REGIME FORFETTARIO: l'IVA sulle FATTURE INTRA-UE

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  • Опубликовано: 18 янв 2025

Комментарии • 14

  • @oraziorapisarda2252
    @oraziorapisarda2252 Год назад

    Buongiorno, possibile avere un video esempio di come si integra l’IVA di una fattura estera? Ho letto anche che va fatta autofattura oltre F24 è vero? Come si compila F24?

  • @dariofacchini851
    @dariofacchini851 3 года назад

    Salve! Servizi come amazon rimuovono l'iva da tutte le fatture quando la merce parte da uno stato EU e arriva in un altro stato EU. Quindi, anche quando la mia partita iva appartiene allo stesso stato che fornisce la merce, l'iva viene rimossa dalla fattura (quando in realtà, sia il fornitore che il ricevente sono nello stesso stato).
    Cosa accade in questi casi? Si versa comunque manualmente l'iva rimossa dalla fattura nel proprio paese?

  • @alebobbly
    @alebobbly 3 года назад

    Buonasera, oltre al versamento dell'IVA bisogna produrre un qualche documento di integrazione/autofattura? E bisogna presentare delle dichiarazioni INTRASTAT?

  • @marco2728
    @marco2728 3 года назад

    Nel caso in cui vendessi un prodotto su Amazon il quale mi fattura senza iva le sue commissioni e io (forfettario) il 16 del mese successivo versassi l'iva in reverse charge ma dopo tale data mi viene reso il prodotto dal cliente ed Amazon mi rimborsa il prezzo del prodotto per la mancata vendita al netto di IVA, la domanda è l'iva già versata la posso recuperare o è persa e la devo ritenere un costo anche se è venuta meno la vendita? Spero di essere stato chiaro e possiate rispondermi grazie

  • @olgabalyshkina2249
    @olgabalyshkina2249 3 года назад

    Salve!
    Ho un paio di domande:
    1) Che significa e come "La fattura ricevuta dal fornitore UE deve essere registrata entro il giorno 16 del mese successivo a quello dell’operazione. "?
    2) Con quale codice tributo nel modello F24 dovrà essere versata la relativa Iva?
    3) IVA del reverse charge può essere versata con lo stesso modello di pagamento IVA per il servizio amazon? (prima riga un codice tributo per i servizi amazon, un'altra riga per IVA del reverse charge)
    4)Deve essere fatto la presentazione del modello Intrastat acquisti?

  • @lorenzodistasi7379
    @lorenzodistasi7379 3 года назад +1

    Io ho partita iva in regime forfettario (nel registro Vies) e lavoro come freelance per azienda belga alla quale emetto fattura (e specifico reverse charge). In questo caso, l'iva viene pagata dal mio cliente in reverse charge giusto? Altra domanda: sono tenuto a compilare modello Intrastat ogni 3 mesi, sì può fare online?

    • @Partitaiva24
      @Partitaiva24  3 года назад

      Ciao Lorenzo, si il tuo cliente dovrà eventualmente effettuare il versamento iva seguendo le regole del suo paese. Se fatturi servizi, sì. Dovrai adempiere agli obblighi intrastat la procedura è telematica ma devi abilitarti alla trasmissione. La procedura è alquanto tortuosa quindi ti consigliamo comunque di rivolgerti ad un professionista.

    • @massimotommasi249
      @massimotommasi249 2 года назад

      @@Partitaiva24 Aggiungo una domanda: se emetto fattura a un cliente UE in reverse charge, non dovrò assolvere virtualmente la marca da bollo? Grazie

  • @francomonosi1834
    @francomonosi1834 2 года назад

    Buon giorno sulle fatture mi manda amazon in seller central ...delle commissioni e tariffe stoccaggio sono senza iva ?dovrei fare auto fattura per versarla....?grazieee

    • @Partitaiva24
      @Partitaiva24  2 года назад

      Si, se tali fatture sono in reverse charge e tu sei in regime forfettario dovrai procedere a effettuare il versamento dell'iva e fare l'autofattura.

  • @ggritti
    @ggritti 3 года назад

    Non sono d'accordo sull'interpretazione, la circolare 10/E/2016 al paragrafo 4.1.2 dice "gli acquisti di beni effettuati dai soggetti passivi per i quali l’imposta è totalmente indetraibile a norma dell’articolo 19, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dai produttori agricoli di cui all’articolo 34 dello stesso decreto che non abbiano optato per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari se l’ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari e degli acquisti di cui all’articolo 40, comma 3, del presente decreto, effettuati nell’anno solare precedente, non ha superato 10.000 euro e fino a quando, nell’anno in corso, tale limite non è superato. L’ammontare complessivo degli acquisti è assunto al netto dell’imposta sul valore aggiunto.

    • @Partitaiva24
      @Partitaiva24  3 года назад

      Buonasera Gabriele, se vuoi seguire la tua strada sei libero di percorrerla nel caso volessi acquistare merci da fornitori UE (e non servizi); noi ti consigliamo in questi casi di non iscriverti al VIES così il fornitore UE ti tratterà come privato e inserirà nella sua fattura l'iva del suo paese; in questo modo tu non farai reverse charge in italia versando l'iva il 16 del mese successivo poichè pagherai l' iva estera in fattura direttamente al fornitore UE. Quanto da te detto nella pratica è difficilmente gestibile e vale solo per le merci e non per i servizi acquistati. Nella vita quotidiana chi lavora con l'estero acquista sia merci sia servizi da fornitori UE (basta pensare alle commissioni amazon per le quali si riceve fattura acquisto servizi intraue con reverse charge). Per acquistare servizi da fornitori UE ti devi iscrivere al vies e pagare iva in italia per legge.. Inoltre se nella fattura estera che ricevi è riportato chiaramente "reverse charge" o "inversione contabile" e quindi non vi è traccia di iva estera in fattura, tu (se sei forfettario) dovrai procedere con il pagamento dell'iva in Italia.

  • @lillo605
    @lillo605 3 года назад

    Se si volesse esportare in extra ue?
    Ovvero se acquistassi un prodotto da un fornitore italiano l'IVA dovrò pagarla ? Se dopo è destinata es.cina?

    • @Partitaiva24
      @Partitaiva24  3 года назад

      Ciao Edoardo, si pagherai l'iva in fase d'acquisto. Se poi dovessi diventare un esportatore abituale ci sono delle regole specifiche.