@@Електронназвітністьдляпочатків Дякую що ділитеся своїм досвідом Чи можете дати пораду Д1 4ДФ Працівник з 01 по 05.12.23 відпустка с/рах.05.12.23 звільнився и отримали компенсацію Д1 перший рядок кол.8 код 1 кол.13 Другий рядок кол.8 код1 кол.9 код класифікації какой? 4ДФ ознака доходу для компенсації за відпустку 101 ? Дякую
Дуже вдячні за ваші відео, доступно і гарно! Підкажіть де є у вас відео про сумісника на 0,5 ставки, та зарплата меньше мінімальної, як показати у додатках, дякую
Доброго дня! Підкажіть будь ласка, якщо ФОП 2 група орендує магазин у ФОП 3 група( є КВЕД 68.2), чи потрібно ФОП 2 група показувати в 4 ДФ з ознакою 157 ФОПа 3 групи?
Доброго вечора! підкажіть будь ласка, якщо працівник прийнятий 22 грудня, податок сплачено в січні, як вказувати місяць та рік за який проведено нарахування? Новостворене робоче місце.
Доброго вечора, за найманих працівників податки сплачуються місяць в місяць, майте на увазі. Якщо прийняли в грудні, то у вас буде звітність за 4 кв.2023. Головний документ і по одному + дод. по ЄСВ + дод.4ДФ+дод.5 ( за грудень). Не пам’ятаю в якому кварталі записувала таке відео, чи за 1 чи за 2 квартал. Можете їх переглянути і там буде ваш випадок. Якщо потрібно.
Дякую за подану інформацію! Чи не підкажете як бути ФОП-у у ситуації, коли взагалі не показано у 3-му кварталі 2023 р. зарплату новоприйнятого працівника. При поданні Уточнюючого розрахунку персоніфіковані дані у Пенс. фонді по працівнику не відображаються. Намагаюся розібратися, як відобразити прийняття працівника і нарахування зарплати за 3-й квартал 2023 у Звітній формі об'єднаного звіту за 4-й квартал 2023. Чи правильно я розумію, що у Звітній формі за 4-й квартал 2023 можна показати тільки інформацію у Додатку 1 з КТН 2 за місяці 3-го кварталу 2023? А інформацію про прийняття працівника у Додатку 5 і в 4-ДФ по цьому працівнику потрібно проводити все одно через Уточнюючий розрахунок? Тобто розривається інформація по працівнику у 2-х звітах? Чи є можливість повністю у Звітному поточному періоді за 4-й квартал показати "загублені" дані по працівнику в усіх трьох додатках Д1, Д5 і 4ДФ? Буду щиро вдячна за допомогу у цій ситуації!
Доброго дня, спочатку спробуйте подати Уточнюючий в 3 квартал (Головний документ+ дод.5 із прийняттям працівника +дод.1 + дод.4 за 1 місяць) , в якому буде ваш працівник, лише 1 рядок саме із ним.
Вітаю і дуже дякую за відео, дуже корисне. В мене працівник працевлаштований з 19 жовтня, відпрацював 9 днів (72 години із 176) то колонки 17- -20 як заповнювати, особливо колонка 18? Дякую.
Доброго дня, донарахуванням, 2-ма рядками. 1 рядок- все як звичайно до 14 рядка. Там я розумію 9 днів. Колонка 16 і 17- з/п за 9 днів. Колонка 18 і 19 будуть 0-лі. Колонка 20- сума ЄСВ за 9 днів. Нижче Рядок другий- ваш працівник, його дані і місяць. Але в колонка 9 тип нарахування 13. Кількість календарних днів- пусто. Колонка 16 і 17 ставить 0- лі. Колонка 18 - там сума різниця з/п до мінімальної. ( 6700 відніміть те, що поставили в першому рядку в колонка 16 і 17). Далі колонка 19- там 0. І колонка 20 - різниця ЄСВ до мінімальної. У вас має вийти в Усього: переносите суми навпроти нижче, а в колонка 20 має вийти разом цих двох рядків 1474.
