👉 Матеріали підготувала МК згідно норм чинного законодавства станом на 09.05.2022 р. ☝ Більше корисної інформації Ви почуєте на безкоштовному вебінарі вже завтра - 10.05 о 15 год "Відсутність РРО та платіжного терміналу, несвоєчасна звітність та сплата податків - чого чекати ФОПу у час війни?" 👉 Участь у прямому ефірі - безкоштовна, відеозапис - можна придбати. Також можна придбати одразу 4-ри відеозустрічі -03.05, 10.05, 24.05, 31.05 із можливістю поставити питання та почути індивідуальну відповідь від Мар’яни Кавин ❗ Реєстрація за посиланням kavynm.com/project/vidsutnist... Долучайтесь! #ПодатковийБлогМК #Податки #Звітність #воєннийчас #деклараціяЄП #ЄП #новаформадекларації #ФОП
Добрий день, підкажіть будьласка, якщо перейти з 01.06 на 2%, то потрібно буде подавати декларацію за півріччя(квітень, травень - 5%) і декларацію за червень(2%?)
Марьяна спасибо Вам большое! Подскажите пожалуйста если ФОП продал услугу в феврале когда был на ставке 3% и НДС. деньги поступили в апреле 2022 когда он уже перешёл на 2%. Оплату в апреле за февраль облагаются 2% от суммы всей или суммы без НДС? заранее спасибо
Мар'яна, підскажіть, будь ласка. Звільнення від сплати вхідного імпортованого пдв діє лише на період воєнного стану? І ви згадали у відео, що скоро це мають скасувати? Вірно?
Чітке та корисне відео з гарною подачею. Також, чи не могли б ви підсказати? ФОП 3 гр. 5%, перехід на ставку 2% стався 05.04.22р. За квітень є дохід за надання послуг по договору. Рахунок виставлено 14 квітня. Спалтили по рахунку 03 травня. У якому місяці потрібно звітувати за цей дохід? Я так розумію, що у травні, коли саме й відбулася фактична його сплата. Чи я помиляюся?
Вітаю, щодо права не включати- я так не думаю. Справа в тім, що продаж підакцизних товарів раніше був під забороною для спрощеної. Тому про це нічого не сказано , що НЕ включається А значить - включається до обєкту оподаткування. Є пункт "292.10. Не є доходом суми податків і зборів, утримані (нараховані) платником єдиного податку під час здійснення ним функцій податкового агента, а також суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, нараховані платником єдиного податку відповідно до закону." - але тут йде мова про туристичний збір, він дійсно не включається. А в пунктуі 292.11 про ПДВ,що не включається. а про акциз - не пише такого. Тому включається. Так рлзумію, виходить податок на податко. Але хіба це вперше..
Доброго дня!!! Если на 2% перешли с 01.05.22 , в апреле получили доход как единопптник 3гр без пдв, как быть с отчетностью за апрель. Дякую за вIдповIдь!!
Дякую вам за відео, скажіть будь-ласка: 1) Які податкові зобов'язання в мене виникають після закінчення військового стану при переході із спрощеної системи (враховуючи моє перевищення ліміту 7,5 млн.грн.) на загальну систему оподаткування?, 2) На протязі якого періоду та при яких умовах я можу повернутися назад із загальної системи на спрощену 3 група та платити лише 5% від доходу?
Коли завршиться воєнний стан - з 1 го числа наступного місяця Ви повернетеся туди, звідки прийшли на 2%. Тобто на спрощену 5%. І Вам слід буде подивитися чи ви не порушили умови для 5% - за календ. рік дохід не більше 7,5 млн.грн. А яякщо більше- Ви маєте перейти на заг систему оподаткування. І про ПДВ теж подбати:) Я детально про це розповідала тут: ruclips.net/video/bPjwVxLoJIE/видео.html
Такая же проблема и убрать эту сумму вручную понятное дело нет возможности. Хотя чётко написано в сноске п.3 что обязательно заполняется в податковой декларации за грудень. И что с этим теперь делать?
