Провела експеримент. Задала ваше питання в чат-бот, слово в слово. І ось відповідь: Тетяна 30: У разі якщо під час подання уточнюючого Розрахунку додаються рядки стосовно виплачених доходів, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу, що не призводить до зменшення та/або збільшення податкових зобов’язань платника податку, та не відбувається зміна платника, тобто номер облікової картки платника - отримувача доходу вказано вірно, то штрафні (фінансові) санкції до такого податкового агента не застосовуються.
Якщо фактичного перерахування коштів з мого рахунка на рахунок ФОП не було, але цей ФОП отримав дохід від мене за договором комісії, тобто перерахував мені дохід за мінусом своєї винагороди. В такому разі без різниці, просто вказувати суму яку цей ФОП собі залишив у якості прибутку, вірно ?
Виплати ФОП з практики , я як Фоп отримувала доходи в минулому році і чесно себе показувала , а коли треба було подати декларацію про доходи як фізичній особі то ці виплати задвоїлися в декларації і їх не можливо було відкорегувати. Єдиним способом привести в порядок декларацію про доходу було відклренувати 4 Дф і прибрати себе звідти. І запит до податкової як внести зміни до декларації вручну була відповідь - не передбачено.
в 2023 і 2024 засновник робив внесок до статутного капіталу. не показувала, бо думала, що це ж не виплата ((((. Тепер мені необхідно подати уточнення за ці періоди і показати? штраф буде?
Маємо Фоп Експедитора 3 гр. єдиний податок , дохід експедитора це різниця коштів що надійшли від Замовника, тобто нас, і сплачені перевізнику. Якщо ми в 4 ДФ будемо показувати сплачений йому дохід, а це вся сума а не його експедиційні , виходить абсурд.
То не ваша забота. ДПС звертається до ФОПа із запитом на пояснення. Якщо не принципові то достатньо лише лист, якщо принципові, то треба надати усі документи підтверджуючі транзит
Доброго дня Марьяна, дякую за надану інформацію, дуже корисна. Скажіть будь ласка, як що не подавали за 6 кварталів Декларацію, (не мали можливості, а податкова виришила, шо мали.) і всі були подати в один день. Які будуть штрафи, 1020 + 5х2040, чі 6х1020?
Мар'яно, тобто, якщо я не показала дружнього ФОП в 4 дф, по тій причині, щоб не розголошувати, і т.д. то коли перевірка, це виявляють, пишуть в акті, то тоді ж все одно треба буде показати, щоб не оштрафували? Чи як? Чи хай собі штрафують? Чи відчепляться вони після штрафу? Бо є в мене теж такі.
Дякую! Випуск неймовірно корисний!
На жаль, у нас дійсно думка конкретного чиновника має більше ваги ніж закон.
Як завжди 🔥🔥🔥дякую!
Дуже дякую! Змістовно і вчасно!!!!
Провела експеримент. Задала ваше питання в чат-бот, слово в слово. І ось відповідь: Тетяна 30: У разі якщо під час подання уточнюючого Розрахунку додаються рядки стосовно виплачених доходів, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу, що не призводить до зменшення та/або збільшення податкових зобов’язань платника податку, та не відбувається зміна платника, тобто номер облікової картки платника - отримувача доходу вказано вірно, то штрафні (фінансові) санкції до такого податкового агента не застосовуються.
Підкажіть який саме чатбот?
Дякую вам за вашу працю!
На мою думку, при поверненні від фізичної особи зворотньої фіндопомоги, слід показувати суму виплаченого доходу зі знаком міінус і з кодом 197.
Якщо фактичного перерахування коштів з мого рахунка на рахунок ФОП не було, але цей ФОП отримав дохід від мене за договором комісії, тобто перерахував мені дохід за мінусом своєї винагороди. В такому разі без різниці, просто вказувати суму яку цей ФОП собі залишив у якості прибутку, вірно ?
Виплати ФОП з практики , я як Фоп отримувала доходи в минулому році і чесно себе показувала , а коли треба було подати декларацію про доходи як фізичній особі то ці виплати задвоїлися в декларації і їх не можливо було відкорегувати. Єдиним способом привести в порядок декларацію про доходу було відклренувати 4 Дф і прибрати себе звідти. І запит до податкової як внести зміни до декларації вручну була відповідь - не передбачено.
уточніть будь ласка ще раз - що ви показували в 4 ДФ? Задвоєння бути не може, це мабуть ви про щось інше)
в 2023 і 2024 засновник робив внесок до статутного капіталу. не показувала, бо думала, що це ж не виплата ((((. Тепер мені необхідно подати уточнення за ці періоди і показати? штраф буде?
Маємо Фоп Експедитора 3 гр. єдиний податок , дохід експедитора це різниця коштів що надійшли від Замовника, тобто нас, і сплачені перевізнику. Якщо ми в 4 ДФ будемо показувати сплачений йому дохід, а це вся сума а не його експедиційні , виходить абсурд.
То не ваша забота. ДПС звертається до ФОПа із запитом на пояснення. Якщо не принципові то достатньо лише лист, якщо принципові, то треба надати усі документи підтверджуючі транзит
Маєте показати всю суму) а потім податкова буде «відпрацьовувати», писати листи вам і фопу, будете копіі договорів надсилати, акти.,
@@KavynMaryana слухаю давно Ваші "Ранкові кави " ) Дякую велике!
Якщо було повернення коштів ФОПу в межах одного кварталу (на наступний день), чи потрібно відображати цю суму в 4ДФ ?
Доброго дня Марьяна, дякую за надану інформацію, дуже корисна. Скажіть будь ласка, як що не подавали за 6 кварталів Декларацію, (не мали можливості, а податкова виришила, шо мали.) і всі були подати в один день. Які будуть штрафи, 1020 + 5х2040, чі 6х1020?
А зараз є штрафи під час військового часу? Якщо дохід та нарахування не прказали, але сплатили? Теж штраф?
Відображати суму у тому місяці, в якому по факту була виплата чи в тому, в якому був акт виконаних робіт (це можуть бути різні місяці) ?
якщо це різні місяці- то так і показуєте - нарахування в місяці акту наданих послгу, а виплата в місіці виплати
Бомбезний випуск, звісно, що поділяю і не показую фопів в 4ДФ
Дякую за ваші відео, як завжди лаконічно та вказуєте норми куди дивитись😍😍😍
Дякую за відео. Чи потрібно у 4ДФ показувати виплату на свою особисту карту фізичної особи?
ні,не потрібно
Як воно задвоїлося??? В декларацію фізособи затягується тільки дані Декларації ФОП, а не 4 дф
Мар'яно, тобто, якщо я не показала дружнього ФОП в 4 дф, по тій причині, щоб не розголошувати, і т.д. то коли перевірка, це виявляють, пишуть в акті, то тоді ж все одно треба буде показати, щоб не оштрафували? Чи як? Чи хай собі штрафують? Чи відчепляться вони після штрафу? Бо є в мене теж такі.
Штраф за недостовірні відомості і все