Як виправити помилки не в додатках, а в самому розрахунку? Нічого про це не сказано у відео. Якщо виправляємо в додатках, що з самим розрахунком також нічого не сказано.
@@ЮлияЮрьева-д2у у меня сформировало само, только мне надо было заполнить не строку 1.4 допомога за рахунок фонду, а 1.3. за рахунок підприємства. Я сразу не досмотрела. И как исправить?
А знаете, что ещё можно сделать? Выпустить ещё ролик не с таким названием, а с названием: "Виправляємо помилки в звітності з ПДФО, ВЗ та ЄСВ, які допустив не платник, а ДПС і Мінфін". И перечень ошибок: 1. обязательная отметка в строке 091, когда плательщик НЕ является работодателем и сдаёт ТОЛЬКО Додатки 4ДФ в составе Розрахунку (что противоречит Порядку заполнения), 2. обязательное проставление кода в поле 032 Додатка 4ДФ теми, кто согласно Порядка не должен его заполнять (ФОПы и ЮЛ не имеющие обособленных подразд.), 3. "принудительная" замена местами в xml-файле Додатка Д1 отметки в графе "22. Ознака неповного робочого часу" на отметку в графе "23. Ознака наявності спецстажу", 4. "принудительная" ошибка в нумерации додатков, возникающая при отправке xml-пакета в ДПС, 5. неверная нумерация строк 033 и 034 в Д6 (должно быть в соответствии с Порядком - 032, 033), 6. отсутствие квартальной формы для додатка 4ДФ (без разбивки на месяцы) для исправлений за периоды до 2021г., 7. отсутствие месячной формы для додатка 5 для исправлений за периоды до 2021г., 8. неправильное и непонятное описание в Порядке поля 02 для заполнения реквизита в додатке Д5 "номер місяця у звітному кварталі (цифрове значення від 1 до 3)", 9. отсутствие некоторых полей для заполнения в утверждённой "бумажной" форме ("031 Податковий номер" Додатку Д3, "031 Податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта платника єдиного внеску" Додатку Д6 и пр.)...
Дуже інформативне відео, все чітко і зрозуміло👍 Чи можете ще підказати як правильно виправити таку помилку: у 4 кварталі не вказали звільнення працівника і не додали Дод.5, просто забули вказати про звільнення, як виправити таку помилку? Подавати Новий звітний (термін подачі поки не минув) без всіх додатків Д1, Д2, Д3, додатки ДФ і залишити лише ДФ за той місяць в якому було звільнення і лише рядок з тим працівником якого звільнили, а також додати Д5? Чи якось по-іншому?
Добрий день! Якщо помилка допущена в головному док. Розрахунку, а саме випадково зазначена кількість застрахованих осіб, яким у звітному періоді нараховане грошове забезпечення. Як виправити?
Доброго дня. Щиро дякую за Ваші чіткі та зрозумілі роз'яснення , жалію що раніше не потрапила на Ваш канал. Все так як Ви пояснили, але як уточнені дані ( наприклад повністю зняли всі нарахування по працівнику і в додатку1 і в додатку 4ДФ) перенести у сам розрахунок- адже там не поставиш "-" по зарплаті та ЄСВ і як заповнювати "шапки" цих додатків при коригуванні показників. Буду дуже Вам вдячна, якщо відповісте на моє запитання.
Я фоп другої групи на спрощенії системі. Як виправити звіт єсв форма д5 річна за 2020рік. Сроки пройшли. Помилково внесені суми єсв, які дозволили не сплачувати за веснянний карантин 2020.
Добрый день. В 4ДФ за 2 квартал 2021г. ошиблась в заполнении ИНН одного работника, их всего двое, только сейчас обнаружила. Вопрос: в уточняющем отчёте заполняю строку с ошибочным ИНН, гр.10 (1), строка 2 с правильным, гр.10(0), тогда в последних графах: кол-во рядков- 2; кол-во физ.осіб ??(факт.1, второго кода на предприятии не существует). Буду очень признательна, если ответите. Спасибо большое, Вы нам очень нужны. Удачи всей команде.
Добрый день! В отчете по ЕСВ за 2020 по форме F3000513 - код помилка 09: Помилка для ФО- на спрощеній системі оподаткування (для тих, хто застосовує код категорії особи - “6“) з 01.04.2021 звітність подається за формою визначення наказом від 19.06.2015 №578, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 07 липня 2015р. за №799/27244 ( із змінами ) №752 від 09.12.2020. Попробовала подать по новым формам объедененный, но его тоже не приняли, так как ранее отчет по ЕН уже был подан и принят. Подскажите, пожалуйста, что делать в такой ситуации? Заранее благодарю
Як виправити помилки не в додатках, а в самому розрахунку? Що з самим розрахунком ? В мене сформован розрахунок де є лікарняні, тільки мені треба було заповнити не строку 1.4 допомога за рахунок фонду, а 1.3. за рахунок підприємства. Я побачила запізно не додивилась. Як виправити? В додатках все вірно.
