Виправляємо помилки в звітності з ПДФО, ВЗ та ЄСВ | Исправляем ошибки в отчетности

Поделиться
HTML-код
  • Опубликовано: 17 ноя 2024

Комментарии • 87

  • @ПоляковаГригорівна
    @ПоляковаГригорівна 3 года назад +2

    Дякую за вчасно та прекрасно надану інформацію! Коротко та просто про складне! Щасти Вам!!!

    • @FactorAcademy
      @FactorAcademy  3 года назад

      Дякуємо, що дивитесь нас!🤎 І Вам всього найкращого!

  • @АналітикЗарплатитаБухгалтерії1

    Дуже важлива інформація! До мене вже зверталися клієнти, як виплавити помилки за минулі періоди.

  • @СвітланаДолинська-ь4ы

    Благодарю за разъяснение, очень доходчиво

  • @ГалинаФедосеева-я5н

    Дякую. Коротко та зрозуміло!

  • @МаксимРеу
    @МаксимРеу 3 года назад +2

    Ліля класна, молодець!👍 Все розповідає зрозумілою та доступною мовою.👏

  • @ТатьянаБилык-б1у
    @ТатьянаБилык-б1у 3 года назад +6

    Большое спасибо за исчерпивающу информацию, подскажите если ошибка в Ідент.коде в 2020году как исправить в 2021году

  • @ВикаБандалиева
    @ВикаБандалиева 3 года назад

    Дякую!!! Дуже допомогли !!!!

  • @nataliaapusha8871
    @nataliaapusha8871 3 года назад +13

    Як виправити помилки не в додатках, а в самому розрахунку? Нічого про це не сказано у відео. Якщо виправляємо в додатках, що з самим розрахунком також нічого не сказано.

    • @ЮлияЮрьева-д2у
      @ЮлияЮрьева-д2у 3 года назад

      В розрахунку автоматом формує із додатків

    • @annalyzia2597
      @annalyzia2597 2 года назад

      @@ЮлияЮрьева-д2у у меня сформировало само, только мне надо было заполнить не строку 1.4 допомога за рахунок фонду, а 1.3. за рахунок підприємства. Я сразу не досмотрела. И как исправить?

  • @ЯковО-щ1ч
    @ЯковО-щ1ч 3 года назад +18

    А знаете, что ещё можно сделать? Выпустить ещё ролик не с таким названием, а с названием: "Виправляємо помилки в звітності з ПДФО, ВЗ та ЄСВ, які допустив не платник, а ДПС і Мінфін". И перечень ошибок:
    1. обязательная отметка в строке 091, когда плательщик НЕ является работодателем и сдаёт ТОЛЬКО Додатки 4ДФ в составе Розрахунку (что противоречит Порядку заполнения),
    2. обязательное проставление кода в поле 032 Додатка 4ДФ теми, кто согласно Порядка не должен его заполнять (ФОПы и ЮЛ не имеющие обособленных подразд.),
    3. "принудительная" замена местами в xml-файле Додатка Д1 отметки в графе "22. Ознака неповного робочого часу" на отметку в графе "23. Ознака наявності спецстажу",
    4. "принудительная" ошибка в нумерации додатков, возникающая при отправке xml-пакета в ДПС,
    5. неверная нумерация строк 033 и 034 в Д6 (должно быть в соответствии с Порядком - 032, 033),
    6. отсутствие квартальной формы для додатка 4ДФ (без разбивки на месяцы) для исправлений за периоды до 2021г.,
    7. отсутствие месячной формы для додатка 5 для исправлений за периоды до 2021г.,
    8. неправильное и непонятное описание в Порядке поля 02 для заполнения реквизита в додатке Д5 "номер місяця у звітному кварталі (цифрове значення від 1 до 3)",
    9. отсутствие некоторых полей для заполнения в утверждённой "бумажной" форме ("031 Податковий номер" Додатку Д3, "031 Податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта платника єдиного внеску" Додатку Д6 и пр.)...

