Я так люблю когда Вы рассказываете! А голос какой! Мягкий ,спокойный,красивый! Пусть Господь бережёт Вас и Вашу семью! Пусть рука Господа будет над Вами! Мира и добра,Божьего Благословения! Дуже велике дякую! Обожнюю.
Приємно бачити, коли професіонал подає декларацію по кілька разів, означає, що я не одна така 🙂 Бо іноді впадаю в депресію від того, що буває не ідеально
Доброго дня, Мар'яна. Дякую за вашу працю, мирного неба та самого найкращого. Вчора, 11 січня 2023 року подала деку ЄП 2 % 3 група - прийнято, але в квітанції №2 гранічний термін 09 лютого 2023 звітного періоду грудень 2022р. м. Запоріжжя.
Мар'яна, доброго дня. С Новым Годом! Огромная благодарность Вам за Вашу помощь бухгалтерам в этот сложный период. Здоровья, мира, благополучия и всего самого наилучшего...
Мар"яна, доброго дня. Така ситуція: ФОП у січні та лютому 22 перебував на спрощеній системі оподаткування 3група ставка 5%, сплатив ЄСВ. В кінці лютого 22 припинив д-сть і подав декларацію + додаток по ЄСВ. У червні 22 повторно реєструється ФОП і обирає спрощену систему оподаткув. 3група2% і сплачує ЄСВ. За грудень 22 подає декларацію по єп за ставкою 2% + додаток по ЄСВ (Код особи 6), приходить квит. 2, що пакет не прийнято: В РЗО вже наявна чинна Деклар.у редакції наказу МФУ 09,12,20 №752, що подана вами за 22 рік, як ФОП 3групи. Підкажіть. будь ласка. як в такому випадку відзвінувати по ЄСВ
Добрий день, ФОП 3 група 2% заповнила декларацію ЕП за грудень 2022, як Ви рекомендували, ІІ розділ не заповнила ні 03 ні 04 строки, у червні з податкової пришов лист, що до обов'язкового подання уточнюваної декларації та обов'язкового заповнити в ІІ розділі рядка 04. та відповідно заповнити ІІІ розділ) Сумно. Тепер питання чи будуть нараховані штрафи?
не заповнювати ряд 03 04 - це правильно, якщо у вас немає додатку 1 (по МПЗ). Питання технічного характеру зя ким податкова намагається дати раду. А штрафи за що? За те що вірно запвонили , а у податківців "злетів" грудень?
@@KavynMaryana Впевнена що Ви праві, дякую Вам за відповідь. Але все одно минеться подавати уточнюючу декларацію, тому що нарахування дійсно були в електронному кабінеті, а зараз на жаль нарахування зникли((( Величезна Вам подяка на допомогу в цей не простий період нашого життя
Доброй день! Подавала декларацiю ФОП 3 група на 2% за грудень 2022. ФОП не сплачував есв, тому що вiн працюючий i за нього податок сплачував роботодавець. Декларацiю подала без додаткiв. Податкова надiслала повiдомлення про необхiднiсть подати уточнюючу i заповнити рядок 4. Головне управління ДПС України повідомляє, що Вами не вірно заповнена податкова декларація єдиного податку третьої групи на період дії воєнного, надзвичайного стану України за грудень 2022 року (не заповнено рядок 4 - який підлягає обов'язковому заповненню у податковій декларації платника єдиного податку третьої групи за грудень відповідного поточного року), в зв'язку з чим в ІКП по єдиному податку відсутні нарахування. Вам необхідно подати уточнюючу податкову декларацію (без додатків) за грудень 2022 року, в якій обов'язково повинні бути заповнені: Рядок 2. Податковий (звітний) період: 12 місяць 2022 року; Рядок 3. Податковий (звітний) період, який уточнюється: 12 місяць 2022 року; ПОКАЗНИКИ: Код рядка 01 - Обсяг доходу; Код рядка 02 - Сума єдиного податку (рядок 01 х 2%); Код рядка 03 - заповнююється тільки власниками, орендарями, користувачами на інших умовах (у т. ч. на умовах емфітевзису) земельних ділянок, віднесених До сільськогосподарських угідь Код рядка 04 - Сума єдиного податку до сплати (рядок 02 + рядок 03); Код рядка 05 - «0» Код рядка 06 -дублюється показник рядка 04; Код рядка 07 -дублюється показник рядка 04 0:03
Добрий день! Подала декларацію ЄП 2% 17.01.2023 + Додаток 2, прийняли. Але потім загадала, що не включила одну суму в декларацію ЄП, подала 18.01.2023 - Нову звітну декларацію + Додаток 2 (без виправлень) до неї. Сьогодні 19.01.2023 заходжу в кабінет, а там подвійне нарахування податків по декларації від 17.01.2023 і по новій звітній від 18.01.2023. Пишуть тепер борг по податкам. Що в таки випадках робити? Хто з стикався з такою ситуацією?
Мар'яна доброго дня. ФОП зареєстрован в кінці грудня 2022. Дохід був. 1. Заповнюю декларацію тільки за грудень з додатком 2. Чи повинна заповнити якусь ше річну деку по ЕП, чи то все? 2. У додатку 2 - ЄСВ за грудень 2022 не сплачую, але ж заповняю тільки за грудень з 0, як у відео. Так чи ні? Дякую
Доброго дня, відео класне, все зрозуміло і доступно, але, якщо фоп є пенсіонер і сплачував єсв за себе, бо вірить у велику і щасливу пенсію, як подати звіт з додатком, бо система не пропускає. Дякую за відповідь
@@KavynMaryana F0132203 R081G1 не є припустимим значенням "integer". Значення поля R081G1 внесено некоректно. Можливо це через те, що фоп (моя мама) уже пенсіонер, але не вистачає року до 30 років стажу, і продовжувала платити за себе єсв. А так як пенсіонери можуть не сплачувати тому і форму цю не пропускає?
Величезна подяка за Вашу працю і такі зрозумілі пояснення. А я кщо ФОП 3 групи перейшов на 2 % з грудня місяця. Звіт річний треба подати і відобразити там прибуток за січень-листопад і відобразити там прибуток наростаючим підсумком і окремо ще звіт за грудень з додатком по ЄСВ?
За ФОПа у січні, лютому платив роботодавець, був у пільговій категорії. Далі звільнення. З березня ФОП скористався можливістью не платити єсв. Як показати це в додатку, бо фактично треба з березня проставляти нулі, а за січень-лютий не потрібен додаток. Не подавати його взагалі?
@@KavynMaryana Здала сьогодні ті 2 відсотки.Прийняли з нулями.В мене ФОП на пенсії з 8 місяця минулого року.Тоді не змогла здати,як розумію,із-за тих нулів , довідкову.Відправила через квартальну,то прийнялося.Пенсію призначили😁
Марьяна, добрый день. Сдала деку 3/2%+дод.2 ЕСВ чз ЭК. В деке поставила крестик, что дод.подается, НО в перегляді звітності в деке добавился без моего участия ещё х, что дод. 2 подан для пенсии. Я его не ставила. Квитанция 2 положительная. Как быть?