Підкажіть будь ласка, а коли повинна зʼявитися квитанція для оплати в графі стан розрахунків з бюджетом??? Квитанція 2 прийшла ще вчора, просто перший раз і не знаю строкіа
Якщо я вірно вас зрозуміла, то ви відправили звіт по найманим працівникам і тепер хочете сплатити податки? Якщо так, то вам повинні відкрити відповідні картки в податковій і потім через деякий час вони зʼявляться в розділі Стан розрахунків з бюджетом. Сплачувати податки за найманих працівників потрібно виключно місяць в місяць. «Заднім числом» не можна.
Добрий вечір,дякую за вашу працю!це безцінно!!!! Підкажіть будь-ласка ,якщо працівник оформлений з 01.11.2023 , у цьому звіті за 4 кв 2023 у додатках Д1 и Д4 за жовтень місяць , коли працівника ще не було, показувати 0 у табличках чи лишитами просто пустими ці додатки за жовтень ? щиро дякую за відповідь !!!
Доброго дня ! Підкажіть, будь ласка, чи потрібно подавати Звіт 4-ДФ, ФОП ІІІ групи (5%) без найманих працівників, який сплачує кожного місяця іншому ФОП на банківський рахунок цього ФОП орендну плату (за нерухомість по договору) ? Дякую за відповідь )
Доброго вечора, не підкажу нажаль ( у вас багато нюансів). По- перше, чи вказаний вид діяльності у того ФОПа, що надає в оренду нерухомість, що він може її надавати, по-друге по нерухомості бувають пільги і т.д… і йому потрібно буде вказувати ще й цей дохід в свою декларацію по єдиному, і взагалі потрібно дивитись вашу угоду… Вам ліпше запитати в своїй податковій. Чи відправляти вам 4ДФ із тим платником ту суму із ознакою 157, чи ні.
Доброго дня, є в мене відео ruclips.net/video/N2Z77bTPvTE/видео.html. Якщо у вас ще не з'явилася картка, то трохи зачекайте. Тільки сплата має проходити не пізніше 20 числа кожного місяця.
Вітаю! Підкажіть, будь ласка, працівник пішов у відпустку з 01.01.24 а виплату відпускніх отримав 28.12.2023 як правильно відобразити нарахування та виплати у об'єднанній звітності?
Доброго дня, зараз його не показуєте, цей працівник із своєю відпусткою буде в звіті вже за 1 кв., і термін для подання розпочнеться із 01.04.24 по 09.05.24. Є в мене на каналі відео таке як правильно показувати відпустки за 3 кв.2023, можете переглянути, якщо потрібно. А відпускні звісно виплачують наперед, перед початком відпустки, все вірно. Тільки в звітах це не відображається.
@@Електронназвітністьдляпочатків дуже дякую=) а по лікарняних не підкажете?=) працівник був на лікарняному з жовтня по січень. Виплата лікарняних була перехідна, частково сплата місцяь в місяць і частково в наступному місяці, тобто за жовтень в листопаді, за листопад в грудні і т.д. як їх правильно відобразити?
Я б поставила 76 (моб., які не отримували грош.забеспечення). Але ви краще в гугл на крайній випадок пошукайте Категорії застраховаихї осіб. І далі у вас все по 0. Нарахування з/п та податку ( це якщо без з/п).
Доброго вечора! Підкажіть будь ласка, чи потрібно подавати 4-ДФ, ФОП без найманих працівників, але 1 раз рік сплачує іншому ФОП на банківський рахунок за надану послугу?
Підкажіть будь -ласка, якщо єдиний працівник прийнятий і звільнений у 4 кв.(прийнятий у жовтні , а звільнений у грудні)- у ПД F0103308 у рядку 9 (фактична чисельність найманих працівників у звітному періоді) ставимо нуль чи один? По відео зрозуміла, що ставимо нуль. Вірно? І ще питання - в дод.5 рядок 10 дати початку і закінчення робимо одни рядком чи двома? (бо різні місяці одного звітного періоду)?
