Bonjour Naïma, j'aime trop honnêtement tes explications, bravo. Tu pourras nous faire une vidéo pour nous parler de la différence entre une sci et un lmnp stp? Je te remercie d'avance.
Hello Hajer, Bonne nouvelle, c'est prévu de continuer à faire des vidéos sur l'immobilier. Et en attendant, voici un live qui devrait te plaire ruclips.net/video/FW5H6d8Z-yw/видео.html
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Bonjour à tous, je suis auto entrepreneur et j'ai passé le seuil de tolérance concernant la base franchise de TVA. Je suis donc passé au régime normal. Je fais de la prestation de service uniquement et les clients sont pour l'essentiel hors UE. Je ne facture donc pas de TVA. J'en viens donc à mes questions : 1) Dois-je remplacer la mention légale sur ma facture "TVA non applicable, article 293B du CGI" par une autre, ou simplement la supprimer ? 2) Lors de ma declararion mensuelle de TVA, dans quelle case declarer mon chiffre d'affaire quand celui ci est exonéré de TVA car les clients sont hors UE ? Merci par avance ! Joris.
Bonjour, est ce que sur l’application de dougs ça nous dis le montant de TVA qu’on peux récupérer ? Je sais que ça nous dis la TVA qu’on dois déclarer mais le montant qu’on peut récupérer ? 😊Merci
Bonjour, La déclaration de TVA produite par Dougs tient compte de la TVA collectée et déductible, donc la tva à payer est bien le résultat de la différence entre ce que tu as collecté et ce qui peut être récupéré. A très vite chez Dougs! Bonne journée :)
Et n'hésite pas à venir nous voir en webinar ! Chaque semaine, on organise plusieurs sessions thématiques (juridique, compta, fisca, ...). L'avantage c'est que tu peux avoir une réponse directement à ta question (et puis c'est toujours sympa de voir qui se cache derrière Dougs) 😁 Pour nous rejoindre : tinyurl.com/2bgkrxza
Bonjour, Merci pour toutes vos vidéos gratuits que vous nous offrez :) j'ai une question sur la TVA , est ce que la TVA sur le carburant et sur les véhicules de société sont récupérable ? Je vous remercie d'avance.
Bonjour, Merci de ton message ! De manière générale, le carburant est déductible partiellement sur les véhicules de tourisme. Il existe des dispositions spécifiques pour les taxis, les VTC,... En revanche, sur les véhicules utilitaires, c'est totalement déductible. Bonne fin de semaine.
@@dougs.fr_ Merci Bq pour votre réponse rapide Vu que je serai futur VTC , donc ma question de la TVA récupérable était par rapport aux VTC ( désolé de ne le pas préciser , je croyais que c'était les mêmes règles par rapport a tous et c'est du a mon ignorance ) et meme question pour l'entretien du véhicule Encore une fois , Merci pour votre temps
Bonjour, Pour les VTC, la TVA sur le carburant et les frais d'entretien est intégralement déductible. A condition d'apparaitre sur la facture bien sûr, et que la dépense soit 100% pour l'activité professionnelle. Bon dimanche !
Et n'hésite pas à venir nous voir en webinar ! Chaque semaine, on organise plusieurs sessions thématiques (juridique, compta, fisca, ...). L'avantage c'est que tu peux avoir une réponse directement à ta question (et puis c'est toujours sympa de voir qui se cache derrière Dougs) 😁 Pour nous rejoindre : tinyurl.com/2bgkrxza
Bonsoir, Merci pour toutes vos vidéos et webinars gratuits que vous nous offrez :) J'ai une question sur la TVA. Je vais être amené à réaliser des prestation de service (intellectuel) pour un client (professionnel) situé aux États-Unis (qui n'a pas d'activité en France). J'ai cru comprendre que pour cette prestation de service, je dois facturer hors taxe. Mais j'ai aussi vu sur un forum qu'une personne avait eu un redressement et avait dû payer la TVA en France... du coup je suis un peu perdu sur si je dois facturer TTC ou HT à mon client américain. Merci d'avance si vous pouvez répondre à cette question.