Добрий день. З Новим роком! Підкажіть, будь ласка, відповідь на таке питання: ФОП у квітні 22р. став пенсіонером за віком, ЄСВ сплачено по квітень включно. Я так розумію, що Додаток 2 подаємо з нарахуваннями за січень-квітень, а потім до кінця року проставити нулі в стовбці 2 (як для пільговиків Ви показували)? І чи треба ставити хрестик в пункті 5 "Тип форми: призначення пенсії"? Дякую.
Мар'яно Федорівно, дуже вдячні! Але в мене ж ФОП, який "вірить в щасливу пенсію". Декларуємо ЄСВ за 2022 рік. Приходить квит.1 з помилкою 01. Може, хтось декларував? Заздалегідь вдячна!
Мар'яна, зараз у багатьох, хто не заповнив стр. 4 розділу за 12.22 відсутні нарахування за грудень 2022р. в ел. кабінеті. Чи стикалися з такою проблемою, та як вирішили?
Про таку проблему знаю. Як на мене, якщо у Вас відсутні підстави для запвонення рядка 04 розд ІІ - то ви вірно цей рядок не запвонили. А те що в кабінеті зникли нарахування - це питання до відділу автоматизації ДПС.
податкова на це відповідає ось так: ..."Слава 05: це технічна помилка. Необхідно очікувати виправлення даної помилки. Слава 05: Водночас, у випадку, коли платник податків вважає, що в меню «Стан розрахунків з бюджетом» приватної частини Електронного кабінету відображена недостовірна інформація за податками, зборами та єдиному внеску (задвоєння оплати/нарахування, переплата/недоплата), платник може надіслати звернення до органу ДПС за основним (неосновним) місцем обліку. Відповідно до ст. 20 Закону № 393, такі звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання."
@@KavynMaryana дякую за відповідь. Також притримуюся такої думки. Почекаємо поки з‘явиться якась інформація з цього приводу, бо поки що думки гарячої лінії та інспекторів різняться..
Доброго дня. У мене така ж ситуація. І прийшов лист від податкової здати уточнюючий звіт за грудень 2022р. з Рядком 4 розділу ll. Подавати чи ігнорувати такий лист?
@@KavynMaryana Надіслала таке звернення з приводу ненарахування ЄП за грудень 2022 -25.05.23, нарахування так в кабінеті і не з'явилося. (просто інформація для колег0
Добрий вечір. Платник єдиного податку 3 група у 2022 році скасував діяльність і подав звіт за 9міс 2022+ додаток ЄСВ. А у листопаді 2022 зареєстрував знову ФОП 3 група 2 відсотки, але у іншій податковій. Звіт за грудень 2022 +додаток ЄСВ не приймається (помилка: вже наявна чинна декларація). Як вірно зробити?
а зараз- у червні вже- дзвонять податкові і вимагають подавати уточнюючу хто не заповнив рядок 04- і тепер вже тк уточнююча- ще 06 та 07 рядки-бо нарахуваня не проводяться в них якщо 04 за грудень не заповнена.
Я тоже проверил варианты заполнения раздела ІІ деки 2% 1. В строке 03 пусто, в строке 04 пусто - примется без замечаний 2. В строке 03 "0", в строке 04 повторяется значение строки 02. Декларация не примется с ошибкой, что отсутствует Додаток 1. 3. В строке 03 пусто, в строке 04 повторяется значение строки 02 - примется без замечаний.
Добрий вечір Мар’яна , я сплатила ЄСВ за три місяці , скажіть будь ласка , а якщо я в додатку 2 в звіті по ЄСВ заповнила три графи три місяці - січень , лютий і березень по 6500 , а ось з квітня поставила нулі ( я ФОБ на 3 групі на 2%) , в мене питання чи правильно я зробила чи можливо все ж таки мені потрібно було в березні виставити нуль не зважаючи на сплату. І які нарахування мені будуть в такому випадку ? Наперед Дякую за відповідь 🙏
Дякую. Підскажіть якщо здала нову звітну + новий звітній додаток ЄСВ. ЄСВ в ек задвоєний що робити? Що я не так зробила, нова звітня по ідеї дані попередні мала б затерти.
Добрий вечір! Виявив таку помилку. В кабінеті в декларації в рядку "Додаток 2 «Відомості про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску» подається поза межами звітного (податкового) періоду для призначення пенсії/матеріального забезпечення, страхових виплат»5" галочку НЕ ставив. Але коли роздрукував декларацію вона там з’явилась. Перевірив електронний кабінет - її там не має. Що робити?
По поводу квитанции 2 в Вашем видео: такой вид имеет, если Дека сдаётся без Додатка ЕСВ. Если сдаём с Додатком ЕСВ, то в положительной квитанции будет запись и данные о регистрации в ПФУ (... завантажено в реєстр застрахованих осіб...)
доброго вечора,велике дякую вам за допомогу ! але виникло питання ,подали декларацію за грудень 3 групу 2 відсотки ,з додатком написала на всі місяці бо думала що за мене платять, її прийняли і нарахували борг ,працюю офіційно ,але з травня місяця на простої, не розумію що робити, переподала декларацію вже без додатка уточнюючу ,підкажіть прошу вас дуже сильно, що робити???
Доброго ранку. Дуже багато номенклатури і помилково вліпила галочку на книжки, що це підакцизний товар. пробила по ПРРО таких 5 шт за минулий рік. Нарахувало 5% акцизного податку 16 з копійками грн. Які наслідки для платника податку 2 група і як виправити помилку? Буду дуже вдячна за відповідь
Вітаю колеги! А якщо така ситуація: ФОП є найманим працівником і роботодавець сплачував єсв, а з березня ФОП як найманий працівник у відпустці за власний рахунок і ЄСВ відповідно не сплачувалося. Як правильно заповнити додаток 2 з ЄСВ. З березня по грудень проставляємо "0", а як бути з січнем-лютим?
Доброго дня Мар'яна, а підкажіть будь ласка наступне, ФОП 3 група 5% з 01 січня, а з 01 квітня перейшов на 2%. Звіт квартальний був поданий за І квартал 2022 року, а чи потрібно було подавати звіт з наростаючим підсумком за півріччя, 9 місяців і за рік. Щомісяця по 2% починаючи з квітня звітність подавалася.