    • @FactorAcademy
      @FactorAcademy  3 года назад +1

      Спасибо, передали предложение экспертам 👍

  • @VladimirBezverhiy
    @VladimirBezverhiy 3 года назад +1

    Спасибо большое! Своевременная консультация! Выловил уже у себя косяк в 4кв.20г.)))))

  • @ЮлияЮрьева-д2у
    @ЮлияЮрьева-д2у 3 года назад +6

    Примеры нужны, визуализация, а то это тоже самое что почитать разъяснение от налоговой.

  • @АльонаФедорчук-д5м
    @АльонаФедорчук-д5м 2 года назад

    Дуже інформативне відео, все чітко і зрозуміло👍
    Чи можете ще підказати як правильно виправити таку помилку: у 4 кварталі не вказали звільнення працівника і не додали Дод.5, просто забули вказати про звільнення, як виправити таку помилку? Подавати Новий звітний (термін подачі поки не минув) без всіх додатків Д1, Д2, Д3, додатки ДФ і залишити лише ДФ за той місяць в якому було звільнення і лише рядок з тим працівником якого звільнили, а також додати Д5? Чи якось по-іншому?

  • @МарияЛукошина-ц2к
    @МарияЛукошина-ц2к 3 года назад +4

    Доброго дня. Як вилучити з 4 ДФ рядки з розділу II? У новому звіти цей розділ не заповнюється, але вже виникла така ситуація

  • @ВалентинаВойтенко-я1б

    Якщо в квитанції №2 написано дослівно :"Пакет не прийнято Код помилки 01."Треба здати звітну чи нову звітну.?

  • @ОленаКравчук-и8з

    Добрий день! Якщо помилка допущена в головному док. Розрахунку, а саме випадково зазначена кількість застрахованих осіб, яким у звітному періоді нараховане грошове забезпечення. Як виправити?

  • @larisanesterenko3499
    @larisanesterenko3499 3 года назад

    Дякую за вичерпну інформацію. Все чітко та зрозуміло

  • @ГалинаК-п5л
    @ГалинаК-п5л 3 года назад +1

    Доброго дня. Щиро дякую за Ваші чіткі та зрозумілі роз'яснення , жалію що раніше не потрапила на Ваш канал. Все так як Ви пояснили, але як уточнені дані ( наприклад повністю зняли всі нарахування по працівнику і в додатку1 і в додатку 4ДФ) перенести у сам розрахунок- адже там не поставиш "-" по зарплаті та ЄСВ і як заповнювати "шапки" цих додатків при коригуванні показників. Буду дуже Вам вдячна, якщо відповісте на моє запитання.

    • @Sanaok58
      @Sanaok58 3 года назад +1

      Вот-вот. Четкие ра

  • @ВероникаМартин-р6б
    @ВероникаМартин-р6б 3 года назад

    Дякую

  • @ИринаРедько-к3в
    @ИринаРедько-к3в 3 года назад +3

    Пробовала новый отчёт за 1 кв 2021 новый корректировать, не проходит.

  • @сергеймацюк-р4щ
    @сергеймацюк-р4щ 3 года назад +1

    Я фоп другої групи на спрощенії системі. Як виправити звіт єсв форма д5 річна за 2020рік. Сроки пройшли. Помилково внесені суми єсв, які дозволили не сплачувати за веснянний карантин 2020.

  • @СветланаАврамова-ж9л

    Добрый день. В 4ДФ за 2 квартал 2021г. ошиблась в заполнении ИНН одного работника, их всего двое, только сейчас обнаружила. Вопрос: в уточняющем отчёте заполняю строку с ошибочным ИНН, гр.10 (1), строка 2 с правильным, гр.10(0), тогда в последних графах: кол-во рядков- 2; кол-во физ.осіб ??(факт.1, второго кода на предприятии не существует). Буду очень признательна, если ответите. Спасибо большое, Вы нам очень нужны. Удачи всей команде.

