Это видео недоступно.
Сожалеем об этом.
Перехідні операції для 2%: післяплата та аванс, закриття ПДВ рахунків
HTML-код
- Опубликовано: 27 апр 2022
- 👉 Матеріали підготувала МК згідно норм чинного законодавства станом на 28.04.2022 р.
☝ Більше корисної інформації на вебінарі "ЄДИНИЙ ПОДАТОК 2% - для ФОПа та юридичної особи податки та звітність від “А” до “Я” - 05.05.2022.
❗ Реєструйтесь, адже рання ціна діє ще 2 дні!
👉 Деталі ТУТ: kavynm.com/project/iep/
Долучайтесь, буде корисно!
#ПодатковийБлогМК #Податки #Звітність #ФОП #перехідніоперації
🥰 Якщо випуск був корисний - ставте лайк, пишіть коментар та поширюйте відео!
Будьте в курсі про найближчі заходи для бухгалтерів: kavynm.com/zakhody/
Отримати відеозапис тренінгів, що відбулися: kavynm.com/mahazyn/
Більше корисної інформації:
👉 Фейсбук : / tax.kavyn
👉 Інстаграм: / kavynmaryana
👉 Телеграм: t.me/kavynm
👉 Сайт: kavynm.com
Контакти: ✍ kavynm@gmail.com ☎: 068 640 20 55; 066 894 96 27
Дякую за Вашу працю, що стільки корисного даєте в вільний доступ! Здоров’я Вам і наснаги й надалі!
Підкажіть будь ласка, як повинен виглядати первинний документ- реалізація, виписаний на системі 2%,по якому був аванс, коли були платниками ПДВ? Зрозуміло, що на суму передоплати, але чи відокремлювати ПДВ?
@@user-vr4mn6rc4x Для ПДВ діє правило першої події, тому і накладна на суму авансу буде з ПДВ, незважаючи що зараз Ви на 2%
@@livtide1798 Чим це регламентується? Можете дати якусь статтю закона? Чи податкового кодексу, чи бух обліку?
@@livtide1798 подскажите, а если у меня предоплата, за пол насоса - что в расходной? Пол насоса с НДС, пол насоса Без?
@@user-vr4mn6rc4x Будет цена без НДС, и НДС в части аванса. Т.к. это переходная операция, поэтому и выглядит такой странной. Обязанность заплатить НДС с аванса никто не отменял, поставьте себя на место покупателя. Для НДС и дохода действуют обычные нормы ПКУ, ПСБО15, пп.9.4 п.9 п-л.8 р.ХХ, п.292.11. В любом случае, цены требуют доп.соглашения. Если совсем уж страшно, подумайте как закрыть аванс, чтобы всех все устроило.
дуже дякую❤
Як правильно подавати звіт онлайн при припиненні ФОП другої групи в квітні? Дуже багато нюансів: ЄСВ з березня не платимо, ЄП - з квітня (хоча він вже нарахований за квітень в особистому кабінеті). Вибір звіту в списках - лише для третьої групи... Багато раз повертає ПФ, якщо в додатку не заповнені рядки за березень та квітень.
Цікавий вийде контент.
Дуже буду вдячний.
Доброго дня. Якщо перша подія- відвантаження на суму 120.00 грн- відбулася в період дії2% товарів які раніше були придбані з ПДВ. По закінченню дії спецрежиму на яку суму виписувати компенсаційну податкову накладну 120.00 в т.ч.пдв 20.00 чи 120.00 плюс ПДВ 24.00?
Ні на ту, ні на ту, а на суму придбання. Ви ж не продаєте товари за тою ціною, за якою придбали їх?
Підкажіть будь ласка- як повинен виглядати первинний документ,виписаний на спрощеній системі - з виделеним ПДВ чи ні, якщо аванс був отриман на загальній системі з ПДВ? Та чим це регламентується? Дуже дякую!
Здравый смысл подсказывает, что с выделением НДС, раз аванс вы получили с НДС. "Опит і практика - великоє дєло". Куда интереснее ситуация, когда предоплата за товар была частичной, как вот у меня. По-видимому, надо формировать две расходные накладные - одну с НДС, другую без оного. А как покупатель будет такой товар приходовать - это уже его забота.