Добрый день, если я была много лет на третей группе, после двух кварталов я узнаю что из за перелимита меня перевели на общую систему. Я об этом не знала и сдавала отчет по квартально и платила налог как на третьей группе 5 процентов После мне посоветовали перейти на 2 процента. Нужно ли в конце года подавать что то по общей системе и как это сделать и какую декларацию. Вообще в этом не понимаю ни чего
Доброго дня! Це Марія - помічниця Мар'яни Кавин. На жаль, у RUclips немає можливості консультувати, пропонуємо Вам індивідуальну консультацію. Запит на консультацію можна залишити тут: kavynm.com/konsultatsii/. За цим посиланням також знайдете умови надання консультації. Гарного та спокійного Вам дня💙💛
Коллеги, SOS! Обнаружила ошибку в декларации ЕН2%, сумму внесла не в тот раздел, вместо 1 прописала во 2м. Как теперь мне правильно заполнить уточненку??
Мар’яна , щиро дякую! Дуже допомагають Ваші відео, вони як світло в темряві:) Я подала як Ви порадили звітну нову, оскільки в декларації за грудень не подала додаток по ЄСВ. Зараз я бачу в кабінеті , що мені два рази нарахували Єдиний податок ( і по звітній і по звітній новій). Як це виправити? Що робити? Дякую заздалегідь!
Вітаю! Мар'яна, підкажіть будь ласка, якщо в податковій декларації розділ 2 заповинили рядок 4 і звіт податкова прийняла. Чи є це помилкою, чи треба подавати нову звітність?
А якщо ФОП закрився у 2022 році сдав ліквідаційну з ЕСВ, а потім відкрився в кінці 2022 на 2%, як тоді здавати додаток ЄСВ? Система не приймає, пише що вже є чинна декларація😢
Доброго вечора вам! Дуже дякую вам за відео з роз'ясненнями. По ФОП 3 група 2% здала деку за грудень по єдиному податку з допомогою вашого відео. Рядок 04 не заповнила. Деку прийнято. Підкажуть будь ласка, для юридичних осіб деку за грудень з єдиного податку 2% рядок 04 теж не заповнюємо якщо МПЗ відсутнє?
Доброго дня! По Фоп 3 група 2% заповнила деку за грудень+ додаток ЄСВ заповнила як на відео (Фоп вже не перший рік на єдиному податку, тому в додатку 2 вказала період 01.01.2022-31.12.2022, не ж найманим працівником . Тому січень та лютий було спрлачено ). Прийшла квитанція 2 «Відхилено», причина : помилка додатку 2 рядок 8 на збігається з даними розділу 9, не всі поля заповнені?
Добрый день. Подскажите пожалуйста как правильно разрешить ситуацию - фоп 3 гр 5%, с 1 апреля перешел на 2%, сдала деку годовую за5% без додатка и деку за декабрь 2% с додатком 2. Все приняли. Но обнаружила в эл каб задвоенность обязательств ???
По 5 % Вы должны были сдать деку за 1 квартал (без Додатка ЕСВ); годовую сдавать НЕ нужно. За грудень верно сдали. Плюйте на то, что видите в начислениях в электронном кабинете! Это ведь ЭЛЕКТРОННЫЙ КАБИНЕТ!!! Начисления можете посмотреть не сейчас, а, скажем, в марте...
@@ЯковО-щ1ч Спасибо. По совету одного из бух каналов на ютубе я сдавала деку 5% и за 1 кв и за 6мес, и за 9 мес, и за год , все без додатка, так советовали и некоторые налоговики, ведь ранее с такой ситуацией не сталкивались.
@@ЯковО-щ1ч я дозвонилась в налоговую в отдел по евс и мне сказали , что это не ваше дело как начислено, а главное все правильно заполнить в отчете. Вот так.
Мар’яна Федорівна, доброго дня. ФОП 3 група, 2%. До 18 квітня була на 5-ти % і відзвітувала за ставкою 5% в липні, здавши декларацію за півріччя. Далі звітую щомісячно за ставкою 2%. Скажіть, будь ласка, річну декларацію за ставкою 5% здавати не потрібно? Дуже дякую!❤
Марьяно, а е якісь зміни для юридичних осіб при заповненні декларації за грудень 2022 р? чи потрібно в розділі 2 якщо не маешь ніяких зобовязань заповнювати строчку 4 ?
Я не додавав додаток 1, але прийшло повідомлення від податкової що не заповнений рядок 04. Просять відправити уточнюючу декларацію. Тобто в 4 рядок все таки прописуємо значениия рядка 2? В рядку 03 нічого не ставити чи 0?
Мені прийшло таке повідомлення з податкової: Вам необхідно подати уточнюючу податкову декларацію ( без додатків) за грудень 2022 року, в якій обов’язково повинні бути заповнені: Рядок 2.Податковий (звітний) період: 12 місяць 2022 року; Рядок 3.Податковий (звітний) період, який уточнюється: 12 місяць 2022 року; ПОКАЗНИКИ: Код рядка 01 - Обсяг доходу; Код рядка 02 - Сума єдиного податку (рядок 01 х 2%); Код рядка 03 - заповнююється тільки власниками, орендарями, користувачами на інших умовах (у т. ч. на умовах емфітевзису) земельних ділянок, віднесених до сільськогосподарських угідь Код рядка 04 - Сума єдиного податку до сплати (рядок 02 + рядок 03); Код рядка 05 - «0» Код рядка 06 -дублюється показник рядка 04 ; Код рядка 07 -дублюється показник рядка 04.
Добрий день. Підскажіть як потрібно зазначати ЄСВ ( в якій декларації, адже ми подаємо їх дві - з 01,01,22 по 31,03,2022 третя група єдиний податок 5% , а з 01,04,2022-31,12,2022 - третя група 2 %. Ми подали декларацію по 5 % з Додатком 1 раз рік і вказали зобовязання за січень-лютий 22. Квитанція 2 прийшла, пакет прийнято. Тепер подаємо декларацію по 2 % - за грудень з додатком 2 . Спочатку вказали так само січень-лютий зобовязання. пакет не пройшов . помилка: в РЗО вже наявна Декларація у рекадції Міністерства фінансів України , що вами подана за 2022рік, як фіз-особ-підприємцем 3 групи , що обрала спрощену систему оподаткування. Нову декларацію з нулями за весь рік - теж не прийнято. Знов пакет не прийнято .. не розіміємо, що не так..... Мар"яна, допоможіть, будь ласка.
Nata Lee Вам не нужно было сдавать годовую декларацию 5% вообще, а с додатком ЄСВ - тем более. Вы сдали за 1 квартал - и всё: за півріччя, 9 місяців та рік подавати НЕ потрібно! Если бы Вы 1 квартал были на ЕН 5%, потом работали на 2%, а, к примеру, с 1 октября снова на 5% - вот тогда нужно было бы сдавать по 5% за рік.
Велике дякую за відео. Чи потрібно в додатку по ЄСВ проставляти розмір ЄСВ та нулі за місяці в котрих фоп ще не здійснював діяльність? Тобто якщо відкрився до прикладу з липня. Іще раз дякую за відео!!!
