і 17 ставить 0- лі. Колонка 18 - там сума різниця з/п до мінімальної. ( 6700 відніміть те, що поставили в першому рядку в колонка 16 і 17). Далі колонка 19- там 0. І колонка 20 - різниця ЄСВ до мінімальної. У вас має вийти в Усього: переносите суми навпроти нижче, а в колонка 20 має вийти разом цих двох рядків 1474.

  • @ЮлияКараваева-т1п
    @ЮлияКараваева-т1п 11 месяцев назад

    Підкажіть будь ласка, а коли повинна зʼявитися квитанція для оплати в графі стан розрахунків з бюджетом??? Квитанція 2 прийшла ще вчора, просто перший раз і не знаю строкіа

    • @Електронназвітністьдляпочатків
      @Електронназвітністьдляпочатків  11 месяцев назад

      Якщо я вірно вас зрозуміла, то ви відправили звіт по найманим працівникам і тепер хочете сплатити податки? Якщо так, то вам повинні відкрити відповідні картки в податковій і потім через деякий час вони зʼявляться в розділі Стан розрахунків з бюджетом. Сплачувати податки за найманих працівників потрібно виключно місяць в місяць. «Заднім числом» не можна.

  • @katrin7099
    @katrin7099 11 месяцев назад

    Добрий вечір,дякую за вашу працю!це безцінно!!!! Підкажіть будь-ласка ,якщо працівник оформлений з 01.11.2023 , у цьому звіті за 4 кв 2023 у додатках Д1 и Д4 за жовтень місяць , коли працівника ще не було, показувати 0 у табличках чи лишитами просто пустими ці додатки за жовтень ? щиро дякую за відповідь !!!

    • @Електронназвітністьдляпочатків
      @Електронназвітністьдляпочатків  11 месяцев назад

      Доброго вечора, ні! За жовтень створювати додатки не потрібно! У вас буде головний документ + по 2 додатки Д1 і Д 4 ( за листопад і грудень).

    • @katrin7099
      @katrin7099 11 месяцев назад

      @@Електронназвітністьдляпочатків дуже вам дякую!

  • @arcticfoxua
    @arcticfoxua 11 месяцев назад

    Доброго дня ! Підкажіть, будь ласка, чи потрібно подавати Звіт 4-ДФ, ФОП ІІІ групи (5%) без найманих працівників, який сплачує кожного місяця іншому ФОП на банківський рахунок цього ФОП орендну плату (за нерухомість по договору) ? Дякую за відповідь )

    • @Електронназвітністьдляпочатків
      @Електронназвітністьдляпочатків  11 месяцев назад +1

      Доброго вечора, не підкажу нажаль ( у вас багато нюансів). По- перше, чи вказаний вид діяльності у того ФОПа, що надає в оренду нерухомість, що він може її надавати, по-друге по нерухомості бувають пільги і т.д… і йому потрібно буде вказувати ще й цей дохід в свою декларацію по єдиному, і взагалі потрібно дивитись вашу угоду… Вам ліпше запитати в своїй податковій. Чи відправляти вам 4ДФ із тим платником ту суму із ознакою 157, чи ні.

  • @svetlanagordeeva2159
    @svetlanagordeeva2159 11 месяцев назад

    Добрий день. Скажіть, буде ласка, як сплатити єдиний податок ФОП у додатку Електронного кабінету? Тільки створила ФОП, не знаю як сплатити податок.

    • @Електронназвітністьдляпочатків
      @Електронназвітністьдляпочатків  11 месяцев назад +1

      Доброго дня, є в мене відео ruclips.net/video/N2Z77bTPvTE/видео.html. Якщо у вас ще не з'явилася картка, то трохи зачекайте. Тільки сплата має проходити не пізніше 20 числа кожного місяця.

    • @svetlanagordeeva2159
      @svetlanagordeeva2159 11 месяцев назад

      Картка в банку?

    • @Електронназвітністьдляпочатків
      @Електронназвітністьдляпочатків  11 месяцев назад +1

      Ні, в податковій. Коли зайдете в розділ « Стан розрахунків з бюджетом», побачите. У вас повинен бути рядок, як у відео, я все розповідаю і показую.

  • @bondarenkosvetlana7786
    @bondarenkosvetlana7786 Год назад

    Дату початку работи найманого працівника десь треба вказувати ? Якщо він почав работать в звітному кварталі.
    Дякую.

  • @Itaniya
    @Itaniya 11 месяцев назад

    Вітаю! Підкажіть, будь ласка, працівник пішов у відпустку з 01.01.24 а виплату відпускніх отримав 28.12.2023 як правильно відобразити нарахування та виплати у об'єднанній звітності?

    • @Електронназвітністьдляпочатків
      @Електронназвітністьдляпочатків  11 месяцев назад

      Доброго дня, зараз його не показуєте, цей працівник із своєю відпусткою буде в звіті вже за 1 кв., і термін для подання розпочнеться із 01.04.24 по 09.05.24. Є в мене на каналі відео таке як правильно показувати відпустки за 3 кв.2023, можете переглянути, якщо потрібно. А відпускні звісно виплачують наперед, перед початком відпустки, все вірно. Тільки в звітах це не відображається.

    • @Itaniya
      @Itaniya 11 месяцев назад

      @@Електронназвітністьдляпочатків дуже дякую=) а по лікарняних не підкажете?=) працівник був на лікарняному з жовтня по січень. Виплата лікарняних була перехідна, частково сплата місцяь в місяць і частково в наступному місяці, тобто за жовтень в листопаді, за листопад в грудні і т.д. як їх правильно відобразити?

