В яких випадках подається Звітний, Новий звітний та Уточнюючий звіт.

Поделиться
HTML-код
  • Опубликовано: 28 янв 2023

Комментарии • 71

  • @mykhailo331
    @mykhailo331 Год назад +4

    Супер, дякую.

  • @user-fb3zi9tc1p
    @user-fb3zi9tc1p Год назад +3

    Щиро вдячний за роз'яснення

  • @user-mz9mi9yu8n
    @user-mz9mi9yu8n 10 месяцев назад

    Дуже дякую за розяснення. Це на сьогоднішній день, для мее саме зрозуміле пояснення. Ще оаз ДЯКУЮ

  • @mathmasha7555
    @mathmasha7555 Год назад +1

    👍🌺

  • @user-lw3cv2rd1t
    @user-lw3cv2rd1t Год назад

    Дуже дякую! Саме ви мені допомогли.

    • @user-dj1yt5sc7z
      @user-dj1yt5sc7z  Год назад

      Будь-ласка, мені дуже приємно-:)

  • @user-fb3ki4qc9m
    @user-fb3ki4qc9m Месяц назад

    Трішки запізно подивилась Ваше відео )) Подала уточнюючий звіт. Моя помилка не передбачає зміну сум ЄСВ, однак в додатку 1 в рядку Всього - просто підсумувала рядки по зарплаті та ЄСВ, але в головному звіті все пусто. Як вважаєте, дуже це дуже критично? Поки нарахувань в ел. кабінеті не бачу ))

  • @user-tg6ik6zu9f
    @user-tg6ik6zu9f Год назад

    Дуже дякую за Вашу працю. А скажіть будь ласка, податковий розрахунок за 2 та 3 квартали 2022 року не подавалися зовсім, ФОП 3гр. з працівниками. З чого зараз почати? Дуже дякую.

    • @user-dj1yt5sc7z
      @user-dj1yt5sc7z  Год назад +1

      Доброго дня, потрібно подати звітний за 2 та 3 квартал. Вони протерміновані, але їх потрібно подати все одно. Можете скористатися якщо бажаєте для набору Freezvit, і імпортуєте в ел.кабінет, є відео на каналі як це робить. Тільки зараз нова форма та це не суттєво. Робіть по порядку, спочатку 2, 3 і 4 кв. Тільки постарайтесь 4 подати до 09.02.23. Щоб хоч цей був своєчасним.

  • @user-pn7ky6so4q
    @user-pn7ky6so4q Месяц назад

    Доброго дня, дуже дякую вам за пояснення ! Ви можете порадити, що робити у разі невчасної подачі звіту? як правильно фіксувати це ?

    • @user-dj1yt5sc7z
      @user-dj1yt5sc7z  Месяц назад +1

      Доброго дня, просто звичайний звітний документ. Він буде зі штрафом, тож пильнуйте періодично в електронному кабінеті в розділі Стан розрахунків з бюджетом, коли він зʼявиться, щоб сплатити.

  • @user-hg2ho5mn9g
    @user-hg2ho5mn9g Год назад

    Все зрозуміло дякую.Чи буде штраф при поданні уточнюючої моя помилка в коді ФОП постачальника

    • @user-dj1yt5sc7z
      @user-dj1yt5sc7z  Год назад

      Ні звичайно, навіть якщо не виправити. Тільки все одно потрібно виправляти, бо нарахування вийшло на іншу людину.

  • @Amina_20-12
    @Amina_20-12 4 месяца назад

    Добрый день. Где можно посмотреть заполнение с больничными , как отражать переходящие и т.д. Благодарю❤

    • @user-dj1yt5sc7z
      @user-dj1yt5sc7z  4 месяца назад

      Доброго дня, там пройшли зміни (із електронними листами непрацездатності) і я не знімала таке відео. Пробачте, не підкажу.

