Чудова подача алгоритму виправлення помилок !!!! Завдяки Вашої консультації без труднощів Змінила Дод.1 - кількість днів у труд відносинах- Нову Звітну встигла подати. Сподіваюсь , якщо інша помилка буде (не дай Боже))),то зможу виправити, бо Ваше відео - це просто "Вау "! - коротко , але все чітко і зрозуміло - люблю таку подачу інформації !!! Дуже дякую!!! 💛💙
Сердечно дякую, Вам за Вашу працю! Мені дуже допомогають ваші відео, як раз робила коригування, за вашими порадами і все з першого разу пройшло, ви дуже правильно, стило і по головне робите акценти. Це дуже допомогає ! Один раз уважно послухав, виконав і не приходится перероблювати і виправляти а внашій професії це важливо коли не витрачаєш зайво час на одну і ту саму дію декілька разів. Успіху вам, здоров"я та надхнення у вашій нелегкій справі! Дякую вам за те що ви є!
Добрий день. У січні 2022 побачили помилку за 2 місяці 3-го кварталу. Таблиця 1. неповний робочий день. замість 2000.00 показали 1750,00. ЄСВ сплачено в повному обсязі (з 6000,00 грн) і у звіті показана сума доплати. Як бути при уточнюючому. Якби не лікарняний то й непобачили б.
Дякую. Все зрозуміла. Подаю отчет за 4 квартал уточн. 4 кв.2022 . в додоток 1 нужно добать сотрудника без збереження зар.пл. Добавила строку в конце указала 0. не прийнято так как нет 1. а от куда ее взять если мне только добавить сотрудника без збереження зароб. пл. ?
Як виправити помилки не в додатках, а в самому розрахунку? В мене сформован розрахунок де є лікарняні, тільки мні треба було заповнити не строку 1.4 допомога за рахунок фонду, а 1.3. за рахунок підприємства. Я побачила с запізненням не додивилась. И як виправити? В додатках все вірно.
Скажiть будь ласка,це повиннi Бути рiзнi розрахунки?В мене помилково здано чистий звит,одна людина всього,ii треба показати ,а звит передано без неi.Там е и сумовий,и несумовий.То мени робити окремо 2 розрахунки уточнюючi?
Доброго дня.Підкажіть.Здала звіт по ЄСВ за 3 квартал 2022р звітній новий звіт було прийнято.У березні 2023р. працівник звернувся до пенсійного фонду за субсидією йому кажуть що ваша зарплата за вересень є а внесків немає.Тоді я дивлюся у звіт у табличку 4ДФ а мені в кінці звіту не підсумувало загальні суми по прибутковому і військовому зборі. Підкажіть як виправити звіт
Добрий день. У мене виникла сумова помилка. Замість відпустки та зарплати показано тільки зарплату. Суми змінюються, Як виправити помилку та показати в звіті, а не тільки в додатку Ця ж помилка в додатку 4 ДФ
Добрий день! Уточніть будь-ласка, помилка несумова в ІНН працівника, який був прийнятий у липні 2021р. Оформляю через нову звітну, тому як звіт зданий уже. Чи потрібно виправляти дані по цій людині у всіх додатках- 1,4,5 через 0,1? В додатку 1 в підсумку відображає 0 по нарахуваннях і внеску, чи вірно це?? Чи потрібно змінювати нумерацію додатків розрахунку в межах кварталу у новій звітній? Дякую
Добрий день,помилка у травні 2019 року,у квітні прийнятий,а зп нарахована в травні за квітень і травень,показала у звітності все в травні,як випиавити?
здали звіт за 3 квартал 2021р, а після граничного терміну з'ясувалось. що звіт пройшов з нульовими значеннями.хоча і додаток1 мав бути і таблиця 5 і т,д,. В уточненному звіті нам використовувати тільки тип нарахування 0 та 2 , підскажіть нам ,будь ласка
Якщо помилково поставили категорію працівнику ( без трудової книжки) в д5.. Потрібно як виправити на "працівник з трудовою книжкую категорія 1 в табл д5.? Не підкажете?
Дякую Вам за роз'яснення! Але підкажіть , будь ласка, якщо я уточнюю жовтень 2019 року, то я можу сформувати звіт в 1 кварталі 2022? Чи перейти в жовтень 2019? В якому періоді уточнювати?
Подскажите пожалуйста, подала отчет за 4й квартал 21 года, приняли, нашла сумовую ошибку(нужно уменьшить зароботную плату,соответственно и сумму есв,пдфо и вз) подаю НОВИЙ ЗІТНИЙ, где 1цей делаю изъятие рядка а 0 ввожу правильную информацию, в суммах ставлю общее значение со знаком минус(разницу с правильным и не правильным значением),но при проверке документа выдает ошибку( усього 20=сумма по гр 20(в залежності від значення гр10"код типу нарахувань") что может быть и как исправить?