Добрий день. В звіті по ЄСВ за 2012 рік( додаток 4, таблиця 6) не записано рік. Отримано 1 та 2 квитанції .Звіт прийнято. Зараз виявили, що в електронному кабінеті не видно звіт за цей період та працівникам за цей місяць не нараховано стаж. Що робити, як виправити?
Підкажіть, будь ласка, чи потрібно вказувати номер місяця, номер додатку та кількість працюючих у новому звітному звіті, якщо потрібно додати нарахування пдфо та вз з орендної плати фіз. особі за кожен місяць 1 кварталу? Звіт по працівникам здано, а про податки з орендної плати забули.
за усними роз'ясненнями податківців, якщо виправляєете помилки, допущені в новому 4ДФ за 1 квартал 2021 року, то так, слід повторити реквізитну частину 4ДФ за місяць, що виправляєте
Доброго дня! Підкажіть будь ласка, як правильно виправити помилку у Додатку 1 (Д1) за 2 квартал 2020 року, якщо були неправильно проставлені дні лікарняного. Людина хворіла з 26 лютого 2020 року по 24 квітня 2020 рік. В квітні 2020 року був поданий звіт з ЄСВ, але дні лікарняного показали тільки за 4 місяць (квітень), треба зробити виправлення на 4 дні лютого та 16 днів березня. В травні у звіті дні лікарняного указано правильно (15 днів березня і 24 дні квітня).
Ліля! У мене написано: виправте помилки та надішліть повторно ел. документ.Дані не завантажено до реєстру застрахованих осіб. Виходить треба вислати ще один звіт правильний, ПІДСКАЖІТЬ БУДЬ-ЛАСКА
Добрый день, была ошибка в додатке 5 за 3 квартал 2018 года, работника перевели 2.07.2018 с должности касира на должность бухгалтера и не указали это в додатке 5, до когда можно это исправить, установлены ли сроки?
Доброго дня шановна Ліля! Прошу роз'яснити, як правильно в Додатку 5 «Уточнюючий» за 1 кв.2021р. виправити помилку за жовтень 2020р. про звільнення найманого працівника. Здаю звіти в електронному кабінеті платника податків. Дуже буду вдячна, якщо надасте відповідь.
у додатку 4ДФ за березень 2021 року не показали нарахування доходу з ознакою 157 (звітний звіт). У (звітному новому )звіті виправляю помилку, а саме додаю рядки з ознакою доходу 157 та ознакою 0 (10 колонка),сформувала Податковий розрахунок та додаток 4 ДФ.Отримала відповідь ,що документ не прийнято,документ в електронному вигляді не відповідає затвердженому формату через відсутність заявлених у пакеті документів(порушено цілісність пакету),в чому причина?
1. При поданні коригуючого звіту 1дф (до 2021 року), який номер місяця потрібно ставити в шапці звіту 4дф? 2. Якщо виялось що звіт ЄСВ зовсім не подавався за 1 місяць 2016 року (таблиця 5, таблиця 6), як це можна виправити? Уточнюючий не виходить подати, приходить з помилкою (не знайдено звіт за період), а коли подається звітний за той період, помилка (за цей період діяла інша форма)
1. Смотря в каком месяце была ошибка: например, если ошибка была допущена за ноябрь 2020, то в "уточнюючем" Податковом розрахунке за 4 кв. 2020 в Додатке 4ДФ будет номер месяца 2 (ноябрь - второй по счёту месяц в 4 квартале). 2. (относится и к первому вопросу тоже). Предполагаю, что "в теории" и в Порядке они прописали (кое-как), а свой шлюз ДПС не "подстроила" на приём исправлений за предыдущие периоды (до 2021г.). Возможно - уточняться за "старые" периоды можно будет не раньше, чем через месяц-два (оптимистический вариант): только после того, как ДПС научится спокойно и без ошибок принимать хотя б "звітну" за І квартал 2021 😊
1. Місяць не заповнюєте. Вказуєте лише квартал, який коригуєте. Обіцяють, що буде проходити. 2. Слід подавати за новою формою. Це зазначено в п.п. 9 п. 9 розд. V Порядку № 4: якщо платником єдиного внеску не подавався Розрахунок за попередній звітний (податковий) період, такий платник податків зобов'язаний подати Розрахунок у поточному звітному (податковому) періоді за формою, що діє на день подання такого Розрахунку. Якщо подаєете за новою формою, а не проходить, то можливо ще не допилили форму
Уточнення по питанню 1. У податківців не проходить 4ДФ без номера місяця, а контроль прибрати не можуть. Тому наразі рекомендують вказувати номер місяця - "3". Відповідне роз'яснення податківців буде в газеті Податки та бухоблік
Забыла сдать отчет за 4 квартал 1дф, подаю сейчас по новой форме, только додаток 4й, и не принимают(((. Как его сдать? Как уточненку, но нечего уточнять :(
вы правильно делаете. Нужно сдать по новой форме с типом "звитний" (на титульном листе Расчета заполняете реквизиты + додаток 4ДФ). Сейчас может не принимать, из-за проблем с работоспособностью самой программы. Попробуйте чуть позже.