Дуже вдячна Вам за роз`яснення. Підкажіть, будь ласка, якщо з 01.01.22р. по 31.03.22р.ФОП 3 група на єдиному податку 5%, з 01.04.22р. по 30.06.22р. ФОП 3 група на єдиному податку 2%, а з 01.07.22р. по 31.12.22р. ФОП на загальній системі оподаткування. Діяльність була лише до 30.06.22р., а за переходом на загальну систему діяльність відсутня, доходу немає. Яку декларацію необхідно подати за 2022рік? Чи треба подавати дві або три?
Протягом 2022: ✔️Дека по єдиному податку 5% за 1 квартал без Додатка ЕСВ ✔️Деки по єдиному податку 2% за квітень, за травень - без Додатка ЕСВ, та за червень - з додатком ЄСВ ✔️Податкова декларація про майновий стан і доходи з Додатком ЄСВ за 2022 рік.
Про Додаток ЄСВ: Треба подавати, якщо був обов'язок нараховувати та сплачувати ЄСВ за себе, або якщо добровільно сплачували ЄСВ і бажаєте, щоб ця сплата враховувалася «для стажу»
Дякую Вам за роз`яснення) Підкажіть, будь ласка, в моєму випадку, якщо за червень 2022р. дека здана без додатка ЄСВ, чи достатньо буде заповнити його при здачі Податкової декларації про майновий стан і доходи (загальна система) за 2022 рік. Чи треба якось його ще здати?
Я платив ЄСВ за весь 2022 рік (3 форма, 2%). В стані розрахунків у мене переплата 17380 грн. Подав звіт, вказав суми за всі місяці без нулів тим не менш не прийнято мій звіт: "Пакет не прийнято [01] відповідно до отриманого результату обробки від Пенсійного фонду України" і "Помилка: У Додатку 2 в розділі "ВИЗНАЧЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ІЗ СПЛАТИ ЄДИНОГО ВНЕСКУЄ неправомірно заповнені рядки.
По останньому питанні: 2 група перейшов з 1 жовтня на 2%, то першу річну створювати в періоді "9місяців", "3квартал" чи період "рік"? І взагалі, якщо б переходив посеред року, наприклад, на загальну, то річну ФОП 2 група не в періоді "рік" створювати, а в "1квартал", "півріччя" чи "9місяців"? Податкова каже, що все одно "рік"...
Если ФОП 2 группы перешёл в середине года на 3 группу, он должен подать квартальную форму декларации за 1 квартал, или полугодие или 9 месяцев - без Додатка ЕСВ. Если перешёл в середине года на ОСН - тоже самое, только с додатком ЕСВ. Это - прямая норма ПКУ (296.5.1) Если налоговая сказала что-то другое - значит они так "пошутили" 😊
Добрий день ! Після перегляду, зрозуміла, що зробила помилку.Подала звітну нову декдалацію за грудень. Та не сталося так як гадалося..Звітна нова звітнісь не перекиилс показники невіргої звідної декларації. Нарахування задвоєні.Тепер податкова рекомендує писати листа про потйняття до відома звітної декларації, щоб зняти нарахування...Що робити ?
нова звітна має "перекрити" звітну. Чому не сталося ,як гадалося- треба розбиратися. Технічна помилка з боку податківців: електронного кабінету? Дзвонити до інспектора і вимагати привести у відповідність дані картки платника податків. Я подавала свою декларацію 5-ть разів - як нову звітну. Для експериментальних цілей) мені нічого не задвоїлося, тому мені важко сказаати в чому справа
@@KavynMaryana Дзвонила, сказали писати листа Завтра планую особисто поїхати та поспілкуватись чому така ситуація з звітною новою..Сама в шоці, бо до сплати велика цифра виходе...
@@СветланаГузенко-с8л не торопитесь. «Нова звітна» обязательно должна перекрыть «Звітну» То, что налоги "задвоились" - плюньте на это и не беспокойтесь. Писать письмо не обязаны. Начисления должны привести "в порядок" в ЭК ближе к марту. Примечание: открывайте в ЭК саму "карточку" с начислениями налога (нажимаете мышкой), потом ЕСВ...
Я так люблю когда Вы рассказываете! А голос какой! Мягкий ,спокойный,красивый! Пусть Господь бережёт Вас и Вашу семью! Пусть рука Господа будет над Вами! Мира и добра,Божьего Благословения! Дуже велике дякую! Обожнюю.
Приємно бачити, коли професіонал подає декларацію по кілька разів, означає, що я не одна така 🙂
Бо іноді впадаю в депресію від того, що буває не ідеально
Величезне Дякую!
Дивився інших "експертів" і подавав 3 рази поки не подивився ваше відео)
Супер, як завжди все зрозуміло!☆☆☆
Величезна вдячність за вашу роботу! :)
Я Вас обожнюю. Миру Вам, добра, достатку.
👍👍 Дякую ♥♥ Дуже допомогли, здав без додатку і не знав як переподати .
Дякую вам за вашу працю і допомогу у здаванні звітності.
Велике спасибі! Завжди все зрозуміло та доступно.
Дякую за вашу працю,
зі святами, вас, миру та процвітання
Дуже вдячна! як завжди, просто і зрозуміло)
Доброго дня, Мар'яна. Дякую за вашу працю, мирного неба та самого найкращого. Вчора, 11 січня 2023 року подала деку ЄП 2 % 3 група - прийнято, але в квітанції №2 гранічний термін 09 лютого 2023 звітного періоду грудень 2022р. м. Запоріжжя.
Дякую! Прям розжували, як для мене)
Дякую величезне, успіхів ,здоров*я, щастя вам!)
Дякую за вашу роботу! Дуже вчасно! З першого разу не прийняли із-за додатку 2 - нулі не проставила. Подала другий раз, чекаю...
Мар'яна, доброго дня. С Новым Годом! Огромная благодарность Вам за Вашу помощь бухгалтерам в этот сложный период. Здоровья, мира, благополучия и всего самого наилучшего...
Щиро дякую!
Завдяки Вам, з першого разу здала. Дуже дякую!
Дякуємо! Лишилось розібратися з Додатком 1 :)
Дякую за роз'яснення
Ви неймовірні! Дякую вам 🌹
Спасибо большое за видео! Всё очень понятно и по делу.Завтра буду пробовать сдавать)
Дякую за відповідь.
Дякую! Будьте здорові!!
Дякую велике !!!
Дякую за відео👌
Також подавала додаток 1 по фоп 5% і без 0 не прийняли🤪
Мар"яна, доброго дня. Така ситуція: ФОП у січні та лютому 22 перебував на спрощеній системі оподаткування 3група ставка 5%, сплатив ЄСВ. В кінці лютого 22 припинив д-сть і подав декларацію + додаток по ЄСВ. У червні 22 повторно реєструється ФОП і обирає спрощену систему оподаткув. 3група2% і сплачує ЄСВ. За грудень 22 подає декларацію по єп за ставкою 2% + додаток по ЄСВ (Код особи 6), приходить квит. 2, що пакет не прийнято: В РЗО вже наявна чинна Деклар.у редакції наказу МФУ 09,12,20 №752, що подана вами за 22 рік, як ФОП 3групи. Підкажіть. будь ласка. як в такому випадку відзвінувати по ЄСВ
Дякую)
Дякую!!!