  • @ЕленаБражник-х1и
    @ЕленаБражник-х1и 11 месяцев назад

    Добрий день, підкажіть будь ласка якщо працівник на військовій службі без зарплати у додатку 1 категоря ознаки 47?

    • @Електронназвітністьдляпочатків
      @Електронназвітністьдляпочатків  11 месяцев назад

      Я б поставила 76 (моб., які не отримували грош.забеспечення). Але ви краще в гугл на крайній випадок пошукайте Категорії застраховаихї осіб. І далі у вас все по 0. Нарахування з/п та податку ( це якщо без з/п).

  • @ТатьянаКошел
    @ТатьянаКошел 11 месяцев назад

    Доброго вечора! Підкажіть будь ласка, чи потрібно подавати 4-ДФ, ФОП без найманих працівників, але 1 раз рік сплачує іншому ФОП на банківський рахунок за надану послугу?

  • @БондарчукСвітлана
    @БондарчукСвітлана 11 месяцев назад

    Добрий вечір, підкажіть будь ласка код КАТОТТГ потрібно ставити за адресою реєстрації ФОП чи за місцем розташування об'єкта оподаткування?

  • @ЛепакТаня
    @ЛепакТаня 11 месяцев назад

    Доброго дня, пікажіть будь ласка,якщо немає найманих працівників,але була виплата фіз.особам доходу ознака179,в 2 і 3 місяці квартала ,чи подається звіт ,головний документ і 2 додатки 4дф?
    Дякую

  • @Елена-м5м2ш
    @Елена-м5м2ш 11 месяцев назад

    Підкажіть будь -ласка, якщо єдиний працівник прийнятий і звільнений у 4 кв.(прийнятий у жовтні , а звільнений у грудні)- у ПД F0103308 у рядку 9 (фактична чисельність найманих працівників у звітному періоді) ставимо нуль чи один?
    По відео зрозуміла, що ставимо нуль. Вірно? І ще питання - в дод.5 рядок 10 дати початку і закінчення робимо одни рядком чи двома? (бо різні місяці одного звітного періоду)?

  • @НаталияГупалюк
    @НаталияГупалюк 11 месяцев назад

    Доброго вечора
    А скажіть будь ласка, коли немає найманих працівників за 4 квартал,то додаток 1 і 4 дф не потрібні?

    • @Електронназвітністьдляпочатків
      @Електронназвітністьдляпочатків  11 месяцев назад

      Доброго дня, якщо в 4 кв не було в наявності найманих працівників, нікого не було прийнято і нікого не звільняли, тоді такий звіт не подається.

    • @НаталияГупалюк
      @НаталияГупалюк 11 месяцев назад

      Велика вдячність вам за такі відео 🤗

  • @ОльгаШапаренко-у3щ
    @ОльгаШапаренко-у3щ 11 месяцев назад

    Підскажіть, будь ласка, заповнення корегуючого звіту по єсв, звіряла за рік, виявила помилку за 3 кв. 2023 року, що в звіті не показала донарахування єсв до мін. з.п., показую з ознакою 0, квитанція приходить, що повино рядку, з ознакою 0, ще рядок з ознакою 1. Сплачено все правильно, є переплата по єсв. Може у вас є такий коментар чи відео. Спасибі

    • @Електронназвітністьдляпочатків
      @Електронназвітністьдляпочатків  11 месяцев назад

      Доброго вечора. Потрібно створити головний документ(уточн.за 3 кв.) +дод1 по ЄСВ. Більше нічого. В тому додатку за потрібний вам місяць буде 2 рядки по тому працівнику. В першому рядку заповнюєте все як звичайно і кількість днів. Далі 16 і 17 колонка його не повна до мінімальної з/п. Колонка 18 і 19 ставите 0. Колонка 20 нарахований від тієї суми ЄСВ. Далі знову як зазвичай. Переходимо в рядок 2. Та сама людина, але додайте в колонка 9 (тип нарахування) поставте 13.Місяць і рік потрібні, а ось кількість днів перебування-ні, пусто. Колонка 16 і 17 там 0, а в колонка 18 сума різниці до мінімальної. Колонка 19 там 0, і колонка 20 там сума податку ЄСВ. Далі знову як зазвичай. В Усього. ви підбиваєте ті рядки. Рядок 16 і 17 там виходе сума першого рядка, у 18 там сума другого рядка, в 19 там 0, і вже в 20 там вийде сума обох рядків, тобто 1474. В головному документі: Кількість додатків -1. В рядок 1.1 і 1 сума менше мінімальної в одному місяці(навпроти потрібного місяця). В рядок 2.1 менше мінімальної, а в рядок 2.5 сума різниці, в рядок 2 підбивайте ці 2 суми, там отримається мінімальна. В рядок 3.1 там податок по ЄСВ менше мінім., а в рядок 3.5-різниця податку. В рядок 3 знову підбиваєте ці дві суми. В рядок 7 і 8 вийде до сплати 1474. Не забудьте правильно в додатку вказати номер місяця і кварталу.

    • @ОльгаШапаренко-у3щ
      @ОльгаШапаренко-у3щ 11 месяцев назад

      @@Електронназвітністьдляпочатків величезне спасибі

  • @ЕленаРаткина-б9з
    @ЕленаРаткина-б9з 11 месяцев назад

    Хто має заповнити розділ ІІІ?

    • @Електронназвітністьдляпочатків
      @Електронназвітністьдляпочатків  11 месяцев назад

      Громадяни, або якщо були соц.виплати(допомога), які не оподатковуються. Рядок 11.1 заповнюється якщо платник спочатку був єдинником, а потім протягом року перейшов на загальну систему. Якщо навпаки( із загальної на спрощену), то не заповнюється.