Minha dúvida é como fazer o lançamento do IR sobre juros do capital próprio pago em janeiro de 2024 referente ano de 2023. Em que mês informo esse valor e a forma de lançar no EFD REINF.
Uma das dúvidas, é a seguinte: O sócio fez retiradas de adiantamentos dos lucros... Esses adiantamentos devem ser informado na Reinf agora em set, out, nov e dez? Caso esses valores não sejam informados agora, como devemos infomar no final do ano, caso a empresa gere lucro no encerramento do balanço, uma vez que as retiradas devem ser informadas mensalmente...
Eu entendo que a informação deva ser enviada somente quando é encerrado o balanço e o lucro seja apurado e distribuído (geralmente se encerra em dezembro) não vou informar antecipações... vou continuar a informar assim como era na DIRF.
Muito bom dia! Tenho uma dúvida mesmo depois do vídeo, consultas no MAFON, etc. Uma PESSOA JURÍDICA que tomou serviços de elab. de projeto de engenharia de uma PESSOA FÍSICA. A PJ tomadora do serviço recebeu da PF uma NFS-e Avulsa, sem retenções federais. Dúvida: Deve a PJ reter o IR de que maneira? Emite um DARF 0588 mesmo e e faz a tributação pela alíquota progressiva? Ou é de outra forma? Grato desde já!
Boa tarde. Precisa comentar como as empresas que possui um volume grande de informações (300 Notas Fiscais) de serviços com retenção, deve informar na EFD-Reinf sem que seja necessário digitar manualmente. Arquivo XML é uma solução, mas como habilitar a EFD-Reinf para recepcionar o arquivo?
Se eu enviar uma informação na R-4000, como a distribuição de lucros, caso esse valor esteja errado, eu posso retificar a informação depois do prazo, sem levar qualquer multa põr essa retificação?
Amigo e se for antecipação, (Como se fosse empréstimo) aguardando apurar o período/ano/trimestre para ver se realmente teve lucro, sabe me dizer se precisa informar?
@@tatiagathaful Eu entendo que a informação deva ser enviada somente quando é encerrado o balanço e o lucro seja apurado e distribuído (geralmente se encerra em dezembro) não vou informar antecipações... vou continuar a informar assim como era na DIRF.
Minha duvida seria com relacao ao lançamento de licença de softwares que usamos em nuvens, realizamos o pagamento ao exterior via cartao de credito empresarial. Hoje fazemos o recolhimento dos tributos com os códigos (IRRF 0422, PIS 5434, COFINS 5442). Qual seria o registro e a Natureza do Rendimento para lançamento no REINF 4000.
Eu entendo que a informação deva ser enviada somente quando é encerrado o balanço e o lucro seja apurado e distribuído (geralmente se encerra em dezembro) não vou informar antecipações... vou continuar a informar assim como era na DIRF.
Duvida . no manual no R4010 trata beneficios pago pelo INSS ao beneficiario regime RGPS. Esta será enviado pelo autarquia INSS ou é a empresa que inscritura os valores pago pelo INSS pagos a empregados afastados ?
Oi tenho dúvida de que empresa informar essa nova efd-reinf , se são todas as empresas que fazia a antiga Dirf ou só as empresas com retenções de ir, IRRF, csll,pis COFINS..
No menu da EFD-Reinf, em MANUTENÇÃO, há função para Habilitar/Desabilitar edição no portal. Alguém conseguiu mudar está função de "bloquear" para "habilitar" ou vice-versa?
boa tarde!! a informação da efd tenho um prestador de serviço que emite mais de uma NF no mês, posso somar essas notas e retenções e informar tudo de uma só vez, ou terei que informar uma nota fiscal de cada vez ?
tacaram esse trem no meu peito e eu nao tô entendendo nada gente ... me ajuda .... as notas de Serviço PRESTADO ..... as retenções que tem na NF ... preciso informar no 4010 as PF e 4020 PJ ?
Dependendo do seu sistema, ele tem um manual bem explicado, sobre a questão das retenções nas notas fiscais, no meu aqui pelo menos tem tudo explicadinho
Oi, @patriciaribeiro7162! Caso tenha conseguido informar a pensão, poderia compartilhar como conseguiu? No caso é pensão alimentícia de funcionário ativo ou pensão por decisão judicial a ex-funcionário ou dependente de ex-funcionário? Muito Obrigada :)
Eu entendo que a informação deva ser enviada somente quando é encerrado o balanço e o lucro seja apurado e distribuído (geralmente se encerra em dezembro) não vou informar antecipações... vou continuar a informar assim como era na DIRF.
Boa tarde! No caso do IRRF sobre aluguel (3208) sempre é informado na dctf mensal e agora tem q informar na reinf. Continua informando na dctf mensal ou só na reinf ?