А якщо подали помилково донарахування по 13 типу ознаки. ( прцівник прийняти в середині місяця і відповідно не треба було донараховувати до мінімальної зп) і вже термін подачі нової звітної пройшов, і подавати лише уточнення можна. Це тоді код типу нарахувань 3 всього - бо ми маємо забрати цей рядок. То як це зробити якщо ставити 3 в код типу нарахувань, а куди тоді 13 код нарахувань вказати? Чи не треба вказувати що забрати саме рядок по 13 ознаці?
Добрий день! Намагалася сьогодні подати уточнюючий звіт ЄСВ за ІІ квртал (знайшла не сумову помилку) і не змогла по причині: не можливо поставити відмітку "х" навпроти графи "уточнюючий". Автоматично видає "звітний", хоча "звітний" зданий вчасно. Моє припущення, що це пов’язано зі зміною форми подання: за ІІ квартал була форма J0500106, а зараз в кабінеті тільки форма J0500107. Що можете порадити?
Добрый день) Спасибо огромное за Ваши ролики, как всегда информативно) У меня остался вопрос: Как правильно заполнить в Д1 новий звітний гр.4 ( порядковый номер строчки), если в Д1 звітному было заполнено 4 строки по четырём сотрудникам. Теперь надо внести изменения по 2 и 3 строке с кодами 1 и 0 в 25 графе, т.е. будет 4 строки (2 снять и 2 добавить) как правильно их пронумеровать: 1 вариант 2,2,3,3 2 вариант 1,2,3,4
@@KavynMaryana добрий день, а якщо звіт було подано, але не прийнято (продублювали к-сть днів перебування у труд. відносинах у рядок із відпусткою)? Подавати знову як звітний?
Підкажіть, будь ласка, якщо є помилка і не сумова і сумова, донарахування різниці ЄСВ за минулий період, це потрібно подавати два звіти? І код в таблиці (в минулому таб.4) потрібно показати 2, тобто донараховано суму, бо якщо донараховувати різницю ЄСВ, там є код 13. Що обрати? І як заповнити в цьому випадку перший розділ, бо потрібно і донарахували пеню? Дякую!
Як подати уточнюючий звіт, коли уточнення не потрібне . Просто забули додати додаток 1 до декларації. Декларація прийнята без додатку1. Термін подачі вийшов 9 лютого. Тепер форма подачі тільки уточнююча. Коли відправляємо пише помилку вкажіть у графі, що саме ви уточнюєте. А уточнювати немає що. Допоможіть будь- ласка. Що поставити у графі виправлення? Нулі?
Шановна Юлія, дуже прошу Вас відповісти, чи вирішили ви цю проблему, бо у мене зараз така сама, і я НІДЕ не можу знайти відповідь. Декілька днів блукаю по усіх сайтах та каналах. Інформації нуль. Буду Вам дуже вдячна, якщо допоможете мені, бо часу вже немає. Дякую.
Доброго Вам дня. допоможіть розібратись. В мене виникла несумува помилка за 2020 рік, вилучення та додавання помилок застосувала за допомогою "0" та "1" і в самому розрахунку зазначила реквізити рядків з 1 по 06 (де в рядку 061 зазначила кількість додатків та аркушів) відповідно рядок 091 автоматично зазначилось - виникає Помилка: Для Податкового розрахунку (крім тип "Звітний") в загальній частині рядки 07 - 110 не заповнюються. Як діяти в цьому випадку?
От те саме питання. Якщо в звітному неправильно вказали показники чисельності працівників, зокрема не зазначили новостворені робочі місця, чи можливо (потрібно) це коригувати?
Чудова подача алгоритму виправлення помилок !!!! Завдяки Вашої консультації без труднощів Змінила Дод.1 - кількість днів у труд відносинах- Нову Звітну встигла подати. Сподіваюсь , якщо інша помилка буде (не дай Боже))),то зможу виправити, бо Ваше відео - це просто "Вау "! - коротко , але все чітко і зрозуміло - люблю таку подачу інформації !!! Дуже дякую!!! 💛💙
Сердечно дякую, Вам за Вашу працю! Мені дуже допомогають ваші відео, як раз робила коригування, за вашими порадами і все з першого разу пройшло, ви дуже правильно, стило і по головне робите акценти. Це дуже допомогає ! Один раз уважно послухав, виконав і не приходится перероблювати і виправляти а внашій професії це важливо коли не витрачаєш зайво час на одну і ту саму дію декілька разів. Успіху вам, здоров"я та надхнення у вашій нелегкій справі! Дякую вам за те що ви є!