  • @user-tg6ik6zu9f
    @user-tg6ik6zu9f Год назад

    Дуже дякую за пояснення. Подавати зразу уточнений звіт?

    • @user-dj1yt5sc7z
      @user-dj1yt5sc7z  Год назад +1

      Ні !!! Уточнюючий подається, якщо пройшов звітний, а Ви писали, що не отчитались взагалі за 2 і 3 кв. Куди ж ляже Ваша уточненка? Що вона буде виправлять без звітного? Уточнюючий подається для усунення помилок, а у Вас не має помилки бо і звіту не має. Тому у Вас просто Звітна у 2 кв., і просто Звітна у 3 кв.

  • @user-vl2mo7bk3n
    @user-vl2mo7bk3n 10 месяцев назад

    Підкажіть, будь ласка, якщо вже прийнятий Об'єднаний звіт за 2 кв по найманим працівникам ФОПа, але в Додатку 4-ДФ я забула вказати дані з ознакою доходу 157, бо мій ФОП кожного місяця закупляє товар у інших ФОПів. Тепер я ще встигаю подати новий звітний. Як правильно його подати, додатки 1 додавати чи ні, у додатках 4-ДФ писати тільки дані, не подані раніше(157 ознака) чи повністю все з найманими працівниками? Дякую Вам !

    • @user-dj1yt5sc7z
      @user-dj1yt5sc7z  10 месяцев назад +1

      Доброго дня. Цей звіт - нестандартний, його невірно запрограмували. Вам потрібно подати «новий звітний» документ, але всередині він виглядатиме як уточнений. Пакет має містити лише головний документ і додатки 4 ДФ по тим місяцям в яких Вам необхідно внести зміни. Припустімо в усіх 3 ( квітень, травень, червень). Тобто, головний документ + 3 дод 4.ДФ. В яких буде лише один рядок по тій людині, де Ви пропустили 157 ознаку. А в кінці рядку поставте ознаку 0. Додатки по ЄСВ не потрібно. Якщо відправите повний звіт разом із тими людьми, що були в звітному, вони задвоять.

  • @Matviyuk35
    @Matviyuk35 10 месяцев назад

    Добрий день! Скажіть будь ласка, заповнила на основі вашого відео форму 4дф з додатками, всі розрахунки ввела вірно, але не поставила "Х" в 09 рядку(( квитанція червона. Подаю вперше, тому трохи хвилююсь. Я правильно розумію, мені треба зробити Новий звітний і заповнити тільки головну сторінку без додатків?

    • @user-dj1yt5sc7z
      @user-dj1yt5sc7z  10 месяцев назад +1

      Доброго дня, не поставили відмітку про работодавець, це часта помилка, не хвилюйтеся. Якщо кв.червона, то пакет на прийнятий, відповідно звіт не поданий. А це означає, що наступний буде також «звітним». «Новий звітний» буде лише після того, як «звітний» прийнятий, але Ви знайшли у себе помилку та сроки подання на закінчилися. Тоді так, «новим звітним» перекриваємо «звітний». А у Вашому випадку звітний не прийнятий, тому перекривати немає що. Звітний буде доти, поки не прийде зелененька квитанція і в ній буде написано Пакет прийнято. Хоч 100 раз відправляйте. Якщо квитанція червона і пакет не прийнятий, 101 все одно буде «звітним». Просто виправляйте зауваження, робіть правильно і відправляйте знову. Пакет повний із додатками, як і повинен бути звітний.