Hello Jérôme, merci pour ton retour super sympa 👍🏻 Concernant ta question de TVA, les exportations vers les Etats-Unis sont facturées hors-taxe (HT) et la tva n'y apparait pas. Cependant, certains biens font exception à l'exonération comme les voitures et autres moyens de transport. A très vite chez Dougs et n'oubli pas que nous avons un pôle fiscaliste pour répondre à toutes ces problématiques 😉
Bonjour Jérôme, En effet, la prestation n’est pas imposable en France, tu dois donc facturer hors taxes. Je t’invite à utiliser notre super simulateur TVA simulateur-prestations-services.netlify.app/non_etabli_en_France , ainsi la TVA n’aura plus aucun secret pour toi !
Question pour récupérer la TVA en SASU. Es ce que cela fonctionne si ya des info personnelles (nom adresse postal et adresse mail ) et le nom de la société en même temps ? Ou faudrait avoir uniquement le nom de la société ?
@@dougs.fr_ merci pour votre réactivité. Je n'ai pas encore créé ma SASU (prévu pour début 2023) . Mais je voulais profiter pour acheter le matériel avec le black friday . Je n'ai pas encore d'adresse mail de la SASU.
@@nore4596 trouvez le nom de votre société dès maintenant ( en regardant si pas déjà pris sur infogreffe) puis achetez au nom de la société en cours d'immatriculation ( j'ai fait pareil )
@@souadMabr oui c'est ce que je souhaite faire. Car yavais une belle promotion et je n'avais pas le temps de trouver le nom de la société. Mais je peux finalement annuler la commande et la refaire au nom de la société. Merci beaucoup pour l'information
Si tu veux poser tes questions directement à notre équipe, rejoins-nous en direct ! On anime presque tous les jours des webinars sur la compta, la fiscalité, le juridique… Rejoins-nous ! tinyurl.com/2bgkrxza
Bonjour, Je ne comprends la partie sur la non déductibilité de la TVA sur les carburants. On peut lire sur impot.gouv que l'on peut déduire,pour l'essence et le diesel, 80% de la TVA pour les véhicules de tourisme et 100% pour les véhicules utilitaires. Est-ce qu'il est possible d'avoir un éclaircissement? car il y a quelque chose que je ne dois pas comprendre Merci par avance ^^
Bonjour, La TVA est déductible à 100% quel que soit le carburant utilisé pour les véhicules utilitaires. Pour les véhicules de tourisme, elle est désormais de 80% de son montant, sans distinction de carburant. Cette vidéo n'est pas parmi nos plus récentes. Bonne journée.
Au fait ! On anime des webinars régulièrement où tu peux avoir une réponse à tes questions directement grâce à nos experts ! N’hésite pas à t’inscrire ✅ tinyurl.com/2bgkrxza
Bonjour, Merci c'est très clair, mais j'aurai une petite question. Si j'achète de la marchandise chinoise, et que je paie la TVA sur les produits achetés, puis-je la récupérer par la suite ? En fournissant la facture ? ( je ne parle pas du dédouanement, mais bien de la TVA sur le produit acheté.)
Bonjour Amine, Si tu achètes en Chine et que ton fournisseur te traite comme un particulier, la TVA qui t'es appliquée n'est pas déductible sur ta déclaration française. Au passage en douane, effectivement, elle l'est. Bonne journée !
Et n'hésite pas à venir nous voir en webinar ! Chaque semaine, on organise plusieurs sessions thématiques (juridique, compta, fisca, ...). L'avantage c'est que tu peux avoir une réponse directement à ta question (et puis c'est toujours sympa de voir qui se cache derrière Dougs) 😁 Pour nous rejoindre : tinyurl.com/2bgkrxza
bonjour, simple question que devient une accumulation de TVA récupéré (crédit de TVA) sur le long terme ? autrement dit que deviendrait par exemple une TVA récupéré si la société est clôturé/fermé ? ce crédit de TVA se confond avec les fonds propres ? (ou pas) merci
Hello Rayan Tout d'abord, je te rappelle que tu peux récupérer le crédit de TVA régulièrement et au pire une fois par an. Si ta société ferme en liquidation amiable, tu pourras récupérer la TVA. Et non, le crédit de TVA n'est jamais considéré comme des capitaux propres.
