ELABORACIÓN Y GENERACIÓN DE ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO ( ANEXO ATS ) UTILIZACIÓN DIMM ANEXOS
HTML-код
- Опубликовано: 14 окт 2024
- Que tal mi gente de RUclips, venimos con un nuevo video que tiene que ver con el Anexo Transaccional Simplificado ( ATS ) utilizando lo que es el Aplicativo DIMM ANEXOS.
Es importante que revisen este tutorial ya que así van a poder aprender como elaboran y generar lo que es este anexo donde se reportan tanto compras, ventas, retenciones recibidas, retenciones realizadas y todo lo que se genera en un periodo económico,.
Les invito a que se suscriban a mi canal y activen la campanita ya que se van a subir videos con diferentes casos referentes a estas declaraciones que son las mas importantes de cada año.
Instalación DIMM Anexos: • SRI - TUTORIAL DIMM AN...
Link DIMM ANEXOS y Plug inn de complementos: tinyurl.com/y2...
Suscríbete a nuestro canal: tinyurl.com/yy...
Síguenos en Facebook: tinyurl.com/yy...
Únete a este canal para acceder a sus beneficios:
/ @contabilidadytributac...
Contáctanos para información sobre como obtener tu firma electrónica de forma rápida y sencilla antes de 48 horas:
WhatsApp 1: 0997272674
WhatsApp 2: 0998496919
Los datos que ocupados para la realización del video fueron autorizados por el Contribuyente.
Contáctanos para información sobre como obtener tu firma electrónica de forma rápida y sencilla antes de 48 horas:
Celular 1: 0997272674
Celular 2: 0998496919
Gracias Ing. por su ayuda, ¿Cuánto es lo que se puede cobrar por hacer los anexos ATS a una SAS que tiene obligación para llevar contabilidad?
debes cobrar en base a las transacciones
buenos días disculpe la pregunta para realizar los anexos que los realiza el fin de mes con facturas del mismo o con facturas del anteriores mes
se hacen los anexos de acuerdo al periodo q estés haciendo
Inge muy buenas. Cuando se utiliza la casilla COMPENSACIONES en comprobante de venta . Muy amable y saludos.
Excelente video, una consultita si en la factura de compra es electrónica se a pagado sin utilización del sistema financiero como puedo registrar en el ats
buenas ing. una consulta si una asociacion hace declaraciones del iva mensual el ats se presenta mensual ? o como se realiza hasta que fecha se puede subir mil gracias por la ayuda, hasta que fecha deberia subir el ats
Muy bien explicado y didáctico, tengo una duda en el caso que compre aceite y harina para producir pan igual se registra en inventario?
Si tu actividad es la comercialización claro q sería inventario
La actividad es elaboracion de pan
@@stefanialoor8677 eso no tiene nada q ver, se supone q compras y vas utilizando de poco a poco, debes tener en cuenta q un inventario es algo q no lo consumes ni bien lo compras sino q de poco en poco lo sacas de la bodega
@@contabilidadytributacionat3447 muchas gracias por resolver mi duda
Ing. Felicitándole como siempre, sus videos ayudan mucho. Consulta los No Obligados a llevar contabilidad si tienen facturación electrónica. ¿Están obligado a presentar ATS? es RIMPE Emprendedor.
revisa en tu hoja de RUC tus obligaciones, si no tienes ahí realizar el ats no lo deberías hacer
@@contabilidadytributacionat3447 muchas gracias.
Excelente explicacion Ing. una consulta cuando el contribuyente asume las retenciones como se registra en el ATS.
lo registras igual, lo único que debes hacer es no marcas lo de la retención
excelente muy explicado una consulta los gastos administrativos autorización previa de importaciones para armas le pongo con el código 01 en el ats ya que es un servicio si estoy bien .
si estaría correcto poner con código 01 ya que lleva iva y no es inventario
peo si no tiene IVA
igual me pongo 01
@@candygarcia3586 cuando no tenga iva le pones en el 02
Estoy siguiendo todos tus videos y aprendiendo mucho, gracias. Te han dicho que tienes la voz de Andres Arauz? Cuando recien te escuche hasta crei que era el. jeje
Gracias por el apoyo
Hola buenas noches. En caso que maneje factura electrónica la empresa es necesario hacer el ats?