    • @Matviyuk35
      @Matviyuk35 10 месяцев назад

      @@user-dj1yt5sc7z щиро дякую Вам за роз'яснення 😌та за Ваші зрозумілі відео. Вони мені дуже допомогли розібратися зі звітністю)

  • @olegkonovalchuk7045
    @olegkonovalchuk7045 Год назад

    Доброго дня! Допоможіть будь-ласка!
    У квітні було здано об'єднаний звіт за І квартал. В цьому звіті не подано Додаток 2 ( Відомості про осіб, які доглядають за особою з інвалідністю ( код категорії особи 33). Я відправила Уточнений звіт тип рядка в кінці стрічки "0". Прийшла квитанція з помилкою: стрічка з "0" є, має бути вище стрічка з "1". Але ж в мене немає помилок по даному додатку 2, я його взагалі не подала в звітному періоді, то ж і виправляти по суті немає що.
    Як в Уточненому звіті тепер показати в Додатку 2 цих осіб? Просто в кінці рядка не ставити нічого? І не зважати на те, що Free-звіт ругається і вказує на помилку. Чи ставити в колонці "Тип нарахувань" цифру 3 - самостійно донараховано ЄСВ?

    • @user-dj1yt5sc7z
      @user-dj1yt5sc7z  Год назад

      Доброго дня, а на що фризвит ругається? В мене не б'є помилок. Рядок зелений, початковий.

  • @user-mz9mi9yu8n
    @user-mz9mi9yu8n 10 месяцев назад

    А якщо з першого разу не прийняли уточнюючий, то другий уточнюючий вже буде під номером 2? Чи все ж таки під номером 1?. Заздалегідь дякую за відповідь

    • @user-dj1yt5sc7z
      @user-dj1yt5sc7z  10 месяцев назад +1

      Доброго вечора, якщо Ви маєте на увазі нумерацію при створенні документу, то не чіпайте. Ел.кабінет сам нумерує. Я вибачаюсь , а за який період Ви уточнити бажаєте?

    • @user-mz9mi9yu8n
      @user-mz9mi9yu8n 10 месяцев назад

      @@user-dj1yt5sc7z я подавала одну уточнюючу, завдяки вашому відер мені її прийняло А іншу уточнюючу мені не прийняло, подавала за перший квартал 2023р. Суть проблемою в тому, що в першому кварталі у лютому та березні працівник був у відпустці без збереження зарплати, цілих два місяці а бухгалтер помилково поставила йому ще зарплату в ці місяці, але зарплату поставила лише в додатку 1, 4ДФ зроблений правильно. Я ніяк не можу виправити, два уточнюючих мені не прийняло, третій щось відправити не можу світить помилку

  • @lifewithoutwar5318
    @lifewithoutwar5318 Год назад

    доброго вам дня ! підкажіть будь ласка, у чому може бути справа? надіслав звіт о 00:30 , одразу прийшла квитанція з помилкою (Блок даних. Невірний підпис - сертифікат відсутній у реєстрі зарегистрированних сертифікатів ЄДРПОУ: '28------, КНЕДП: 'АЦСЬК АТ КБ «ПРИВАТБАНК»',) входив до кабінета та підписував звіт через хмарне сховище.

    • @user-dj1yt5sc7z
      @user-dj1yt5sc7z  Год назад

      Доброго дня, а Ви ключ активували ? Потрібно вибоати поточний період ( лютий 2023) і зайти в роздів Запити. Там є запит на стан розрахунків з бюджетом, він самий перший по списку. Створюєте, зберігаєте, підписуєте, аідправляєте. Коли будете накладати підпис, вискочить жовте вікно, то так потрібно. І ось коли отримаєте на протязі години зелену квитанцію, можете знову відпоавляти свій звіт.

    • @lifewithoutwar5318
      @lifewithoutwar5318 Год назад

      @@user-dj1yt5sc7z а це в єлектронному кабинете платника треба робити, або в кабинете Приват банка?

    • @user-dj1yt5sc7z
      @user-dj1yt5sc7z  Год назад

      @@lifewithoutwar5318 в електронному кабінеті. Створюєте і відправляєте як звичайний звіт. Там не потрібно нічого заповнювати - всі дані підтяне автоматом. Просто збережете, підписуйте і відправляйте.

    • @lifewithoutwar5318
      @lifewithoutwar5318 Год назад

      @@user-dj1yt5sc7z Дякую!!