  • @olesyabessonova4362
    @olesyabessonova4362 3 года назад

    Добрый день! В отчете по ЕСВ за 2020 по форме F3000513 - код помилка 09: Помилка для ФО- на спрощеній системі оподаткування (для тих, хто застосовує код категорії особи - “6“) з 01.04.2021 звітність подається за формою визначення наказом від 19.06.2015 №578, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 07 липня 2015р. за №799/27244 ( із змінами ) №752 від 09.12.2020.
    Попробовала подать по новым формам объедененный, но его тоже не приняли, так как ранее отчет по ЕН уже был подан и принят. Подскажите, пожалуйста, что делать в такой ситуации? Заранее благодарю

  • @annalyzia2597
    @annalyzia2597 2 года назад

    Як виправити помилки не в додатках, а в самому розрахунку? Що з самим розрахунком ? В мене сформован розрахунок де є лікарняні, тільки мені треба було заповнити не строку 1.4 допомога за рахунок фонду, а 1.3. за рахунок підприємства. Я побачила запізно не додивилась. Як виправити? В додатках все вірно.

  • @алинамалюма
    @алинамалюма Год назад

    Що робити якщо я не здавала звіт по працівнику? Цілий рік просто забула не знаю чому

  • @lesiamudryk3986
    @lesiamudryk3986 3 года назад

    Доброго дня! Виявили помилку в іпн працівника за весь 2020 рік. як правильно виправляти - кожний місяць окремо?

  • @ВалентинаНивинская

    Добрий день. В звіті по ЄСВ за 2012 рік( додаток 4, таблиця 6) не записано рік. Отримано 1 та 2 квитанції .Звіт прийнято. Зараз виявили, що в електронному кабінеті не видно звіт за цей період та працівникам за цей місяць не нараховано стаж. Що робити, як виправити?

  • @tansav3523
    @tansav3523 3 года назад +2

    Как заполнить графу 18 доначисление до МЗП если сумма у копейками

  • @ЛюдмилаБуланная
    @ЛюдмилаБуланная 3 года назад +1

    Будь ласка, надайте роз'яснення, яким чином подати звіт ЕСВ за минулі періоди, правонаступником.

  • @ДаряСтепаненко-о9я
    @ДаряСтепаненко-о9я 3 года назад +1

    Підкажіть, будь ласка, чи потрібно вказувати номер місяця, номер додатку та кількість працюючих у новому звітному звіті, якщо потрібно додати нарахування пдфо та вз з орендної плати фіз. особі за кожен місяць 1 кварталу? Звіт по працівникам здано, а про податки з орендної плати забули.

    • @ЛіліяУшакова
      @ЛіліяУшакова 3 года назад

      за усними роз'ясненнями податківців, якщо виправляєете помилки, допущені в новому 4ДФ за 1 квартал 2021 року, то так, слід повторити реквізитну частину 4ДФ за місяць, що виправляєте

  • @НаталіяЛазорько
    @НаталіяЛазорько 3 года назад

    Доброго дня! Підкажіть будь ласка, як правильно виправити помилку у Додатку 1 (Д1) за 2 квартал 2020 року, якщо були неправильно проставлені дні лікарняного. Людина хворіла з 26 лютого 2020 року по 24 квітня 2020 рік. В квітні 2020 року був поданий звіт з ЄСВ, але дні лікарняного показали тільки за 4 місяць (квітень), треба зробити виправлення на 4 дні лютого та 16 днів березня. В травні у звіті дні лікарняного указано правильно (15 днів березня і 24 дні квітня).

  • @НадеждаМатвийчук
    @НадеждаМатвийчук 3 года назад

    Ліля! У мене написано: виправте помилки та надішліть повторно ел. документ.Дані не завантажено до реєстру застрахованих осіб. Виходить треба вислати ще один звіт правильний, ПІДСКАЖІТЬ БУДЬ-ЛАСКА

  • @АринаШклярук
    @АринаШклярук 3 года назад

    Добрый день, была ошибка в додатке 5 за 3 квартал 2018 года, работника перевели 2.07.2018 с должности касира на должность бухгалтера и не указали это в додатке 5, до когда можно это исправить, установлены ли сроки?