Como siempre gracias por enseñarnos, un abrazo
un gusto compartir con ustedes
buenas tardes una consulta son una persona natural no obligada a llevar contabilidad del regimen rimpe emprendedor y estoy en facturación electrónica debo presentar el ats y si si fuera el caso sería del segundo semestre del 2022. de antemano muchas gracias
No obligados no deben presentar ats
BUEN MATERIALLLLLLLL.. FELICIDADESS
EXCELENTE ESPLICACIÓN
Gracias por ese apoyo, no olvide compartir
Perfecto y claro gracias!
Un gusto
Exelente canal, realizo el ats en el dimm anexos, ahora q reviso en la página del sri me reporta los archivos con errores.porque sucede eso, si al momento de generar el anexo valido en el dimm el anexo transaccional.
El incoveniente q se está dando es con la versión actual del ats, sería bueno q hasta q arreglen ello descargues la versión anterior
EXCELENTE, MUCHAS GRACIAS, SALUDOS DESDE DURAN
Un gusto, gracias por el apoyo, no olvide compartir
Hola estimado, una pregunta. Hay ciertas secciones dentro del programa DIMM que no se visualiza de manera completa su descripción, o sea no se alcanza a leer toda la descripción, por ejemplo: En registrar un nuevo Ruc, en la parte de Tipo de identificación del representante legal....no se me visualiza por completo la descripción que tiene
eso son configuraciones de tamaño de pantalla que debes arreglar en tu computadora
Hola excelente canal, muy didactico, una pregunta tengo una sas, pero no he hecho retenciones en las compras que se han hecho en los dos meses anteriores, en el anexo debo incluir esas retenciones no realizadas? o simplemente no se declara la retencion?
Primero debes verificar si eres o no agente de retención, si no eres agente de retención no tienes porq hacerlas y todas las compras sin retención las cargas al código 332
Hola muchísimas gracias por el video una consulta, en la información de comprobante de venta que sucede si activo el casillero son comprobantes electrónicos? Mis facturas son electrónicas, debo activarlo o no?
Exacto si son comprobantes electrónicos debes activar esa opción
Buenos dias Ing. felicitaciones por apoyar al grupo contable una consulta actividad compra y venta de pescado en estado natural (se vende en el momento que se compra) en el anexo ATS lo debo registrar con el codigo 7 Inventario-Costo o gasto para declaracion de Impto o en que codigo se registra, le agradezco su atencion.
Si solo es un gasto código 2 pero si forma parte de un inventario ahí aplica el 7
Estimado,Buen dia como lleno una importacion en el ats
Buen dia, una consulta tengo facturas fisicas y electronicas, debo tambien ingresar las facturas electronicas....??? gracias por su ayuda
las facturas electrónicas ya están el sistema y tu solo debes verificarlas nada mas
Hola una consulta yo mande en cero algunos meses ahora estoy haciendo bien y m salió un anuncio de sustitutivos, mi pregunta es que hay algún problema en sustituir anexos o vi que dice ahí recuperación de carga de anexo que acaso debo escoger esa opción??? O puedo seguir remplazando sin problema solo cargando mis anexos con carga de datos 😥🤔🤔
No es correcto mandar en cero teniendo datos pero si ya estás corrigiendo no hay problema
Gracias pero lo que paso es paso que entre al régimen microempresa y x meses no salía nada de eso de que tengo obligación de anexos y bueno mi contadora no es muy pilas que se diga y no se dio cuenta que si yo era obligada a llevar contabilidad como que eso de nuevo salió este año de presentar y m toco mandar puros en blancos para igualar como un año osea has de cuenta que yo no usaba contadora ya en la actualidad 😥todo eso hago yo porq igual facturó por ahí de 5mil a 11mil a lo mucho un mes así, pero hoy estoy haciendo todo el año
Esta excelente tu video, tengo una pregunta. Los comprobantes electrónicos (incluso las retenciones que nos hacen a nosotros) no se incluyen en el ats ?? solo comprobantes físicos?
los comprobantes electrónicos no son necesarios de subir, debido a que ya están en la base de datos del sri pero si tu haces retenciones físicas de manera obligatoria para que registres dicha retención, pero lo primordial de la subida es debido a que necesitan que cuadre lo declarado en los formularios 104 y 103 junto con el anexo
@@contabilidadytributacionat3447 Gracias por el video, es de gran ayuda pero si tengo facturación electrónica y me hacen una retención física como debo subirla en el ATS?