  • @user-yj7on3uv9b
    @user-yj7on3uv9b 4 месяца назад

    Добрий вечір,підкажіть будь ласка,ми подали звіт об'єднаний за четвертий квартал 23р.,забулись,і не подали звільнення за грудень23р.Слухаючи Ваше відео,зрозуміла,що потрібно подати новий звітний,так як у нас звіт прийнято(квітанції зелені)Які мої дії далі,я маю подати новий звітний,створити додаток 5,змінити,додаток1за грудень,так як в цьому місяці було звільнення,і відправити?Не застосовувати ознаку"0",щоб ввести рядок,та ознаку"1"якщо виключити,чи ці дії відображаються тільки в уточнюючому?

    • @user-dj1yt5sc7z
      @user-dj1yt5sc7z  4 месяца назад

      Доброго вечора. Я буду із вами відвертою. Не люблю гратися «новими звітними» саме із цим звітом, оскільки він містить у собі обʼєднані додатки. Я б на вашому місці 10.02.24 відправила вже просто «уточнюючий», в якому буде лише головний документ і додаток 5 за грудень. Все. А якщо хочете, то до 09.02.24 формуйте «новий звітний». Він має виглядати як «звітний» тільки вже правильний, з усіма додатками. Тільки я завжди намагаюся такого уникати, бо боюся задвоєння сум в цьому звіті. . Але, не обов’язково, що це станеться. Просто я перестраховуюсь зайвий раз. Але ви приймайте своє рішення. 2). Ознак 1 та 0 вам зараз не має чого використовувати, адже ви не змінюєте дані,( інн працівника, чи суми), у вас лише не вистачає додатку про труд.відносини.

    • @user-yj7on3uv9b
      @user-yj7on3uv9b 4 месяца назад

      Дякую за відповідь,так,не вистачає додатку 5,але ж,і зміниться додаток1 за грудень місяць,який потягне за собою 4Дф,і головний документ,так як людина звільнена 5числа,а суму їй поставили за повний місяць.

  • @user-vf6pb1xg5d
    @user-vf6pb1xg5d Год назад

    Доброго дня, підкажіть будь ласка, маю 2 помилки в звітах за минулі періоди, всі працівники працювали за ЦПХ;
    1 помилка - в 2 кварталі 2022 року, працювала одна людина за договором ЦПХ, але забули подати Додаток 5 про початок та кінець відносин, податки сплачено вірно і списано.
    2 помилка - за 4 квартал 2022 року в Д1 поставили кож нарахувань 1 замість 26, в додатку 4дф код нарахування вірний 102, і в додатку 5 категорія особи - теж вірна - 3.
    Чи варто надсилати уточнюючі розрахунки? Всі податки сплачено і списано вірно, помилок в реквізитах працівників теж немає. Якщо правопорушення будуть виявлені то наскільки розумію буде 2 штрафи 1040 за перший + 2080 за другий? Дуже вдячний за відповідь.

    • @user-dj1yt5sc7z
      @user-dj1yt5sc7z  Год назад +1

      Доброго дня, щодо помилки 1, там все просто- подаєте уточнюючий в період 2 кв.2022року.(головний документ+дод.5) і все, приймаєте-звільняєте заднім числом, на те він і уточнюючий. Залищити як є не можна. А стосовно помилки 2, то якщо строк виконання робіт перевищує календарний місяць, то там і повинно бути тип нарахування 1.

    • @user-vf6pb1xg5d
      @user-vf6pb1xg5d Год назад

      @@user-dj1yt5sc7zперепрошую,не код нарахування, а код застрахованої особи, стоїть 1 - найманий працівник на загальних засадах, а мав бути 26 - особи які працюють за угодами ЦПХ.

    • @user-dj1yt5sc7z
      @user-dj1yt5sc7z  Год назад +1

      @@user-vf6pb1xg5d так, це є помилкою, потрібно виправляти. Зробіть в тому місяці скасовуючий і початковий рядок.

