Якщо в 4ДФ добавила фоп, то в головному документі вже не потрібно заповняти в графі 1, 2, 3 та 7, 8? Якщо в Д1 не змінюється нічого, то одним рядком і "0" в 25 ставити чи потрібно скасовувати і добавляти "1" та "0"?
Краще вам зателефонувати в податкову, і поцікавитись, чи варто щось виправляти, оскільки звітний період ви вибрали правильний і нарахування може правильно лягти. І якщо справа лише в "шапочці", то я думаю не доведеться виправляти, але краще нехай вони відкриють Податковий блок і пересвідчаться.
Доброго дня! Щиро дякую за Вашу роботу! Скажіть, будь ласка, чи потрібно подавати "новий звітний" якщо не виправлено "дату подання", яку підтягнуло з попереднього звіту?
Доброго дня. Не приймає звіт за 1 кв. 2024, подавала вже вчетверте....в січні було звільнення та відпустка..видає помилку "у розділі 1у р.3 всього єдиного внеску за січень зазначено суму відмінну від суми у дод.1 за місяць по всіх ЗО,крім ЗО з кодом 31,50-63... або з типом нарах. 2,3,6,8,9,11,12,15(тільки 0,пусто,1,10,13,14)", де відпустка,там два рядки на з/п та на відпустку( тип нарах 10). Підкажіть, що це може бути?
Дякую за Вашу роботу!🙂👍
Дякую!!!
Дякую вам за вашу працю.Вперше подавала цей пакет документів.Тільки з четвертого разу здала.Як би не ваші відео мабуть сама і не здала.
А якщо помилка тільки в одному місяці. то новий звітний даємо тільки з одним додатком?
Якщо в 4ДФ добавила фоп, то в головному документі вже не потрібно заповняти в графі 1, 2, 3 та 7, 8?
Якщо в Д1 не змінюється нічого, то одним рядком і "0" в 25 ставити чи потрібно скасовувати і добавляти "1" та "0"?
😊
Як виправити помилку ,
якщо не правильно вказаний квартал за який здається звіт? Наприклад замість 3 помилково вказаний 2
Краще вам зателефонувати в податкову, і поцікавитись, чи варто щось виправляти, оскільки звітний період ви вибрали правильний і нарахування може правильно лягти. І якщо справа лише в "шапочці", то я думаю не доведеться виправляти, але краще нехай вони відкриють Податковий блок і пересвідчаться.
Дякую ❤
Доброго дня! Щиро дякую за Вашу роботу! Скажіть, будь ласка, чи потрібно подавати "новий звітний" якщо не виправлено "дату подання", яку підтягнуло з попереднього звіту?
Доброго дня, ні, не потрібно.
Доброго дня. Не приймає звіт за 1 кв. 2024, подавала вже вчетверте....в січні було звільнення та відпустка..видає помилку "у розділі 1у р.3 всього єдиного внеску за січень зазначено суму відмінну від суми у дод.1 за місяць по всіх ЗО,крім ЗО з кодом 31,50-63... або з типом нарах. 2,3,6,8,9,11,12,15(тільки 0,пусто,1,10,13,14)", де відпустка,там два рядки на з/п та на відпустку( тип нарах 10). Підкажіть, що це може бути?
Доброго дня, якщо хочете, напишіть мені на електронну пошту liubovr8@ukr.net і скиньте pdf файли, щоб я подивилась. Бо наосліп складно сказати.
Номер розрахунку у головному звіті у Звітний новий буде знову 1 , чи вже 2?
Див.все як у зразку, то робочий варіант.
Не приймає декларацію хоча все робила по вашому відео (
Я бачу, ви мені на електронну пошту написали, зараз я вам напишу.