Підскажіть, будь ласка, заповнення корегуючого звіту по єсв, звіряла за рік, виявила помилку за 3 кв. 2023 року, що в звіті не показала донарахування єсв до мін. з.п., показую з ознакою 0, квитанція приходить, що повино рядку, з ознакою 0, ще рядок з ознакою 1. Сплачено все правильно, є переплата по єсв. Може у вас є такий коментар чи відео. Спасибі
Доброго вечора. Потрібно створити головний документ(уточн.за 3 кв.) +дод1 по ЄСВ. Більше нічого. В тому додатку за потрібний вам місяць буде 2 рядки по тому працівнику. В першому рядку заповнюєте все як звичайно і кількість днів. Далі 16 і 17 колонка його не повна до мінімальної з/п. Колонка 18 і 19 ставите 0. Колонка 20 нарахований від тієї суми ЄСВ. Далі знову як зазвичай. Переходимо в рядок 2. Та сама людина, але додайте в колонка 9 (тип нарахування) поставте 13.Місяць і рік потрібні, а ось кількість днів перебування-ні, пусто. Колонка 16 і 17 там 0, а в колонка 18 сума різниці до мінімальної. Колонка 19 там 0, і колонка 20 там сума податку ЄСВ. Далі знову як зазвичай. В Усього. ви підбиваєте ті рядки. Рядок 16 і 17 там виходе сума першого рядка, у 18 там сума другого рядка, в 19 там 0, і вже в 20 там вийде сума обох рядків, тобто 1474. В головному документі: Кількість додатків -1. В рядок 1.1 і 1 сума менше мінімальної в одному місяці(навпроти потрібного місяця). В рядок 2.1 менше мінімальної, а в рядок 2.5 сума різниці, в рядок 2 підбивайте ці 2 суми, там отримається мінімальна. В рядок 3.1 там податок по ЄСВ менше мінім., а в рядок 3.5-різниця податку. В рядок 3 знову підбиваєте ці дві суми. В рядок 7 і 8 вийде до сплати 1474. Не забудьте правильно в додатку вказати номер місяця і кварталу.
Громадяни, або якщо були соц.виплати(допомога), які не оподатковуються. Рядок 11.1 заповнюється якщо платник спочатку був єдинником, а потім протягом року перейшов на загальну систему. Якщо навпаки( із загальної на спрощену), то не заповнюється.
Большое спасибо за Вашу работу.Все понятно и доступно.
Велика вдячність за вашу роботу, без Вас навіть не приступаю до заповнення звітів
Дякую величезне, дуже приємно! ❤️
Перші мої звіти без будь якого досвіду були прийняті з Вами з першого разу 🔥
Дякую за Вашу працю
@@Електронназвітністьдляпочатків
Дякую що ділитеся своїм досвідом
Чи можете дати пораду Д1 4ДФ
Працівник з 01 по 05.12.23 відпустка с/рах.05.12.23 звільнився и отримали компенсацію
Д1 перший рядок кол.8 код 1 кол.13
Другий рядок кол.8 код1 кол.9 код класифікації какой?
4ДФ ознака доходу для компенсації за відпустку 101 ?
Дякую
Дуже вдячні за ваші відео, доступно і гарно! Підкажіть де є у вас відео про сумісника на 0,5 ставки, та зарплата меньше мінімальної, як показати у додатках, дякую
Доброго вечора, у першому кварталі розглядала випадок менше мінімальної. Там потрібно робити донарахування. Про сумісника не має такого відео.
Дуже корисно.Дякую, дякую !
Дуже Дякую Вам за допомогу, за вашу роботу!!! Все зрозуміло та доступно донесено... Ви супер!!!❤
Щиро дякую 🌹-:)
Дякую щиро
Дякую , я весь час забуваю , як його заповнювати , так що монтуйте ролики , раді будемо подивитись !!