@@СергейДраган-п9р рядок 4 заповнюється лише за рік. А тому, рекомендую зняти автоматичний розрахунок і забрати показник , що втягнуло в рядок 4. Це помилка від Медка:)
@@julbar6526 рядок 4 заповнюється лише за рік. А тому, рекомендую зняти автоматичний розрахунок і забрати показник , що втягнуло в рядок 4. Це помилка від Медка:)
Якщо не було доходу - маєте право не подавати . Підстава - пункт 49.2 ПКУ, звучить так: "49.2. Платник податків зобов’язаний за кожний встановлений цим Кодексом звітний період, в якому виникають об’єкти оподаткування, або у разі наявності показників, які підлягають декларуванню, відповідно до вимог цього Кодексу подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є. Цей абзац застосовується до всіх платників податків, в тому числі платників, які перебувають на спрощеній системі оподаткування обліку та звітності."
Дякую. Підкажіть по ЄСВ: якщо сплатила ЄСВ вже по квітень 2022, чи можна в річному звіті показати тільки січень-лютий? Чи будуть сплачені суми за березень-квітень вважатися переплатою на майбутні періоди?
Якщо в річному звіті по ЄСВ Ви покажете лише січень-лютий - то все решта дійсно буде переплатою, яку можна попросити повернути . Для цього , слід скористатися "Порядком зарахування у рахунок майбутніх платежів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування або повернення надміру та/або помилково сплачених коштів, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 23.07.2021 № 417 ( з 24 грудня 2021 року набрав чинності)
Добрий день. ФОП , перейшов з 5% на 2%, та в травні змушен припинити діяльність. Як надати до податкової ліквідаційну декларацію. якщо в даній формі вона не відображена?
на сьогоднішній день ( 16.05) у податківців відсутня позиція щодо Вашого питання.:) Моя думка така - подаєте за травень 2022 до 20.06 і надписуєте на паперовій формі "ліквідаційна". Саме так "працювала попередна форма декларації з ЄП - де статусу "ліквідаційна теж не було.
Мар яна дуже прошу відповісти на питання \не по декларації\ : приватне підприємство має дебетового боржника.Цей борг він не погасив . Боржник помирає. Строк погашення дебетової заборгованності настав після його смерті. Питання: сума боргу списується на збитки підприємства а податок на дохід фізичної особи нараховується чи ні? Людина ж померла.?
Віта,ю, Олено! Абз. 3 п. 292.3 ПКУ передбачено, що до суми доходу платника єдиного податку третьої групи, який є платником ПДВ за звітний період включається сума кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності. Що пораджу: 1) переконайтеся, що у Вас дійсно є підстави для списання заборгованості. Якщо є - то чи по причині "спливу терміну позовної давності". Адже , сплив строку позовної давності на період воєнного стану зупиняється. 2) Якщо все таки вирішили списати - то до доходу включаємо без ПДВ , адже дохід для 2% визначається за правилами статті 292. А підпункт 1 пункту 292.11 ПКУ говорить, що ПДВ не включається до доходу. До речі, податківці про те, списана кредит. є доходом 2% роз’яснили в підкатегорії 108.01.02 БЗ ДПСУ,але про ПДВ вони не уточнювали
@@KavynMaryana Дякую, я на 2%не переходила, про дохід зрозуміла, але ПДВ, яке сидить в цій сумі я взяла в кредит, що мені з ним робити, донараховувати самій собі? Ваша думка яка?
Яку суму доходу вказувати за квітень, коли до 16.04.2022 був на 5% оподаткування, а з 16.04.2022 перейшов на 2%. Є дохід і до і після. В місячний звіт я ставлю суму доходу що отримав з 16 квітня? А в квартальний - те що приходило до 16 квітня? Вірно? Дякую.
Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, чи правильно я зрозуміла, судячи з відео. Перехід ФОПа на 2% з 5-ти % відбувся 19 квітня і до кінця місяця доходу не було. Але був дохід 18 квітня коли ФОП був на 5-ти відсотках. Виходить, що по декларації за ставкою 2% за квітень не потрібно звітувати? А дохід 18 квітня включити в декларацію за півріччя? Все вірно? Буду дуже вдячна за відповідь!
вірно. Ви маєте право за відсутності доходу не подавати деку. Але, я раджу подати за квітень 2% пусту. Це нескладно, і запустить строки давності для цього періоду
Скажіть будь ласка, наприклад 1кв - подали декларацію ЄП 5% кв - ЄП 2% тр - ЄП 2% ч - ЄП 2 % За 2 кв чи потрібно буде подавати деклараціє ЄП 5% Чи вже тільки помісячно?
👉 Матеріали підготувала МК згідно норм чинного законодавства станом на 09.05.2022 р.
☝ Більше корисної інформації Ви почуєте на безкоштовному вебінарі вже завтра - 10.05 о 15 год "Відсутність РРО та платіжного терміналу, несвоєчасна звітність та сплата податків - чого чекати ФОПу у час війни?"
👉 Участь у прямому ефірі - безкоштовна, відеозапис - можна придбати.
Також можна придбати одразу 4-ри відеозустрічі -03.05, 10.05, 24.05, 31.05 із можливістю поставити питання та почути індивідуальну відповідь від Мар’яни Кавин
❗ Реєстрація за посиланням kavynm.com/project/vidsutnist...
Долучайтесь!
#ПодатковийБлогМК #Податки #Звітність #воєннийчас #деклараціяЄП #ЄП #новаформадекларації #ФОП
Дякую, що підтримуєте бухгалтерів в цей нелегкий для нас всіх час!
Дякую за Вашу працю.Як завжди: коротко,по суті і дуже зрозуміло.
супер:)дякую!
Дякую за корисну інформацію)
Мар'яно, дуже дякую Вам!
Мар"яно, щиро дякую за Вашу працю!
Дякую за роз'яснення.Все чітко і зрозуміло.В принципі,як завжди.
Дякую! Корисна та своєчасна інформація.
Дякую за відео, собачці привіт))
Дякую! Мар'яна, Ви супер - все вчасно, доступно і зрозуміло!
велике дякую, ця інформація мені була дуууже корисна!
Дякую! З вами, будь-які зміни не страшні!
дякую:)
Дякую, все дуже виважено і зрозуміло👍👍👍
Дякую:)
Дякую. Своєчасно, чітко та зрозуміло.
Дякую і Вам за зворотній відгук! Усіх Вам благ і миру!
Дякую, за чітко викладено , зрозуміло, вчасно . Ви супер!!!
Дякую і Вам за зворотній відгук! Усіх Вам благ і миру!
Доброго дня Мар'яна. Чи потрібно в розділі два проставляти суму єдиного податку до сплати? Бо в рядку 04 написано (рядок 02+рядок 03)? Дякую
Дякую за Вашу працю. Коротко і все зрозуміло.
Дякую і Вам за зворотній відгук! Усіх Вам благ і миру!
все чітко і ясно, дякую дуже)
Дякую вам за вашу працю.
дякую за пояснення!
Дякую за відео і Ваші відповіді в коментарях!
Дякую і Вам за зворотній відгук! Усіх Вам благ і миру!
Дякую, Вам
Змістовно, зрозуміло. Дякую)
Дякую і Вам за зворотній відгук! Усіх Вам благ і миру!
Доброго дня, підкажіть будь ласка, якщо ФОП оплачує акциз, суму доходу потрібно брати загальну, чи за винятком підакцизного обороту?
Подскажите пожалуйста мы ЕСВ вообще не платим с марта и 12 месяцев после войны или после надо будет оплатить за всё.Это как каникулы пока.
Благодарю!
Добрий день, підкажіть будьласка, якщо перейти з 01.06 на 2%, то потрібно буде подавати декларацію за півріччя(квітень, травень - 5%) і декларацію за червень(2%?)