  • @user-vl2mo7bk3n
    @user-vl2mo7bk3n 10 месяцев назад

    Така ж ситуація з ознакою доходу 157 виникла і в 1 кварталі. Чи слід зараз подавати уточнюючий звіт?. А потім вже Новий звітний за 2 квартал? Чи може лишити 1 квартал у спокої? Дуже дякую.

    • @user-dj1yt5sc7z
      @user-dj1yt5sc7z  10 месяцев назад

      За 1 кв. потрібно подати уточнений. Лише головний документ + дод.4ДФ в яких вказано лише ті рядки, яких не вистачає в звітному документі. Порядок подання не має різниці(чи за 1 кв. чи за 2). Потрібно лише зауважити, що за 2 кв. новий звітний подається до 09.08.23. Все, що вже із 10.08.23 буде уточненим, не новим звітним, бо термін закінчиться.

  • @user-dz1nb4jy1o
    @user-dz1nb4jy1o Год назад

    Добрий день. Підкажіть будь ласка. Через електронний кабінет помилково подано об'єднаний звіт через ФОП у якого взагалі відсутні наймані працівникі та звіт не повинен взагалі подаватись. Звіт податковою прийнято. Відзвітовано за двох найманих працівників. Виникло податкове зобовязання. Як анулювати- скасувати звіт? Достатньо листа на дфс. Чи ще надіслати уточнюючий звіт із скасуванням усіх строк? Дякую

    • @user-dj1yt5sc7z
      @user-dj1yt5sc7z  Год назад

      Доброго дня, обов'язково потрібно подати скасовуючий звіт, інакше ніякими листами нарахування не знімуть. Подавайте уточнюючий і знімайте зобов'язання.

    • @user-dz1nb4jy1o
      @user-dz1nb4jy1o Год назад

      Дякую. Зробила уточнюючий. Де в рядках ознака 0,1- проставила 1. Не прийнято. У додатках 1,2,3 кількість рядків в полі "ознака 0,1" яких не зазначено "0" не співпадає з кількістю рядків , яких не зазначено "1" . Що порадите? Дякую

    • @user-dj1yt5sc7z
      @user-dj1yt5sc7z  Год назад

      @@user-dz1nb4jy1o я ж не бачу Вашого звіту, ні звітного , ні уточнюючого, не можна так всліпу сказати в чому Ваша помилка. Якщо хочете, можете PDF файли скинуть мені на електронку liubovr8@ukr.net (звітний і уточнюючий), інакше я не зможу ніяк Вам допомогти.

  • @user-ii6lg9gr7x
    @user-ii6lg9gr7x 4 месяца назад

    Вибачаюсь, а якщо забула проставити в головному документі що додала додаток 5, потрібно подавати уточнюючий ?

    • @user-dj1yt5sc7z
      @user-dj1yt5sc7z  4 месяца назад

      Якщо ми говоримо про 4 кв.2023 року, звітний відправлено і пакет прийнято, і ви лише не поставили відмітку. тобто 1 навпроти дод.5 в головному документі-то не варто. Суми лягли, працівника взято на роботу і та відмітка в принципі нічого нам не дасть.

  • @user-vr3nb1fb6x
    @user-vr3nb1fb6x 9 месяцев назад

    Доброго дня. якщо подано звіт за 2 квартал в паперовому вигляді та на флешці. Відмітку прийнято поставили в віконці, де подавали звіт але в особистому кабінеті виявили що квитанція 2 з виявленою помилкою. Строк подачи закінчився. Що робити?Який звіт подавати? Помилка в 1д не вказано кількість днів перебування в трудових відносинах працівника.

