Erro na ECF - N630 e N670 x Y570 - Lucro Real Trimestral

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  • Опубликовано: 4 ноя 2024
  • Vídeo com a explicação da correção do seguinte erro na ECF: "Foi informada retenção de IR - soma das linhas N630(20 a 22) - diferente do valor total de retenção IR informado no registro Y570".
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    Contadora, registrada no CRC/SC sob o nº 031022/O-0, formada pela UFSC, e pós-graduada do curso “MBA em Planejamento Tributário” pela UCAM.
    Consultora na área Contábil e Tributária, com enfoque em Impostos e Contribuições Federais e suas obrigações acessórias desde 2009.
    Palestrante convidada pelo CRC/SC desde janeiro de 2011 para o Projeto Educação Continuada, promovido em parceria com as demais entidades contábeis de Santa Catarina.
    Também convidada como palestrante pelo Conselho Federal de Contabilidade para ministrar workshop para os Conselheiros do CFC, e como moderadora do Painel da Lei nº 12.973/14 na XXIX CONTESC.
    Professora de Pós-graduação em disciplinas de Malha Fiscal e Cruzamentos de Informações, ECD e ECF, e PIS e COFINS, na FURB, Unidavi, Excelsu Educacional e BSSP.
    Cofundadora e professora da Plataforma SEFAZmeRIR.

Комментарии • 10

  • @cristianevieiradacosta7917
    @cristianevieiradacosta7917 3 месяца назад +3

    Ótimo conteúdo, muito obrigada por compartilhar seu conhecimento ❤

  • @alexandrosantana5096
    @alexandrosantana5096 3 месяца назад +1

    Muito Obrigado Juliana, Parabéns pelo conteúdo!, estava com problema na validação e Agora deu tudo certo!

  • @valdomiropaulino4008
    @valdomiropaulino4008 3 месяца назад +1

    Parabéns pelo conteúdo e obrigado por compartilhar seus conhecimentos, que deus te abençoe.

  • @adelitasouza7732
    @adelitasouza7732 3 месяца назад +1

    Me ajudou muito

  • @vilmarpellin4607
    @vilmarpellin4607 20 дней назад

    A empresa que faz a retenção informa O VALOR TOTAL DO ANO. E eu nao posso informar duas vezes o mesmo CNPJ. Então a empresa fez retenção no primeiro trimestre, do segundo etcc. COMO INFORMO as datas??

  • @iarapereira7221
    @iarapereira7221 3 месяца назад

    Muito obg. Foi minha salvação. E eu odeio a receita federal

  • @_OLucas
    @_OLucas 3 месяца назад

    Antes de mais nada nada quero agradecer pelo conteúdo disponibilizado. É sempre válido o compartilhamento de conhecimentos práticos.
    Eu tenho uma dúvida, com relação à compensação de saldo negativo de IRPJ e CSLL. Com base na IN 2055, especificamente nos artigos 27 e 28. É possível, uma empresa tributada pelo lucro real trimestral, que apure prejuízo fiscal, compensar com outros tributos federais no final do encerramento do período ou é necessário a entrega da ECF.
    Exemplo prático: Uma empresa que teve prejuízo no 1º trimestre pode realizar a Dcomp no mês seguinte o da apuração, ou seja, em abril? Ou seria necessário entregar a ECF do ano calendário para aí sim transmitir a sua Dcomp?

  • @ronaldojunior5336
    @ronaldojunior5336 3 месяца назад

    Receita Federal LIXO! Como vou preeencher isso tudo se aproveito as retenções de acordo com o recebimento do valor? Vou preencher manualmente? Meu sistema não puxa!

  • @Tatiane-u3k
    @Tatiane-u3k 3 месяца назад

    Bom dia! Eu não posso usar o saldo negativo para compensar o trimestre seguinte? No 1º trimestre ficou saldo negativo, mas no 3º teve imposto a pagar. Não posso usar este saldo negativo, mesmo fazendo perdecomp?

    • @julianam.martins
      @julianam.martins  3 месяца назад

      @@Tatiane-u3k pode usar, desde que faça o pedido de Compensação via Per/Dcomp.