Марьяна спасибо Вам большое! Подскажите пожалуйста если ФОП продал услугу в феврале когда был на ставке 3% и НДС. деньги поступили в апреле 2022 когда он уже перешёл на 2%. Оплату в апреле за февраль облагаются 2% от суммы всей или суммы без НДС? заранее спасибо
комментарий в поддержку канала автора, для рейтинга видео, для развития канала
дякую:)
Мар'яна, підскажіть, будь ласка. Звільнення від сплати вхідного імпортованого пдв діє лише на період воєнного стану? І ви згадали у відео, що скоро це мають скасувати? Вірно?
вірно, лише на час воєнного стану. Так мають скасувати навіть раніше:)
Доброго дня. Підскажіть будь ласка, чи з,явився вже бланк деклороціі в електроному кабінеті.Дякую.
щойно перевірила, на жаль ще немає. Чекаємо:)
Вопрос по Додатку 1 «Розрахунок мlнlмального податкового забыв’язаняя» - что это за минимальный податок? Какой его размер? Спасибо.
його треба рахувати і для цього мати вихідні дані за результатми року. Одним реченням і навіть двома не напишеш. Дивіться пункт 297-1.1 ПКУ
Чітке та корисне відео з гарною подачею.
Також, чи не могли б ви підсказати? ФОП 3 гр. 5%, перехід на ставку 2% стався 05.04.22р. За квітень є дохід за надання послуг по договору. Рахунок виставлено 14 квітня. Спалтили по рахунку 03 травня. У якому місяці потрібно звітувати за цей дохід? Я так розумію, що у травні, коли саме й відбулася фактична його сплата. Чи я помиляюся?
Все вірно - за травень до 20.06. Включаєте до доходу місяця, в якому надішли кошти.
Добрий ранок, скажіть будь ласка, а якщо доходу не було, то ставити нуль , там де дохід треба вказати? І де 2% теж нуль ставити?
так
Добрий день! Про акцизний податок в 292.11 нічого не пише..Чи можу я підприємцю на 2% не включати в дохід акцизний податок,?Дякую за відповідь.
Вітаю, щодо права не включати- я так не думаю. Справа в тім, що продаж підакцизних товарів раніше був під забороною для спрощеної. Тому про це нічого не сказано , що НЕ включається А значить - включається до обєкту оподаткування. Є пункт "292.10. Не є доходом суми податків і зборів, утримані (нараховані) платником єдиного податку під час здійснення ним функцій податкового агента, а також суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, нараховані платником єдиного податку відповідно до закону." - але тут йде мова про туристичний збір, він дійсно не включається. А в пунктуі 292.11 про ПДВ,що не включається. а про акциз - не пише такого. Тому включається. Так рлзумію, виходить податок на податко. Але хіба це вперше..
Дуже ціную Вашу думку .Щиро дякую Вам за допомогу!!!!
Доброго дня!!! Если на 2% перешли с 01.05.22 , в апреле получили доход как единопптник 3гр без пдв, как быть с отчетностью за апрель. Дякую за вIдповIдь!!
Вам слід подати квартальну декларацію з ЄП 5% за 1 ше півріччя до 9.08 ( вказати 1 кв+ квітень) і крім того подати декл.2% за травень до 20.06
@@KavynMaryana дякую🙏🙏🙏
Дякую вам за відео, скажіть будь-ласка:
1) Які податкові зобов'язання в мене виникають після закінчення військового стану при переході із спрощеної системи (враховуючи моє перевищення ліміту 7,5 млн.грн.) на загальну систему оподаткування?,
2) На протязі якого періоду та при яких умовах я можу повернутися назад із загальної системи на спрощену 3 група та платити лише 5% від доходу?