    • @user-dj1yt5sc7z
      @user-dj1yt5sc7z  9 месяцев назад

      Доброго дня, в жодному разі поки що нічого не робіть. Тут потрібно розібратися. Податкова вносить звіти не в ел.кабінет, а в Податковий блок. Тому, квитанція під питанням. Вам потрібно піти із своїм паперовим екземпляром із відміткою і попросити переглянути Ваш звіт. В будь-якому випадку якщо звіт не пройшов, то вже не Ваші проблеми і платити штраф Вам не доведеться. Вони повинні самі це вирішити.

    • @user-vr3nb1fb6x
      @user-vr3nb1fb6x 9 месяцев назад

      Дякую.

  • @natashav.3340
    @natashav.3340 3 месяца назад

    Доброго дня!Подали об'єднану звітність 9лютого 2024 - його "прийняли" 10 лютого , але він "червоний" :виправили помилку і подали вже 10 лютого який треба подати "звітний"Помилка була - неправильна кількість додатків.Дякую.

    • @user-dj1yt5sc7z
      @user-dj1yt5sc7z  3 месяца назад

      Доброго вечора, так-звітний, адже він вважається не поданим, якщо червона квитанція. Протермінований, але його все одно потрібно подати.

  • @user-vv9eg8mt9r
    @user-vv9eg8mt9r Месяц назад

    добрий день, податкова відправляє звіт з помилкою в додатку 1 , графа 25 Ознака(0чи1),що ставити?

    • @user-dj1yt5sc7z
      @user-dj1yt5sc7z  Месяц назад

      Я вас не розумію, який стан документу, що ви робите?

  • @user-zm3kw3qg3v
    @user-zm3kw3qg3v 4 месяца назад

    Добрий день, виявила помилку в звіті за 1 квартал, а саме відправила в податкову за місцезнаходженням точки торгівлі, а не за місцем реєстрації фопа. То як подавати уточнючий з виправленням, якщо цифри правильні?

    • @user-dj1yt5sc7z
      @user-dj1yt5sc7z  4 месяца назад

      Що за звіт?

    • @user-zm3kw3qg3v
      @user-zm3kw3qg3v 4 месяца назад

      @@user-dj1yt5sc7z об'єднана звітність по ЄСВ, ПДФО та ВЗ

  • @broadway5384
    @broadway5384 7 месяцев назад

    Добрий день підскажіть по звітній новій формі есв +4дф . Помилка в календарних днях в одному додатку.д1 Новий звітній подавати з усіма 6ю додатками чи з одним там де виправлення? І чи потрібно в головному звіті та додатку, вказувати нарахування? Якщо я їх не виправляю

    • @user-dj1yt5sc7z
      @user-dj1yt5sc7z  6 месяцев назад +1

      Доброго дня, краще подайте завтра уточнюючий. Це буде головний документ+дод.1 по помилковому місяцю. В ньому буде 2 рядки. В перщому неправильний 1 вкінці , знімаємо, тобто дублюєте свій помилковий рядок, інший правильний і вкінці 0. В головному документі ніяких сум не потрібно, лише там поставите кількість додатків, квед і т.д. Де суми не чіпаєте.

    • @broadway5384
      @broadway5384 6 месяцев назад

      @@user-dj1yt5sc7z подав нову звітню , прийшла кВ.2 все ок) виправлення внесено. Дякую вам. Гадаю знайду спосіб вам віддячити;)

    • @user-dj1yt5sc7z
      @user-dj1yt5sc7z  6 месяцев назад

      @@broadway5384 Дякую, не переймайтесь. Але, якщо не важко, опишіть, що зробили? Хочу бути спокійною за вас. Не зрозуміла, коли подали новий звітний документ, вчора? Головний документ+дод.1 по помилковому місяцю, в якому 2 рядки і в головному документі без сум?

  • @parikmaxer82
    @parikmaxer82 7 месяцев назад

    Скажіть будь ласка ,зібрався здавати звіт
    за Зй квартал,з'ясувалося що немає звіту за
    2й,що тепер робити?
    Просто подати зараз як новий,чи
    уточнюючий?
    І чи буде за це штраф?