Добрий день, ФОП 3 група 2% заповнила декларацію ЕП за грудень 2022, як Ви рекомендували, ІІ розділ не заповнила ні 03 ні 04 строки, у червні з податкової пришов лист, що до обов'язкового подання уточнюваної декларації та обов'язкового заповнити в ІІ розділі рядка 04. та відповідно заповнити ІІІ розділ) Сумно. Тепер питання чи будуть нараховані штрафи?
не заповнювати ряд 03 04 - це правильно, якщо у вас немає додатку 1 (по МПЗ). Питання технічного характеру зя ким податкова намагається дати раду. А штрафи за що? За те що вірно запвонили , а у податківців "злетів" грудень?
@@KavynMaryana Впевнена що Ви праві, дякую Вам за відповідь. Але все одно минеться подавати уточнюючу декларацію, тому що нарахування дійсно були в електронному кабінеті, а зараз на жаль нарахування зникли(((
Величезна Вам подяка на допомогу в цей не простий період нашого життя
Доброй день! Подавала декларацiю ФОП 3 група на 2% за грудень 2022. ФОП не сплачував есв, тому що вiн працюючий i за нього податок сплачував роботодавець. Декларацiю подала без додаткiв. Податкова надiслала повiдомлення про необхiднiсть подати уточнюючу i заповнити рядок 4.
Головне управління ДПС України повідомляє, що Вами не вірно заповнена податкова декларація єдиного податку третьої групи на період дії воєнного, надзвичайного стану України за грудень 2022 року (не заповнено рядок 4 - який підлягає обов'язковому заповненню у податковій декларації платника єдиного податку третьої групи за грудень відповідного поточного року), в зв'язку з чим в ІКП по єдиному податку відсутні нарахування.
Вам необхідно подати уточнюючу податкову декларацію (без додатків) за грудень 2022 року, в
якій обов'язково повинні бути заповнені: Рядок 2. Податковий (звітний) період: 12 місяць 2022 року;
Рядок 3. Податковий (звітний) період, який уточнюється: 12 місяць 2022 року;
ПОКАЗНИКИ:
Код рядка 01 - Обсяг доходу;
Код рядка 02 - Сума єдиного податку (рядок 01 х 2%);
Код рядка 03 - заповнююється тільки власниками, орендарями, користувачами на інших умовах (у т. ч. на умовах емфітевзису) земельних ділянок, віднесених
До сільськогосподарських угідь
Код рядка 04 - Сума єдиного податку до сплати (рядок 02 + рядок 03);
Код рядка 05 - «0»
Код рядка 06 -дублюється показник рядка 04;
Код рядка 07 -дублюється показник рядка 04 0:03
Добрий день! Подала декларацію ЄП 2% 17.01.2023 + Додаток 2, прийняли. Але потім загадала, що не включила одну суму в декларацію ЄП, подала 18.01.2023 - Нову звітну декларацію + Додаток 2 (без виправлень) до неї. Сьогодні 19.01.2023 заходжу в кабінет, а там подвійне нарахування податків по декларації від 17.01.2023 і по новій звітній від 18.01.2023. Пишуть тепер борг по податкам. Що в таки випадках робити? Хто з стикався з такою ситуацією?
Доброго дня. По декларації за грудень 2022 р. у електронному кабінеті немає нарахування по єдиному податку. Потрібно давати уточнюючу?
така ж проблема, злетіли нарахування за грудень 2022
Мар'яна доброго дня. ФОП зареєстрован в кінці грудня 2022. Дохід був. 1. Заповнюю декларацію тільки за грудень з додатком 2. Чи повинна заповнити якусь ше річну деку по ЕП, чи то все? 2. У додатку 2 - ЄСВ за грудень 2022 не сплачую, але ж заповняю тільки за грудень з 0, як у відео. Так чи ні? Дякую
Доброго дня, відео класне, все зрозуміло і доступно, але, якщо фоп є пенсіонер і сплачував єсв за себе, бо вірить у велику і щасливу пенсію, як подати звіт з додатком, бо система не пропускає. Дякую за відповідь
Щось не так заповнюєте, все має піти. Це не екзотичний випадок, коли фоп вірить у пенсію. що Вам видає?
@@KavynMaryana F0132203 R081G1 не є припустимим значенням "integer". Значення поля R081G1 внесено некоректно.
Можливо це через те, що фоп (моя мама) уже пенсіонер, але не вистачає року до 30 років стажу, і продовжувала платити за себе єсв. А так як пенсіонери можуть не сплачувати тому і форму цю не пропускає?
Величезна подяка за Вашу працю і такі зрозумілі пояснення. А я кщо ФОП 3 групи перейшов на 2 % з грудня місяця. Звіт річний треба подати і відобразити там прибуток за січень-листопад і відобразити там прибуток наростаючим підсумком і окремо ще звіт за грудень з додатком по ЄСВ?
За ФОПа у січні, лютому платив роботодавець, був у пільговій категорії. Далі звільнення. З березня ФОП скористався можливістью не платити єсв. Як показати це в додатку, бо фактично треба з березня проставляти нулі, а за січень-лютий не потрібен додаток. Не подавати його взагалі?
Кожен рік в нулях проблема🥰,але забуваємо та знову наступаємо на ті самі граблі.
точно!))
@@KavynMaryana Здала сьогодні ті 2 відсотки.Прийняли з нулями.В мене ФОП на пенсії з 8 місяця минулого року.Тоді не змогла здати,як розумію,із-за тих нулів , довідкову.Відправила через квартальну,то прийнялося.Пенсію призначили😁
Марьяна, добрый день. Сдала деку 3/2%+дод.2 ЕСВ чз ЭК. В деке поставила крестик, что дод.подается, НО в перегляді звітності в деке добавился без моего участия ещё х, что дод. 2 подан для пенсии. Я его не ставила. Квитанция 2 положительная. Как быть?
Добрый день, та же проблема. Кто знает причину, объясните?
@@ЕвгенияМоргун-ч5ь Доброго дня. У мене теж хрестик добавився. Прийнято. У квитанції граничний термін подання стоїть 09.02.23.
@@ИраКравченко-ц1д это глюк («подарунок») от ДПС - лишний крестик в печатной форме (pdf)
Добрий день. З Новим роком! Підкажіть, будь ласка, відповідь на таке питання: ФОП у квітні 22р. став пенсіонером за віком, ЄСВ сплачено по квітень включно. Я так розумію, що Додаток 2 подаємо з нарахуваннями за січень-квітень, а потім до кінця року проставити нулі в стовбці 2 (як для пільговиків Ви показували)? І чи треба ставити хрестик в пункті 5 "Тип форми: призначення пенсії"? Дякую.