Доброго дня! Підкажіть будь ласка, якщо ФОП 2 група орендує магазин у ФОП 3 група( є КВЕД 68.2), чи потрібно ФОП 2 група показувати в 4 ДФ з ознакою 157 ФОПа 3 групи?
Доброго вечора! підкажіть будь ласка, якщо працівник прийнятий 22 грудня, податок сплачено в січні, як вказувати місяць та рік за який проведено нарахування? Новостворене робоче місце.
Доброго вечора, за найманих працівників податки сплачуються місяць в місяць, майте на увазі. Якщо прийняли в грудні, то у вас буде звітність за 4 кв.2023. Головний документ і по одному + дод. по ЄСВ + дод.4ДФ+дод.5 ( за грудень). Не пам’ятаю в якому кварталі записувала таке відео, чи за 1 чи за 2 квартал. Можете їх переглянути і там буде ваш випадок. Якщо потрібно.
Дякую за подану інформацію! Чи не підкажете як бути ФОП-у у ситуації, коли взагалі не показано у 3-му кварталі 2023 р. зарплату новоприйнятого працівника. При поданні Уточнюючого розрахунку персоніфіковані дані у Пенс. фонді по працівнику не відображаються. Намагаюся розібратися, як відобразити прийняття працівника і нарахування зарплати за 3-й квартал 2023 у Звітній формі об'єднаного звіту за 4-й квартал 2023. Чи правильно я розумію, що у Звітній формі за 4-й квартал 2023 можна показати тільки інформацію у Додатку 1 з КТН 2 за місяці 3-го кварталу 2023? А інформацію про прийняття працівника у Додатку 5 і в 4-ДФ по цьому працівнику потрібно проводити все одно через Уточнюючий розрахунок? Тобто розривається інформація по працівнику у 2-х звітах? Чи є можливість повністю у Звітному поточному періоді за 4-й квартал показати "загублені" дані по працівнику в усіх трьох додатках Д1, Д5 і 4ДФ? Буду щиро вдячна за допомогу у цій ситуації!
Доброго дня, спочатку спробуйте подати Уточнюючий в 3 квартал (Головний документ+ дод.5 із прийняттям працівника +дод.1 + дод.4 за 1 місяць) , в якому буде ваш працівник, лише 1 рядок саме із ним.
Вітаю і дуже дякую за відео, дуже корисне. В мене працівник працевлаштований з 19 жовтня, відпрацював 9 днів (72 години із 176) то колонки 17- -20 як заповнювати, особливо колонка 18? Дякую.
Доброго дня, донарахуванням, 2-ма рядками. 1 рядок- все як звичайно до 14 рядка. Там я розумію 9 днів. Колонка 16 і 17- з/п за 9 днів. Колонка 18 і 19 будуть 0-лі. Колонка 20- сума ЄСВ за 9 днів. Нижче Рядок другий- ваш працівник, його дані і місяць. Але в колонка 9 тип нарахування 13. Кількість календарних днів- пусто. Колонка 16 і 17 ставить 0- лі. Колонка 18 - там сума різниця з/п до мінімальної. ( 6700 відніміть те, що поставили в першому рядку в колонка 16 і 17). Далі колонка 19- там 0. І колонка 20 - різниця ЄСВ до мінімальної. У вас має вийти в Усього: переносите суми навпроти нижче, а в колонка 20 має вийти разом цих двох рядків 1474.
Підкажіть будь ласка, а коли повинна зʼявитися квитанція для оплати в графі стан розрахунків з бюджетом??? Квитанція 2 прийшла ще вчора, просто перший раз і не знаю строкіа
Якщо я вірно вас зрозуміла, то ви відправили звіт по найманим працівникам і тепер хочете сплатити податки? Якщо так, то вам повинні відкрити відповідні картки в податковій і потім через деякий час вони зʼявляться в розділі Стан розрахунків з бюджетом. Сплачувати податки за найманих працівників потрібно виключно місяць в місяць. «Заднім числом» не можна.
