min 7.31, zur Verdeutlichung für den Laien: "ab jetzt Buchführung" heißt nicht ab heute oder morgen wenn der Brief vom Finanzamt erscheint, sondern ab 01.01 des nächsten Jahres erst.
Hey :) Erstmal danke für die ganzen Infomativen Videos rund um das Thema Steuern. Ich hätte eine kleine Frage unzwar habe ich letztens meine Umsatzsteuer-Identifaktionsnummer bekommen und bei meinen Daten steht meine Straße nicht komplett ausgeschrieben. Sollte ich auf meinen Rechnnungen und für den Vorsteuerabzug jetzt genau die Adresse benutzen oder meine voll ausgeschriebene? Dort steht nämlich z.B Dietr.- statt Dietrich- und ich bin mir jetzt nicht sicher was ich verwenden soll.
Vielen Dank für die Infos! Ich hätte eine Frage bitte - im Jahr 2022 war mein Gewinn mehr als 60 000, im 2023 - wieder unter 60 000 (im 2021 unter 60 000). Im September 2023 hat Finanzamt mitgeteilt, dass ab 01.01.2024 ich buchführungspflichtig bin.Also die Frage - es sind nicht zwei Jahre nacheinander, wo die Grenze überschritten ist. Bin ich buchführungspflichtig?
nochmal als wiederholung^^... das Finanzamt teilt mir mit, was ich "machen" muss/was für steuern ich zahlen muss? sagt mir das finanzamt auch "wie" ich das machen kann/muss wenn ich kein steuerberater habe? #steuerfrage
Hallo, ich habe eine Frage bezüglich der Bilanzierungspflicht. Wenn ich ein Einzelunternehmen führe, das im Handelsregister als eingetragener Kaufmann (e.K.) eingetragen ist, mein Umsatz und Gewinn jedoch nicht die festgelegten Grenzen überschreiten, bin ich dennoch verpflichtet, eine Bilanz zu erstellen oder reicht in diesem Fall die Abgabe der EÜR-Anlage aus? Heute hat mir das Finanzamt mitgeteilt, dass jeder eingetragene Kaufmann (e.K.) eine Bilanz erstellen muss. Nach Sichtung eines informativen Videos bin ich jedoch der Meinung, dass diese Information nicht korrekt sein könnte. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir diesbezüglich Klarheit verschaffen könnten. Mit freundlichen Grüßen, Francisco
Wenn du im Handelsregister eingetragen bist, bist du verpflichtet eine Bilanz zu machen. Da spielen die Grenzen leider keine Rolle. Eine kleine Übersicht findest du hier: ruclips.net/user/shortsgXTOMFkRRzA?si=JtCc8S5rGFm6aPc5
Kannst du mir bitte folgendes erklären: Man spricht bei einem Bilanzierer von einer doppelten Buchführung (Soll und Haben) es werden also immer zwei Konten angesprochen. Wenn ich jedoch einen 4/3 Rechner bei uns buche (erfüllt nicht die Voraussetzungen eines Handelsgewerbe), dann buchen wir auch Soll an Haben; ist das kein Fall von doppelter Buchführung? Wenn nicht, was ist es dann?
Auch wenn in der EÜR keine vollständige doppelte Buchführung gemacht wird, nutzen viele Buchhaltungsprogramme intern dennoch eine ähnliche Struktur wie die doppelte Buchführung, um die Erfassung zu erleichtern und die Buchungen zu kategorisieren. Das bedeutet, dass intern oft Soll- und Haben-Buchungen verwendet werden, um Einnahmen und Ausgaben den richtigen Kategorien zuzuordnen. Trotzdem handelt es sich hierbei nicht um eine doppelte Buchführung im rechtlichen Sinne, da es keine Bilanz gibt, die auf beiden Seiten ausgeglichen wird.
Im Gesetz steht ja "Gewinn und Umsatz" im weiteren Verlauf sprichst du dann aber von "Gewinn oder Umsatz". Bedeutet das also, dass nur eines von beidem überschritten sein muss oder müssen beide Punkte überschritten werden? Ich lese und höre da auch immer untetschiedliches.
Es reicht, wenn eine Grenze überschritten wird. Im Gesetz steht ja, dass Umsatz- UND Gewinngrenze unterschritten werden müssen. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass man bilanzierungspflichtig wird, wenn Umsatz- ODER Gewinngrenze überschritten wird.
Eine Situation, die ich im Steuerrecht amüsant finde. Kleinunternehmen im Namen meiner Frau. (Thai-Massage). Am Jahresbeginn, haben wir das Hauptgeschäft verkauft, und jetzt, sie hat einen Massagezimmer im Haus. Ein Raum nur für Massagen, nicht für Mehrzweck nutzung. Arbeitszimmer? Aber es ist mein Haus und läuft rechtlich, nur auf meinem Namen. Wie kann das besteuert werden? (Gewerbe-anmeldung und Alles ist schon in ordnung.) Danke, / Randolph
Ich würde einen Mietvertrag für das Zimmer machen und das Unternehmen deiner Frau zahlt Miete für den Raum an dich. Dann kann man die Mietkosten ohne Probleme als Betriebsausgabe absetzen.