Мар'яно Федорівно, дуже вдячні! Але в мене ж ФОП, який "вірить в щасливу пенсію". Декларуємо ЄСВ за 2022 рік. Приходить квит.1 з помилкою 01. Може, хтось декларував? Заздалегідь вдячна!
Мар'яна, зараз у багатьох, хто не заповнив стр. 4 розділу за 12.22 відсутні нарахування за грудень 2022р. в ел. кабінеті. Чи стикалися з такою проблемою, та як вирішили?
Про таку проблему знаю. Як на мене, якщо у Вас відсутні підстави для запвонення рядка 04 розд ІІ - то ви вірно цей рядок не запвонили. А те що в кабінеті зникли нарахування - це питання до відділу автоматизації ДПС.
податкова на це відповідає ось так: ..."Слава 05: це технічна помилка. Необхідно очікувати виправлення даної помилки.
Слава 05: Водночас, у випадку, коли платник податків вважає, що в меню «Стан розрахунків з бюджетом» приватної частини Електронного кабінету відображена недостовірна інформація за податками, зборами та єдиному внеску (задвоєння оплати/нарахування, переплата/недоплата), платник може надіслати звернення до органу ДПС за основним (неосновним) місцем обліку.
Відповідно до ст. 20 Закону № 393, такі звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання."
@@KavynMaryana дякую за відповідь. Також притримуюся такої думки. Почекаємо поки з‘явиться якась інформація з цього приводу, бо поки що думки гарячої лінії та інспекторів різняться..
Доброго дня.
У мене така ж ситуація. І прийшов лист від податкової здати уточнюючий звіт за грудень 2022р. з Рядком 4 розділу ll.
Подавати чи ігнорувати такий лист?
@@KavynMaryana Надіслала таке звернення з приводу ненарахування ЄП за грудень 2022 -25.05.23, нарахування так в кабінеті і не з'явилося. (просто інформація для колег0
Добрий вечір. Платник єдиного податку 3 група у 2022 році скасував діяльність і подав звіт за 9міс 2022+ додаток ЄСВ. А у листопаді 2022 зареєстрував знову ФОП 3 група 2 відсотки, але у іншій податковій. Звіт за грудень 2022 +додаток ЄСВ не приймається (помилка: вже наявна чинна декларація). Як вірно зробити?
а зараз- у червні вже- дзвонять податкові і вимагають подавати уточнюючу хто не заповнив рядок 04- і тепер вже тк уточнююча- ще 06 та 07 рядки-бо нарахуваня не проводяться в них якщо 04 за грудень не заповнена.
Я тоже проверил варианты заполнения раздела ІІ деки 2%
1. В строке 03 пусто, в строке 04 пусто - примется без замечаний
2. В строке 03 "0", в строке 04 повторяется значение строки 02. Декларация не примется с ошибкой, что отсутствует Додаток 1.
3. В строке 03 пусто, в строке 04 повторяется значение строки 02 - примется без замечаний.
Дякую Вам добра Людина. Після вашого комента сдала
Добрий вечір Мар’яна , я сплатила ЄСВ за три місяці , скажіть будь ласка , а якщо я в додатку 2 в звіті по ЄСВ заповнила три графи три місяці - січень , лютий і березень по 6500 , а ось з квітня поставила нулі ( я ФОБ на 3 групі на 2%) , в мене питання чи правильно я зробила чи можливо все ж таки мені потрібно було в березні виставити нуль не зважаючи на сплату. І які нарахування мені будуть в такому випадку ?
Наперед Дякую за відповідь 🙏
Дякую. Підскажіть якщо здала нову звітну + новий звітній додаток ЄСВ. ЄСВ в ек задвоєний що робити? Що я не так зробила, нова звітня по ідеї дані попередні мала б затерти.
Доброго дня. Вам вдалося якось вирішити проблему з подвоєним ЄСВ? Не можу нічого знайти з цього питання, щоб було на прикладі пояснено(((
Така сама проблема, нова звітна задвоїла нарахування, ви змогли найти вихід як виправити?
@@Natalochka1981 лист про визнання першої деки недійсною , розписала номер і дату звіту, і вуаля за 2 дні все дпі скоригувала.
@@natalianatalia5466 Подождите начала марта
У мене така ж халепа.Писала листа в податкову, про прийняття до відома помилкової декларації.Результату ще не має....
Добрий вечір! Виявив таку помилку. В кабінеті в декларації в рядку "Додаток 2 «Відомості про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску» подається поза межами звітного (податкового) періоду для призначення пенсії/матеріального забезпечення, страхових виплат»5" галочку НЕ ставив. Але коли роздрукував декларацію вона там з’явилась. Перевірив електронний кабінет - її там не має. Що робити?
Может выяснили эту ситуацию?, у меня все то же, только ещё не подавала.
@@ВалентинаФедюк-р5к И у нас по трем ФОПам та же ситуация. Это наверно системная ошибка в Бланке. Тоже боюсь еще подавать, может исправят до 20.01.23?
@@НаталияБоцун в мене та сама ситуація)
В податковій відповіли, що на звітність це не впливає. Квитанцію 2 отримали, то все ок. Відповідь технічного відділу. Про цю помилку їм відомо
@@НаталияБоцун не исправят
По поводу квитанции 2 в Вашем видео:
такой вид имеет, если Дека сдаётся без Додатка ЕСВ.
Если сдаём с Додатком ЕСВ, то в положительной квитанции будет запись и данные о регистрации в ПФУ (... завантажено в реєстр застрахованих осіб...)
доброго вечора,велике дякую вам за допомогу ! але виникло питання ,подали декларацію за грудень 3 групу 2 відсотки ,з додатком написала на всі місяці бо думала що за мене платять, її прийняли і нарахували борг ,працюю офіційно ,але з травня місяця на простої, не розумію що робити, переподала декларацію вже без додатка уточнюючу ,підкажіть прошу вас дуже сильно, що робити???
Доброго ранку. Дуже багато номенклатури і помилково вліпила галочку на книжки, що це підакцизний товар. пробила по ПРРО таких 5 шт за минулий рік. Нарахувало 5% акцизного податку 16 з копійками грн. Які наслідки для платника податку 2 група і як виправити помилку? Буду дуже вдячна за відповідь
Дякую за відео! Тобто для осіб з інвалідністю (і ЄСВ не сплачувалось) взагалі немає різниці між минулими деклараціями і декларацією за грудень?
вірно!
Вітаю колеги! А якщо така ситуація: ФОП є найманим працівником і роботодавець сплачував єсв, а з березня ФОП як найманий працівник у відпустці за власний рахунок і ЄСВ відповідно не сплачувалося. Як правильно заповнити додаток 2 з ЄСВ. З березня по грудень проставляємо "0", а як бути з січнем-лютим?