  • @ТетянаМикитюк-ж6з
    @ТетянаМикитюк-ж6з 3 года назад

    Доброго дня шановна Ліля! Прошу роз'яснити, як правильно в Додатку 5 «Уточнюючий» за 1 кв.2021р. виправити помилку за жовтень 2020р. про звільнення найманого працівника. Здаю звіти в електронному кабінеті платника податків. Дуже буду вдячна, якщо надасте відповідь.

  • @Залізняка10ОСББСтрий
    @Залізняка10ОСББСтрий 3 года назад +2

    у додатку 4ДФ за березень 2021 року не показали нарахування доходу з ознакою 157 (звітний звіт). У (звітному новому )звіті виправляю помилку, а саме додаю рядки з ознакою доходу 157 та ознакою 0 (10 колонка),сформувала Податковий розрахунок та додаток 4 ДФ.Отримала відповідь ,що документ не прийнято,документ в електронному вигляді не відповідає затвердженому формату через відсутність заявлених у пакеті документів(порушено цілісність пакету),в чому причина?

  • @irinairina5126
    @irinairina5126 3 года назад

    Помилково заповнила рядок 19 в дод.1 Нового звіту, підкажіть як виправляти????Дякую.

  • @MrBlack2626
    @MrBlack2626 3 года назад +1

    1. При поданні коригуючого звіту 1дф (до 2021 року), який номер місяця потрібно ставити в шапці звіту 4дф?
    2. Якщо виялось що звіт ЄСВ зовсім не подавався за 1 місяць 2016 року (таблиця 5, таблиця 6), як це можна виправити? Уточнюючий не виходить подати, приходить з помилкою (не знайдено звіт за період), а коли подається звітний за той період, помилка (за цей період діяла інша форма)

    • @ЯковО-щ1ч
      @ЯковО-щ1ч 3 года назад +1

      1. Смотря в каком месяце была ошибка: например, если ошибка была допущена за ноябрь 2020, то в "уточнюючем" Податковом розрахунке за 4 кв. 2020 в Додатке 4ДФ будет номер месяца 2 (ноябрь - второй по счёту месяц в 4 квартале).
      2. (относится и к первому вопросу тоже). Предполагаю, что "в теории" и в Порядке они прописали (кое-как), а свой шлюз ДПС не "подстроила" на приём исправлений за предыдущие периоды (до 2021г.).
      Возможно - уточняться за "старые" периоды можно будет не раньше, чем через месяц-два (оптимистический вариант): только после того, как ДПС научится спокойно и без ошибок принимать хотя б "звітну" за І квартал 2021 😊

    • @ЛіліяУшакова
      @ЛіліяУшакова 3 года назад +2

      1. Місяць не заповнюєте. Вказуєте лише квартал, який коригуєте. Обіцяють, що буде проходити.
      2. Слід подавати за новою формою. Це зазначено в п.п. 9 п. 9 розд. V Порядку № 4: якщо платником єдиного внеску не подавався Розрахунок за попередній звітний (податковий) період, такий платник податків зобов'язаний подати Розрахунок у поточному звітному (податковому) періоді за формою, що діє на день подання такого Розрахунку. Якщо подаєете за новою формою, а не проходить, то можливо ще не допилили форму

    • @ЛіліяУшакова
      @ЛіліяУшакова 3 года назад +1

      Уточнення по питанню 1. У податківців не проходить 4ДФ без номера місяця, а контроль прибрати не можуть. Тому наразі рекомендують вказувати номер місяця - "3". Відповідне роз'яснення податківців буде в газеті Податки та бухоблік

  • @ОксанаКондрацкая-щ1й
    @ОксанаКондрацкая-щ1й 3 года назад +2

    Забыла сдать отчет за 4 квартал 1дф, подаю сейчас по новой форме, только додаток 4й, и не принимают(((. Как его сдать? Как уточненку, но нечего уточнять :(

    • @ЛіліяУшакова
      @ЛіліяУшакова 3 года назад +1

      вы правильно делаете. Нужно сдать по новой форме с типом "звитний" (на титульном листе Расчета заполняете реквизиты + додаток 4ДФ). Сейчас может не принимать, из-за проблем с работоспособностью самой программы. Попробуйте чуть позже.

