Перехідні операції для 2%: післяплата та аванс, закриття ПДВ рахунків

Поделиться
HTML-код
  • Опубликовано: 17 окт 2024

Комментарии • 14

  • @livtide1798
    @livtide1798 2 года назад +1

    Дякую за Вашу працю, що стільки корисного даєте в вільний доступ! Здоров’я Вам і наснаги й надалі!

    • @Дуняша-п3э
      @Дуняша-п3э 2 года назад

      Підкажіть будь ласка, як повинен виглядати первинний документ- реалізація, виписаний на системі 2%,по якому був аванс, коли були платниками ПДВ? Зрозуміло, що на суму передоплати, але чи відокремлювати ПДВ?

    • @livtide1798
      @livtide1798 2 года назад

      @@Дуняша-п3э Для ПДВ діє правило першої події, тому і накладна на суму авансу буде з ПДВ, незважаючи що зараз Ви на 2%

    • @Дуняша-п3э
      @Дуняша-п3э 2 года назад

      @@livtide1798 Чим це регламентується? Можете дати якусь статтю закона? Чи податкового кодексу, чи бух обліку?

    • @Дуняша-п3э
      @Дуняша-п3э 2 года назад +1

      @@livtide1798 подскажите, а если у меня предоплата, за пол насоса - что в расходной? Пол насоса с НДС, пол насоса Без?

    • @livtide1798
      @livtide1798 2 года назад

      ​@@Дуняша-п3э Будет цена без НДС, и НДС в части аванса. Т.к. это переходная операция, поэтому и выглядит такой странной. Обязанность заплатить НДС с аванса никто не отменял, поставьте себя на место покупателя. Для НДС и дохода действуют обычные нормы ПКУ, ПСБО15, пп.9.4 п.9 п-л.8 р.ХХ, п.292.11. В любом случае, цены требуют доп.соглашения. Если совсем уж страшно, подумайте как закрыть аванс, чтобы всех все устроило.

  • @ИринаБогачева-ю3е
    @ИринаБогачева-ю3е 2 года назад

    дуже дякую❤

  • @Дуняша-п3э
    @Дуняша-п3э 2 года назад

    Підкажіть будь ласка- як повинен виглядати первинний документ,виписаний на спрощеній системі - з виделеним ПДВ чи ні, якщо аванс був отриман на загальній системі з ПДВ? Та чим це регламентується? Дуже дякую!

    • @ГайМонтэг-н3к
      @ГайМонтэг-н3к 2 года назад

      Здравый смысл подсказывает, что с выделением НДС, раз аванс вы получили с НДС. "Опит і практика - великоє дєло". Куда интереснее ситуация, когда предоплата за товар была частичной, как вот у меня. По-видимому, надо формировать две расходные накладные - одну с НДС, другую без оного. А как покупатель будет такой товар приходовать - это уже его забота.

  • @ІннаБорозняк-б2ф
    @ІннаБорозняк-б2ф 2 года назад

    Доброго дня. Якщо перша подія- відвантаження на суму 120.00 грн- відбулася в період дії2% товарів які раніше були придбані з ПДВ. По закінченню дії спецрежиму на яку суму виписувати компенсаційну податкову накладну 120.00 в т.ч.пдв 20.00 чи 120.00 плюс ПДВ 24.00?

    • @ГайМонтэг-н3к
      @ГайМонтэг-н3к 2 года назад

      Ні на ту, ні на ту, а на суму придбання. Ви ж не продаєте товари за тою ціною, за якою придбали їх?

  • @Alex_Alex_72
    @Alex_Alex_72 2 года назад

    Як правильно подавати звіт онлайн при припиненні ФОП другої групи в квітні? Дуже багато нюансів: ЄСВ з березня не платимо, ЄП - з квітня (хоча він вже нарахований за квітень в особистому кабінеті). Вибір звіту в списках - лише для третьої групи... Багато раз повертає ПФ, якщо в додатку не заповнені рядки за березень та квітень.
    Цікавий вийде контент.
    Дуже буду вдячний.