Que fecha debemos de poner en la casilla “fecha límite de pago” cuando estamos trabajando algún mes que ya está vencido, por ejemplo: si quiero empezar a trabajar marzo, abril etc
Debes poner la fecha limite correspondiente al mes que estas trabajando, no importa que tengas retraso, el sistema calculará los recargos e intereses de forma automatica, saludos!!
buena informacion...si no tengo ventas solo compras...tengo que poner las cantidad de factura que tengo en el anexo de 607 ; o solo pongo el monto de compras?
hola, soy mecanico, RNC persona fisica. mi pregunta es: las facturas que no son con comprobantes fiscales y que las hago con un talonario de esos que venden en librerias, tengo que reportar esas facturas?
Si te refieres a la casilla 1 sobre el total de operaciones, esa casilla se llena de forma automatica con las informaciones del anexo A; en cambio si te refieres a la casilla 1 del anexo A, si estas en lo correcto, solo se coloca en este espacio la cantidad de comprobantes de credito fiscal emitidos y la sumatoria de estos!
hola, tengo una inquietud; ejemplo: si en el mes de junio no tengo ventas con comprobantes fiscal, pero si tengo compras (vendo comida), como reporto el IT-1
Las facturas de consumo son aquellas que comienzan con la numeración B02... no generan crédito fiscal, por tanto no son aceptadas en el formato 606, saludos!
Saludos bernard! Acabo de revisarlo y no presenta error, intenta salir e intentar nuevamente, cualquier cosa me dejas saber para hacer las correcciones de lugar!
@@JCeballo de acuerdo, una pregunta, si en 607 yo registre que tuve una retención de itbis de un 30% porque no visualizo ese monto en el it-1 y me presenta el monto total de itbis a pagar??
Bernard Suazo la retencion del 30% se realiza en el 606, si esta en el 607 entonces seria un itbis retenido por un tercero y se constituye un saldo a favor para ti; en caso de que seas tu el agente de retencion debes llevar ese monto al it-1 para que lo pagues al fisco!
@@JCeballo exacto de un cheque cobrado para una empresa que brindo servicio de construcción le retuvieron el 30% de itbis, entonces es saldo a favor no esta viajando al it-1 desde el 607
Efectivamente se constituye en un credito para tu declaracion jurada de ITBIS y se coloca tanto en el 606 como ITBIS retenido por terceros como en el IT-1 como un pago computable por otras retenciones o por la norma 2-05, en el sector construccion se toma en cuenta la norma 7-07 segun el tipo de contrato que tengas con tus clientes!
Excelente, muchas gracias... Sigue subiendo más vídeos. :)
Gracias por comentar
Excelentes explicaciones. 🤗
Exelente tus tutoriales me han ayudado mucho en los trabajos de la universidad . Gracias por toda esa información 😃
Excelente hermano, uno sale de la universidad muy crudo, me interesa aprender mas de tributacion
En cuál universidad estudiaste?
Me encanto la explicación,super detallada👍
Muchas gracias!
@@JCeballo Buenas, das asesorías particulares con pago?
Hola, me encanta la explicación. Si hay otras paginas con ejercicios, favor sugerir. Gracias
Actualmente estamos preparando un programa de capacitación virtual!
Que fecha debemos de poner en la casilla “fecha límite de pago” cuando estamos trabajando algún mes que ya está vencido, por ejemplo: si quiero empezar a trabajar marzo, abril etc
Debes poner la fecha limite correspondiente al mes que estas trabajando, no importa que tengas retraso, el sistema calculará los recargos e intereses de forma automatica, saludos!!
buena informacion...si no tengo ventas solo compras...tengo que poner las cantidad de factura que tengo en el anexo de 607 ; o solo pongo el monto de compras?
Muchas gracias por el aporte. Una pregunta, ¿Cuando estará subiendo el vídeo del renglón de constructora?
Excelente video
Gracias!
me gusto mucho
Si sólo tengo gastos, o sea, sólo llenaría el formulario 606, como quiera debo llenar el IT 1?
