Как исправить ошибку во взаиморасчетах с контрагентами в закрытом периоде в 1С Бухгалтерия

Поделиться
HTML-код
  • Опубликовано: 14 окт 2024
  • Что делать, если бухгалтер обнаружил ошибку: при отражении выписки банка неправильно был выбран договор в 1С Бухгалтерия. Обязательно ли использовать документ Корректировка долга при исправлении ошибок по взаиморасчетам с контрагентами.
    Посмотреть тест-драйв курса Ольги Шерст "Бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3 от А до Я" profbuh8.ru/le...
    Получить 13 Лайфхаков по 1С Бухгалтерия:
    buhexpert8.ru/...
    Смотреть рубрикатор БухЭксперт8 по 1С Бухгалтерия:
    buhexpert8.ru/...

Комментарии • 8

  • @ЕленкаСмирнова-р6л
    @ЕленкаСмирнова-р6л 2 года назад +1

    А что за курс есть? По НДС? В видео периодически говорите, это в курсе.

    • @BuhExpert8
      @BuhExpert8  2 года назад +1

      Елена, добрый день! Подробнее смотрите в онлайн-курсе Ольги Шерст «Бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3 от А до Я» profbuh8.ru/lesson/o-kurse-bp-1/

  • @СаулеЛия
    @СаулеЛия 3 года назад

    Интересно почему нету комментов.хотя материал хороший.хотя не хватает многих деталей,нюансов.для таких же чайников как я.которых без опыта работы не берут.

  • @Anna-gh8it
    @Anna-gh8it 3 года назад

    В ОСВ висела пустая строчка по этому контрагенту....оборотов не была за квартал....сделала корректировку долга и появились обороты по этому контрагенту хотя по факту их не было....Как исправлять ситуацию???

  • @ЕленкаСмирнова-р6л
    @ЕленкаСмирнова-р6л 2 года назад +1

    Все отлично. Но очень быстро

    • @BuhExpert8
      @BuhExpert8  2 года назад

      Спасибо за отзыв. Получается быстро, т.к. информации много :)

  • @Anna-gh8it
    @Anna-gh8it 3 года назад

    У меня та же проблема только с поставщиком. ПП была по неправильному договору (01.01.2020- это старый договор) за 25.09.2020, а реализация по правильному новому договору от 24.09.2020 (01.09.2020 так как новый договор появился) . Аванса не было....а получился как аванс...так как пп не перекрылась накладной из-за неверного договора. Что теперь делать? Создавать на 25.04.2021 Документ "корректировка долга"- зачет авансов поставщику потом создаю в " Регламентных операция х по НДС" документ "Формирование записей в книге покупок на 25.04.2021.....Как вообще быть с НДС...????

  • @BuhExpert8
    @BuhExpert8  4 года назад

    Посмотреть тест-драйв курса Ольги Шерст "Бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3 от А до Я" profbuh8.ru/lesson/organizatsionnaya-informatsiya-2/