Спасибо за видео! Предположим, я исправляю данные за 4 квартал 2020 (в "бывшей" 1ДФ). Создаю Податковий розрахунок за 4 квартал 2020 с Додатком 4 ДФ: одним, если ошибка была в одном месяце; в двух, если ошибки были в двух месяцах" в трёх, если ошибки были в трёх месяцах. так? А как быть со вторым разделом 4ДФ и заполнением строк по "ВЗ" и "ВЗ-виключення"? Если за один месяц исправления, то вопросов не возникает. А если 2 додатка 4ДФ будет, или 3? В каком из них проводить корректировку во втором разделе и вносить в строку "ВЗ-виключення" информацию из "старой" 1ДФ за 4 кв. 2020?
если корректируете 2020, то указываете только квартал, например, 2020 год, 4 квартал. Месяц не нужно указывать (обещали, что будет пропускать). В разделе 1 корректируете только НДФЛ квартальными суммами. ВС (графы 5а, 5) не заполняете. В разд. 2 исправляете ВС как и раньше: "ВС-виключення" - убрали, "ВС" - вписали верную сумму
@@ЛіліяУшакова Спасибо! По разделу 1 вопросов нет. По разделу 2, кстати, там кроме ВЗ, который нужно "откорректировать" есть ещё и данные по ПДФО (нараховано, перераховано) - по идее их нужно брать из квартального 1ДФ, который исправляем... Но, вот как быть с НЕмесячными формами за предыдущие периоды (если пока что они месячные)? Поживём-увидим... Не в тему: читал об отказе в приёме по Д5 за периоды до 2021: причина не найден период квартал (например 2020): т.е. тогда были месячные формы Додатка 4 с табл. 5 и ДПС не "настроила" корректировку теперь уже квартальными додатками Д5. Боюсь, что также долго они будут "исправлять" свои ошибки и по приёму 4ДФ за предыдущие периоды, чтоб была возможность сдачи квартальной (одной), а не месячной (до трёх) в составе квартальной формы...
@@ЯковО-щ1ч я так понимаю у них сейчас задача № 1 принять отчетность за 1 квартал. Потому как печалька. Сами налоговики на местах просят не подавать пока отчетность. Даже если приходит квитанция 2, не факт, что все село верно. Особенно в пенсионной части отчетности.
@Варвара Сорока перед созданием выбираете нужный период. Например: выбрали период 3 квартал 2020. И в нём создаёте "Уточнюючий" Податковий розрахунок и к нему - Додаток 4ДФ (уточнюючий). Заполняете раздел ІІ. Если корректируете периоды 2021 года (и далее) "Новим звітним" или "Уточнюючим", то разд. ІІ по ВЗ не заполняете, а добавляете или удаляете строки в разделе І. Не торопитесь "исправляться" за периоді до 2021г.! ДПС ещё не научилась принимать обычные отчёты за І квартал 2021. Подождите месяц-два, пока они будут "учиться"!
Спасибо большое! Очень информативно. Только интересно, а как исправить ошибку, если в 4ДФ забыла заполнить строку "Всього"? Надо удалять и добавлять заново все строки или только заполнить строку "Всього" с общими суммами по графам?
Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, як відобразити у Д1 за січень 2021р. зарплату працівника за грудень 2020 р. з мінусом у зв’язку з тим, що наприкінці грудня 2020 р. був відкритий лікарняний (29.12.20-10.01.21). Програма мінусову суму вказує як помилку, але це ж не помилка, а зміни в робочому часі. Зарплата за грудень нарахована і виплачена була 23 грудня
Головное предприятие делает 2 Расчета. Первый за себя: Расчет (в строке 032 - код по своему местонахождению) + Д1, Д5, Д6 на всех + 4ДФ без работников неуполномоченного подразделения. Второй Расчет за неуполномоченное (в строке 032 - код за неуполномоченным) + 4ДФ за работников неуполномоченного. Обра Расчета подаете по месту нахождения головного предприятия.
@@ЛіліяУшакова будет Розрахунок №1 звітній та Розрахунок № 2 звітній ? ( два звітних за 1 кв-л, поданих по основному месту с разными 032 ) Подалі так - ПО подразделению пришел отказ "Помилка Після успішного подання Розрахунку з типом «Звітний» подання Розрахунку з типом «Звітний» або "Звітний" та «Довідковий» заборонено.