Bonjour je vais facturer des prestations de service non materiel aux USA qui vont dépasser le seuil des 36k annuel mais en deça des 72k etc et donc toujours en tant qu'autoentrepreneur, j'ai compris que le montant à facturer est ht mais est ce que je vais devoir une tva à l'administration française ? je vous remercie d'avance
Bonjour, Les règles de TVA peuvent varier selon les caractéristiques de ton client (assujetti aux US ou particulier) et selon la nature de la prestation. Difficile donc de te donner une réponse. Ce simulateur pourra te donner quelques informations en la matière : simulateur-prestations-services.netlify.app/ Bonne journée.
Rejoins plus de 19000 passionnés lors de nos sessions en direct ! Création et gestion d’entreprise, patrimoine, fiscalité, rémunération,… On aborde de nombreux sujets qui peuvent vous intéresser 👇 tinyurl.com/2bgkrxza
la TVA, et bien on ne la collecte pas donc on la reverse pas à l'état Français. Ensuite effectivement la constitution d'un statut auto entrepreneur propre à chaque activité, et les formalités tout au long de sa vie ainsi que la déclaration des impots ne s'improvise pas tellement ...
Merci pour cette vidéo ! Concernant l'utilisation personnelle vous dites qu'il ne faut pas utilisé personnellement à plus de 90%. ça veut dire que je peux déduire la TVA sur un achat que je vais utiliser à 80% côté perso ? Merci !
Bonjour, Merci à vous ! La TVA n'est déductible qu'à concurrence de l'utilisation professionnelle. Mais si vous l'utilisez à plus de 90% à titre personnel, vous perdez totalement le droit à déduction. Bonne journée.
Pour avoir une réponse en direct à tes questions, rejoins-nous en webinar ! On en organise presque tous les jours sur des sujets liés à la création et la gestion d’entreprise (juridique, compta, fisca, ...). C’est aussi l’occasion de nous rencontrer 😁 Tu nous rejoins ? tinyurl.com/2bgkrxza
Bonjour, Je m'appelle Samuel et j'avais une question sur la TVA Voila j'ai créé un business de box par abonnement avec des produits alimentaires à l'intérieur de la box ( 5 produits par box). Et je sais que la TVA sur les produits alimentaires que je vends est une TVA à 5.5%, mais comment je calcul le faite que j'ai 5 produits un à taux de 5.5%. Dois-je additionner le taux des 5 produits ou il y a un calcul spécifique pour ce genre de situation. Cordialement,
Hello Samuel, En aucun cas tu dois procédé comme ça. Et ton business modèle n'est pas la vente strictement parlée de produits alimentaires, mais plutôt la vente de box. Donc tu n'auras pas droit au taux de TVA spécifique. Ton chiffre d'affaire sera donc soumis à une TVA de 20%. A très vite chez Dougs !
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Bonjour, Il n'est pas question que d'intérêt, mais aussi d'obligation ou non. L'intérêt est de pouvoir la déduire lorsqu'on est assujetti. Bonne journée !
Bonjour elle est super cette chaîne je l ai découverte en faisant une petite recherche sur la nouvelle loi tva à compter du 1 er janvier 2023 et je n ai pas trouvé, pouvez vous nous en dire plus? Merci
Merci et bienvenue ! Un plaisir de te compter parmi nous ! A compter du 1er janvier 2023, la mise en place d'un nouveau régime optionnel de groupe TVA sera possible. Celui-ci devrait être particulièrement intéressant pour le secteur financier et de l'assurance. Si tu n'es pas de ce secteur, ça n'aura sûrement aucun impact sur ton activité ;) A très vite chez Dougs ^^
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Bonjour, Les reventes par un professionnel à des particuliers en France doivent être soumises à TVA. Mais de nombreuses règles spécifiques s'appliqent. Bonne journée.
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Et n'hésite pas à venir nous voir en webinar ! Chaque semaine, on organise plusieurs sessions thématiques (juridique, compta, fisca, ...). L'avantage c'est que tu peux avoir une réponse directement à ta question (et puis c'est toujours sympa de voir qui se cache derrière Dougs) 😁 Pour nous rejoindre : tinyurl.com/2bgkrxza
Bonjour l’équipe, J’espère que vous allez bien. Je me trouve dans une situation délicate et j'aurais besoin de votre aide. En voulant déclarer la TVA du mois de mai, j'ai par erreur déclaré celle de juin et effectué le paiement. Les impôts m'ont informé que le paiement sera effectué le mois suivant, après la date limite de déclaration. Cette situation me frustre car je ne veux pas causer de problèmes à mon client. J'ai cherché des solutions, mais sans succès. Pourriez-vous m'aider si vous avez déjà été confrontés à ce genre de situation, s'il vous plaît ? Merci d'avance.
