Os rendimentos relativos a lucros e dividendos, quando isentos de retenção de imposto incidente sobre a renda, devem ser informados na EFD-Reinf. Base: Instrução Normativa RFB 2.043/2021, na redação dada pela IN RFB 2.163/2023.
Oratória coerente, de fácil explicação, direto ao ponto sem blablabla e sem palavrinha difícil, percebe-se um excelente profissional no vídeo, ótimo vídeo.
Amigo, mas vez parabenizar você pela consistência das informações compartilhadas. Mas tenho uma dúvida, para empresas que não possuem contabilidade regular e que são optantes pelo SN. Após a apuração da presunção de Distribuição de Lucros não deveria deduzir os valores pagos a titulo de IRPJ? Ex: (Presunção 8% ou 32% - Valores pagos de IRPJ = Distribuição de Lucros) não seria esse o valor pra ser informado no registro R-4010?
Obrigada por sua explicação , muito bom ...parabéns ....pode me ajudar em uma questão por favor , tenho 1 cliente o mesmo é prestador de serviço ele tem empresa aberta faz 1 ano ....ainda não retira pro labore .....a prestação deste serviço os valores são altos sobre esta mão de obra no mercado ...enfim sobre a distribuição de lucros...como fazer ? tem que deixar o dinheiro na conta pj ? ele sempre pega o valor total da nota fiscal ...porem paga somente o DAS...ele é do simples nacional anexo III ...ltda unipessoal ....mas este ano o mesmo estará retirando pro labore...Obrigada
O valor que ele retirar da empresa precisa ser justificado, ou e lucro ou é prolabore, não tem como ser diferente! Melhor ajustar o ano de 2023 e fechar o balanço dele
Excelente aula... so tenho uma duvida: para lançamento trimestral devo lancar periodo de apuração 04/2024 E depois detalhar 3 lançamentos com os valores...
Olá, eu tenho uma empresa no Simples, com distribuição de Lucros isentos, eu preenchi o evento R-4010, porém não fechei para transmitir, mas transmiti o R-1000 sem movimento, se eu reabrir e fechar o R-4000 vai gerar multa?
Olá, quando incluo o pagamento e/ou crédito, abaixo abrem algumas opções, não deveríamos preencher também o campo "Valores Isentos de Tributação" informando que se trata de "Valores pagos a titular ou sócio ......"?
excelente material. mais fiquei com uma duvida: quando transmito as informacoes de distribuicao de lucros pelo R4010, preciso fechar o periodo atraves do R4099??
Parabéns pela objetividade no compartilhamento do conhecimento. Mas tenho uma duvida amigo o prazo do envio do registro R-4010 é o 15º do segundo mês subsequente? ou o ultimo dia do segundo mês subsequente?
Professor bom dia. Como funciona a transmissão do evento R-4010 referente a adiantamento de JCP efetuado agr em fevereiro, onde no mês de janeiro não houve a provisão de JCP no R-4040 devido prejuízo na competência 01/2024?
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, SE O LUCRO FOR MAIOR QUE A PRESUNÇÃO E POSSUO O BALANÇO FECHADO, POSSO INFORMAR NORMALMENTE A REINF, OU TENHO OUTRA OBRIGATORIEDADE COM A ECD?
Olha to com uma.duvida: poruqe nos calendarios fidcais esta aparecendo dustribuicao deucro ref 01/2024 vct 15/02? O periodo nao seria 31/12/2023 ? E estao dizendo que dezembro venceu em 15/01 sei que quando e aluguel tudo bem , agora lucro ainda to confusa
Vc acha que que se eu continuar informando 31/12/2023 vct 15/02 chegará multa ? Ou melhor não arriscar e retificar para 31/01/2024 .olha nem a coada soube me responder
Eu geralmente colo dezembro! Porque na realidade o empresário tira o valor mensal, ele não espera 3 meses, então lanco sempre o último mês do trimestre
Eu geralmente colo dezembro! Porque na realidade o empresário tira o valor mensal, ele não espera 3 meses, então lanco sempre o último mês do trimestre
eu não estou entendendo nada 😅 uns na Internet falam q MEI precisa fazer reinf e os contadores q perguntei dizem q não 🤷🏻♀️ completamente perdida alguém pode explicar ?