Коли завршиться воєнний стан - з 1 го числа наступного місяця Ви повернетеся туди, звідки прийшли на 2%. Тобто на спрощену 5%. І Вам слід буде подивитися чи ви не порушили умови для 5% - за календ. рік дохід не більше 7,5 млн.грн. А яякщо більше- Ви маєте перейти на заг систему оподаткування. І про ПДВ теж подбати:) Я детально про це розповідала тут: ruclips.net/video/bPjwVxLoJIE/видео.html
Доброго дня. Якщо я роблю даний звіт в МЕДку, і автоматично заповнюється 04 рядок (дублює суму 02 рядку) це не правильно?
Приєдуюсь до питання! Теж саме у медку
Такая же проблема и убрать эту сумму вручную понятное дело нет возможности. Хотя чётко написано в сноске п.3 что обязательно заполняется в податковой декларации за грудень. И что с этим теперь делать?
В Медке посоветовали в настройках убрать автоматическое заполнение. Но в любом случае нелогично
@@СергейДраган-п9р рядок 4 заповнюється лише за рік. А тому, рекомендую зняти автоматичний розрахунок і забрати показник , що втягнуло в рядок 4. Це помилка від Медка:)
@@julbar6526 рядок 4 заповнюється лише за рік. А тому, рекомендую зняти автоматичний розрахунок і забрати показник , що втягнуло в рядок 4. Це помилка від Медка:)
Скажіть, будь ласка, чи треба ії подавати, якщо не було доходу.
Якщо не було доходу - маєте право не подавати . Підстава - пункт 49.2 ПКУ, звучить так: "49.2. Платник податків зобов’язаний за кожний встановлений цим Кодексом звітний період, в якому виникають об’єкти оподаткування, або у разі наявності показників, які підлягають декларуванню, відповідно до вимог цього Кодексу подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є. Цей абзац застосовується до всіх платників податків, в тому числі платників, які перебувають на спрощеній системі оподаткування обліку та звітності."
@@KavynMaryana А якщо подали с пулями - що буде?
@@ИринкаРудя якщо декларацію подали з нулями - то це прекрасно:). і відзвітували і не нашкодили собі:)
@@KavynMaryana Дякую.
@@KavynMaryana Дуже дякую! В одному з блогів був коментар, що нульову не потрібно подавати. Та мені більше родобається Ваш коментар. Дякую!!!))
"Буря в унитазе "- це супер!) Дякую Вам!
Дякую. Підкажіть по ЄСВ: якщо сплатила ЄСВ вже по квітень 2022, чи можна в річному звіті показати тільки січень-лютий? Чи будуть сплачені суми за березень-квітень вважатися переплатою на майбутні періоди?
Якщо в річному звіті по ЄСВ Ви покажете лише січень-лютий - то все решта дійсно буде переплатою, яку можна попросити повернути . Для цього , слід скористатися "Порядком зарахування у рахунок майбутніх платежів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування або повернення надміру та/або помилково сплачених коштів, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 23.07.2021 № 417 ( з 24 грудня 2021 року набрав чинності)
Дякую
Добрий день. ФОП , перейшов з 5% на 2%, та в травні змушен припинити діяльність. Як надати до податкової ліквідаційну декларацію. якщо в даній формі вона не відображена?
на сьогоднішній день ( 16.05) у податківців відсутня позиція щодо Вашого питання.:) Моя думка така - подаєте за травень 2022 до 20.06 і надписуєте на паперовій формі "ліквідаційна". Саме так "працювала попередна форма декларації з ЄП - де статусу "ліквідаційна теж не було.
Мар яна дуже прошу відповісти на питання \не по декларації\ : приватне підприємство має дебетового боржника.Цей борг він не погасив . Боржник помирає. Строк погашення дебетової заборгованності настав після його смерті. Питання: сума боргу списується на збитки підприємства а податок на дохід фізичної особи нараховується чи ні? Людина ж померла.?
ПДФО не буде. Я про це записувала раніше відео, дивіться тут:ruclips.net/video/gWDhO5a7PQ8/видео.html.
