Вебинар. Корректный учет по 60 и 62 счета. Разбор типовых ошибок
HTML-код
- Опубликовано: 25 сен 2018
- В предверии отчетности за 3 квартал очень важно перед формированием отчетов навести порядок на счетах взаиморасчетов (60,62), потому что корретное ведение этих счетов напрямую влияет на многие разделы вашего учета (в т.ч. НДС с авансов, формирование КУДиР).
На типовых примерах ПП БП8 мы рассмотрим типовые ошибки, причины их возникновения и способы их исправления.
Спасибо огромное вам. Очень всё понятно и доходчиво рассказано !
Отличное объяснение, спасибо за объяснение, все четко и понятно. Вам бы курсы вести для бухгалтеров.
Спасибо, очень круто,
Класс!
Благодарю за ценную информацию.
ТАКОЕ ПОПУЛЯРНОЕ ПОЯСНЕНИЕ-СПАСИБО!у МЕНЯ ГЛАВБУХ КРУПНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И 10% НЕ ЗНАЕТ
Рады, что были полезны. Обращайтесь! :)
Добрый день. Благодарю Вас за отличный вебинар! К сожалению, вы совсем не упомянули в своем вебинаре об отчете Анализ субконто по контрагентам. Если у вас больше 3,5 контрагентов в ОСВ, Вы не увидите зрительно по ОСВ несхлопнутые разлеты 60.01-60.02 и 62.01-62.02. Эти разлеты по 60 и 62 счету Вы сможете увидеть только по отчету Анализ субконто- Контрагенты. Отчет Анализ субконто по контрагентам-это отличный инструмент для аналитики несхлопнутых разлетов по 60 и 62 счету.
Спасибо. Очень информативно.
Спасибо огромное!!! все четко и понятно!!!
Спасибо огромное))) очень полезная информация
Рады стараться!:)
Класс!!!
Спасибо
Отличная подача ! Спасибо
Рады стараться!
Великолепная подача, ценная информация. Захотелось оказать материальную помощь каналу. Есть реквизиты?
❤спасибо
Супер объяснение! Одно из самых лучших! Напишите пожалуйста имя и фамилию лектора для дальнейшего сотрудничества
Добрый день! Лектор к сожалению уже завершила карьеру консультанта. Но мы с удовольствием познакомим вас с ее ученицей, которая также записывает обучающие ролики у нас на канале:)
Добрый день, подскажите пожалуйста если менять договор , а он задействован в закрытом периоде, это не повлияет на фин.результат закрытого периода?
Здравствуйте! Если Вы поменяете договор в закрытом периоде, то придется перезакрывать месяцы. Тогда неизвестно, как может поменяться финансовый результат. Такие манипуляции лучше всего проводить на копии базы.
Но если Вам нужно изменить договор в текущем периоде, то никаких проблем не будет.
Добрый вечер, подскажите если аванса не было но при формировании оборотки формируется аванс, подскажите что делать в данной ситуации
нужно анализировать ОСВ счета со всеми галками на закладке группировка, возможно в некоторых документах вы вручную меняли способ зачета аванса (предпочтительно автоматически). возможно вам нужно перепровести документы за этот период
К кому не зайди, у всех два договора в контрагенте, и все по одному сценарию рассказывают...
какой у Вас вопрос остался не решен?