@@EduardoSilva-dn5jj la subes de manera Manual como cualquier factura
Buen buena explicación , solventó muchas dudas pero aún tengo unita en el caso de hacer declaraciones para una sociedad sin fines de lucro dónde se realiza investigación de proyectos en si solo se obtuvo en el mes gastos con lo que es compras en lo que es transporte alimentacion y una dos facturas de honorarios profecionales tengo facturas de alimentación q tienen IVA y otras no,tambien hay una factura se servicios profesionales que igual me cobran iva y otra no ....entonces estoy un poco confundida al momento de realizar el anexo ya que quisiera poder entender como saber exactamente cuáles facturas tiene. Derecho a crédito tributario y cuáles no de ante mano muchas gracias
todo lo que graba iva da derecho a crédito tributario y todo lo q no grabe iva es parte del costo o gasto
@@contabilidadytributacionat3447 muchisiiimas Gracias ❤️
Inge muchas gracias por la explicación. Tengo un problema con la descarga de los programas de la página del SRI, intento descargar pero no obtengo nada; existe otra vía de descarga de los plugin ?
Intente desde Mozilla no del Chrome
una vez mas salvada
gracias por seguirme
ME GUSTA SU ARCHIVO DE EXCEL, ES MUY PRACTICO, UNA PREGUNTA USTED HACE TUTORIAL PARA USAR FILTRO_
No tengo tutoriales de ello de los filtros
Disculpe y que hago con las facturas de compra electronicas....?? Donde las ubicó gracias
las registras como compras normales
Buenas una pregunta, una vez que se genera el documento xml para la validación, se borran la cuentas ingresadas previamente del programa?
no te comprendo en que sentido dices q se borran las cuentas
Hola muy buenas tardes tengo una pregunta, debo incluir en el anexo transaccional los valores de IVA por una importación? y cómo debo hacerlo muchas gracias
debes ingresar los datos de acuerdo a la liquidación de aduana
EXCELENTE EL VIDE...PUEDES HACER UNO PARA REGISTRO DE NOTAS DE CREDITO..GRACIAS
que tal un gusto, ya lo voy a planificar para cargarlo
Una pregunta, si las facturas de venta son electrónicas, se da clic en el visto de comprobantes electrónicos y nada más?
Si exacto solo le pones el visto ahí para q el sistema sepa q es una venta electrónica
E
xcelentisimooo..
Ing buenas noches, tengo una duda, en las compras se registra el sustento de credito tributario en el 01 los gastos que no son parte del inventario verdad? pero esos gastos deben ser gastos directos de la actividad del ruc y se pone en 02 que no dan CT pero son gastos indirectos y que son tarifa 0%??? osea tengo que ver si son gastos directos o indirectos y asi los registro??
No tiene nada q ver q sean directos o indirectos para el sustento, lo que debes diferenciar es entre lo q es inventario y lo q no es inventario, así es el proceso
@@contabilidadytributacionat3447 entonces como mis ventas son tarifa 12%, debo registrar TODAS las compras directos, indirectos, admin con tarifa 12% en el 01 (excepto si son de inventario) para tener mi CT y deducir del impuesto a pagar, asi me dice verdad Ing??
@@fincagollita8611 así es, ya en tu contabilidad para impuesto a la renta o balances es donde tú sabes q es directo o indirecto, etc
@@contabilidadytributacionat3447 buenazo Ing ...millon gracias por su ayuda, espero que siga ayudandonos más a quienes todavia no tenemos tanta experiencia. Que Dios lo bendiga siempre.
@@fincagollita8611 un gusto
Excelente videos. En el talón resumen solo se muestran las ventas con facturas físicas?. Por que yo tengo facturación electrónica y en el talón resumen no aparecen las ventas. Gracias tu ayuda.
Esos valores de facturas de ventas electrónicas nunca saldrán porque tú vas a colocar el valor de cero en el establecimiento
@@contabilidadytributacionat3447 Gracias por tu aclaración.
@@eer2601 un gusto
@@contabilidadytributacionat3447 En la declaración del IVA mensual ¿cuando requiere firma de contador para la declaración? Gracias su ayuda
@@eer2601 todos los obligados a llevar contabilidad y las sociedades tienen que tener registrado un contador para que este al hacer la declaración firme con su clave y usuario del sri
Buen día, una consulta para realizar el ATS semestral, en el dimm debo escoger mes Junio, y registro los 6 meses de compras en ese período?