Обясните как можна скоригуваты ошыбочно поданый пустой без додатков розрахунок срок подачи пройшов за з квартал 2022р юридычна особа працюе 3 найманых працивныка
НИ О ЧЕМ!!!! Приложение 1 рассмотрели - ошибки исправили! А что с налоговым расчетом! Он исправляется? Автоматически ошибки исправляются? Он в НОВОМУ ЗВІТНОМУ ІСНУЄ? Чи тільки додатки?
Бюрократичне лайно ! замість того щоб займатись реальним ділом заплативши всі податки, приходиться заповнювати і витрачати час на цей ідіотський звіт, допоки в країні буде така "спрощена система" оподаткування, чесного бізнесу не буде((
Здравствуйте,в отчете за 1й кв 2021 допущена ошибка в приложнии Д1, ошибка в разбивке больничного по месяцам, то есть в 3м месяце указано,скажем, "29" , месяц 3 , дней нетрудоспособности 31 ,сумма 10000, а нужно "29" месяц 2 ,дней нетрудоспособности 20, сумма 6600, и "29" месяц 3,дней нетрудоспособности 10, сумма 3400. Исправляю - "новий звітній", додаток 1 за місяць 3, строка за март с признаком 1 для исключения,затем две строки с признаком 0 для включения. Указываю номер месяца-3,номер додатка -3 .Подскажите,пожалуйста,какой ставить номер у головному розрахунку-"квартал 1, номер розрахунку теж 1? А як його взагалі заповнити, там якісь цифри переносяться з додатку 1 чи просто в вказати, скількі додатків та скільки сторінок ( 1 та 2 відповідно), а всі графи інші з прочерками? Але ж суми не міняються, як було у березні нараховано 10000 по лікарняному,так і залишилося, тільки ознака,що у березні нарахували 6600 по лікарняному лютого, який наданий у березні, та 3400 по лікарняному березня.Дякую! Перепрошую.що почала російською
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, если отчёт за 2квартал 2021 не принят ( только сейчас заметили, т.к. квитанцию 2 получили, но не обратили внимания, что отчёт не прошел (строка 32 -код не соответствует), как его сдать в 3-ем квартале. Пробовала по-разному, не проходит, и код меняли, и # розрахунку. Через уточненку просит в дод1 в графе 25 "0" и "1". Помогите, пожалуйста, три дня из жизни выбросила. Сил нет. За 3 квартал прошел, а этот никак. Спасибо ОГРОМНОЕ. С меня лайк и подписка!
У меня тот же код ошибки. Пишет, что строки 07-110 в основной части заполняются только в отчёте "Звітний", в остальных не заполнять. Но в строке 07 КВЕД, если его убрать, то отчёт "помилковий". Как быть? Бред какой-то!
Дякую за вчасно та прекрасно надану інформацію! Коротко та просто про складне! Щасти Вам!!!
Дякуємо, що дивитесь нас!🤎 І Вам всього найкращого!
Дуже важлива інформація! До мене вже зверталися клієнти, як виплавити помилки за минулі періоди.
Благодарю за разъяснение, очень доходчиво
Дякую. Коротко та зрозуміло!
Ліля класна, молодець!👍 Все розповідає зрозумілою та доступною мовою.👏
Большое спасибо за исчерпивающу информацию, подскажите если ошибка в Ідент.коде в 2020году как исправить в 2021году
Дякую!!! Дуже допомогли !!!!
Як виправити помилки не в додатках, а в самому розрахунку? Нічого про це не сказано у відео. Якщо виправляємо в додатках, що з самим розрахунком також нічого не сказано.
В розрахунку автоматом формує із додатків
@@ЮлияЮрьева-д2у у меня сформировало само, только мне надо было заполнить не строку 1.4 допомога за рахунок фонду, а 1.3. за рахунок підприємства. Я сразу не досмотрела. И как исправить?