Доброго дня Мар'яна, а підкажіть будь ласка наступне, ФОП 3 група 5% з 01 січня, а з 01 квітня перейшов на 2%. Звіт квартальний був поданий за І квартал 2022 року, а чи потрібно було подавати звіт з наростаючим підсумком за півріччя, 9 місяців і за рік.
Щомісяця по 2% починаючи з квітня звітність подавалася.
Якщо треба внести уточнення в головну частину за грудень 2022- чи треба подавати додаток ЄСВ річний??
Добрый день, если я была много лет на третей группе, после двух кварталов я узнаю что из за перелимита меня перевели на общую систему. Я об этом не знала и сдавала отчет по квартально и платила налог как на третьей группе 5 процентов
После мне посоветовали перейти на 2 процента. Нужно ли в конце года подавать что то по общей системе и как это сделать и какую декларацию. Вообще в этом не понимаю ни чего
Доброго дня! Це Марія - помічниця Мар'яни Кавин. На жаль, у RUclips немає можливості консультувати, пропонуємо Вам індивідуальну консультацію.
Запит на консультацію можна залишити тут: kavynm.com/konsultatsii/.
За цим посиланням також знайдете умови надання консультації.
Гарного та спокійного Вам дня💙💛
Коллеги, SOS! Обнаружила ошибку в декларации ЕН2%, сумму внесла не в тот раздел, вместо 1 прописала во 2м. Как теперь мне правильно заполнить уточненку??
Мар’яна , щиро дякую! Дуже допомагають Ваші відео, вони як світло в темряві:)
Я подала як Ви порадили звітну нову, оскільки в декларації за грудень не подала додаток по ЄСВ. Зараз я бачу в кабінеті , що мені два рази нарахували Єдиний податок ( і по звітній і по звітній новій). Як це виправити? Що робити? Дякую заздалегідь!
Яка у Вас група єп?
3 група 2%
Нарахування в кабінеті- податкова робить на граничну дату сплати. Це мабуть причина в іншому
@@lenalena8073 у мене наразувань - 0!! Тому що нарахування щявляються на граничну дату
А якщо у ФОП 2гр був дохід за 22р рівний 0, то при заповненні в кабінеті в Декларації в п. 03 і 08 ставити 0 чи просто залишити пустим?
здаю уточнюючий додаток 2 по ЄСВ к дек.єд.под за грудень яки заповнюються графи в р.10 Дякую
Вітаю! Мар'яна, підкажіть будь ласка, якщо в податковій декларації розділ 2 заповинили рядок 4 і звіт податкова прийняла. Чи є це помилкою, чи треба подавати нову звітність?
Добрый ) Подскажите пожалуйста, фоп3 группа юр.особа на 2%. Не высвечивается додаток 2 . Где найти? что делать? Спасибо )
А якщо ФОП закрився у 2022 році сдав ліквідаційну з ЕСВ, а потім відкрився в кінці 2022 на 2%, як тоді здавати додаток ЄСВ? Система не приймає, пише що вже є чинна декларація😢
Доброго вечора вам! Дуже дякую вам за відео з роз'ясненнями. По ФОП 3 група 2% здала деку за грудень по єдиному податку з допомогою вашого відео. Рядок 04 не заповнила. Деку прийнято. Підкажуть будь ласка, для юридичних осіб деку за грудень з єдиного податку 2% рядок 04 теж не заповнюємо якщо МПЗ відсутнє?
Доброго дня! По Фоп 3 група 2% заповнила деку за грудень+ додаток ЄСВ заповнила як на відео (Фоп вже не перший рік на єдиному податку, тому в додатку 2 вказала період 01.01.2022-31.12.2022, не ж найманим працівником . Тому січень та лютий було спрлачено ). Прийшла квитанція 2 «Відхилено», причина : помилка додатку 2 рядок 8 на збігається з даними розділу 9, не всі поля заповнені?
Така сама історія
А буде відео 1группа??дякую
Добрый день. Подскажите пожалуйста как правильно разрешить ситуацию - фоп 3 гр 5%, с 1 апреля перешел на 2%, сдала деку годовую за5% без додатка и деку за декабрь 2% с додатком 2. Все приняли. Но обнаружила в эл каб задвоенность обязательств ???
По 5 % Вы должны были сдать деку за 1 квартал (без Додатка ЕСВ); годовую сдавать НЕ нужно.
За грудень верно сдали.
Плюйте на то, что видите в начислениях в электронном кабинете!
Это ведь ЭЛЕКТРОННЫЙ КАБИНЕТ!!!
Начисления можете посмотреть не сейчас, а, скажем, в марте...
@@ЯковО-щ1ч Спасибо. По совету одного из бух каналов на ютубе я сдавала деку 5% и за 1 кв и за 6мес, и за 9 мес, и за год , все без додатка, так советовали и некоторые налоговики, ведь ранее с такой ситуацией не сталкивались.
@@ЯковО-щ1ч я дозвонилась в налоговую в отдел по евс и мне сказали , что это не ваше дело как начислено, а главное все правильно заполнить в отчете. Вот так.
Мар’яна Федорівна, доброго дня. ФОП 3 група, 2%. До 18 квітня була на 5-ти % і відзвітувала за ставкою 5% в липні, здавши декларацію за півріччя. Далі звітую щомісячно за ставкою 2%. Скажіть, будь ласка, річну декларацію за ставкою 5% здавати не потрібно? Дуже дякую!❤
Не потрібно
Марьяно, а е якісь зміни для юридичних осіб при заповненні декларації за грудень 2022 р? чи потрібно в розділі 2 якщо не маешь ніяких зобовязань заповнювати строчку 4 ?
Я не додавав додаток 1, але прийшло повідомлення від податкової що не заповнений рядок 04. Просять відправити уточнюючу декларацію. Тобто в 4 рядок все таки прописуємо значениия рядка 2? В рядку 03 нічого не ставити чи 0?
Мені також прийшло повідомлення з податкової, що декларація заповненна не вірно, необхідно заповнить рядок 04. Просять відправити уточнюючу декларацію
Мені прийшло таке повідомлення з податкової:
Вам необхідно подати уточнюючу податкову декларацію ( без додатків) за грудень 2022 року, в якій обов’язково повинні бути заповнені:
Рядок 2.Податковий (звітний) період: 12 місяць 2022 року;
Рядок 3.Податковий (звітний) період, який уточнюється: 12 місяць 2022 року;
ПОКАЗНИКИ:
Код рядка 01 - Обсяг доходу;
Код рядка 02 - Сума єдиного податку (рядок 01 х 2%);
Код рядка 03 - заповнююється тільки власниками, орендарями, користувачами на інших умовах (у т. ч. на умовах емфітевзису) земельних ділянок, віднесених до сільськогосподарських угідь
Код рядка 04 - Сума єдиного податку до сплати (рядок 02 + рядок 03);
Код рядка 05 - «0»
Код рядка 06 -дублюється показник рядка 04 ;
Код рядка 07 -дублюється показник рядка 04.
@@hallufix1 вже подавали уточнюючу, чи будете чекати?