Добрий день, як бути з продажем основних засобів? За правилами єдинників?
так
Мар'яна, добрий ранок, підкажіть, ми юрособа на єдиному 3 % з ПДВ, якщо списуємо кред.заборг.в дохід, що робити з ПДВ , який є в цій сумі,?
Віта,ю, Олено! Абз. 3 п. 292.3 ПКУ передбачено, що до суми доходу платника єдиного податку третьої групи, який є платником ПДВ за звітний період включається сума кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності.
Що пораджу: 1) переконайтеся, що у Вас дійсно є підстави для списання заборгованості. Якщо є - то чи по причині "спливу терміну позовної давності". Адже , сплив строку позовної давності на період воєнного стану зупиняється. 2) Якщо все таки вирішили списати - то до доходу включаємо без ПДВ , адже дохід для 2% визначається за правилами статті 292. А підпункт 1 пункту 292.11 ПКУ говорить, що ПДВ не включається до доходу. До речі, податківці про те, списана кредит. є доходом 2% роз’яснили в підкатегорії 108.01.02 БЗ ДПСУ,але про ПДВ вони не уточнювали
@@KavynMaryana Дякую, я на 2%не переходила, про дохід зрозуміла, але ПДВ, яке сидить в цій сумі я взяла в кредит, що мені з ним робити, донараховувати самій собі? Ваша думка яка?
Яку суму доходу вказувати за квітень, коли до 16.04.2022 був на 5% оподаткування, а з 16.04.2022 перейшов на 2%. Є дохід і до і після. В місячний звіт я ставлю суму доходу що отримав з 16 квітня? А в квартальний - те що приходило до 16 квітня? Вірно? Дякую.
вірно! В місячний звіт ставите суму доходу що отримали з 16 квітня, а в квартальний - те що приходило до 16 квітня?
Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, чи правильно я зрозуміла, судячи з відео. Перехід ФОПа на 2% з 5-ти % відбувся 19 квітня і до кінця місяця доходу не було. Але був дохід 18 квітня коли ФОП був на 5-ти відсотках. Виходить, що по декларації за ставкою 2% за квітень не потрібно звітувати? А дохід 18 квітня включити в декларацію за півріччя? Все вірно? Буду дуже вдячна за відповідь!
вірно. Ви маєте право за відсутності доходу не подавати деку. Але, я раджу подати за квітень 2% пусту. Це нескладно, і запустить строки давності для цього періоду
@@KavynMaryana Велике дякую! У Вас завжди змістовні і зрозумілі відео!
@@ЯнаТрофимчик-м8ю дякую:)!
Пані Мар*яно,а коли очікувати її появи в кабінеті?
Вже появилася :) щойно і вже відео записала на цю тему:
ruclips.net/video/xw6zN49NLl8/видео.html
Форма є, але в електронному кабінеті на 13 травня немає
Вже є, сьогодні 16.05 зявилася:) дивіться відео на цю тему тут: ruclips.net/video/xw6zN49NLl8/видео.html
не зрозуміло -- як подати декларацію за квітень в кабінеті платника податків
поки не зявиться в кабінеті планика податків форма- ніяк. Чекаємо форму
Вже появилася форма в електронному кабінеті :) щойно і вже відео записала на цю тему:
ruclips.net/video/kZROqJ63QEs/видео.html
ruclips.net/video/kZROqJ63QEs/видео.html
Скажіть будь ласка, наприклад
1кв - подали декларацію ЄП 5%
кв - ЄП 2%
тр - ЄП 2%
ч - ЄП 2 %
За 2 кв чи потрібно буде подавати деклараціє ЄП 5%
Чи вже тільки помісячно?
тільки помісячно
Дякую! Правильно зрозуміла квартальна тільки за 1 кв?
Доходу за рік тепер такого немає?
@@НаталіФурман-ч2ю якщо Ви посеред року вирішити повернутися назад на 5% - то будете подавати квартальну і наростаючим підсумком потім за рік