@@STEUERFIT.Selbststaendige Danke für so Schnell Antworten! Ich habe schon uberlegt so ein Plan. Vielleicht in 2024 es hat mehr bedeutung. ~ ~ Jetzt, Ich bin bereit. Und nein, das ist kein Deutscher "Muttersprache! haha Randolph
vielen lieben Dank @@STEUERFIT.Selbststaendige! Aber wie ist es mit EÜR für Freiberufler, die USt-pflichtig sind? In EÜR Brutto- oder Nettopreise für Einnahmen und Ausgaben? Ganz schön verwirrend...
@@STEUERFIT.Selbststaendige und ich habe vielleicht gerade einen Denkfehler.. Aber verstehe ich das richtig: Ich gebe jedes Quartal eine USt-Voranmeldung ab, diese mache ich mit Papierkram. Am Ende des Jahres muss ich genau diese Belege aber auch in die EÜR einrechnen? Aber mit Netto-Beträgen? Ist das irgendwie nicht doppelt gemoppelt? Gibt es dazu ein Video?
Was ist, wenn ich meine Einkommenssteuer für 2021 abgebe über ein Onlinetool, aber das keine EÜR-Aufschlüsselung enthält (ich trage an der Stelle EÜR einfach eine Zahl ein)? Fordert das Finanzamt die EÜR dann nach oder muss ich sofort eine Strafe zahlen? Weiß das wer? :-) Danke
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Wie immer ein starkes Video!
min 7.31, zur Verdeutlichung für den Laien: "ab jetzt Buchführung" heißt nicht ab heute oder morgen wenn der Brief vom Finanzamt erscheint, sondern ab 01.01 des nächsten Jahres erst.
Richtig 👍 Danke für die Ergänzung!
Hey :) Erstmal danke für die ganzen Infomativen Videos rund um das Thema Steuern. Ich hätte eine kleine Frage unzwar habe ich letztens meine Umsatzsteuer-Identifaktionsnummer bekommen und bei meinen Daten steht meine Straße nicht komplett ausgeschrieben. Sollte ich auf meinen Rechnnungen und für den Vorsteuerabzug jetzt genau die Adresse benutzen oder meine voll ausgeschriebene? Dort steht nämlich z.B Dietr.- statt Dietrich- und ich bin mir jetzt nicht sicher was ich verwenden soll.
Du kannst die ausgeschriebene nutzen. Wenn dein Name und deine USt.-Ident-Nr. auf der Rechnung steht, dürfte ja klar sein, wer du bist
Das Zitat bei 1:28 ist aus dem HGB also für die Steuer nicht relevant. § 141AO wäre hier das richtige oder sehe ich das falsch?
In der Regel gilt der § 140 AO und über diesen Paragraphen ist das HGB dann doch für die Steuer relevant. Der § 141 AO greift nur in Ausnahmefällen.
Vielen Dank für die Infos! Ich hätte eine Frage bitte - im Jahr 2022 war mein Gewinn mehr als 60 000, im 2023 - wieder unter 60 000 (im 2021 unter 60 000). Im September 2023 hat Finanzamt mitgeteilt, dass ab 01.01.2024 ich buchführungspflichtig bin.Also die Frage - es sind nicht zwei Jahre nacheinander, wo die Grenze überschritten ist. Bin ich buchführungspflichtig?
nochmal als wiederholung^^... das Finanzamt teilt mir mit, was ich "machen" muss/was für steuern ich zahlen muss? sagt mir das finanzamt auch "wie" ich das machen kann/muss wenn ich kein steuerberater habe? #steuerfrage
Hallo, ich habe eine Frage bezüglich der Bilanzierungspflicht. Wenn ich ein Einzelunternehmen führe, das im Handelsregister als eingetragener Kaufmann (e.K.) eingetragen ist, mein Umsatz und Gewinn jedoch nicht die festgelegten Grenzen überschreiten, bin ich dennoch verpflichtet, eine Bilanz zu erstellen oder reicht in diesem Fall die Abgabe der EÜR-Anlage aus?
Heute hat mir das Finanzamt mitgeteilt, dass jeder eingetragene Kaufmann (e.K.) eine Bilanz erstellen muss. Nach Sichtung eines informativen Videos bin ich jedoch der Meinung, dass diese Information nicht korrekt sein könnte.
Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir diesbezüglich Klarheit verschaffen könnten.