А знаете, что ещё можно сделать? Выпустить ещё ролик не с таким названием, а с названием: "Виправляємо помилки в звітності з ПДФО, ВЗ та ЄСВ, які допустив не платник, а ДПС і Мінфін". И перечень ошибок:
1. обязательная отметка в строке 091, когда плательщик НЕ является работодателем и сдаёт ТОЛЬКО Додатки 4ДФ в составе Розрахунку (что противоречит Порядку заполнения),
2. обязательное проставление кода в поле 032 Додатка 4ДФ теми, кто согласно Порядка не должен его заполнять (ФОПы и ЮЛ не имеющие обособленных подразд.),
3. "принудительная" замена местами в xml-файле Додатка Д1 отметки в графе "22. Ознака неповного робочого часу" на отметку в графе "23. Ознака наявності спецстажу",
4. "принудительная" ошибка в нумерации додатков, возникающая при отправке xml-пакета в ДПС,
5. неверная нумерация строк 033 и 034 в Д6 (должно быть в соответствии с Порядком - 032, 033),
6. отсутствие квартальной формы для додатка 4ДФ (без разбивки на месяцы) для исправлений за периоды до 2021г.,
7. отсутствие месячной формы для додатка 5 для исправлений за периоды до 2021г.,
8. неправильное и непонятное описание в Порядке поля 02 для заполнения реквизита в додатке Д5 "номер місяця у звітному кварталі (цифрове значення від 1 до 3)",
9. отсутствие некоторых полей для заполнения в утверждённой "бумажной" форме ("031 Податковий номер" Додатку Д3, "031 Податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта платника єдиного внеску" Додатку Д6 и пр.)...
Спасибо, передали предложение экспертам 👍
Спасибо большое! Своевременная консультация! Выловил уже у себя косяк в 4кв.20г.)))))
Примеры нужны, визуализация, а то это тоже самое что почитать разъяснение от налоговой.
Дуже інформативне відео, все чітко і зрозуміло👍
Чи можете ще підказати як правильно виправити таку помилку: у 4 кварталі не вказали звільнення працівника і не додали Дод.5, просто забули вказати про звільнення, як виправити таку помилку? Подавати Новий звітний (термін подачі поки не минув) без всіх додатків Д1, Д2, Д3, додатки ДФ і залишити лише ДФ за той місяць в якому було звільнення і лише рядок з тим працівником якого звільнили, а також додати Д5? Чи якось по-іншому?
Доброго дня. Як вилучити з 4 ДФ рядки з розділу II? У новому звіти цей розділ не заповнюється, але вже виникла така ситуація
Якщо в квитанції №2 написано дослівно :"Пакет не прийнято Код помилки 01."Треба здати звітну чи нову звітну.?
Добрий день! Якщо помилка допущена в головному док. Розрахунку, а саме випадково зазначена кількість застрахованих осіб, яким у звітному періоді нараховане грошове забезпечення. Як виправити?
Дякую за вичерпну інформацію. Все чітко та зрозуміло
Доброго дня. Щиро дякую за Ваші чіткі та зрозумілі роз'яснення , жалію що раніше не потрапила на Ваш канал. Все так як Ви пояснили, але як уточнені дані ( наприклад повністю зняли всі нарахування по працівнику і в додатку1 і в додатку 4ДФ) перенести у сам розрахунок- адже там не поставиш "-" по зарплаті та ЄСВ і як заповнювати "шапки" цих додатків при коригуванні показників. Буду дуже Вам вдячна, якщо відповісте на моє запитання.
Вот-вот. Четкие ра
Дякую
Пробовала новый отчёт за 1 кв 2021 новый корректировать, не проходит.
Я фоп другої групи на спрощенії системі. Як виправити звіт єсв форма д5 річна за 2020рік. Сроки пройшли. Помилково внесені суми єсв, які дозволили не сплачувати за веснянний карантин 2020.
Добрый день. В 4ДФ за 2 квартал 2021г. ошиблась в заполнении ИНН одного работника, их всего двое, только сейчас обнаружила. Вопрос: в уточняющем отчёте заполняю строку с ошибочным ИНН, гр.10 (1), строка 2 с правильным, гр.10(0), тогда в последних графах: кол-во рядков- 2; кол-во физ.осіб ??(факт.1, второго кода на предприятии не существует). Буду очень признательна, если ответите. Спасибо большое, Вы нам очень нужны. Удачи всей команде.
Добрый день! В отчете по ЕСВ за 2020 по форме F3000513 - код помилка 09: Помилка для ФО- на спрощеній системі оподаткування (для тих, хто застосовує код категорії особи - “6“) з 01.04.2021 звітність подається за формою визначення наказом від 19.06.2015 №578, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 07 липня 2015р. за №799/27244 ( із змінами ) №752 від 09.12.2020.
Попробовала подать по новым формам объедененный, но его тоже не приняли, так как ранее отчет по ЕН уже был подан и принят. Подскажите, пожалуйста, что делать в такой ситуации? Заранее благодарю
Як виправити помилки не в додатках, а в самому розрахунку? Що з самим розрахунком ? В мене сформован розрахунок де є лікарняні, тільки мені треба було заповнити не строку 1.4 допомога за рахунок фонду, а 1.3. за рахунок підприємства. Я побачила запізно не додивилась. Як виправити? В додатках все вірно.
Що робити якщо я не здавала звіт по працівнику? Цілий рік просто забула не знаю чому
Доброго дня! Виявили помилку в іпн працівника за весь 2020 рік. як правильно виправляти - кожний місяць окремо?