Salut ! Je comprends ta frustration. Voici quelques étapes pour résoudre cette situation délicate avec la TVA : 1. Contacter le Service des Impôts Action immédiate :Appelle ou écris au service des impôts pour expliquer ton erreur. Sois clair et précis sur la situation. Demande une annulation ou une correction de la déclaration de juin et un report du paiement à la période correcte. 2. Demander un Report ou une Compensation Option 1 : Report de la déclaration de juin Les impôts peuvent parfois accepter de reporter la déclaration de juin au mois suivant, surtout si tu as un bon historique de conformité fiscale. Option 2 : Compensation Propose de compenser le paiement de juin avec celui de mai. Cela peut simplifier la situation et éviter des pénalités. 3. Rédiger une Lettre Officielle le Modèle de lettre :pourrait être le suivant ; Objet : Demande de correction de la déclaration de TVA Madame, Monsieur, Je vous écris pour vous informer d'une erreur commise lors de la déclaration de la TVA du mois de mai 2024. Par inadvertance, j'ai déclaré et payé la TVA du mois de juin 2024 à la place. Je souhaiterais savoir s'il est possible de corriger cette erreur en annulant la déclaration de juin et en reportant le paiement à la période correcte. Cette situation me cause des préoccupations, car je ne souhaite pas que cela impacte négativement mon client. Je vous remercie par avance de l'attention portée à ma demande et reste à votre disposition pour toute information complémentaire. Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. 4. Suivi et Communication Reste en contact : Suis régulièrement avec les impôts pour t'assurer que ta demande est traitée. Informe ton client de la situation de manière transparente, en expliquant les mesures prises pour résoudre le problème.
On donne encore plus de conseils en webinar ! Chaque semaine, on organise plusieurs sessions thématiques pour aider les entrepreneurs à s’épanouir 🥳 Rejoins-nous ! tinyurl.com/2bgkrxza
Quelle est la différence entre un impôt et une taxe, la TVA est-elle une taxe ou un impôt ? Désolé vous m'avez perdu dès les premières secondes "je vais tout vous expliquer sur cet impôt". Pouvez-vous apporter une précision sémantique ?
Hello ! Notre avocat fiscaliste Nahima évoque le fait que la TVA n'est pas une charge pour l'entreprise ! En effet, la TVA est un impôt indirect, et la société ne joue que le rôle d'intermédiaire en la collectant lors de ses ventes et en la déduisant lors de ses achats. N'hésite pas à contacter les experts de Dougs pour aller plus loin :) A très vite !
Ça te dirait de venir nous poser tes questions en direct ? On organise des webinars presque tous les jours pour aider les entrepreneurs à mieux gérer leur entreprise. Rejoins les (déjà) 12000 inscrits à nos webinars : tinyurl.com/y7f9trm9
Merci pour ton commentaire ! C'est amusant que tu dises ça ! 😊 Peut-être que Nahima a un style similaire. Nous sommes ravis que cela te plaise. N'hésite pas à nous dire ce que tu aimerais voir dans les prochaines vidéos !
"ne doit pas faire l'objet d'une utilisation perso supérieure à 90 %", donc, sur 100 km parcourus avec ma voiture grassement payée par la société, si je parcours 90 km maxi pour partir en vacances, ça passe, mais 91 km, ça ne passe plus ??
@@dougs.fr_ J'ai juste repris ce que tu as dit dans la vidéo ^^. Je trouve bizarre ce qu'on appelle le nombre magique ou le nombre sorti du chapeau. C'est énorme 90%. Mais je comprends que mon boss a toutes ses voitures au nom de la société.
Bonjour Naïma, j'aime trop honnêtement tes explications, bravo.
Tu pourras nous faire une vidéo pour nous parler de la différence entre une sci et un lmnp stp?
Je te remercie d'avance.
