Bonjour. C'est une super vidéo. Cependant en suivant le tutoriel, j'ai eu une erreur d'arrondi dans ma facture qui a provoqué un paiement "partiel" plutôt que "payé". J'ai également voulu corriger certaines informations mais il est impossible de remettre la facture en brouillon. Du coup, j'ai supprimé toutes les opérations liées pour pouvoirs supprimer ces actifs et/ou la facture pour pouvoir recommencé du début mais rien n'y fait. Auriez-vous des pistes pour résoudre ce problème ? Merci d'avance pour votre retour.
Bonjour, Comme vous l'avez constaté, il est important de rectifier les montants dans Odoo avant de valider afin qu'ils correspondent à la facture. Je suis certain maintenant que vous ne recommettrez plus l'erreur ;-) Il est possible de remettre une facture en brouillon tant qu'elle n'a pas encore été payée. Si vous avez déjà acté le paiement, il faut remettre le paiement en brouillon, remettre la facture en brouillon et la corriger. Parfois, on annule les documents à la place de les remettre en brouillon et il n'est donc plus possible de les remettre en brouillon par la suite. C'est d'autant plus problématique si on n'a pas annulé le paiement. Si vous êtes dans ce cas, la solution ultime consiste à réaliser des Opérations Diverses pour chaque écriture que vous ne parvenez pas à annuler. Dans ces OD, vous utilisez les mêmes comptes et les mêmes montants mais en inversant le Débit et le Crédit. Grâce à ces OD, vous remettez la situation comptable telle qu'elle était avant les écritures qui posent problème (facture d'achat et paiement) et Odoo va conserver une trace de vos écritures d'origine et leurs corrections en cas de contrôle fiscal. Une fois ces OD réalisées, vous pouvez à nouveau encoder votre achat d'actif et le paiement. Bonnes écritures à vous! Laurent
Effectivement ;-) Dans la version de 2024, cela me semble plus aisé. J'ai fait une vidéo dessus: ruclips.net/video/Q8uavkzabyM/видео.html&ab_channel=LaurentBraquet Bon courage et à bientôt :-)
Bonjour. C'est une super vidéo. Cependant en suivant le tutoriel, j'ai eu une erreur d'arrondi dans ma facture qui a provoqué un paiement "partiel" plutôt que "payé". J'ai également voulu corriger certaines informations mais il est impossible de remettre la facture en brouillon. Du coup, j'ai supprimé toutes les opérations liées pour pouvoirs supprimer ces actifs et/ou la facture pour pouvoir recommencé du début mais rien n'y fait. Auriez-vous des pistes pour résoudre ce problème ? Merci d'avance pour votre retour.
Bonjour,
Comme vous l'avez constaté, il est important de rectifier les montants dans Odoo avant de valider afin qu'ils correspondent à la facture. Je suis certain maintenant que vous ne recommettrez plus l'erreur ;-)
Il est possible de remettre une facture en brouillon tant qu'elle n'a pas encore été payée. Si vous avez déjà acté le paiement, il faut remettre le paiement en brouillon, remettre la facture en brouillon et la corriger. Parfois, on annule les documents à la place de les remettre en brouillon et il n'est donc plus possible de les remettre en brouillon par la suite. C'est d'autant plus problématique si on n'a pas annulé le paiement. Si vous êtes dans ce cas, la solution ultime consiste à réaliser des Opérations Diverses pour chaque écriture que vous ne parvenez pas à annuler. Dans ces OD, vous utilisez les mêmes comptes et les mêmes montants mais en inversant le Débit et le Crédit. Grâce à ces OD, vous remettez la situation comptable telle qu'elle était avant les écritures qui posent problème (facture d'achat et paiement) et Odoo va conserver une trace de vos écritures d'origine et leurs corrections en cas de contrôle fiscal.
Une fois ces OD réalisées, vous pouvez à nouveau encoder votre achat d'actif et le paiement.
Bonnes écritures à vous!
Laurent
Comme pour tout dans le module comptabilité, c'est compliqué :(
Effectivement ;-)
Dans la version de 2024, cela me semble plus aisé. J'ai fait une vidéo dessus: ruclips.net/video/Q8uavkzabyM/видео.html&ab_channel=LaurentBraquet
Bon courage et à bientôt :-)