    • @user-dj1yt5sc7z
      @user-dj1yt5sc7z  7 месяцев назад

      Якщо не має звітного, уточнювати не має що. Уточнення, це виправлення помилки. Не має звіту, не має що виправляти. Уточнюючому не має на що лягти, що перекрити. Тому, якщо звітний не поданий- подаєте просто звітний, і так, зі штрафом, як наслідок несвоєчасно поданої звітності. За 3 квартал намагайтесь вчасно подати. На каналі є відео і за 2 квартал, і за 3 квартал ( приклади для заповнення, можете скористатися, якщо потрібно).

    • @parikmaxer82
      @parikmaxer82 7 месяцев назад

      Дуже дякую
      @@user-dj1yt5sc7z

  • @user-zm3kw3qg3v
    @user-zm3kw3qg3v 4 месяца назад

    Об'єднана звітність по ЄСВ ПДФО та ВЗ

    • @user-dj1yt5sc7z
      @user-dj1yt5sc7z  4 месяца назад +1

      Скоріш за все, ви там є платником окремих видів податків, якщо ваш звіт чомусь прийнято. Взагалі, якщо мова йде про будь-який звіт, то просто пишеться заява із проханням визнати звіт помилково поданим і поставити його « до відома». Але, нажаль тут мова йде не лише про податкову, а ще й пенсійний, тому наскільки мені відомо такий звіт не ставиться « до відома». В вашому випадку потрібно звернутися саме в податкову і за місцем реєстрації ФОПа і за місцем розташування обʼєкта оподаткування, що вони вам порадять.

  • @user-xe8mr7hw5t
    @user-xe8mr7hw5t Год назад

    В «новом звітном» надо подать все Додатки, и тем самым как бы «накрывая» предыдущий отчёт, или только те, в которых была ошибка??
    В моём случае: в «звітному» не заполнила графу ‘13’, сотрудники были в отпуске за свой счёт.
    Составляю «новий звітний», Д1.
    При проверке ошибок требует заполнить в Д1 графу ‘25’ , указать ‘0’ или ‘1’.
    Получается, что «новий звітний» не накрывает «звітний»??

    • @user-dj1yt5sc7z
      @user-dj1yt5sc7z  Год назад

      Да, как бы заменяете отчет на правильный, он накроет его. Только 4 ДФ уже не включайте в пакет, чтоб не задвоил. Он ( 4 дф) себе лег и все. А ЕСВ корректируйте и заполняйте как «звітний», только он «новий звітний» уже, (до 09.05.2023 так можно). Все, что после 09.05 уже « уточнюючий». То, что кабинет ругаеться, то ничего. Он не отличает их. Заполняйте как надо Вам.

    • @user-xe8mr7hw5t
      @user-xe8mr7hw5t Год назад

      @@user-dj1yt5sc7z я хочу уточнить.
      В Додатке1, вношу правильную запись и в графе "25" ставлю "0", надо ли ещё туже строку с ошибкой ставить с "1" ??

    • @user-dj1yt5sc7z
      @user-dj1yt5sc7z  Год назад

      @@user-xe8mr7hw5t нет, там ничего ставить вообще не надо, это же не уточненка. 0 и 1 ставиться в уточненке, 0 добавляем нужную запись( правильная), а 1 снимаем(ошибочная). Новый звитный, это тот же звитный, его заполняете как и предыдущий, только исправленый. Просто 4 дф не нужно включать в пакет. Он ложится в налоговую и это очень капризный отчет. Запутано немного, я согласна. Но если его сейчас включить тоже-то он задвоит. Смотрите, если хотите, можете начиная с 10 мая отправить уточненку. И в ней укажете тот месяц, в котором возникла ошибка. Тогда это будет исправляться 0 и 1. И вообще никаких дополнительных додатков. Просто головний документ и неправильный месяц и все.