Si eres régimen micro y estás haciendo el anexo semestral en el mes de junio y diciembre se te va actividad la pregunta del régimen micro, si respondes q si eres del régimen micro ahí vas a poder acumular valores del primero o segundo semestre dependiendo de cual estés haciendo, si por error respondes no ahí solo te permitirá poner información del mes correspondiente
@@contabilidadytributacionat3447 ingeniero una pregunta ya hecho el dimm como.lo.subo a la página de rentas
ING.BUENAS TARDES. EN LA PREGUNTA APLICA CONVENIO DE DOBLE TRIBUTACION HAY QUEPONER NO
Es cuando vendes a otro país pero eso no se porq no de puede hacer las cosas y es mejor no hacer eso por el gasto deducible
Que excelente video ing una pregunta si es sociedad y no es agente de retención igual tengo que mandar todas las facturas de compras al 332 las retenciones o se puede mandar en blanco?
Todo debes mandar al 332, no se puede mandar en cero ya que debe cuadrar el anexo con la declaración de IVA
@@contabilidadytributacionat3447 muchísimas gracias por la ayuda me suscribo.. 😊
@@andre7918 un gusto
Buenas Tardes. Nos puedes explicar. Como se registra dentro del DIMM El ATS para las compras que son por importaciones. los pagos de las facturas al Exterior, y las Liquiadciones DAU de Aduana, por credito tributario del IVA.
Debería planificar el vídeo
También se ingresan comprobantes electrónicos?
normalmente se los carga para que cuadre el talón resumen con la declaraciones de IVA y retenciones en la fuente pero debes tener en cuenta q no es obligatorio
Para 2022 con el regimen Rimpe se l9 realiza igual ??
si es igual el proceso de realización del anexo
Si tengo ventas electronicas no es necesiario subirlas al anexo ATS??
el ats es obligatorio para personas naturales obligadas a llevar contabilidad y ats
Gracais Ing .excelente video
Un gusto, no olviden compartir
Buenas noches. Minuto 18:32 porque el código 312 y no el código 351 como el registro anterior en el concepto de Retención, si ambas compras son iguales la de aceite y la de azucar?
Mil ayuda para tener claro el porqué la diferencia de esos registros..
Gracias..
ya desapareció el codigo 351 ya que dejo de existir el regimen microempresas
buenas tardes cual es la diferencia entre fecha de emision y fecha de registro en el modulo de compras?
la fecha de emision es cuando se emitio el comprobrante y la fecha de registro es cuando hiciste tu registro en tus balances
@@contabilidadytributacionat3447 gracias ING 😊
DISCULPE. MI CONTABILIDAD ES DE COSTOS Y GASTOS. AL GENERAR EL ANEXO XML ME SALE ERROR. DICE QUE EL PROVEEDOR ( no es válido para el TIPO [R].) Y NECECITO HACER MI DECLARACION. ME AYUDAN. GRACIAS.
Escríbeme al whats
@@contabilidadytributacionat3447 SI PUDIERON RESOLVER ESE ERROR? :-(
Cual seria la diferencia en su elaboracion sin son facturas o documentos electronicos?
en q sentido la diferencia
Buenas noches, una pregunta ¿Qué debo hacer cuando después de subir el anexo ats me reporta una advertencia denominada "Si el pago al exterior aplicando convenios de doble tributación corresponde a un gasto deducible y sobrepasa las 20 fracciones básicas desgravadas deberá retenerse el 22 por ciento"?.
Para las compras que no tienen retención no se las realizó con el cógido 332.
De antemano agradezco su gentil respuesta.
Ahí te dice claramente q es para pagos al exterior por ende lo q debes hacer es ignorar esa advertencia y generar el xml ya q eso no es motivo para algún rechazo del anexo
@@contabilidadytributacionat3447 GRACIAS !!
Después de subir el anexo al SRI, me llegó un correo electrónico denominado "Carga correcta sin errores pero con advertencias Adjunto encontrarás el archivo de advertencias (en el archivo todas las advertencias son "Si el pago al exterior aplicando convenios de doble tributación corresponde a un gasto deducible y sobrepasa las 20 fracciones básicas desgravadas deberá retenerse el 22 por ciento") que pueden ser corregidas previo a realizar un nuevo envío" Que debo hacer ??
