Compensar prejuízo com lucro isento? IRPF-2024

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  • Опубликовано: 17 сен 2024
  • Eu posso usar o prejuízo gerado anteriomente para compensar lucro isento em operações em bolsa de valores? Essa dúvida confunde muitos investidores e esse vídeo veio para descomplicar esse assunto de uma vez por todas!
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Комментарии • 60

  • @edmundoqueirozsoaresfilho636
    @edmundoqueirozsoaresfilho636 Месяц назад +1

    Olá Flávio ! Contente por ter sido citado neste seu excelente e didatico video!
    Fiz uma pergunta que, acredito, ser bastante recorrente para muitos porque os conceitos sao bastante confusos e se nós nao entendermos bem acabamos errando. Legal que te serviu de inspiração...
    Acabou que nao declarei lucros e prejuizos na minha declaração porque fiquei enrolando e, na ultima hora nao deu tempo. Mas ainda bem que vc fez este tutorial e, agora vou fazer uma retificadora com a certeza que vou fazer certo
    Obrigado Mestre!

    • @1investidorqualquer
      @1investidorqualquer  Месяц назад

      @@edmundoqueirozsoaresfilho636 obrigado por compartilhar sua dúvida, com certeza ajuda muitas pessoas. Sempre que precisar, pode contar comigo. Um abraço.

  • @marciorola316
    @marciorola316 3 месяца назад +1

    Curtido e compartilhado, show de conhecimento. Valeu.

  • @MarcosPaulo-yf8bp
    @MarcosPaulo-yf8bp 2 месяца назад +1

    digo isso pois fiquei teimando com um colega sobre isso e ele afirmou que eu estava calculando errado, pois o correto é subtrair os prejuizos dos ganhos isentos dentro do mesmo mês para se chegar ao valor correto do prejuizo e não somar os prejuizos individualmente dentro desse mesmo mês sem subtrair dos lucros isentos

    • @1investidorqualquer
      @1investidorqualquer  2 месяца назад

      Não faz o menor sentido vc somar lucro isento com prejuízo. Se vc fizer isso perde todo o benefício da compensação do prejuízo.

  • @carlosparmeggiani7995
    @carlosparmeggiani7995 4 месяца назад +1

    Falou e disse. Claro como água.

  • @macedomichel
    @macedomichel 4 месяца назад +1

    Sensacional! Objetivo e totalmente muito bem explicado!

  • @macedomichel
    @macedomichel 4 месяца назад +1

    Flavio, sugestão de conteúdo: Você pode gentilmente postar um video explicativo de como declarar um short que ficou na carteira de um ano para o outro? Exemplo: Short em BOVA11. Onde declarar? É possível colocar as taxas de aluguel gastas ao longo do ano? Grato desde já.

    • @1investidorqualquer
      @1investidorqualquer  4 месяца назад

      Boa tarde Michel, acho um pouco complicado explicar sobre algo que não tenho material suficiente ou conhecimento prático. Que é o caso aqui, pois não opero vendido então nunca tive acesso a uma nota para identificar tudo que acontece nesse caso.

    • @macedomichel
      @macedomichel 4 месяца назад

      @@1investidorqualquer Tranquilo Mestre. Perfeito! Entendi perfeitamente. Grato pelo retorno. Abraços

  • @valdirunicamp
    @valdirunicamp 4 месяца назад +1

    Como sempre suas explicações são excelentes.

  • @MegaEC100
    @MegaEC100 4 месяца назад +1

    Opa, mais um video bem explicado!

  • @marcosantoniosantos9582
    @marcosantoniosantos9582 4 месяца назад +1

    Boa noite, ficou bem explicado.

  • @Magnopc92
    @Magnopc92 2 месяца назад +1

    Estava fazendo uma planilha pessoal de controle de ações e me veio essa dúvida na cabeça e não conseguia esclarecer em nenhum lugar, mas acho que com seu vídeo entendi certo:
    Ganhos/prejuízos líquidos de operação tributável (venda de +20k/mês) podem ser compensados tanto com prejuízos líquidos de operação tributável (venda de +20k/mês) tanto com prejuízos líquidos de operação isenta (venda de -20k/mês), certo?
    E que, na contabilização do lucro isento, seja ele mensal ou anual, não se deve levar em conta os prejuízos de períodos isentos, isso? No IRPF se declara apenas a soma dos lucros isentos em rendimentos isentos e, o prejuízo desses meses que também vendi -20k declaro com valor negativo no resultado de renda variável, correto?
    Muito obrigado!

    • @1investidorqualquer
      @1investidorqualquer  2 месяца назад

      Exatamente isso! Vc compreendeu tudo corretamente, dá até gosto de ver um comentário desse! Parabéns!