Os rendimentos relativos a lucros e dividendos, quando isentos de retenção de imposto incidente sobre a renda, devem ser informados na EFD-Reinf.
Base: Instrução Normativa RFB 2.043/2021, na redação dada pela IN RFB 2.163/2023.
Boa noite professor, poderia por gentileza fazer um vídeo do envio pelo Reinf da aquisição de produção rural, o famoso funrural?
@@falasenhor846 vamos sim
Oratória coerente, de fácil explicação, direto ao ponto sem blablabla e sem palavrinha difícil, percebe-se um excelente profissional no vídeo, ótimo vídeo.
Gratidão! agradeço pelo feedback
Adoro videos práticos. Parabéns pela iniciativa. Excelente didática.
Obrigado!!🙏🙏🙏
Finalmente, vc tirou minha duvida, muitissimo obrigado!!!
Disponha!
Conteudo sensacional
Obrigado
Seu vídeo me salvou 😅. Obrigada ❤
fico feliz em ajudar
Amigo, mas vez parabenizar você pela consistência das informações compartilhadas. Mas tenho uma dúvida, para empresas que não possuem contabilidade regular e que são optantes pelo SN. Após a apuração da presunção de Distribuição de Lucros não deveria deduzir os valores pagos a titulo de IRPJ? Ex: (Presunção 8% ou 32% - Valores pagos de IRPJ = Distribuição de Lucros) não seria esse o valor pra ser informado no registro R-4010?
isso mesmo meu amigo, ali usei para efeitos didáticos, sua colocação está correta
@@seu_contador_ muito obrigado pelo retorno que DEUS o abençoe grandemente.
Obrigada por sua explicação , muito bom ...parabéns ....pode me ajudar em uma questão por favor , tenho 1 cliente o mesmo é prestador de serviço ele tem empresa aberta faz 1 ano ....ainda não retira pro labore .....a prestação deste serviço os valores são altos sobre esta mão de obra no mercado ...enfim sobre a distribuição de lucros...como fazer ? tem que deixar o dinheiro na conta pj ? ele sempre pega o valor total da nota fiscal ...porem paga somente o DAS...ele é do simples nacional anexo III ...ltda unipessoal ....mas este ano o mesmo estará retirando pro labore...Obrigada
O valor que ele retirar da empresa precisa ser justificado, ou e lucro ou é prolabore, não tem como ser diferente! Melhor ajustar o ano de 2023 e fechar o balanço dele
Excelente aula... so tenho uma duvida: para lançamento trimestral devo lancar periodo de apuração 04/2024
E depois detalhar 3 lançamentos com os valores...
Pode lançar a soma do trimeste
Ótimo profissional! Amei a didática! Quero fazer parte do grupo de WhatsApp, teria como enviar pra mim o link? Sou de Mato Grosso.
Obrigado!!
Segue link
chat.whatsapp.com/BVIrTaOB3YlKao5gYyhTUL
Olá, eu tenho uma empresa no Simples, com distribuição de Lucros isentos, eu preenchi o evento R-4010, porém não fechei para transmitir, mas transmiti o R-1000 sem movimento, se eu reabrir e fechar o R-4000 vai gerar multa?
nessa etapa creio que ainda não tem multas, pelo menos ainda não vi ninguém falar que foi multado por retificar a efd reinf
Olá, quando incluo o pagamento e/ou crédito, abaixo abrem algumas opções, não deveríamos preencher também o campo "Valores Isentos de Tributação" informando que se trata de "Valores pagos a titular ou sócio ......"?
entrar no grupo, lá a galera debate bastante sobre
chat.whatsapp.com/DPYUb0Ux6Uo1HoVxiWpXf9
excelente material. mais fiquei com uma duvida: quando transmito as informacoes de distribuicao de lucros pelo R4010, preciso fechar o periodo atraves do R4099??
oi, geralmente não, mas necessário observar a nota técnica
Mas se o cliente fez diversas retiradas no mês , precisa informar por dia esses lançamentos ou posso lançar o total do mês ?
lanço total no mês, e bom está registrado na contabilidade também
Parabéns pela objetividade no compartilhamento do conhecimento. Mas tenho uma duvida amigo o prazo do envio do registro R-4010 é o 15º do segundo mês subsequente? ou o ultimo dia do segundo mês subsequente?
15 dia amigo
Professor bom dia.