Hello Hajer,
Bonne nouvelle, c'est prévu de continuer à faire des vidéos sur l'immobilier. Et en attendant, voici un live qui devrait te plaire ruclips.net/video/FW5H6d8Z-yw/видео.html
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Par ici ! tinyurl.com/y7f9trm9
Bravo et merci pour cette video tres instructive.
Merci à vous !
Superbe vidéo, pédagogique et agréable
Un grand merci !
Bonjour à tous, je suis auto entrepreneur et j'ai passé le seuil de tolérance concernant la base franchise de TVA. Je suis donc passé au régime normal.
Je fais de la prestation de service uniquement et les clients sont pour l'essentiel hors UE. Je ne facture donc pas de TVA.
J'en viens donc à mes questions :
1) Dois-je remplacer la mention légale sur ma facture "TVA non applicable, article 293B du CGI" par une autre, ou simplement la supprimer ?
2) Lors de ma declararion mensuelle de TVA, dans quelle case declarer mon chiffre d'affaire quand celui ci est exonéré de TVA car les clients sont hors UE ?
Merci par avance !
Joris.
Bonjour, est ce que sur l’application de dougs ça nous dis le montant de TVA qu’on peux récupérer ? Je sais que ça nous dis la TVA qu’on dois déclarer mais le montant qu’on peut récupérer ? 😊Merci
Bonjour,
La déclaration de TVA produite par Dougs tient compte de la TVA collectée et déductible, donc la tva à payer est bien le résultat de la différence entre ce que tu as collecté et ce qui peut être récupéré.
A très vite chez Dougs!
Bonne journée :)
@@dougs.fr_ merciii beaucoup 🙏🙏🙏🙏
Et n'hésite pas à venir nous voir en webinar ! Chaque semaine, on organise plusieurs sessions thématiques (juridique, compta, fisca, ...). L'avantage c'est que tu peux avoir une réponse directement à ta question (et puis c'est toujours sympa de voir qui se cache derrière Dougs) 😁
Pour nous rejoindre : tinyurl.com/2bgkrxza
Bonjour,
Merci pour toutes vos vidéos gratuits que vous nous offrez :)
j'ai une question sur la TVA , est ce que la TVA sur le carburant et sur les véhicules de société sont récupérable ?
Je vous remercie d'avance.
Bonjour,
Merci de ton message !
De manière générale, le carburant est déductible partiellement sur les véhicules de tourisme. Il existe des dispositions spécifiques pour les taxis, les VTC,...
En revanche, sur les véhicules utilitaires, c'est totalement déductible.
Bonne fin de semaine.
@@dougs.fr_ Merci Bq pour votre réponse rapide
Vu que je serai futur VTC , donc ma question de la TVA récupérable était par rapport aux VTC ( désolé de ne le pas préciser , je croyais que c'était les mêmes règles par rapport a tous et c'est du a mon ignorance ) et meme question pour l'entretien du véhicule
Encore une fois , Merci pour votre temps
Bonjour,
Pour les VTC, la TVA sur le carburant et les frais d'entretien est intégralement déductible. A condition d'apparaitre sur la facture bien sûr, et que la dépense soit 100% pour l'activité professionnelle.
Bon dimanche !
Et n'hésite pas à venir nous voir en webinar ! Chaque semaine, on organise plusieurs sessions thématiques (juridique, compta, fisca, ...). L'avantage c'est que tu peux avoir une réponse directement à ta question (et puis c'est toujours sympa de voir qui se cache derrière Dougs) 😁
Pour nous rejoindre : tinyurl.com/2bgkrxza
Bonsoir,
Merci pour toutes vos vidéos et webinars gratuits que vous nous offrez :)
J'ai une question sur la TVA. Je vais être amené à réaliser des prestation de service (intellectuel) pour un client (professionnel) situé aux États-Unis (qui n'a pas d'activité en France). J'ai cru comprendre que pour cette prestation de service, je dois facturer hors taxe. Mais j'ai aussi vu sur un forum qu'une personne avait eu un redressement et avait dû payer la TVA en France... du coup je suis un peu perdu sur si je dois facturer TTC ou HT à mon client américain.
Merci d'avance si vous pouvez répondre à cette question.
