3:51 total uang keluar dari DIPA / rekening bendahara adalah Rp 572jt, dima 52 juta berupa setoran PPN dengan NPWP rekanan, 468jt ke rekanan, dan 52 juta lagi berupa setoran PPh Final dengan npwp bendahara / npwp rekanan juga bisa
pak maaf mau nanya nih kan yg dipotong itu berupa PPN dan PPh final dari DPP 520jt PPN 52 jt dan PPh final 52jt Instansi C Beban Sewa 520jt Utang PPN 52jt Utang PPh 4(2) 52jt Kas 416jt rekanan: kas 416 jt beban PPh 4(2) 52jt PPN dipungut 52jt penghasilan sewa 520jt kalo secara akuntansi kan gini ? bukanya kas yg diterima oleh rekanan 416jt ? mohon pencerahannya
Pak tolong pak tolong jawab kasus sy ini... Pd thn 2012 Yayasan PGRI membangun (penambahan) gedung kuliah 4 lantai dg menunjuk CV (non-pkp) tmpt sy skrg bekerja sebegai pelaksana konstruksi. Pd saat itu bos sy berpendapat bahwa PPN atas pembangunan gedung tsbt tergolong dlm PPN kegiatan membangun sendiri 2% krn kami non-pkp sehingga pemungutan dan penyetoran PPN-KMS menjadi kewajiban yayasan PGRI. Namun pd 2014 mendapat surat tagihan pajak PPN 10% atas jasa pembangunan tesbt kepada kami (CV) dan skrg sampai pd tahap penyitaan. Apakah pengenaan pajak PPN 10% sdh benar ataukah tergolong dlm PPN-KMS? Siapakah yg wajib membayar PPN tsb?
Ppn kms dikenakan atas membangun yg tidak dalam kegiatan usaha, contoh cv anda membangun sendiri dipakai sendiri. Contoh lain, yayasan X bangun sendiri, bangunannya dipakai sendiri, maka yayasan X wajib setor ppn kms Jika dilihat dari penjelasan anda, cv anda sudah pernah diperiksa ya brarti..? Dan ditemukan bukti omset cv anda di atas batas PKP . Makanya terutang ppn
Bingung pak gmn maksudny. Kalo pph 52 jt dan ppn 52 jt brarti pajakny 104 jt donk pak. Knap yg disetor ppnny doang. Trus pphny?
3:51 total uang keluar dari DIPA / rekening bendahara adalah Rp 572jt, dima 52 juta berupa setoran PPN dengan NPWP rekanan, 468jt ke rekanan, dan 52 juta lagi berupa setoran PPh Final dengan npwp bendahara / npwp rekanan juga bisa
Saya juga ndak ngerti ini 2 kali bayar 52 jt yg pertama psl 4 ayat 2 sbsr 10% dan 10 % lagi dr pph final gemn ini kyk dobel ya
pak maaf mau nanya nih
kan yg dipotong itu berupa PPN dan PPh final dari DPP 520jt
PPN 52 jt dan PPh final 52jt
Instansi C
Beban Sewa 520jt
Utang PPN 52jt
Utang PPh 4(2) 52jt
Kas 416jt
rekanan:
kas 416 jt
beban PPh 4(2) 52jt
PPN dipungut 52jt
penghasilan sewa 520jt
kalo secara akuntansi kan gini ? bukanya kas yg diterima oleh rekanan 416jt ? mohon pencerahannya
diterima cash rekanan 520-52jt
Pak tolong pak tolong jawab kasus sy ini...
Pd thn 2012 Yayasan PGRI membangun (penambahan) gedung kuliah 4 lantai dg menunjuk CV (non-pkp) tmpt sy skrg bekerja sebegai pelaksana konstruksi. Pd saat itu bos sy berpendapat bahwa PPN atas pembangunan gedung tsbt tergolong dlm PPN kegiatan membangun sendiri 2% krn kami non-pkp sehingga pemungutan dan penyetoran PPN-KMS menjadi kewajiban yayasan PGRI. Namun pd 2014 mendapat surat tagihan pajak PPN 10% atas jasa pembangunan tesbt kepada kami (CV) dan skrg sampai pd tahap penyitaan.
Apakah pengenaan pajak PPN 10% sdh benar ataukah tergolong dlm PPN-KMS?
Siapakah yg wajib membayar PPN tsb?
Ppn kms dikenakan atas membangun yg tidak dalam kegiatan usaha, contoh cv anda membangun sendiri dipakai sendiri.
Contoh lain, yayasan X bangun sendiri, bangunannya dipakai sendiri, maka yayasan X wajib setor ppn kms
Jika dilihat dari penjelasan anda, cv anda sudah pernah diperiksa ya brarti..? Dan ditemukan bukti omset cv anda di atas batas PKP . Makanya terutang ppn