Como funciona a transmissão do evento R-4010 referente a adiantamento de JCP efetuado agr em fevereiro, onde no mês de janeiro não houve a provisão de JCP no R-4040 devido prejuízo na competência 01/2024?
Vou verificar e volto contigo
Professor, teria algum grupo, ou contato para facilitar?@@seu_contador_
E o MEI sem contabilidade, que recebe pela prestação de serviços em conta corrente da PF tbm precisa enviar essa declaração?
Pela legislação precisa sim
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, SE O LUCRO FOR MAIOR QUE A PRESUNÇÃO E POSSUO O BALANÇO FECHADO, POSSO INFORMAR NORMALMENTE A REINF, OU TENHO OUTRA OBRIGATORIEDADE COM A ECD?
Pode sim!! Não tem outra obrigação somente registrar o balanço
Não precisa enviar o evento de fechamento?
Precisa sim!!
Somente pela distribuiçao de lucros, a empresa esta obrigada a entrega da Reinf?
Exatamente
André tudo bem? Vc consegue disponibilizar essa sua planilha, eu tambem tinha feito uma, mas a sua ta bem melhor .
oi amigo,
solicita lá no nosso grupo ok
chat.whatsapp.com/BVIrTaOB3YlKao5gYyhTUL
Reinf de distribuição de lucro, fz reabertura de Dctfweb???
não precisa abrir a dctf não
Empresas do simples informam lucro na declaracao anual do simples e devem informar a reinf tambem? E na dirf?
Descobriu?
Sim
Olha to com uma.duvida: poruqe nos calendarios fidcais esta aparecendo dustribuicao deucro ref 01/2024 vct 15/02? O periodo nao seria 31/12/2023 ? E estao dizendo que dezembro venceu em 15/01 sei que quando e aluguel tudo bem , agora lucro ainda to confusa
Talvez porque a REINF pode ser mensal tbm, depende do regime de tributação
@@seu_contador_ e simples nacional
Vc acha que que se eu continuar informando 31/12/2023 vct 15/02 chegará multa ? Ou melhor não arriscar e retificar para 31/01/2024 .olha nem a coada soube me responder
@@deuzilanesalesribeiro9078 aqui das empresas do simples nacional eu faço trimestral
Obrigada @@seu_contador_
No caso do mês eu colo janeiro/2024 ou 12/2023? Sei que o fato gerador é o dia do pagamento
Eu geralmente colo dezembro! Porque na realidade o empresário tira o valor mensal, ele não espera 3 meses, então lanco sempre o último mês do trimestre
Eu geralmente colo dezembro! Porque na realidade o empresário tira o valor mensal, ele não espera 3 meses, então lanco sempre o último mês do trimestre
eu não estou entendendo nada 😅 uns na Internet falam q MEI precisa fazer reinf e os contadores q perguntei dizem q não 🤷🏻♀️ completamente perdida alguém pode explicar ?
E somente observar a lei, ela e bem clara! Se a MEI distribuir lucro tem que fazer a REINF
É possivel retificar o envio desse evento caso necessario?
Sim
Vou lancar a distribuição do lucro anual em dezembro. O periodo de apuração é 12/2023?
Se for simples nacional e trimestral, então do último trimestre out, nov e dezembro entraga até dia 15 de fevereiro/2024
@@seu_contador_ sendo que o período de apuração é 01/2024, correto?
@@andersonoliveira4736também tô na dúvida
Bom dia, no caso do envio referente a distribuição de lucros do 3º trimestre, terei que abrir o evento enviado do mês 09/2023 e enviar novamente?
isso mesmo bom dia
@@seu_contador_ Mas isso não irá gerar multa por abrir o evento?
me salvou muito! No final voce comentou a respeito de incluir pagamento de aluguel e etc. No caso isso precisa estar no nome do titular ou CNPJ?
Isso, se o CNPJ para para uma pessoa física aluguel, e estiver acima do valor de isenção do IR tem que reter na fonte
Mei de serviço precisa fazer EDF reinf trimestral
Pela legislação precisa sim
Bom dia colega onde entra no grupo ?
Oi tudo bem?
segue link abaixo
chat.whatsapp.com/BVIrTaOB3YlKao5gYyhTUL
Como faz para participar do grupo de WhatsApp mencionado no video?
tem um link na descrição do vídeo, caso não ache me chama no whatsapp 69 9 8102-3937