Mit freundlichen Grüßen,
Francisco
Wenn du im Handelsregister eingetragen bist, bist du verpflichtet eine Bilanz zu machen. Da spielen die Grenzen leider keine Rolle. Eine kleine Übersicht findest du hier: ruclips.net/user/shortsgXTOMFkRRzA?si=JtCc8S5rGFm6aPc5
Kannst du mir bitte folgendes erklären: Man spricht bei einem Bilanzierer von einer doppelten Buchführung (Soll und Haben) es werden also immer zwei Konten angesprochen. Wenn ich jedoch einen 4/3 Rechner bei uns buche (erfüllt nicht die Voraussetzungen eines Handelsgewerbe), dann buchen wir auch Soll an Haben; ist das kein Fall von doppelter Buchführung? Wenn nicht, was ist es dann?
Auch wenn in der EÜR keine vollständige doppelte Buchführung gemacht wird, nutzen viele Buchhaltungsprogramme intern dennoch eine ähnliche Struktur wie die doppelte Buchführung, um die Erfassung zu erleichtern und die Buchungen zu kategorisieren. Das bedeutet, dass intern oft Soll- und Haben-Buchungen verwendet werden, um Einnahmen und Ausgaben den richtigen Kategorien zuzuordnen. Trotzdem handelt es sich hierbei nicht um eine doppelte Buchführung im rechtlichen Sinne, da es keine Bilanz gibt, die auf beiden Seiten ausgeglichen wird.
@@STEUERFIT.Selbststaendige Ich danke dir vielmals für diese ausführliche und einleuchtende Antwort :))
Im Gesetz steht ja "Gewinn und Umsatz" im weiteren Verlauf sprichst du dann aber von "Gewinn oder Umsatz".
Bedeutet das also, dass nur eines von beidem überschritten sein muss oder müssen beide Punkte überschritten werden? Ich lese und höre da auch immer untetschiedliches.
Es reicht, wenn eine Grenze überschritten wird.
Im Gesetz steht ja, dass Umsatz- UND Gewinngrenze unterschritten werden müssen. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass man bilanzierungspflichtig wird, wenn Umsatz- ODER Gewinngrenze überschritten wird.
Eine Situation, die ich im Steuerrecht amüsant finde. Kleinunternehmen im Namen meiner Frau. (Thai-Massage). Am Jahresbeginn, haben wir das Hauptgeschäft verkauft, und jetzt, sie hat einen Massagezimmer im Haus. Ein Raum nur für Massagen, nicht für Mehrzweck nutzung. Arbeitszimmer? Aber es ist mein Haus und läuft rechtlich, nur auf meinem Namen. Wie kann das besteuert werden? (Gewerbe-anmeldung und Alles ist schon in ordnung.)
Danke, / Randolph
Ich würde einen Mietvertrag für das Zimmer machen und das Unternehmen deiner Frau zahlt Miete für den Raum an dich. Dann kann man die Mietkosten ohne Probleme als Betriebsausgabe absetzen.
@@STEUERFIT.Selbststaendige Danke für so Schnell Antworten! Ich habe schon uberlegt so ein Plan. Vielleicht in 2024 es hat mehr bedeutung. ~ ~ Jetzt, Ich bin bereit. Und nein, das ist kein Deutscher "Muttersprache! haha Randolph
Die Steuerberatungsgesellschaft mbH muss also keine Bilanzierung machen?
Doch… weil GmbHs immer gewerblich sind und auch ab dem 1. Euro bilanzierungspflichtig.
@@STEUERFIT.Selbststaendige vielen Dank 🙏
In EÜR als Kleinunternehmer die Ausgaben in Netto oder Brutto aufschlüsseln?
brutto
perfekt, danke, falls das schon in einem Video erwähnt wurde, freue ich mich über den Link (Suche hat nichts ausgespuckt)@@STEUERFIT.Selbststaendige
vielen lieben Dank @@STEUERFIT.Selbststaendige! Aber wie ist es mit EÜR für Freiberufler, die USt-pflichtig sind? In EÜR Brutto- oder Nettopreise für Einnahmen und Ausgaben? Ganz schön verwirrend...
@@STEUERFIT.Selbststaendige und ich habe vielleicht gerade einen Denkfehler.. Aber verstehe ich das richtig: Ich gebe jedes Quartal eine USt-Voranmeldung ab, diese mache ich mit Papierkram. Am Ende des Jahres muss ich genau diese Belege aber auch in die EÜR einrechnen? Aber mit Netto-Beträgen? Ist das irgendwie nicht doppelt gemoppelt? Gibt es dazu ein Video?
Was ist, wenn ich meine Einkommenssteuer für 2021 abgebe über ein Onlinetool, aber das keine EÜR-Aufschlüsselung enthält (ich trage an der Stelle EÜR einfach eine Zahl ein)? Fordert das Finanzamt die EÜR dann nach oder muss ich sofort eine Strafe zahlen? Weiß das wer? :-) Danke
Die werden die Anlage EÜR nachfordern
danke @@STEUERFIT.Selbststaendige