Дякую, Ярославо!
По теорії зрозуміло.На практиці-медок не пропускає.Податковий розрахунок видає помилки постійно.Як би дали зразок на уточнений розрахунок.
Ви супер!!! Все коротко, зрозуміло, доступно. Дякую.
Коротко і зрозуміло! Дякую вам!
Дуже вчасно і чітко. Дякую.
Дуже-дуже дякую!!
Дякую вам!
Чт варто виправляти помилку,якщо вказав одним рядком і відпускні ,і зарплату,відповідно не вказали код типу нарахувань 10.Дякую.
Добрий день. У січні 2022 побачили помилку за 2 місяці 3-го кварталу. Таблиця 1. неповний робочий день. замість 2000.00 показали 1750,00. ЄСВ сплачено в повному обсязі (з 6000,00 грн) і у звіті показана сума доплати. Як бути при уточнюючому. Якби не лікарняний то й непобачили б.
Дякую. Все зрозуміла. Подаю отчет за 4 квартал уточн. 4 кв.2022 . в додоток 1 нужно добать сотрудника без збереження зар.пл. Добавила строку в конце указала 0. не прийнято так как нет 1. а от куда ее взять если мне только добавить сотрудника без збереження зароб. пл. ?
Як виправити помилки не в додатках, а в самому розрахунку? В мене сформован розрахунок де є лікарняні, тільки мні
треба було заповнити не строку 1.4 допомога за рахунок фонду, а 1.3. за
рахунок підприємства. Я побачила с запізненням не додивилась. И як виправити? В
додатках все вірно.
дякую за відео! підкажіть чи потрібно подавати уточнюючий, якщо пдфо утримано в повному обсязі але зазначили псп пільгу в дод.4 обєднаного звіту?
Скажiть будь ласка,це повиннi Бути рiзнi розрахунки?В мене помилково здано чистий звит,одна людина всього,ii треба показати ,а звит передано без неi.Там е и сумовий,и несумовий.То мени робити окремо 2 розрахунки уточнюючi?
Доброго дня.Підкажіть.Здала звіт по ЄСВ за 3 квартал 2022р звітній новий звіт було прийнято.У березні 2023р. працівник звернувся до пенсійного фонду за субсидією йому кажуть що ваша зарплата за вересень є а внесків немає.Тоді я дивлюся у звіт у табличку 4ДФ а мені в кінці звіту не підсумувало загальні суми по прибутковому і військовому зборі. Підкажіть як виправити звіт
як виправити помилку в звіті 4ДФ? (невірний кодифікатор)
Добрий день. У мене виникла сумова помилка. Замість відпустки та зарплати показано тільки зарплату. Суми змінюються, Як виправити помилку та показати в звіті, а не тільки в додатку Ця ж помилка в додатку 4 ДФ
Якщо тільки забули вказати звільнення людини?
Добрий день! Уточніть будь-ласка, помилка несумова в ІНН працівника, який був прийнятий у липні 2021р. Оформляю через нову звітну, тому як звіт зданий уже. Чи потрібно виправляти дані по цій людині у всіх додатках- 1,4,5 через 0,1? В додатку 1 в підсумку відображає 0 по нарахуваннях і внеску, чи вірно це?? Чи потрібно змінювати нумерацію додатків розрахунку в межах кварталу у новій звітній? Дякую
Добрий день,помилка у травні 2019 року,у квітні прийнятий,а зп нарахована в травні за квітень і травень,показала у звітності все в травні,як випиавити?
здали звіт за 3 квартал 2021р, а після граничного терміну з'ясувалось. що звіт пройшов з нульовими значеннями.хоча і додаток1 мав бути і таблиця 5 і т,д,. В уточненному звіті нам використовувати тільки тип нарахування 0 та 2 , підскажіть нам ,будь ласка
Доброго дня. Як виправити помилку. Працівник у липні був у відпустці без збереження з 1 по 31 число. У звіті не проставила дні трудових відносин.
У 4 кварталі 2023 року у дод.4 по 106 ознакі доходу показала дані орендодавця який помер як виправити помилку
Якщо помилково поставили категорію працівнику ( без трудової книжки) в д5..
Потрібно як виправити на "працівник з трудовою книжкую категорія 1 в табл д5.? Не підкажете?
Дякую Вам за роз'яснення! Але підкажіть , будь ласка, якщо я уточнюю жовтень 2019 року, то я можу сформувати звіт в 1 кварталі 2022? Чи перейти в жовтень 2019? В якому періоді уточнювати?