    • @ГалинаФедосеева-я5н
      @ГалинаФедосеева-я5н 3 года назад

      подаете звітну за 4-й кв

  • @ЯковО-щ1ч
    @ЯковО-щ1ч 3 года назад +2

    Спасибо за видео! Предположим, я исправляю данные за 4 квартал 2020 (в "бывшей" 1ДФ). Создаю Податковий розрахунок за 4 квартал 2020 с Додатком 4 ДФ: одним, если ошибка была в одном месяце; в двух, если ошибки были в двух месяцах" в трёх, если ошибки были в трёх месяцах. так? А как быть со вторым разделом 4ДФ и заполнением строк по "ВЗ" и "ВЗ-виключення"? Если за один месяц исправления, то вопросов не возникает. А если 2 додатка 4ДФ будет, или 3? В каком из них проводить корректировку во втором разделе и вносить в строку "ВЗ-виключення" информацию из "старой" 1ДФ за 4 кв. 2020?

    • @ВарвараСорока-с2ъ
      @ВарвараСорока-с2ъ 3 года назад

      И где указать - за какой именно период проводится корректировка ВЗ?

    • @ЛіліяУшакова
      @ЛіліяУшакова 3 года назад +1

      если корректируете 2020, то указываете только квартал, например, 2020 год, 4 квартал. Месяц не нужно указывать (обещали, что будет пропускать). В разделе 1 корректируете только НДФЛ квартальными суммами. ВС (графы 5а, 5) не заполняете. В разд. 2 исправляете ВС как и раньше: "ВС-виключення" - убрали, "ВС" - вписали верную сумму

    • @ЯковО-щ1ч
      @ЯковО-щ1ч 3 года назад

      ​@@ЛіліяУшакова Спасибо! По разделу 1 вопросов нет. По разделу 2, кстати, там кроме ВЗ, который нужно "откорректировать" есть ещё и данные по ПДФО (нараховано, перераховано) - по идее их нужно брать из квартального 1ДФ, который исправляем... Но, вот как быть с НЕмесячными формами за предыдущие периоды (если пока что они месячные)? Поживём-увидим...
      Не в тему: читал об отказе в приёме по Д5 за периоды до 2021: причина не найден период квартал (например 2020): т.е. тогда были месячные формы Додатка 4 с табл. 5 и ДПС не "настроила" корректировку теперь уже квартальными додатками Д5.
      Боюсь, что также долго они будут "исправлять" свои ошибки и по приёму 4ДФ за предыдущие периоды, чтоб была возможность сдачи квартальной (одной), а не месячной (до трёх) в составе квартальной формы...

    • @ЛіліяУшакова
      @ЛіліяУшакова 3 года назад

      @@ЯковО-щ1ч я так понимаю у них сейчас задача № 1 принять отчетность за 1 квартал. Потому как печалька. Сами налоговики на местах просят не подавать пока отчетность. Даже если приходит квитанция 2, не факт, что все село верно. Особенно в пенсионной части отчетности.