Добрий вечір,дякую за вашу працю!це безцінно!!!! Підкажіть будь-ласка ,якщо працівник оформлений з 01.11.2023 , у цьому звіті за 4 кв 2023 у додатках Д1 и Д4 за жовтень місяць , коли працівника ще не було, показувати 0 у табличках чи лишитами просто пустими ці додатки за жовтень ? щиро дякую за відповідь !!!
Доброго вечора, ні! За жовтень створювати додатки не потрібно! У вас буде головний документ + по 2 додатки Д1 і Д 4 ( за листопад і грудень).
@@Електронназвітністьдляпочатків дуже вам дякую!
Доброго дня ! Підкажіть, будь ласка, чи потрібно подавати Звіт 4-ДФ, ФОП ІІІ групи (5%) без найманих працівників, який сплачує кожного місяця іншому ФОП на банківський рахунок цього ФОП орендну плату (за нерухомість по договору) ? Дякую за відповідь )
Доброго вечора, не підкажу нажаль ( у вас багато нюансів). По- перше, чи вказаний вид діяльності у того ФОПа, що надає в оренду нерухомість, що він може її надавати, по-друге по нерухомості бувають пільги і т.д… і йому потрібно буде вказувати ще й цей дохід в свою декларацію по єдиному, і взагалі потрібно дивитись вашу угоду… Вам ліпше запитати в своїй податковій. Чи відправляти вам 4ДФ із тим платником ту суму із ознакою 157, чи ні.
Добрий день. Скажіть, буде ласка, як сплатити єдиний податок ФОП у додатку Електронного кабінету? Тільки створила ФОП, не знаю як сплатити податок.
Доброго дня, є в мене відео ruclips.net/video/N2Z77bTPvTE/видео.html. Якщо у вас ще не з'явилася картка, то трохи зачекайте. Тільки сплата має проходити не пізніше 20 числа кожного місяця.
Картка в банку?
Ні, в податковій. Коли зайдете в розділ « Стан розрахунків з бюджетом», побачите. У вас повинен бути рядок, як у відео, я все розповідаю і показую.
Дату початку работи найманого працівника десь треба вказувати ? Якщо він почав работать в звітному кварталі.
Дякую.
У 2 кв.я вже розглядала ваш випадок ruclips.net/video/sU8pAYsK2aQ/видео.html на 15.40 хв. Можете скористатися зразком.
Вітаю! Підкажіть, будь ласка, працівник пішов у відпустку з 01.01.24 а виплату відпускніх отримав 28.12.2023 як правильно відобразити нарахування та виплати у об'єднанній звітності?
Доброго дня, зараз його не показуєте, цей працівник із своєю відпусткою буде в звіті вже за 1 кв., і термін для подання розпочнеться із 01.04.24 по 09.05.24. Є в мене на каналі відео таке як правильно показувати відпустки за 3 кв.2023, можете переглянути, якщо потрібно. А відпускні звісно виплачують наперед, перед початком відпустки, все вірно. Тільки в звітах це не відображається.
@@Електронназвітністьдляпочатків дуже дякую=) а по лікарняних не підкажете?=) працівник був на лікарняному з жовтня по січень. Виплата лікарняних була перехідна, частково сплата місцяь в місяць і частково в наступному місяці, тобто за жовтень в листопаді, за листопад в грудні і т.д. як їх правильно відобразити?
Добрий день, підкажіть будь ласка якщо працівник на військовій службі без зарплати у додатку 1 категоря ознаки 47?
Я б поставила 76 (моб., які не отримували грош.забеспечення). Але ви краще в гугл на крайній випадок пошукайте Категорії застраховаихї осіб. І далі у вас все по 0. Нарахування з/п та податку ( це якщо без з/п).
Доброго вечора! Підкажіть будь ласка, чи потрібно подавати 4-ДФ, ФОП без найманих працівників, але 1 раз рік сплачує іншому ФОП на банківський рахунок за надану послугу?
Доброго дня, я не знаю, що за послуга, але скоріш за все, ні.