@@jennycampos2789 no debes hacer nada xq no es ningún error, solo se sube un recarga si esta mal pero no es tu caso
@@contabilidadytributacionat3447 Mil gracias, excelente contenido y de mucha ayuda ❤❤👍
@@jennycampos2789 un gusto
Si tiene una factura con cero y doce, se realizan dos registros de la misma factura?
"Cuando existan comprobantes de venta en los cuales, una parte corresponda a
crédito tributario y otra a costo o gasto se deben ingresar dos registros, primero
un registro del comprobante con los valores que pertenezcan a crédito tributario
y luego otro registro del mismo comprobante para los valores que pertenezcan
a costo o gasto."
Solo realizas un registro y le escoges el sustento que da derecho a crédito tributario
BUENAS NOCHES. ING. HAY QUE ACTUALIZAR EL DIM DEL ATS. GRACIAS
El último es del 03/12/2020, si no lo tienes debes actualizar
Por favor me ayuda como hacer la plantilla para subir los ats
Buenazo
Buenos días una consulta, trabajo con factura electrónica y el momento de seleccionar el casillero en la parte de ventas me sale todo en cero como debo registrar en esos casos
asi mismo te saldra siempre, en ventas debes poner en el establecimiento con valor cero
Ing buenas noches, tengo un problema con el ats, me indica en las compras que tengo 3 registros "El número de IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR [xxxxxxxxx] no es válido para el TIPO [R]., pero reviso varias veces y están correctos. No puedo grabar el ats, que puedo hacer???
debe desinstalar completamente el dimm anexo e instalar nuevamente todo para que ya no le de inconveniente
@@contabilidadytributacionat3447 ya listo Ing muchas gracias
@@fincagollita8611 un gusto
Buenas noches una empresa del Rim puede presentar ats mensual???
Si eres del régimen micro el ats se sube de acuerdo a como subiste tus declaraciones de IVA, es decir si te acogiste a una declaración mensual el ats es mensual y si te acogiste a la declaración semestral el ats es semestral
Hola buenas tardes quisiera que pudiese hacer un vídeo de declaracion de IVA y ats pero para transporte ya que con los puntos de emisión es un poco más confuso..gracias, muy buenos videos
Q tal déjame preparar material y ahí hago el vídeo
@@contabilidadytributacionat3447 sería excelente 😃 bendiciones
@@missdaisystar88 un gusto
Buenas noches porque no me registra los datos del Ruc, para proceder con el ATS de Julio del 2021
antes de empezar hacer un ATS, primero debes registrar el RUC para que lo puedas escoger
Buen día. Como se ingresa las retenciones en el ats emitidas por el banco por los cobros con tarjeta de crédito.
No se podría dar a conocer esas retenciones ya que están hechas a la tarjeta de tu cliente
Buenas tardes ing. una consultita tengo una procesadora de balanceado la materia prima que se utiliza para hacer el balanceado, en el ATS la registro con codigo 07 como inventario o con que codigo seria correcto ingresar en el ATS, muchas gracias por su ayuda
Si es inventario le mandas al inventario y si sólo es gasto le mandas a gasto
Si estoy declarando en cero las declaraciones de una sociedad pero llega la alerta de que falta los anexos como tengo q llenar ingeniero si no tengo compras ni ventas
cuando no tienes datos de compras o ventas, el anexo lo debes cargar en cero y así evitas obligaciones pendientes
Me encantaría que me ayudase con la plantilla excel para poder llevar ordenadamente mis registros me parece muy versátil gracias y felicidades x la información muy didáctico sigan adelante
Si me hablas de la plantilla q importa documentos electrónicos, debes escribirme para darte información de la misma
Saludos Cordiales, amigo me puede ayudar como puedo descargar la plantilla de excel para hacer las declaraciones de ats
Si deseas información sobre la plantilla te puedes comunicar a los contactos de la descripción
OTRA PREGUNTA, LAS FACTURAS DEL REGIMEN DE MICROEMPRESAS QUE NO SE LE HAN RETENIDO NINGUN VALOR , IGUAL SE DEBE REGISTRAR CON EL 332, DISCULPE QUE NO PONGA SIGNOS ESTOY USANDO UNA LAPTUP NUEVA DE MARCA GATEWAY, TIENE DIFERENTE MECANISMO EN COMPARACION A LA LAPTUP HP. TILDES,Y SIGNOS SON CON DIFERENTES MECANISMO.