Подалы ошибочно пустой розрахунок и его приняли а темерь не можем подать розрахунок правильный уточнюючый
Подскажите пожалуйста, подала отчет за 4й квартал 21 года, приняли, нашла сумовую ошибку(нужно уменьшить зароботную плату,соответственно и сумму есв,пдфо и вз) подаю НОВИЙ ЗІТНИЙ, где 1цей делаю изъятие рядка а 0 ввожу правильную информацию, в суммах ставлю общее значение со знаком минус(разницу с правильным и не правильным значением),но при проверке документа выдает ошибку( усього 20=сумма по гр 20(в залежності від значення гр10"код типу нарахувань") что может быть и как исправить?
А якщо подали помилково донарахування по 13 типу ознаки. ( прцівник прийняти в середині місяця і відповідно не треба було донараховувати до мінімальної зп) і вже термін подачі нової звітної пройшов, і подавати лише уточнення можна. Це тоді код типу нарахувань 3 всього - бо ми маємо забрати цей рядок. То як це зробити якщо ставити 3 в код типу нарахувань, а куди тоді 13 код нарахувань вказати? Чи не треба вказувати що забрати саме рядок по 13 ознаці?
Добрий день! Намагалася сьогодні подати уточнюючий звіт ЄСВ за ІІ квртал (знайшла не сумову помилку) і не змогла по причині: не можливо поставити відмітку "х" навпроти графи "уточнюючий". Автоматично видає "звітний", хоча "звітний" зданий вчасно. Моє припущення, що це пов’язано зі зміною форми подання: за ІІ квартал була форма J0500106, а зараз в кабінеті тільки форма J0500107. Що можете порадити?
Добрый день) Спасибо огромное за Ваши ролики, как всегда информативно) У меня остался вопрос:
Как правильно заполнить в Д1 новий звітний гр.4 ( порядковый номер строчки), если в Д1 звітному было заполнено 4 строки по четырём сотрудникам. Теперь надо внести изменения по 2 и 3 строке с кодами 1 и 0 в 25 графе, т.е. будет 4 строки (2 снять и 2 добавить) как правильно их пронумеровать:
1 вариант 2,2,3,3
2 вариант 1,2,3,4
Якщо за 2 квартал не було подано об’єднаний звіт, то зараз подавати за 2 квартал як звітний чи уточнюючий?
Звітний
@@KavynMaryana дякую
@@KavynMaryana добрий день, а якщо звіт було подано, але не прийнято (продублювали к-сть днів перебування у труд. відносинах у рядок із відпусткою)? Подавати знову як звітний?
Підкажіть, будь ласка, якщо є помилка і не сумова і сумова, донарахування різниці ЄСВ за минулий період, це потрібно подавати два звіти? І код в таблиці (в минулому таб.4) потрібно показати 2, тобто донараховано суму, бо якщо донараховувати різницю ЄСВ, там є код 13. Що обрати? І як заповнити в цьому випадку перший розділ, бо потрібно і донарахували пеню? Дякую!
@Виктория Микуляк Підкажіть чи вдалось вам вияснити? Бо в мене на сьогодні рівно така ж сама проблема
Як подати уточнюючий звіт, коли уточнення не потрібне . Просто забули додати додаток 1 до декларації. Декларація прийнята без додатку1. Термін подачі вийшов 9 лютого. Тепер форма подачі тільки уточнююча. Коли відправляємо пише помилку вкажіть у графі, що саме ви уточнюєте. А уточнювати немає що. Допоможіть будь- ласка. Що поставити у графі виправлення? Нулі?
Шановна Юлія, дуже прошу Вас відповісти, чи вирішили ви цю проблему, бо у мене зараз така сама, і я НІДЕ не можу знайти відповідь. Декілька днів блукаю по усіх сайтах та каналах. Інформації нуль. Буду Вам дуже вдячна, якщо допоможете мені, бо часу вже немає. Дякую.
Доброго Вам дня. допоможіть розібратись. В мене виникла несумува помилка за 2020 рік, вилучення та додавання помилок застосувала за допомогою "0" та "1" і в самому розрахунку зазначила реквізити рядків з 1 по 06 (де в рядку 061 зазначила кількість додатків та аркушів) відповідно рядок 091 автоматично зазначилось - виникає Помилка: Для Податкового розрахунку (крім тип "Звітний") в загальній частині рядки 07 - 110 не заповнюються. Як діяти в цьому випадку?
От те саме питання. Якщо в звітному неправильно вказали показники чисельності працівників, зокрема не зазначили новостворені робочі місця, чи можливо (потрібно) це коригувати?
Ну чому листОпада. Адже листопАда. Та й квартАл, а не квАртал.