  • @Edvaldo10
    @Edvaldo10 4 месяца назад +1

    Grande Flávio. top

  • @andriact
    @andriact 4 месяца назад +1

    Obrigada pelas informações. Como informar quando o prejuízo é no exterior?

    • @1investidorqualquer
      @1investidorqualquer  4 месяца назад +1

      Prejuízos do exterior não eram declarados até o ano passado. Só para negociações realizar a partir de 01/01/24.

    • @andriact
      @andriact 3 месяца назад

      @@1investidorqualquer Obrigada

  • @MarcosPaulo-yf8bp
    @MarcosPaulo-yf8bp 2 месяца назад +1

    Excelente, vc sempre explica muito bem, aproveitando o ensejo, estou retificando minha Declaração anual deste ano e bateu uma dúvida que tem relação com esse assunto, embora eu ache que estou fazendo uma pergunta boba, mais lá vai: Para se calcular o resultado de apenas um mês na venda de ações abaixo de 20.000, devo dentro deste mês, somar os lucros isentos e subtrair os prejuizos dentro desse mês para se chegar o resultado do valor exato do prejuizo?

    • @1investidorqualquer
      @1investidorqualquer  2 месяца назад

      Sua dúvida é pertinente e a resposta é que vc NÃO deve abater o lucro do mês com o prejuízo, já que é um mês onde o lucro é isento. Nesse caso o que teve lucro vc soma e lança em rendimento isentos e o que foi prejuízo lá em renda variável.

    • @MarcosPaulo-yf8bp
      @MarcosPaulo-yf8bp 2 месяца назад

      @@1investidorqualquer OK, mas veja bem, talvez eu não tenha perguntado corretamente. Minha grande dúvida é como é feito o cálculo de um mês qualquer com venda de ações abaixo de 20.000? para eu saber se esse mês foi só lucro ou prejuízo, devo somar os lucros e subtrair dos prejuízos, para aí então chegar a um valor de lucro ou prejuízo dentro desse mês?

    • @1investidorqualquer
      @1investidorqualquer  2 месяца назад

      @@MarcosPaulo-yf8bp O que define se no mês o seu resultado é isento ou não é a SOMA DO VALOR BRUTO DAS VENDAS REALIZADAS NAQUELE MÊS, e não o resultado do mês. Soma o valor bruto das vendas, ultrapassou 20k? É tributável! Não ultrapassou?? É isento!

    • @MarcosPaulo-yf8bp
      @MarcosPaulo-yf8bp 2 месяца назад

      @@1investidorqualquer AESB3 Comprado Ações XP R$ 10,00 200 R$ 9,42 R$ 1.883,44 -R$ 116,72 -5,84 %
      KLBN11 Comprado Ações XP R$ 19,76 30 R$ 19,93 R$ 598,02 R$ 5,36 0,90 %
      Total:
      R$ 2.481,46
      -R$ 111,35
      -4.29 %, veja o exemplo a seguir´do mês de janeiro de 2023, eu tive prejuizo com a venda de ações da AESB3 de 116,72, mas tive lucro no mesmo mês de 5,36 com a venda da KLBN11, resultado no mês de prejuízo 116,72 ou 116,72-5,36=111,36, essa é minha dúvida

    • @MarcosPaulo-yf8bp
      @MarcosPaulo-yf8bp 2 месяца назад

      116,72 ou 111,36

  • @alissonbarroso7607
    @alissonbarroso7607 4 месяца назад +1

    Boa tarde vc tem vídeo de como declarar aluguel de ações e onde ajente busca essa informações desse aluguel

    • @1investidorqualquer
      @1investidorqualquer  4 месяца назад

      Boa noite, tenho sim!! Esse vídeo acabou de sair do "forno": ruclips.net/video/p9BBWTjc3gU/видео.html

  • @cristianoh7536
    @cristianoh7536 4 месяца назад +1

    Excelente

    • @1investidorqualquer
      @1investidorqualquer  4 месяца назад

      Obrigado

    • @cristianoh7536
      @cristianoh7536 4 месяца назад

      @@1investidorqualquer me tira uma dúvida meu amigo, ações final 11 , exemplo alup11 ,tem icensao de imposto, a baixo dos 20 mil, como as outras? Final 3 e 4 correto?

    • @1investidorqualquer
      @1investidorqualquer  4 месяца назад

      @@cristianoh7536 sim (lembre que a isenção é referente a soma do valor bruto de todas as vendas realizadas no mesmo mês). A única diferença da UNIT (ação de código final 11) para ordinárias 3 e preferenciais 4 é que a Unit é um pacote contendo tanto ordinárias quanto preferenciais.

