Заполнение формы 328.00 в 2021 году

Поделиться
HTML-код
  • Опубликовано: 30 сен 2024

Комментарии • 10

  • @yulgizabaitok5172
    @yulgizabaitok5172 3 года назад +8

    Непонятно, лучше бы сразу в отчетности показывали стрелочками!

  • @MrsColorgirl
    @MrsColorgirl 3 года назад +4

    Столкнулась также с такой проблемой, как если вы сдали отчетность до 20 числа, допустим 2-3 числа следующего месяца, то необходимо оплатить ндс в течении 10 календарных дней после сдачи отчета (даже если это раньше 20 числа), иначе мотивированного отказа не избежать. На заметку бухгалтерам!!!

  • @АКМЕН-в3х
    @АКМЕН-в3х 2 года назад +2

    бесполезная статья.. для бухгалтера и так все ясно при заполнении формы.. даже мне не бухгалтеру. а как не специалисту столкнулся с непониманием некоторых понятий и что в них прописывать. это и не освещено

  • @АйсулуЖусупова-с6к
    @АйсулуЖусупова-с6к 3 года назад +3

    А заполнение 21 графы почему не озвучили, если НДС методом зачёта.

  • @rainbowchami
    @rainbowchami 3 года назад

    Сдавала 328,00 в июле, отчетный период поставила июнь так как товар пришел 30го июня. ФНО стоит принятой, теперь незнаю отзывать или сдавать допик. Мотивированного отказа не было.

  • @buhgalter_kyz
    @buhgalter_kyz 3 года назад

    по поводу графы 9 серия и номер товаросопроводительных документов, я с портала ИС ЭСФ выгрузила фно 328 и в этой графе у меня номер СНТ отобразился и дата отправки СНТ в следующей графе. Это верно? разве не СМР в ту графу вписывать нужно?

  • @anaraiskakova
    @anaraiskakova Год назад

    что-то изменилось в 2022?

  • @марияверченко-у4у
    @марияверченко-у4у 3 года назад

    Насколько точно необходимо переписывать наименование товара из с/ф поставщика? Буква в букву или можно сокращать его?

  • @ВалентинаЧернова-щ1м

    Спасибо,все четко и понятно сказано. Единственно слайды можно по чётче ,при скриншоте плохо видно.

  • @ТатьянаЯцевич-й9ф
    @ТатьянаЯцевич-й9ф 3 года назад

    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как быть с отозванной 328 фно в 2021году? Если уже прошло сопоставление. Отозвана методом замены, тк неверно указана сумма НДС. Сопоставление заново оформлять? А если товар частично продан?