Hello Jérôme, merci pour ton retour super sympa 👍🏻 Concernant ta question de TVA, les exportations vers les Etats-Unis sont facturées hors-taxe (HT) et la tva n'y apparait pas. Cependant, certains biens font exception à l'exonération comme les voitures et autres moyens de transport.
A très vite chez Dougs et n'oubli pas que nous avons un pôle fiscaliste pour répondre à toutes ces problématiques 😉
Bonjour Jérôme,
En effet, la prestation n’est pas imposable en France, tu dois donc facturer hors taxes. Je t’invite à utiliser notre super simulateur TVA simulateur-prestations-services.netlify.app/non_etabli_en_France , ainsi la TVA n’aura plus aucun secret pour toi !
@@dougs.fr_ Merci beaucoup pour cette réponse :)
Question pour récupérer la TVA en SASU. Es ce que cela fonctionne si ya des info personnelles (nom adresse postal et adresse mail ) et le nom de la société en même temps ?
Ou faudrait avoir uniquement le nom de la société ?
Hello ! Si tu es en société, il faut que sois mentionner uniquement les coordonnées de ta société. C'est elle qui font foi. A très vite chez Dougs 😊
@@dougs.fr_ merci pour votre réactivité.
Je n'ai pas encore créé ma SASU (prévu pour début 2023) . Mais je voulais profiter pour acheter le matériel avec le black friday .
Je n'ai pas encore d'adresse mail de la SASU.
@@nore4596 trouvez le nom de votre société dès maintenant ( en regardant si pas déjà pris sur infogreffe) puis achetez au nom de la société en cours d'immatriculation ( j'ai fait pareil )
@@souadMabr oui c'est ce que je souhaite faire. Car yavais une belle promotion et je n'avais pas le temps de trouver le nom de la société. Mais je peux finalement annuler la commande et la refaire au nom de la société. Merci beaucoup pour l'information
Si tu veux poser tes questions directement à notre équipe, rejoins-nous en direct ! On anime presque tous les jours des webinars sur la compta, la fiscalité, le juridique…
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Bonjour,
Je ne comprends la partie sur la non déductibilité de la TVA sur les carburants.
On peut lire sur impot.gouv que l'on peut déduire,pour l'essence et le diesel, 80% de la TVA pour les véhicules de tourisme et 100% pour les véhicules utilitaires.
Est-ce qu'il est possible d'avoir un éclaircissement? car il y a quelque chose que je ne dois pas comprendre
Merci par avance ^^
Bonjour,
La TVA est déductible à 100% quel que soit le carburant utilisé pour les véhicules utilitaires.
Pour les véhicules de tourisme, elle est désormais de 80% de son montant, sans distinction de carburant. Cette vidéo n'est pas parmi nos plus récentes.
Bonne journée.
@@dougs.fr_ Merci
👍
Au fait ! On anime des webinars régulièrement où tu peux avoir une réponse à tes questions directement grâce à nos experts ! N’hésite pas à t’inscrire ✅
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Bonjour,
Merci c'est très clair, mais j'aurai une petite question.
Si j'achète de la marchandise chinoise, et que je paie la TVA sur les produits achetés, puis-je la récupérer par la suite ? En fournissant la facture ? ( je ne parle pas du dédouanement, mais bien de la TVA sur le produit acheté.)
Bonjour Amine,
Si tu achètes en Chine et que ton fournisseur te traite comme un particulier, la TVA qui t'es appliquée n'est pas déductible sur ta déclaration française.
Au passage en douane, effectivement, elle l'est.
Bonne journée !
Et n'hésite pas à venir nous voir en webinar ! Chaque semaine, on organise plusieurs sessions thématiques (juridique, compta, fisca, ...). L'avantage c'est que tu peux avoir une réponse directement à ta question (et puis c'est toujours sympa de voir qui se cache derrière Dougs) 😁
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T’es au top. ❤
Un grand merci encore !
bonjour,
simple question
que devient une accumulation de TVA récupéré (crédit de TVA) sur le long terme ?
autrement dit que deviendrait par exemple une TVA récupéré si la société est clôturé/fermé ?
ce crédit de TVA se confond avec les fonds propres ? (ou pas)
merci
Hello Rayan
Tout d'abord, je te rappelle que tu peux récupérer le crédit de TVA régulièrement et au pire une fois par an.