Добрий день. В звіті по ЄСВ за 2012 рік( додаток 4, таблиця 6) не записано рік. Отримано 1 та 2 квитанції .Звіт прийнято. Зараз виявили, що в електронному кабінеті не видно звіт за цей період та працівникам за цей місяць не нараховано стаж. Що робити, як виправити?
@Лілія Ушакова, будь ласка поясніть
@Лілія Ушакова, будь ласка допоможіть
Как заполнить графу 18 доначисление до МЗП если сумма у копейками
Будь ласка, надайте роз'яснення, яким чином подати звіт ЕСВ за минулі періоди, правонаступником.
Підкажіть, будь ласка, чи потрібно вказувати номер місяця, номер додатку та кількість працюючих у новому звітному звіті, якщо потрібно додати нарахування пдфо та вз з орендної плати фіз. особі за кожен місяць 1 кварталу? Звіт по працівникам здано, а про податки з орендної плати забули.
за усними роз'ясненнями податківців, якщо виправляєете помилки, допущені в новому 4ДФ за 1 квартал 2021 року, то так, слід повторити реквізитну частину 4ДФ за місяць, що виправляєте
Доброго дня! Підкажіть будь ласка, як правильно виправити помилку у Додатку 1 (Д1) за 2 квартал 2020 року, якщо були неправильно проставлені дні лікарняного. Людина хворіла з 26 лютого 2020 року по 24 квітня 2020 рік. В квітні 2020 року був поданий звіт з ЄСВ, але дні лікарняного показали тільки за 4 місяць (квітень), треба зробити виправлення на 4 дні лютого та 16 днів березня. В травні у звіті дні лікарняного указано правильно (15 днів березня і 24 дні квітня).
Ліля! У мене написано: виправте помилки та надішліть повторно ел. документ.Дані не завантажено до реєстру застрахованих осіб. Виходить треба вислати ще один звіт правильний, ПІДСКАЖІТЬ БУДЬ-ЛАСКА
Добрый день, была ошибка в додатке 5 за 3 квартал 2018 года, работника перевели 2.07.2018 с должности касира на должность бухгалтера и не указали это в додатке 5, до когда можно это исправить, установлены ли сроки?
Доброго дня шановна Ліля! Прошу роз'яснити, як правильно в Додатку 5 «Уточнюючий» за 1 кв.2021р. виправити помилку за жовтень 2020р. про звільнення найманого працівника. Здаю звіти в електронному кабінеті платника податків. Дуже буду вдячна, якщо надасте відповідь.
у додатку 4ДФ за березень 2021 року не показали нарахування доходу з ознакою 157 (звітний звіт). У (звітному новому )звіті виправляю помилку, а саме додаю рядки з ознакою доходу 157 та ознакою 0 (10 колонка),сформувала Податковий розрахунок та додаток 4 ДФ.Отримала відповідь ,що документ не прийнято,документ в електронному вигляді не відповідає затвердженому формату через відсутність заявлених у пакеті документів(порушено цілісність пакету),в чому причина?
І в мене така відповіть прийшла?!Що робити?
Помилково заповнила рядок 19 в дод.1 Нового звіту, підкажіть як виправляти????Дякую.
1. При поданні коригуючого звіту 1дф (до 2021 року), який номер місяця потрібно ставити в шапці звіту 4дф?
2. Якщо виялось що звіт ЄСВ зовсім не подавався за 1 місяць 2016 року (таблиця 5, таблиця 6), як це можна виправити? Уточнюючий не виходить подати, приходить з помилкою (не знайдено звіт за період), а коли подається звітний за той період, помилка (за цей період діяла інша форма)
1. Смотря в каком месяце была ошибка: например, если ошибка была допущена за ноябрь 2020, то в "уточнюючем" Податковом розрахунке за 4 кв. 2020 в Додатке 4ДФ будет номер месяца 2 (ноябрь - второй по счёту месяц в 4 квартале).
2. (относится и к первому вопросу тоже). Предполагаю, что "в теории" и в Порядке они прописали (кое-как), а свой шлюз ДПС не "подстроила" на приём исправлений за предыдущие периоды (до 2021г.).
Возможно - уточняться за "старые" периоды можно будет не раньше, чем через месяц-два (оптимистический вариант): только после того, как ДПС научится спокойно и без ошибок принимать хотя б "звітну" за І квартал 2021 😊
1. Місяць не заповнюєте. Вказуєте лише квартал, який коригуєте. Обіцяють, що буде проходити.