@@Електронназвітністьдляпочатків дякую
Добрий вечір, підкажіть будь ласка код КАТОТТГ потрібно ставити за адресою реєстрації ФОП чи за місцем розташування об'єкта оподаткування?
Доброго дня, за своїм місцезнаходженням.
Доброго дня, пікажіть будь ласка,якщо немає найманих працівників,але була виплата фіз.особам доходу ознака179,в 2 і 3 місяці квартала ,чи подається звіт ,головний документ і 2 додатки 4дф?
Дякую
Доброго дня, так, обов’язково.
Підкажіть будь -ласка, якщо єдиний працівник прийнятий і звільнений у 4 кв.(прийнятий у жовтні , а звільнений у грудні)- у ПД F0103308 у рядку 9 (фактична чисельність найманих працівників у звітному періоді) ставимо нуль чи один?
По відео зрозуміла, що ставимо нуль. Вірно? І ще питання - в дод.5 рядок 10 дати початку і закінчення робимо одни рядком чи двома? (бо різні місяці одного звітного періоду)?
Доброго дня, чисельність працівників-1. І в дод.5 2 рядки окремо, бо 2 різних місяці прийняття і звільнення.
Доброго вечора
А скажіть будь ласка, коли немає найманих працівників за 4 квартал,то додаток 1 і 4 дф не потрібні?
Доброго дня, якщо в 4 кв не було в наявності найманих працівників, нікого не було прийнято і нікого не звільняли, тоді такий звіт не подається.
Велика вдячність вам за такі відео 🤗
Підскажіть, будь ласка, заповнення корегуючого звіту по єсв, звіряла за рік, виявила помилку за 3 кв. 2023 року, що в звіті не показала донарахування єсв до мін. з.п., показую з ознакою 0, квитанція приходить, що повино рядку, з ознакою 0, ще рядок з ознакою 1. Сплачено все правильно, є переплата по єсв. Може у вас є такий коментар чи відео. Спасибі
Доброго вечора. Потрібно створити головний документ(уточн.за 3 кв.) +дод1 по ЄСВ. Більше нічого. В тому додатку за потрібний вам місяць буде 2 рядки по тому працівнику. В першому рядку заповнюєте все як звичайно і кількість днів. Далі 16 і 17 колонка його не повна до мінімальної з/п. Колонка 18 і 19 ставите 0. Колонка 20 нарахований від тієї суми ЄСВ. Далі знову як зазвичай. Переходимо в рядок 2. Та сама людина, але додайте в колонка 9 (тип нарахування) поставте 13.Місяць і рік потрібні, а ось кількість днів перебування-ні, пусто. Колонка 16 і 17 там 0, а в колонка 18 сума різниці до мінімальної. Колонка 19 там 0, і колонка 20 там сума податку ЄСВ. Далі знову як зазвичай. В Усього. ви підбиваєте ті рядки. Рядок 16 і 17 там виходе сума першого рядка, у 18 там сума другого рядка, в 19 там 0, і вже в 20 там вийде сума обох рядків, тобто 1474. В головному документі: Кількість додатків -1. В рядок 1.1 і 1 сума менше мінімальної в одному місяці(навпроти потрібного місяця). В рядок 2.1 менше мінімальної, а в рядок 2.5 сума різниці, в рядок 2 підбивайте ці 2 суми, там отримається мінімальна. В рядок 3.1 там податок по ЄСВ менше мінім., а в рядок 3.5-різниця податку. В рядок 3 знову підбиваєте ці дві суми. В рядок 7 і 8 вийде до сплати 1474. Не забудьте правильно в додатку вказати номер місяця і кварталу.
@@Електронназвітністьдляпочатків величезне спасибі
Хто має заповнити розділ ІІІ?
Громадяни, або якщо були соц.виплати(допомога), які не оподатковуються. Рядок 11.1 заповнюється якщо платник спочатку був єдинником, а потім протягом року перейшов на загальну систему. Якщо навпаки( із загальної на спрощену), то не заповнюється.