Si,y ése ITBIS te genera un saldo a favor para conpensarlo cuando hagas ventas
MUY BUENO!
hola, soy mecanico, RNC persona fisica. mi pregunta es: las facturas que no son con comprobantes fiscales y que las hago con un talonario de esos que venden en librerias, tengo que reportar esas facturas?
¿Quién de Impuesto al consumo? 🤣🤣
Sector construcción cuando ?
favor especifica para la seccion de operaciones de construcción
Hola! Y cuando un mes mi declaración es en cero, simplemente dejo todo en cero, y así mismo lo subo, verdad?
En el it1 la casilla 1 sobre comprobantes ficales se ponen la sumatoria total del crédito fiscal
Si te refieres a la casilla 1 sobre el total de operaciones, esa casilla se llena de forma automatica con las informaciones del anexo A; en cambio si te refieres a la casilla 1 del anexo A, si estas en lo correcto, solo se coloca en este espacio la cantidad de comprobantes de credito fiscal emitidos y la sumatoria de estos!
Saludos favor de subir como llenar un Ir17 y un Ir3
Muy buena la sugerencia, estamos trabajando en la elaboracion!
saludos, como yo modifico una informacion del 607 ya enviada a la dgii por error?
hola, tengo una inquietud; ejemplo: si en el mes de junio no tengo ventas con comprobantes fiscal, pero si tengo compras (vendo comida), como reporto el IT-1
Debes reportar tus ventas con NCF de consumo!
Una pregunta el IT1 se hace todos los meses
Si
Quien me dice lo que es una factura de consumo ? Renglon II punto 2 - Son las facturas del 606 cuando uno consume en el supermercado ?
Las facturas de consumo son aquellas que comienzan con la numeración B02... no generan crédito fiscal, por tanto no son aceptadas en el formato 606, saludos!
Hola me gustaria que hicieran el tutoril explicando como llenar la casilla de los comisionista
Esta dentro de nuestros planes para los próximos temas, saludos!
hola! donde puedo descargar la plantilla para realizar el llenado
En la pagina de la dgii
DEBEMOS LLENAR 606,607 ANTES DE LLENAR ITS
Si, primero se llenan el 606 y el 607 el IT sale de esos dos
Si, actualmente no es posible hacer el IT-1 sin antes enviar 606 y 607!
Tengo Excel Para Mac y me esta pidiendo una contraseña Cual es la Contraseña?
Generalmente Excel no funciona muy bien en Mac, a menos que hagas una división para trabajar con Windows!
Tienes algún video donde explique de manera detallada el art 349 del código tributario. Relacionado a la proporcionalidad.
Aun no lo tenemos, pero esta en nuestra planificación para los próximos temas!
El video esta dando error a los 5 minutos y picos
Saludos bernard! Acabo de revisarlo y no presenta error, intenta salir e intentar nuevamente, cualquier cosa me dejas saber para hacer las correcciones de lugar!
@@JCeballo de acuerdo, una pregunta, si en 607 yo registre que tuve una retención de itbis de un 30% porque no visualizo ese monto en el it-1 y me presenta el monto total de itbis a pagar??
Bernard Suazo la retencion del 30% se realiza en el 606, si esta en el 607 entonces seria un itbis retenido por un tercero y se constituye un saldo a favor para ti; en caso de que seas tu el agente de retencion debes llevar ese monto al it-1 para que lo pagues al fisco!
@@JCeballo exacto de un cheque cobrado para una empresa que brindo servicio de construcción le retuvieron el 30% de itbis, entonces es saldo a favor no esta viajando al it-1 desde el 607
Efectivamente se constituye en un credito para tu declaracion jurada de ITBIS y se coloca tanto en el 606 como ITBIS retenido por terceros como en el IT-1 como un pago computable por otras retenciones o por la norma 2-05, en el sector construccion se toma en cuenta la norma 7-07 segun el tipo de contrato que tengas con tus clientes!