Si ta société ferme en liquidation amiable, tu pourras récupérer la TVA.
Et non, le crédit de TVA n'est jamais considéré comme des capitaux propres.
Bonjour je vais facturer des prestations de service non materiel aux USA qui vont dépasser le seuil des 36k annuel mais en deça des 72k etc et donc toujours en tant qu'autoentrepreneur, j'ai compris que le montant à facturer est ht mais est ce que je vais devoir une tva à l'administration française ? je vous remercie d'avance
Bonjour,
Les règles de TVA peuvent varier selon les caractéristiques de ton client (assujetti aux US ou particulier) et selon la nature de la prestation. Difficile donc de te donner une réponse.
Ce simulateur pourra te donner quelques informations en la matière : simulateur-prestations-services.netlify.app/
Bonne journée.
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la TVA, et bien on ne la collecte pas donc on la reverse pas à l'état Français. Ensuite effectivement la constitution d'un statut auto entrepreneur propre à chaque activité, et les formalités tout au long de sa vie ainsi que la déclaration des impots ne s'improvise pas tellement ...
Merci pour cette vidéo ! Concernant l'utilisation personnelle vous dites qu'il ne faut pas utilisé personnellement à plus de 90%. ça veut dire que je peux déduire la TVA sur un achat que je vais utiliser à 80% côté perso ? Merci !
Bonjour,
Merci à vous !
La TVA n'est déductible qu'à concurrence de l'utilisation professionnelle. Mais si vous l'utilisez à plus de 90% à titre personnel, vous perdez totalement le droit à déduction.
Bonne journée.
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Bonjour,
Je m'appelle Samuel et j'avais une question sur la TVA
Voila j'ai créé un business de box par abonnement avec des produits alimentaires à l'intérieur de la box ( 5 produits par box).
Et je sais que la TVA sur les produits alimentaires que je vends est une TVA à 5.5%, mais comment je calcul le faite que j'ai 5 produits un à taux de 5.5%.
Dois-je additionner le taux des 5 produits ou il y a un calcul spécifique pour ce genre de situation.
Cordialement,
Hello Samuel,
En aucun cas tu dois procédé comme ça.
Et ton business modèle n'est pas la vente strictement parlée de produits alimentaires, mais plutôt la vente de box. Donc tu n'auras pas droit au taux de TVA spécifique.
Ton chiffre d'affaire sera donc soumis à une TVA de 20%.
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@@dougs.fr_ avec plaisir
Bonjour, j'aurais une question, je n'ai pas compris quel est l'intérêt de la TVA et quel est donc l'intérêt du régime de franchise ?
Bonjour,
Il n'est pas question que d'intérêt, mais aussi d'obligation ou non. L'intérêt est de pouvoir la déduire lorsqu'on est assujetti.
Bonne journée !
Bonjour elle est super cette chaîne je l ai découverte en faisant une petite recherche sur la nouvelle loi tva à compter du 1 er janvier 2023 et je n ai pas trouvé, pouvez vous nous en dire plus? Merci
Merci et bienvenue !
Un plaisir de te compter parmi nous ! A compter du 1er janvier 2023, la mise en place d'un nouveau régime optionnel de groupe TVA sera possible. Celui-ci devrait être particulièrement intéressant pour le secteur financier et de l'assurance.
Si tu n'es pas de ce secteur, ça n'aura sûrement aucun impact sur ton activité ;)
A très vite chez Dougs ^^
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@@dougs.fr_ merci 👍
@@dougs.fr_
Merci 👍
Avec plaisir !
On est la pour te simplifier la vie de chef d'entreprise ou de créateur ^^
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Comment on fait si on achète en duty free et qu'on revends sur facture ?
Bonjour,
Les reventes par un professionnel à des particuliers en France doivent être soumises à TVA. Mais de nombreuses règles spécifiques s'appliqent.
Bonne journée.
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Très pédagogique, excellent ton de voix. Future prof en faculté, si ce n'est pas déjà le cas?
La meilleure ! :D Je lui passe le message. Merci à toi !