2. Слід подавати за новою формою. Це зазначено в п.п. 9 п. 9 розд. V Порядку № 4: якщо платником єдиного внеску не подавався Розрахунок за попередній звітний (податковий) період, такий платник податків зобов'язаний подати Розрахунок у поточному звітному (податковому) періоді за формою, що діє на день подання такого Розрахунку. Якщо подаєете за новою формою, а не проходить, то можливо ще не допилили форму
Уточнення по питанню 1. У податківців не проходить 4ДФ без номера місяця, а контроль прибрати не можуть. Тому наразі рекомендують вказувати номер місяця - "3". Відповідне роз'яснення податківців буде в газеті Податки та бухоблік
Забыла сдать отчет за 4 квартал 1дф, подаю сейчас по новой форме, только додаток 4й, и не принимают(((. Как его сдать? Как уточненку, но нечего уточнять :(
вы правильно делаете. Нужно сдать по новой форме с типом "звитний" (на титульном листе Расчета заполняете реквизиты + додаток 4ДФ). Сейчас может не принимать, из-за проблем с работоспособностью самой программы. Попробуйте чуть позже.
подаете звітну за 4-й кв
Спасибо за видео! Предположим, я исправляю данные за 4 квартал 2020 (в "бывшей" 1ДФ). Создаю Податковий розрахунок за 4 квартал 2020 с Додатком 4 ДФ: одним, если ошибка была в одном месяце; в двух, если ошибки были в двух месяцах" в трёх, если ошибки были в трёх месяцах. так? А как быть со вторым разделом 4ДФ и заполнением строк по "ВЗ" и "ВЗ-виключення"? Если за один месяц исправления, то вопросов не возникает. А если 2 додатка 4ДФ будет, или 3? В каком из них проводить корректировку во втором разделе и вносить в строку "ВЗ-виключення" информацию из "старой" 1ДФ за 4 кв. 2020?
И где указать - за какой именно период проводится корректировка ВЗ?
если корректируете 2020, то указываете только квартал, например, 2020 год, 4 квартал. Месяц не нужно указывать (обещали, что будет пропускать). В разделе 1 корректируете только НДФЛ квартальными суммами. ВС (графы 5а, 5) не заполняете. В разд. 2 исправляете ВС как и раньше: "ВС-виключення" - убрали, "ВС" - вписали верную сумму
@@ЛіліяУшакова Спасибо! По разделу 1 вопросов нет. По разделу 2, кстати, там кроме ВЗ, который нужно "откорректировать" есть ещё и данные по ПДФО (нараховано, перераховано) - по идее их нужно брать из квартального 1ДФ, который исправляем... Но, вот как быть с НЕмесячными формами за предыдущие периоды (если пока что они месячные)? Поживём-увидим...
Не в тему: читал об отказе в приёме по Д5 за периоды до 2021: причина не найден период квартал (например 2020): т.е. тогда были месячные формы Додатка 4 с табл. 5 и ДПС не "настроила" корректировку теперь уже квартальными додатками Д5.
Боюсь, что также долго они будут "исправлять" свои ошибки и по приёму 4ДФ за предыдущие периоды, чтоб была возможность сдачи квартальной (одной), а не месячной (до трёх) в составе квартальной формы...
@@ЯковО-щ1ч я так понимаю у них сейчас задача № 1 принять отчетность за 1 квартал. Потому как печалька. Сами налоговики на местах просят не подавать пока отчетность. Даже если приходит квитанция 2, не факт, что все село верно. Особенно в пенсионной части отчетности.
@Варвара Сорока перед созданием выбираете нужный период. Например: выбрали период 3 квартал 2020. И в нём создаёте "Уточнюючий" Податковий розрахунок и к нему - Додаток 4ДФ (уточнюючий). Заполняете раздел ІІ.
Если корректируете периоды 2021 года (и далее) "Новим звітним" или "Уточнюючим", то разд. ІІ по ВЗ не заполняете, а добавляете или удаляете строки в разделе І.
Не торопитесь "исправляться" за периоді до 2021г.! ДПС ещё не научилась принимать обычные отчёты за І квартал 2021. Подождите месяц-два, пока они будут "учиться"!
Якщо я сьогодні виправила Д5 посаду прац. Звіт роблю уточнюючий. То я відправляю тільки Д5 чи весь звіт в Дфс
Спасибо большое! Очень информативно. Только интересно, а как исправить ошибку, если в 4ДФ забыла заполнить строку "Всього"? Надо удалять и добавлять заново все строки или только заполнить строку "Всього" с общими суммами по графам?
Як відмінити в таблиці Д1 виплату матеріальної допомоги при звільненні по ст.40 п 1
Добрый вечер. Никто чётко не может сказать как исправить ошибку по ЕСВ за декабрь 2020 в новой форме отчёта. Не указала наличие трудовой книжки.
Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, як відобразити у Д1 за січень 2021р. зарплату працівника за грудень 2020 р. з мінусом у зв’язку з тим, що наприкінці грудня 2020 р. був відкритий лікарняний (29.12.20-10.01.21). Програма мінусову суму вказує як помилку, але це ж не помилка, а зміни в робочому часі. Зарплата за грудень нарахована і виплачена була 23 грудня
А вам наверно декабрь нужно корректировать, а не январь. Я так понимаю, вы начислили зп за декабрь полный месяц, а сотрудник принёс больничный
Как подавать отчет за подразделения не за основным местом учета?
Головное предприятие делает 2 Расчета. Первый за себя: Расчет (в строке 032 - код по своему местонахождению) + Д1, Д5, Д6 на всех + 4ДФ без работников неуполномоченного подразделения. Второй Расчет за неуполномоченное (в строке 032 - код за неуполномоченным) + 4ДФ за работников неуполномоченного. Обра Расчета подаете по месту нахождения головного предприятия.
@@ЛіліяУшакова будет Розрахунок №1 звітній та Розрахунок № 2 звітній ? ( два звітних за 1 кв-л, поданих по основному месту с разными 032 ) Подалі так - ПО подразделению пришел отказ "Помилка Після успішного подання Розрахунку з типом «Звітний»
подання Розрахунку з типом «Звітний» або "Звітний" та
«Довідковий» заборонено.
Якщо звіт не прийнято, в зв'язку з тим що відсутній сертифікат ЕЦП в ДПС , повторно здавати як" звітний" чи " звітний новий".
яко не прийнято, то як звітний. Звітний новий для виправлення помилок у прийнятому звіті. А у вас такого ще немає
Відео дає зовсім все те ж що пише в законі,жодного прикладу
На словах, вроде всё ясно, а "Звітний новій" никак не принимают. Может кто то подсказать, если у кого получилось?
Я так розумію, що відповіді не буде?
Допоможить виправити помилку в ІПН за січень 2011року в об'єднаній звітності по ЄСВ
Обясните как можна скоригуваты ошыбочно поданый пустой без додатков розрахунок срок подачи пройшов за з квартал 2022р юридычна особа працюе 3 найманых працивныка
НИ О ЧЕМ!!!! Приложение 1 рассмотрели - ошибки исправили! А что с налоговым расчетом! Он исправляется? Автоматически ошибки исправляются? Он в НОВОМУ ЗВІТНОМУ ІСНУЄ? Чи тільки додатки?
Бюрократичне лайно ! замість того щоб займатись реальним ділом заплативши всі податки, приходиться заповнювати і витрачати час на цей ідіотський звіт, допоки в країні буде така "спрощена система" оподаткування, чесного бізнесу не буде((
Здравствуйте,в отчете за 1й кв 2021 допущена ошибка в приложнии Д1, ошибка в разбивке больничного по месяцам, то есть в 3м месяце указано,скажем, "29" , месяц 3 , дней нетрудоспособности 31 ,сумма 10000, а нужно "29" месяц 2 ,дней нетрудоспособности 20, сумма 6600, и "29" месяц 3,дней нетрудоспособности 10, сумма 3400. Исправляю - "новий звітній", додаток 1 за місяць 3, строка за март с признаком 1 для исключения,затем две строки с признаком 0 для включения. Указываю номер месяца-3,номер додатка -3 .Подскажите,пожалуйста,какой ставить номер у головному розрахунку-"квартал 1, номер розрахунку теж 1? А як його взагалі заповнити, там якісь цифри переносяться з додатку 1 чи просто в вказати, скількі додатків та скільки сторінок ( 1 та 2 відповідно), а всі графи інші з прочерками? Але ж суми не міняються, як було у березні нараховано 10000 по лікарняному,так і залишилося, тільки ознака,що у березні нарахували 6600 по лікарняному лютого, який наданий у березні, та 3400 по лікарняному березня.Дякую! Перепрошую.що почала російською
это непростительно!
Податки я за нього платила
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, если отчёт за 2квартал 2021 не принят ( только сейчас заметили, т.к. квитанцию 2 получили, но не обратили внимания, что отчёт не прошел (строка 32 -код не соответствует), как его сдать в 3-ем квартале. Пробовала по-разному, не проходит, и код меняли, и # розрахунку. Через уточненку просит в дод1 в графе 25 "0" и "1". Помогите, пожалуйста, три дня из жизни выбросила. Сил нет. За 3 квартал прошел, а этот никак. Спасибо ОГРОМНОЕ. С меня лайк и подписка!
Якщо в квитанції №2 написано дослівно :"Пакет не прийнято Код помилки 01."Треба здати звітну чи нову звітну.?
У меня тот же код ошибки. Пишет, что строки 07-110 в основной части заполняются только в отчёте "Звітний", в остальных не заполнять. Но в строке 07 КВЕД, если его убрать, то отчёт "помилковий". Как быть? Бред какой-то!