насправді так і є) це відео - маленька частинка курсу Податки в Украні , який триває 5-ть місяців тривалістю і складається із 45 уроків + відеогляд задач до кожного
Добрий вечір! Дякую за детальне розяснення. Підкажіть, будь-ласка, фін звітність яку форму подаємо разом з уточнюючою по прибутку форму S 0111006 Єдине вікно чи форму J0901205? Дякую!
Дійсно корисне відео! Таке питання - в відео показані приклади, коли є податок до сплати. А якщо було від ємне значення і залишилось після виправлення, то рядки 26 і далі не заповнюються? (бо не було суми у рядках 17-19)
Доброгодня. Підкажіть будь ласка, як внести зміни в прог в 1с ВАС. в 2022р - не внесли витрати на податок на землю? це треба внести іменно в період 2022Р? і здати потім нові уточн деки по фін рез-ту ( дека річна)
А що робити, як що і справді виникла необхідність уточнити уточненку? Саме через збій задвоїлись данні в строці 26 у малодохідника і тепер треба зменшувати податок. Та ще й період виправлення свіжак -23рік. Як подавати уточнюючу на уточнюючу?
Якщо помилка мінусового (Обєкта оподаткування) значення 2022 року, воно трішки зменшилось, подаю УР за 2022 рік у 02/2024, за 2023 річну ще не подавала, але є три квартальні 2023, чи потрібно тягнути і переподавати усі квартальні декларації за 2023 рік?
якщо в січні 2024 подавати уточнюючу декларацію за 1 півріччя 2022 року, то в Медку її формувати в звітності за 1 півріччя 2022 року, вірно? те що в шапці 2 і 3 рядок -2022 рік стало зрозуміло
Я коригую декларацію за 2022 додатком ВП. В мене був збиток в декларації -449500, але знайшла помилку і збиток збільшився на 21500, тобто потрібно вказати -471000. Так і зробила в додатку ВП, але ступор на рядку 29. Як правильно показати 21500? З плюсом чи з мінусом? Рядок 29 потрібно заповнювати в додатку ВП і продублювати в основній декларації?
Дякую за випуск. Це мастхев для бухгалтера початківця. Дякую вам велике за те що ділитеся досвідом.
Дякую, як завжди ви надали професійне і зрозуміле роз'яснення.
Я Вас обожнюю!
Щиро дякую за Вашу працю!!!
Дякую. Це відео є мінікурсом по уточненню декларації на прибуток
насправді так і є) це відео - маленька частинка курсу Податки в Украні , який триває 5-ть місяців тривалістю і складається із 45 уроків + відеогляд задач до кожного
Пані Мар'яна, дуже дякую! Корисна і цікава інформація та пояснення!
Дякую
Доброго дня.Дякую за інф-цію
Щиро дякую!
Геніально.
Добрий вечір! Дякую за детальне розяснення. Підкажіть, будь-ласка, фін звітність яку форму подаємо разом з уточнюючою по прибутку форму S 0111006 Єдине вікно чи форму J0901205? Дякую!
Підкажіть, у випадку уточненки, де була помилка в додатку РІ - обовзково перездавати фін звітність?
Дійсно корисне відео! Таке питання - в відео показані приклади, коли є податок до сплати. А якщо було від ємне значення і залишилось після виправлення, то рядки 26 і далі не заповнюються? (бо не було суми у рядках 17-19)
відємне значення - не було ПНП- не було суми у рядках 17-19, отже немає даних для ряд.26
Доброгодня. Підкажіть будь ласка, як внести зміни в прог в 1с ВАС. в 2022р - не внесли витрати на податок на землю? це треба внести іменно в період 2022Р? і здати потім нові уточн деки по фін рез-ту ( дека річна)
А що робити, як що і справді виникла необхідність уточнити уточненку?
Саме через збій задвоїлись данні в строці 26 у малодохідника і тепер треба зменшувати податок.
Та ще й період виправлення свіжак -23рік.
Як подавати уточнюючу на уточнюючу?
Якщо помилка мінусового (Обєкта оподаткування) значення 2022 року, воно трішки зменшилось, подаю УР за 2022 рік у 02/2024, за 2023 річну ще не подавала, але є три квартальні 2023, чи потрібно тягнути і переподавати усі квартальні декларації за 2023 рік?
якщо в січні 2024 подавати уточнюючу декларацію за 1 півріччя 2022 року, то в Медку її формувати в звітності за 1 півріччя 2022 року, вірно? те що в шапці 2 і 3 рядок -2022 рік стало зрозуміло
так
дякую!@@KavynMaryana
Я коригую декларацію за 2022 додатком ВП. В мене був збиток в декларації -449500, але знайшла помилку і збиток збільшився на 21500, тобто потрібно вказати -471000. Так і зробила в додатку ВП, але ступор на рядку 29. Як правильно показати 21500? З плюсом чи з мінусом? Рядок 29 потрібно заповнювати в додатку ВП і продублювати в основній декларації?
у р.29 коригуються зобов'язання (рядок 19 минулої декларації) , а не об'єкт оподаткування.
@@PavlovaOlena дякую
Дякую