Дуже хочеться приклад заповнення декларації юр особи, яка перший квартал була на загальній системі, другий, єдиний 2 відсотки, третій та четвертий квартал загальна система. За перший квартал, подавали декларацію, хоча ми звітуємо по підсумку року. Як все скласти до купи, підкажіть.
Доброго вечора! Дякую за відео! Підкажіть, будь ласка, декларацію подала, посавила відмітку де форма1 та форма2, а де П(с)Бо ні( Декларація прийнята, чи не буде пізніше питань? Дякую
А якщо в мене меньше 40 млн , але є перехідні надходження по операціях Єдиного податку (нам сплатили за товар після повернення на заг. систему), РІ подається?
Доброго дня, Прошу роз'яснення про подання декаларації на прибуток підприємства, що перейшло на 2% в четвертому кварталі. Мені зрозуміло, що дані в фінзвітності не будіть соотноситись до заних в декларації. Чи це вірно? Прошу більш детально це питення роз'яснити. Може в подальших блогах? Скоро дедлайн. Не залишайте нас - нових спрощенців )))
подаєте річну фінзвітність до 28.02 - заповнюєте, як зазвичай, без особливостей. А щодо податку на прибуток - за 9ть місяців слід було подати у строк 40 к.д, а за рік вже не подаєте деку. Це все)
@@KavynMaryana В одному випадку підприємство перейшло на 2% листопаді. Причому навіть в середині місяця. Тому за 9міс. не було звіту. І що далі? Фін. звіт за рік не в якому разі не б'є з декой на прибуток. Чи передбачені десь в декларації графи де ці різниці можна вказати? Чи може не зважати на ці різниці зовсім? В фін. звіті один дохід в декл. про буток інший... може податківцям це ніяк? В другому випадку мале підприємство на загальній системі, що звітує раз на рік перейшло на 2% в середині вересня. Звітую за рік фінзвіт (та прибуток)? чи потрібно сдавати за 9 міс (з запізненням)? і там також не весь вересень входить в загальну систему. Знову дека не відповідає звіту про фін.рез. Як вірно зробити? Допоможіть необізнаному.
@@Sony_Quse усі ці моменти розписуєте в декларації з податку на приубток - у полі призначеному для приміток - подивіться, там є спеціальне поле внизу декларації. Словами так і розписуєте - що перейшли із сис-ми на сис-му з я кого числа , який фін рез підч час пербув . Те що звітність не йде - це вірно) якщо б "йшла" це було б дивно)
Додаток ПН, так само як і декларація, складається наростаючим підсумком з початку року, а тому, якщо дохід виплачувався нерезиденту лише в одному з кварталів, цю виплату необхідно відображати також і в додатках до декларації за всі наступні звітні періоди до кінця року.
Дякую. Гарній жінці щирі побажання всього найкращого
Дякую вам за вашу працю і допомогу у здаванні звітності.💙💛💙💛💛💙
Дякую Вам!!!
Дякую
Дякую!
Дуже ВАМ ДЯКУЮ, Мар'яна!!! Все дуже чітко нам розказали!🤗🤗🤗
Дякую)
Дуже хочеться приклад заповнення декларації юр особи, яка перший квартал була на загальній системі, другий, єдиний 2 відсотки, третій та четвертий квартал загальна система. За перший квартал, подавали декларацію, хоча ми звітуємо по підсумку року. Як все скласти до купи, підкажіть.
Ніна, добрий день! Підкажіть, чи знайшли Ви відповідь на своє запитання?
Доброго вечора! Дякую за відео!
Підкажіть, будь ласка, декларацію подала, посавила відмітку де форма1 та форма2, а де П(с)Бо ні(
Декларація прийнята, чи не буде пізніше питань?
Дякую
Добрий вечір, підскажіть я весь рік знаходилась на заг.системі оподат. прибуток 0 платником ЕСВ не являюсь,як ви рекомендуете подавати деку з 0 чи ні.
А якщо в мене меньше 40 млн , але є перехідні надходження по операціях Єдиного податку (нам сплатили за товар після повернення на заг. систему), РІ подається?
так
Доброго дня,
Прошу роз'яснення про подання декаларації на прибуток підприємства, що перейшло на 2% в четвертому кварталі. Мені зрозуміло, що дані в фінзвітності не будіть соотноситись до заних в декларації. Чи це вірно? Прошу більш детально це питення роз'яснити. Може в подальших блогах? Скоро дедлайн. Не залишайте нас - нових спрощенців )))
подаєте річну фінзвітність до 28.02 - заповнюєте, як зазвичай, без особливостей. А щодо податку на прибуток - за 9ть місяців слід було подати у строк 40 к.д, а за рік вже не подаєте деку. Це все)
@@KavynMaryana В одному випадку підприємство перейшло на 2% листопаді. Причому навіть в середині місяця. Тому за 9міс. не було звіту. І що далі? Фін. звіт за рік не в якому разі не б'є з декой на прибуток. Чи передбачені десь в декларації графи де ці різниці можна вказати? Чи може не зважати на ці різниці зовсім? В фін. звіті один дохід в декл. про буток інший... може податківцям це ніяк?
В другому випадку мале підприємство на загальній системі, що звітує раз на рік перейшло на 2% в середині вересня. Звітую за рік фінзвіт (та прибуток)? чи потрібно сдавати за 9 міс (з запізненням)? і там також не весь вересень входить в загальну систему. Знову дека не відповідає звіту про фін.рез.
Як вірно зробити? Допоможіть необізнаному.
@@Sony_Quse усі ці моменти розписуєте в декларації з податку на приубток - у полі призначеному для приміток - подивіться, там є спеціальне поле внизу декларації. Словами так і розписуєте - що перейшли із сис-ми на сис-му з я кого числа , який фін рез підч час пербув . Те що звітність не йде - це вірно) якщо б "йшла" це було б дивно)
Мар'яна, будь ласочка, якщо ПН були у Декларації за півріччя, ( мы квартальщики) то за рік треба ПН подавати?
Додаток ПН, так само як і декларація, складається наростаючим підсумком з початку року, а тому, якщо дохід виплачувався нерезиденту лише в одному з кварталів, цю виплату необхідно відображати також і в додатках до декларації за всі наступні звітні періоди до кінця року.
@@KavynMaryana Щиро дякую❤️
Малодохідники не заповнюють додаток АМ взагалі? Тобто свою амортизацію МНМА не відокремлюють?
Дякую!
Дякую!