Clair et net! Merci
Merci à toi 😊
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Bonjour l’équipe,
J’espère que vous allez bien. Je me trouve dans une situation délicate et j'aurais besoin de votre aide. En voulant déclarer la TVA du mois de mai, j'ai par erreur déclaré celle de juin et effectué le paiement. Les impôts m'ont informé que le paiement sera effectué le mois suivant, après la date limite de déclaration. Cette situation me frustre car je ne veux pas causer de problèmes à mon client. J'ai cherché des solutions, mais sans succès. Pourriez-vous m'aider si vous avez déjà été confrontés à ce genre de situation, s'il vous plaît ? Merci d'avance.
Salut ! Je comprends ta frustration. Voici quelques étapes pour résoudre cette situation délicate avec la TVA :
1. Contacter le Service des Impôts
Action immédiate :Appelle ou écris au service des impôts pour expliquer ton erreur. Sois clair et précis sur la situation.
Demande une annulation ou une correction de la déclaration de juin et un report du paiement à la période correcte.
2. Demander un Report ou une Compensation
Option 1 : Report de la déclaration de juin
Les impôts peuvent parfois accepter de reporter la déclaration de juin au mois suivant, surtout si tu as un bon historique de conformité fiscale.
Option 2 : Compensation
Propose de compenser le paiement de juin avec celui de mai. Cela peut simplifier la situation et éviter des pénalités.
3. Rédiger une Lettre Officielle
le Modèle de lettre :pourrait être le suivant ;
Objet : Demande de correction de la déclaration de TVA
Madame, Monsieur,
Je vous écris pour vous informer d'une erreur commise lors de la déclaration de la TVA du mois de mai 2024. Par inadvertance, j'ai déclaré et payé la TVA du mois de juin 2024 à la place.
Je souhaiterais savoir s'il est possible de corriger cette erreur en annulant la déclaration de juin et en reportant le paiement à la période correcte. Cette situation me cause des préoccupations, car je ne souhaite pas que cela impacte négativement mon client.
Je vous remercie par avance de l'attention portée à ma demande et reste à votre disposition pour toute information complémentaire.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.
4. Suivi et Communication
Reste en contact :
Suis régulièrement avec les impôts pour t'assurer que ta demande est traitée.
Informe ton client de la situation de manière transparente, en expliquant les mesures prises pour résoudre le problème.
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@@dougs.fr_ belle proposition et vous en remercie infiniment.
saha saha naiima
Bonjour,
Je lui passe le mot 😉
Quelle est la différence entre un impôt et une taxe, la TVA est-elle une taxe ou un impôt ? Désolé vous m'avez perdu dès les premières secondes "je vais tout vous expliquer sur cet impôt". Pouvez-vous apporter une précision sémantique ?
Hello !
Notre avocat fiscaliste Nahima évoque le fait que la TVA n'est pas une charge pour l'entreprise !
En effet, la TVA est un impôt indirect, et la société ne joue que le rôle d'intermédiaire en la collectant lors de ses ventes et en la déduisant lors de ses achats.
N'hésite pas à contacter les experts de Dougs pour aller plus loin :)
A très vite !
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La TVA s'appelle taxe mais c'est bien un impôt.
@@dougs.fr_ intéressant
Elle a la même voix que la voix of dans la chaine youtube : Sympa
Merci pour ton commentaire !
C'est amusant que tu dises ça ! 😊 Peut-être que Nahima a un style similaire. Nous sommes ravis que cela te plaise. N'hésite pas à nous dire ce que tu aimerais voir dans les prochaines vidéos !
"ne doit pas faire l'objet d'une utilisation perso supérieure à 90 %", donc, sur 100 km parcourus avec ma voiture grassement payée par la société, si je parcours 90 km maxi pour partir en vacances, ça passe, mais 91 km, ça ne passe plus ??
Hello
J’ai le sentiment que tu ne tiens pas compte des avantages en nature, TVS, réintégrations fiscales.
@@dougs.fr_ J'ai juste repris ce que tu as dit dans la vidéo ^^. Je trouve bizarre ce qu'on appelle le nombre magique ou le nombre sorti du chapeau. C'est énorme 90%. Mais je comprends que mon boss a toutes ses voitures au nom de la société.
Elle s’appelle Neymar ?
Presque ! C'est Nahima
c'est moi ou tes lunettes sont plus grand que ta voix ?
C'est pour mieux te voir