    • @ЯковО-щ1ч
      @ЯковО-щ1ч 3 года назад +1

      ​ @Варвара Сорока перед созданием выбираете нужный период. Например: выбрали период 3 квартал 2020. И в нём создаёте "Уточнюючий" Податковий розрахунок и к нему - Додаток 4ДФ (уточнюючий). Заполняете раздел ІІ.
      Если корректируете периоды 2021 года (и далее) "Новим звітним" или "Уточнюючим", то разд. ІІ по ВЗ не заполняете, а добавляете или удаляете строки в разделе І.
      Не торопитесь "исправляться" за периоді до 2021г.! ДПС ещё не научилась принимать обычные отчёты за І квартал 2021. Подождите месяц-два, пока они будут "учиться"!

  • @НатаНата-о6т
    @НатаНата-о6т 3 года назад

    Якщо я сьогодні виправила Д5 посаду прац. Звіт роблю уточнюючий. То я відправляю тільки Д5 чи весь звіт в Дфс

  • @vikra1103
    @vikra1103 3 года назад

    Спасибо большое! Очень информативно. Только интересно, а как исправить ошибку, если в 4ДФ забыла заполнить строку "Всього"? Надо удалять и добавлять заново все строки или только заполнить строку "Всього" с общими суммами по графам?

  • @ТетянаЩербатюк-б9х
    @ТетянаЩербатюк-б9х 3 года назад

    Як відмінити в таблиці Д1 виплату матеріальної допомоги при звільненні по ст.40 п 1

  • @ТатьянаДробахина-ф7е

    Добрый вечер. Никто чётко не может сказать как исправить ошибку по ЕСВ за декабрь 2020 в новой форме отчёта. Не указала наличие трудовой книжки.

  • @ТетянаЛевчук-щ7ы
    @ТетянаЛевчук-щ7ы 3 года назад

    Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, як відобразити у Д1 за січень 2021р. зарплату працівника за грудень 2020 р. з мінусом у зв’язку з тим, що наприкінці грудня 2020 р. був відкритий лікарняний (29.12.20-10.01.21). Програма мінусову суму вказує як помилку, але це ж не помилка, а зміни в робочому часі. Зарплата за грудень нарахована і виплачена була 23 грудня

    • @tatya_0309
      @tatya_0309 3 года назад

      А вам наверно декабрь нужно корректировать, а не январь. Я так понимаю, вы начислили зп за декабрь полный месяц, а сотрудник принёс больничный

  • @АняЛысенко-т9ц
    @АняЛысенко-т9ц 3 года назад +2

    Как подавать отчет за подразделения не за основным местом учета?

    • @ЛіліяУшакова
      @ЛіліяУшакова 3 года назад +2

      Головное предприятие делает 2 Расчета. Первый за себя: Расчет (в строке 032 - код по своему местонахождению) + Д1, Д5, Д6 на всех + 4ДФ без работников неуполномоченного подразделения. Второй Расчет за неуполномоченное (в строке 032 - код за неуполномоченным) + 4ДФ за работников неуполномоченного. Обра Расчета подаете по месту нахождения головного предприятия.

    • @СветланаМигаль-е4д
      @СветланаМигаль-е4д 3 года назад

      @@ЛіліяУшакова будет Розрахунок №1 звітній та Розрахунок № 2 звітній ? ( два звітних за 1 кв-л, поданих по основному месту с разными 032 ) Подалі так - ПО подразделению пришел отказ "Помилка Після успішного подання Розрахунку з типом «Звітний»
      подання Розрахунку з типом «Звітний» або "Звітний" та
      «Довідковий» заборонено.

  • @Людмилаколесникова-й4н

    Якщо звіт не прийнято, в зв'язку з тим що відсутній сертифікат ЕЦП в ДПС , повторно здавати як" звітний" чи " звітний новий".

    • @ЛіліяУшакова
      @ЛіліяУшакова 3 года назад

      яко не прийнято, то як звітний. Звітний новий для виправлення помилок у прийнятому звіті. А у вас такого ще немає

  • @1703Angelik
    @1703Angelik 3 года назад

    Відео дає зовсім все те ж що пише в законі,жодного прикладу

  • @nikolordafedo3372
    @nikolordafedo3372 3 года назад

    На словах, вроде всё ясно, а "Звітний новій" никак не принимают. Может кто то подсказать, если у кого получилось?