    • @cristianoh7536
      @cristianoh7536 4 месяца назад +1

      @@1investidorqualquer obrigado 👍

  • @sindereses
    @sindereses 4 месяца назад

    Professor!
    Porém, se o lucro fosse tributável com o prejuízo com vendas acima de 20.000? Como ficaria o preenchimento na Declaração; ou seja, R$ 30.0000 tributável e R$ 18.000 de lucro? Nesse caso, o lucro não ficaria isento de IR.

    • @1investidorqualquer
      @1investidorqualquer  4 месяца назад

      Se a soma das vendas no mês são superiores a 20K e houver lucro, ele não é isento.
      Se a soma das vendas no mês são superiores a 20K e houver prejuízo, não há lucro para pagar imposto sobre ele portanto declara prejuízo. Vc declara o valor do LUCRO e não o valor da venda. Não compreendi muito bem sua dúvida, mas creio que seja por aí.

  • @NatoBarto
    @NatoBarto 2 месяца назад

    Então se eu tiver acumulado prejuizos de venda de ações, eu só vou conseguir compensar quando eu fizer uma venda com lucro de R$ 20.000 (já que só nessa faixa que tem o imposto)? Caramba, se for isso mesmo eu nunca que vou conseguir compensar esse prejuizo heheh vai só acumular!

    • @1investidorqualquer
      @1investidorqualquer  2 месяца назад +1

      Errado, vc só irá compensar quando tiver lucro tributável e isso ocorre na venda de ações, quando a soma do VALOR BRUTO DAS VENDAS ultrapassar 20k e não o lucro ultrapassar 20k.

    • @NatoBarto
      @NatoBarto 2 месяца назад +1

      @@1investidorqualquer Ahh entendi! é valor bruto, beleza então obrigado pela resposta!

  • @marcowiloww8981
    @marcowiloww8981 16 дней назад +1

    Por favor , me tira uma dúvida , por exemplo vendi 27 mil com lucro de 7 mil , no mês 10 , no mês 11 ,vendi outra ação com prejuízo de 5 mil , posso compensar o prejuízo sobre o lucro , nesse caso pagaria a darf sobre 5 mil

    • @1investidorqualquer
      @1investidorqualquer  14 дней назад

      Não! Nesse caso está errado. Você só pode compensar um prejuízo quando ele é anterior ou no mesmo mês do lucro que for tributável. Logo vc terá que calcular o imposto sobre o lucro de 7 mil e pagá-lo. Esse prejuízo do mês 11 poderá ser usado para abater em lucro tributável em meses posteriores, inclusive anos posteriores, desde que vc declare esse prejuízo da forma correta na sua declaração.

  • @leosuri
    @leosuri 4 месяца назад +1

    Por favor, o correto seria declarar tudo mensalmente no GCAP, certo. Lucro e Perda?

    • @1investidorqualquer
      @1investidorqualquer  4 месяца назад +1

      Pode ser feito mensalmente no GCAP sim. Eu particularmente não faço pq acho muito trabalhoso, faço apuração em planilha mesmo. Não uso GCAP para operações no BR.

  • @wanderhenrique3932
    @wanderhenrique3932 4 месяца назад +1

    Boa noite não vendi nem um fundo e nem mas vó ter bonificação da Klabin tenho dez ações vou receber mais uma de bonificação essa ações q vó receber eu tenho q declarar

    • @1investidorqualquer
      @1investidorqualquer  4 месяца назад

      Nesse vídeo falo sobre quem está obrigado: ruclips.net/video/i2lqxPJD8MI/видео.html

  • @Sergio1309
    @Sergio1309 4 месяца назад +1

    No caso da venda sqia3 até 31/12/23 que é isento conf. lei 13043 de 13/11/2014 for vendida com prejuízo, eu posso compensar com lucros futuros.

    • @1investidorqualquer
      @1investidorqualquer  4 месяца назад +1

      Sim, pode compensar pois houve prejuízo, independente se o ativo possuía o benefício de ganho de capital isento pela Lei em questão.

    • @Sergio1309
      @Sergio1309 4 месяца назад

      @@1investidorqualquer Valeu

    • @Sergio1309
      @Sergio1309 4 месяца назад

      @@1investidorqualquer Valeu

  • @joseedilsonbarbosafilho8972
    @joseedilsonbarbosafilho8972 4 месяца назад

    Se num com lucro isento, existe também venda com prejuízo, mesmo na soma de vendas der lucro, o prejuízo integralmente pode ser compensado em outro mês, correto?