Depende eso, si se olvidaron de retener deben asumir y si no era sujetas ahí si al 332
Cómo puedo hacer la declaración en cero de un consorcio, va junto con el ats, ayuda !!!
si no tienes ni compras ni ventas ni nada de movimientos desde generar el ats en cero igual
hola buenas tardes me puede ayudar, como hago un anexo si no tengo transacciones en el mes
Te ingrese tal y como se muestra en este vídeo y de manera inmediata te vas a la parte superior derecha que dice generar anexo y ahí ya está enseguida un anexo en cero
que pasa si por error se dijita mal una factura igual se crea el anexo? o sale alguna advertencia
el anexo lo valida sin ningún problema pero debes tener cuidado ya que después no cuadra con tu contabilidad
Buenas noches quisiera que me ayude con la plantilla para importar el anexo
Que tal un gusto, la plantilla como te podrás dar cuenta no es del sri, es una realizada por nosotros, pero tiene un costo, si deseas información me puedes escribir a los contactos de la descripción
si ninguna compra grava iva, a todas se debe poner el 332 en el ATS. me ayudan con ese dato
el 332 no se liga al iva, eso se liga el tipo de retencion
@@contabilidadytributacionat3447 pero si compro algo y no hago retención ya que yo no emito retención, en el ats debo poner con el 332 verdad, esa parte como que no tengo del todo claro
@@eduardojose1041 si la colocas en el 332
@@contabilidadytributacionat3447 gracias 🙂
Buenos dias, como ingreso una venta con tarjeta de credito en el DIMM. ?
Es una venta normal, colocas el valor de tu venta y la forma de cobro tarjeta de crédito
@@contabilidadytributacionat3447 yo le vendi a una persona natural con tcredito....y el emisor de la tarjeta de credito me emitio un Cretencion.........ingreso el nombre de la persona natural o el nombre del emisor de la tarjeta de credito....esa es mi consulta....gracias de antemano por su respuesta
@@juliopionce7509 se registra tu cliente, q la entidad financiera te allá retenido es muy aparte
La plantilla donde la puedo encontrar
hola buenas tardes seria nos pueda compartir el excel para aprendizaje o si es posible usar alguna red social para compartir el archivo?
al whatsapp y te paso
Me gusts
que sea pronto que saque el de ats con documentos electronicos
Ya está cargado, es el último de hecho y lo puedes ver seguido de este
Que pasa si hago una declaración de una sociedad y omití la parte final que dice necesita firma del contador y yo le puse no 😟
No hay inconveniente pero no es lo correcto, debes tener mucho cuidado ya q puede ser motivo de sanción en algún momento
@@contabilidadytributacionat3447 mil gracias, son los mejores ❤️
@@gabrielamasaquiza3136 un gusto
Consulta, siempre debe firmar el contador? O hay condiciones para q no deba firmar aún siendo sociedad?
si cuento con el Java instalado, no se que estará pasando!,
no te comprendo tu error, primero me dices q no puedes verificar el ruc en el ats y ahora me hablas del java, para ayudarte podrías mandarme una captura de pantalla pero no te comprendo bien lo q estas haciendo
Si te gusto el video, dale clic aqui y veras mucho mas contenido del SRI:
💚 tinyurl.com/yy9kjmy8
💚 tinyurl.com/yxnd8am4
cual es la multa por no subir el ANT
Depende personas naturales obligadas a llevar contabilidad es de 45 dólares y sociedades de 60 dólares, eso lo cancelas con un formulario 106
PARA HACER EL MES DE JUNIO
En q sentido me comentas lo del mes de junio?
@@contabilidadytributacionat3447 pense que habia un nuevo ats y que habia que actualizarlo. pero ya me indica que el ultimo es el del 3 dic 2020, muchas gracias por su gentileza.
@@marianitasoledadgomezpache1551 un gusto
ME PUEDE FACILITARME UNA COPIA DE SU ARCHIVO DE EXCEL POR FAVOR, PORQUE AUN NO SE USAR FILTRO EN EXCEL.