Ela acabou de falar neste vídeo! R-4010 deve ser informado na Reinf de 09 a 12/2023 para juntar com o restante das informações para a DIRF. Tem que informar na REINF e Não na DCTF mensal.
Olá! Pessoal, tenho uma pensão temporária paga para dependente de ex-funcionário, mas no processo/sentença não fala sobe retenção imposto de renda. Tenho que declarar Reinf R-4010?
Boa tarde! Minha dúvida é sobre os envios das informações dos valores retidos das operadoras dos cartões
parabens, num simples videos de 7:36 ,voces me ajudaram bastante ,eu estava com todas essas duvidas
E os MEIs que recebem das maquininhas de cartao de credito?
Faz um vídeo sobre o mei e o edf reinf 4020
Boa noite
Minha dúvida e sobre os envios das informações do valores retidos das operadoras de cartões de créditos.
As distribuições de lucros para os socios, dentro do limite de isenção devem ser informadas mensalmente no registro R-4010?
Pessoal e o cartões de crédito, não está claro......
Essa Econet não brinca em serviço msm
Minha dúvida é como fazer o lançamento do IR sobre juros do capital próprio pago em janeiro de 2024 referente ano de 2023.
Em que mês informo esse valor e a forma de lançar no EFD REINF.
Uma das dúvidas, é a seguinte:
O sócio fez retiradas de adiantamentos dos lucros...
Esses adiantamentos devem ser informado na Reinf agora em set, out, nov e dez?
Caso esses valores não sejam informados agora, como devemos infomar no final do ano, caso a empresa gere lucro no encerramento do balanço, uma vez que as retiradas devem ser informadas mensalmente...
Eu entendo que a informação deva ser enviada somente quando é encerrado o balanço e o lucro seja apurado e distribuído (geralmente se encerra em dezembro) não vou informar antecipações... vou continuar a informar assim como era na DIRF.
Muito bom dia! Tenho uma dúvida mesmo depois do vídeo, consultas no MAFON, etc. Uma PESSOA JURÍDICA que tomou serviços de elab. de projeto de engenharia de uma PESSOA FÍSICA. A PJ tomadora do serviço recebeu da PF uma NFS-e Avulsa, sem retenções federais. Dúvida: Deve a PJ reter o IR de que maneira? Emite um DARF 0588 mesmo e e faz a tributação pela alíquota progressiva? Ou é de outra forma?
Grato desde já!
Cartão de crédito e pró-labore.
Boa tarde. Precisa comentar como as empresas que possui um volume grande de informações (300 Notas Fiscais) de serviços com retenção, deve informar na EFD-Reinf sem que seja necessário digitar manualmente. Arquivo XML é uma solução, mas como habilitar a EFD-Reinf para recepcionar o arquivo?
Darf código 0481 lanço em qual natureza de rendimento ?
O MEI que não gera CPP para o contratante deve ser informado na REINF serie4000??
Poderiam fazer um vídeo explicando o R4040
Boa tarde!
Aluguel pago de PJ para PF sem retenção deve ser informado o pagamento no registro R4010?
Darf codigo 0246 lanco em qual natureza de rendimento. ?
Se eu enviar uma informação na R-4000, como a distribuição de lucros, caso esse valor esteja errado, eu posso retificar a informação depois do prazo, sem levar qualquer multa põr essa retificação?
Amigo e se for antecipação, (Como se fosse empréstimo) aguardando apurar o período/ano/trimestre para ver se realmente teve lucro, sabe me dizer se precisa informar?
@@tatiagathaful Eu entendo que a informação deva ser enviada somente quando é encerrado o balanço e o lucro seja apurado e distribuído (geralmente se encerra em dezembro) não vou informar antecipações... vou continuar a informar assim como era na DIRF.
Bolsas de Mentoria para pessoas sem vínculo empregatício, como preencher no R-4010?
Minha duvida seria com relacao ao lançamento de licença de softwares que usamos em nuvens, realizamos o pagamento ao exterior via cartao de credito empresarial.
Hoje fazemos o recolhimento dos tributos com os códigos (IRRF 0422, PIS 5434, COFINS 5442).
Qual seria o registro e a Natureza do Rendimento para lançamento no REINF 4000.
E diaria recebida por empregado ? Pelo esocial ?
Pagamento autônomos (RPA) com e sem retenção do IRF(0588) vai no e-social ou Reinf??
E-social através do evento S-1200.
Boa tarde!
