Здравствуйте, у меня проблема... Я выставлял ЭСФ только через портал(сайт) Информационную систему ЭСФ, через "1с" не выставлял, и мне сейчас не понятно как их внести в "декларацию по НДС 300 форму" ((( можете помочь?
Снимите видео по настройкам в 910 форме по зарплате за ИП от 200 000 тенге. (Только не от минималки) тут возникает ипн, а не получается настроить чтоб в форму садилась сумма ипн. Пожалуйста!
Добрый день! Мы ТОО работаем с января 2021 года, розничная торговля электротоварами. У нас во втором квартале было превышение НДС 1 800 000, а в 3 квартале выходит НДС к уплате 553 000. Получается мы в этом квартале не оплачиваем НДС и даже можем вернуть остаток с лицевого счета как сядет 300 декларация за 3 квартал?
Скажите пожалуйста,мы на учет НДС встали 24 июня, как мне сдавать эту форму(вообще никогда не сдавала раньше 300,опыта 0) выбираю 2й квартал,в форма открывается за 3ий)
Да все верно. В строке 300.00.027 В Сумма превышения НДС, относимого в зачет, над суммой начисленного налогасостоит из строк 300.00.027 I В и 300.00.027 II В: 300.00.027 I В заполняется только налогоплательщиками, предусмотренными статьей 411 НК ; 300.00.027 II В указывается сумма превышения НДС, относимого в зачет, над суммой начисленного налога сложившееся по декларации нарастающим итогом на конец отчетного налогового периода.
Здравствуйте! Спасибо вам за вашу работу!! Всё классно и понятно
Спасибо за отзыв!
Добрый день !очень полезное видео , помогает заполнение 300 формы. также очень просим вас снять видео заполнение 220 формы🙏🙏🙏
Здравствуйте, у меня проблема... Я выставлял ЭСФ только через портал(сайт) Информационную систему ЭСФ, через "1с" не выставлял, и мне сейчас не понятно как их внести в "декларацию по НДС 300 форму" ((( можете помочь?
Снимите видео по настройкам в 910 форме по зарплате за ИП от 200 000 тенге. (Только не от минималки) тут возникает ипн, а не получается настроить чтоб в форму садилась сумма ипн. Пожалуйста!
Спасибо большое!
Покажите 100 форму🙏🏻
Здравствуйте! Подскажите,пожалуйста,если компания ведет строительство жилого дома,метод применяет раздельный,то какие строки необходимо заполнять?
Спасибо🌺🌺🌺
Спасибо вам за отзыв!
👍👍👍
Добрый день! Мы ТОО работаем с января 2021 года, розничная торговля электротоварами. У нас во втором квартале было превышение НДС 1 800 000, а в 3 квартале выходит НДС к уплате 553 000. Получается мы в этом квартале не оплачиваем НДС и даже можем вернуть остаток с лицевого счета как сядет 300 декларация за 3 квартал?
Все верно
Скажите пожалуйста,мы на учет НДС встали 24 июня, как мне сдавать эту форму(вообще никогда не сдавала раньше 300,опыта 0) выбираю 2й квартал,в форма открывается за 3ий)
Вам следует обратиться на сайт ИТС its.1c.kz/ для более детального изучения. Вход по вашему логину и пароль договора сопровождения.
Добрый день! А у Вас превышена НДС относимой в зачет. Вы этому сумму не требуете возвратить? У меня например выходит 258315тг превышено.
Добрый день нет не требую. Следующими кварталами будет закрываться.
300.00.027 заполняется только с/хпроизводителями? там сумма превышения зачетного ндс, причем с/х?
Да все верно. В строке
300.00.027 В
Сумма превышения НДС, относимого в зачет, над суммой начисленного налогасостоит из строк 300.00.027 I В и 300.00.027 II В:
300.00.027 I В
заполняется только налогоплательщиками, предусмотренными статьей
411 НК
;
300.00.027 II В
указывается сумма превышения НДС, относимого в зачет, над суммой начисленного налога сложившееся по декларации нарастающим итогом на конец отчетного налогового периода.
@@kasscentre Добрый день, в строке 300.00.027 II не заполнили сумму превышения 69 292 тг.?
Нахера такое объяснение. Спасибо бл. Мы сами умеет читать, что к чему надо прибавить и отнять. Только время теряю
Не теряйте время.