  • @НаталіяЛазорько
    @НаталіяЛазорько 3 года назад

    Я так розумію, що відповіді не буде?

  • @СашаГула-ц3в
    @СашаГула-ц3в 3 года назад

    Допоможить виправити помилку в ІПН за січень 2011року в об'єднаній звітності по ЄСВ

  • @МаринаПетровна-е8о
    @МаринаПетровна-е8о 4 месяца назад

    Обясните как можна скоригуваты ошыбочно поданый пустой без додатков розрахунок срок подачи пройшов за з квартал 2022р юридычна особа працюе 3 найманых працивныка

  • @Sanaok58
    @Sanaok58 3 года назад +1

    НИ О ЧЕМ!!!! Приложение 1 рассмотрели - ошибки исправили! А что с налоговым расчетом! Он исправляется? Автоматически ошибки исправляются? Он в НОВОМУ ЗВІТНОМУ ІСНУЄ? Чи тільки додатки?

  • @miihat
    @miihat 3 года назад +2

    Бюрократичне лайно ! замість того щоб займатись реальним ділом заплативши всі податки, приходиться заповнювати і витрачати час на цей ідіотський звіт, допоки в країні буде така "спрощена система" оподаткування, чесного бізнесу не буде((

  • @Iryna-p74
    @Iryna-p74 3 года назад

    Здравствуйте,в отчете за 1й кв 2021 допущена ошибка в приложнии Д1, ошибка в разбивке больничного по месяцам, то есть в 3м месяце указано,скажем, "29" , месяц 3 , дней нетрудоспособности 31 ,сумма 10000, а нужно "29" месяц 2 ,дней нетрудоспособности 20, сумма 6600, и "29" месяц 3,дней нетрудоспособности 10, сумма 3400. Исправляю - "новий звітній", додаток 1 за місяць 3, строка за март с признаком 1 для исключения,затем две строки с признаком 0 для включения. Указываю номер месяца-3,номер додатка -3 .Подскажите,пожалуйста,какой ставить номер у головному розрахунку-"квартал 1, номер розрахунку теж 1? А як його взагалі заповнити, там якісь цифри переносяться з додатку 1 чи просто в вказати, скількі додатків та скільки сторінок ( 1 та 2 відповідно), а всі графи інші з прочерками? Але ж суми не міняються, як було у березні нараховано 10000 по лікарняному,так і залишилося, тільки ознака,що у березні нарахували 6600 по лікарняному лютого, який наданий у березні, та 3400 по лікарняному березня.Дякую! Перепрошую.що почала російською

  • @алинамалюма
    @алинамалюма Год назад

    Податки я за нього платила

  • @АнтонинаЯрощук
    @АнтонинаЯрощук 3 года назад

    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, если отчёт за 2квартал 2021 не принят ( только сейчас заметили, т.к. квитанцию 2 получили, но не обратили внимания, что отчёт не прошел (строка 32 -код не соответствует), как его сдать в 3-ем квартале. Пробовала по-разному, не проходит, и код меняли, и # розрахунку. Через уточненку просит в дод1 в графе 25 "0" и "1". Помогите, пожалуйста, три дня из жизни выбросила. Сил нет. За 3 квартал прошел, а этот никак. Спасибо ОГРОМНОЕ. С меня лайк и подписка!

  • @НадеждаНадежда-ж9т
    @НадеждаНадежда-ж9т 3 года назад

    Якщо в квитанції №2 написано дослівно :"Пакет не прийнято Код помилки 01."Треба здати звітну чи нову звітну.?

    • @НастяПодсекира
      @НастяПодсекира 3 года назад +1

      У меня тот же код ошибки. Пишет, что строки 07-110 в основной части заполняются только в отчёте "Звітний", в остальных не заполнять. Но в строке 07 КВЕД, если его убрать, то отчёт "помилковий". Как быть? Бред какой-то!