@@curious-man Поки що чекаю. Може, хтось підкаже, як зробити правильно.
Доброго дня! Якщо подала Нову звітну, а вже третій день не приходить друга квітація, що робити? Можливо потрібно було заповнити 3 таблицю?
Добрий день. Підскажіть як потрібно зазначати ЄСВ ( в якій декларації, адже ми подаємо їх дві - з 01,01,22 по 31,03,2022 третя група єдиний податок 5% , а з 01,04,2022-31,12,2022 - третя група 2 %. Ми подали декларацію по 5 % з Додатком 1 раз рік і вказали зобовязання за січень-лютий 22. Квитанція 2 прийшла, пакет прийнято. Тепер подаємо декларацію по 2 % - за грудень з додатком 2 . Спочатку вказали так само січень-лютий зобовязання. пакет не пройшов . помилка: в РЗО вже наявна Декларація у рекадції Міністерства фінансів України , що вами подана за 2022рік, як фіз-особ-підприємцем 3 групи , що обрала спрощену систему оподаткування. Нову декларацію з нулями за весь рік - теж не прийнято. Знов пакет не прийнято .. не розіміємо, що не так..... Мар"яна, допоможіть, будь ласка.
Nata Lee
Вам не нужно было сдавать годовую декларацию 5% вообще, а с додатком ЄСВ - тем более. Вы сдали за 1 квартал - и всё: за півріччя, 9 місяців та рік подавати НЕ потрібно!
Если бы Вы 1 квартал были на ЕН 5%, потом работали на 2%, а, к примеру, с 1 октября снова на 5% - вот тогда нужно было бы сдавать по 5% за рік.
Велике дякую за відео. Чи потрібно в додатку по ЄСВ проставляти розмір ЄСВ та нулі за місяці в котрих фоп ще не здійснював діяльність? Тобто якщо відкрився до прикладу з липня. Іще раз дякую за відео!!!
Ні, починаєте заповнювати з місяця переходу на спрощенку.
Не приймається декларація. Пише про додаток 1. Я не маю відношення до сільхозугідь. Але пише порушено норма про заповнення дод.1
Такая ошибка, если указали хоть что-то в строке 03, например, "0"
Дуже вдячна Вам за роз`яснення. Підкажіть, будь ласка, якщо з 01.01.22р. по 31.03.22р.ФОП 3 група на єдиному податку 5%, з 01.04.22р. по 30.06.22р. ФОП 3 група на єдиному податку 2%, а з 01.07.22р. по 31.12.22р. ФОП на загальній системі оподаткування. Діяльність була лише до 30.06.22р., а за переходом на загальну систему діяльність відсутня, доходу немає. Яку декларацію необхідно подати за 2022рік? Чи треба подавати дві або три?
Протягом 2022:
✔️Дека по єдиному податку 5% за 1 квартал без Додатка ЕСВ
✔️Деки по єдиному податку 2% за квітень, за травень - без Додатка ЕСВ, та за червень - з додатком ЄСВ
✔️Податкова декларація про майновий стан і доходи з Додатком ЄСВ за 2022 рік.
@@ЯковО-щ1ч Дякую Вам! Успіхів Вам та благополуччя!
Про Додаток ЄСВ:
Треба подавати, якщо був обов'язок нараховувати та сплачувати ЄСВ за себе, або якщо добровільно сплачували ЄСВ і бажаєте, щоб ця сплата враховувалася «для стажу»
@@ЯковО-щ1ч Дякую за відповідь)
Дякую Вам за роз`яснення) Підкажіть, будь ласка, в моєму випадку, якщо за червень 2022р. дека здана без додатка ЄСВ, чи достатньо буде заповнити його при здачі Податкової декларації про майновий стан і доходи (загальна система) за 2022 рік. Чи треба якось його ще здати?
А як правильно заповнити Додаток ЄСВ, якщо ФОП влаштувався на постійну роботу у листопаді 22р? ЄСВ сплачувався весь рік
Якщо ви зареєстровані ФОПом з 2022 року, наприклад Квітень - тоді у додатку не треба заповнювати попередні місяці, навіть 0,00 не треба ставити.
Я платив ЄСВ за весь 2022 рік (3 форма, 2%). В стані розрахунків у мене переплата 17380 грн. Подав звіт, вказав суми за всі місяці без нулів тим не менш не прийнято мій звіт: "Пакет не прийнято [01] відповідно до отриманого результату обробки від Пенсійного фонду України" і "Помилка: У Додатку 2 в розділі "ВИЗНАЧЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ІЗ СПЛАТИ ЄДИНОГО ВНЕСКУЄ неправомірно заповнені рядки.
Так исправьте ошибки и сдайте😊
По останньому питанні: 2 група перейшов з 1 жовтня на 2%, то першу річну створювати в періоді "9місяців", "3квартал" чи період "рік"? І взагалі, якщо б переходив посеред року, наприклад, на загальну, то річну ФОП 2 група не в періоді "рік" створювати, а в "1квартал", "півріччя" чи "9місяців"? Податкова каже, що все одно "рік"...
Если ФОП 2 группы перешёл в середине года на 3 группу, он должен подать квартальную форму декларации за 1 квартал, или полугодие или 9 месяцев - без Додатка ЕСВ.
Если перешёл в середине года на ОСН - тоже самое, только с додатком ЕСВ.
Это - прямая норма ПКУ (296.5.1)
Если налоговая сказала что-то другое - значит они так "пошутили" 😊
прикольно лучше наверно чем у Михайла як его там
Дякую!
Добрий день ! Після перегляду, зрозуміла, що зробила помилку.Подала звітну нову декдалацію за грудень. Та не сталося так як гадалося..Звітна нова звітнісь не перекиилс показники невіргої звідної декларації. Нарахування задвоєні.Тепер податкова рекомендує писати листа про потйняття до відома звітної декларації, щоб зняти нарахування...Що робити ?
нова звітна має "перекрити" звітну. Чому не сталося ,як гадалося- треба розбиратися. Технічна помилка з боку податківців: електронного кабінету? Дзвонити до інспектора і вимагати привести у відповідність дані картки платника податків. Я подавала свою декларацію 5-ть разів - як нову звітну. Для експериментальних цілей) мені нічого не задвоїлося, тому мені важко сказаати в чому справа
@@KavynMaryana Дзвонила, сказали писати листа Завтра планую особисто поїхати та поспілкуватись чому така ситуація з звітною новою..Сама в шоці, бо до сплати велика цифра виходе...
@@СветланаГузенко-с8л не торопитесь. «Нова звітна» обязательно должна перекрыть «Звітну»
То, что налоги "задвоились" - плюньте на это и не беспокойтесь. Писать письмо не обязаны. Начисления должны привести "в порядок" в ЭК ближе к марту.
Примечание: открывайте в ЭК саму "карточку" с начислениями налога (нажимаете мышкой), потом ЕСВ...