Pagamentos antecipados de lucros e dividendos a sócios em set/2023, deveremos informar na Reinf?
a partir de 21/09 ja pode
Eu entendo que a informação deva ser enviada somente quando é encerrado o balanço e o lucro seja apurado e distribuído (geralmente se encerra em dezembro) não vou informar antecipações... vou continuar a informar assim como era na DIRF.
Também entendo dessa forma!
Duvida . no manual no R4010 trata beneficios pago pelo INSS ao beneficiario regime RGPS. Esta será enviado pelo autarquia INSS ou é a empresa que inscritura os valores pago pelo INSS pagos a empregados afastados ?
Oi tenho dúvida de que empresa informar essa nova efd-reinf , se são todas as empresas que fazia a antiga Dirf ou só as empresas com retenções de ir, IRRF, csll,pis COFINS..
Diarista de cliente pj, que recebe e so assina um recibo(ñ é rpa). Deve escriturar isso? Ou ignora e continua como está
Pagamentos a pessoa fisica sem vínculo empregatício com código de IRRF 0588 devemos informar na Reinf?
IRRF 0588 sem vínculo empregatício vai na Reinf ou esocial?
Somente no eSocial.
No menu da EFD-Reinf, em MANUTENÇÃO, há função para Habilitar/Desabilitar edição no portal. Alguém conseguiu mudar está função de "bloquear" para "habilitar" ou vice-versa?
Tô com esse problema.
Boa tarde, a minha dúvida é como preencher e transmitir as operações referentes ao cartão de crédito 4020. Muito obrigada
Mas não entregava na dctlf isso
@@elisiane6168era entregue na DIRF
@@elisiane6168agora passa a ser na efd reinf
Retrocesso total e já demonstra o quão político é esse julgamento. Mudança no entendimento???!!!
BOM DIA COMO FAÇO O LANÇAMENTO DO ALUGUEL NA REINF
Tb estou atras dessa informacao, vc conseguiu ?
Boa tarde, a questão do 0588 (Autônomos) envio no E-social devido ao INSS e no R4010 devido ao IR ?
Não. No caso de autônomo o IR vai somente pelo eSocial.
boa tarde!! a informação da efd tenho um prestador de serviço que emite mais de uma NF no mês, posso somar essas notas e retenções e informar tudo de uma só vez, ou terei que informar uma nota fiscal de cada vez ?
tacaram esse trem no meu peito e eu nao tô entendendo nada gente ... me ajuda .... as notas de Serviço PRESTADO ..... as retenções que tem na NF ... preciso informar no 4010 as PF e 4020 PJ ?
Dependendo do seu sistema, ele tem um manual bem explicado, sobre a questão das retenções nas notas fiscais, no meu aqui pelo menos tem tudo explicadinho
O CPF de beneficiario de pensão pagos.pelo empregado CLT vai para o R4010?
Oi, @patriciaribeiro7162! Caso tenha conseguido informar a pensão, poderia compartilhar como conseguiu? No caso é pensão alimentícia de funcionário ativo ou pensão por decisão judicial a ex-funcionário ou dependente de ex-funcionário? Muito Obrigada :)
👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏
Uma dúvida aos colegas contadores: Vocês estão preparados para informar o lucro mensalmente?
nao
nao
Eu entendo que a informação deva ser enviada somente quando é encerrado o balanço e o lucro seja apurado e distribuído (geralmente se encerra em dezembro) não vou informar antecipações... vou continuar a informar assim como era na DIRF.
Boa tarde! No caso do IRRF sobre aluguel (3208) sempre é informado na dctf mensal e agora tem q informar na reinf. Continua informando na dctf mensal ou só na reinf ?
Eu entendo que vai continuar sendo informado só vai deixar de ser quando passar a ser pelo DCTF-web o código 3208
Ela acabou de falar neste vídeo! R-4010 deve ser informado na Reinf de 09 a 12/2023 para juntar com o restante das informações para a DIRF. Tem que informar na REINF e Não na DCTF mensal.
A grande dúvida é:
Pagtos a pessoa física, sem retenção do IR, deverão ser lançados no R-4020?
R-4020 é pagamento/ credito a beneficiario PJ. Pf sem relação trabalhista e dist de lucros é R-4010
@@rossanaabreu4561 eu sou PJ PRESTADORA DE SERVIÇOS... minhas nfs que tem IR , CSLL , PIS e COFINS ... coloco tbm no 4010 e 4020 ?
@@valaraujo9757 no 4020 . pois 4010 é PF sem relação trabalhista e lucro de socios
@@valaraujo9757 Quem vai enviar o envio dessa retenção é p Tomador do Serviço.
Olá! Pessoal, tenho uma pensão temporária paga para dependente de ex-funcionário, mas no processo/sentença não fala sobe retenção imposto de renda. Tenho que declarar Reinf R-4010?