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的確に必要ある事だけ選んで喋っていただいているので、凄くわかりやすいです。
ありがとうございます!なかなか全員に伝えるのは難しいのですが、うまく伝えることができてよかったです!今後ともよろしくお願いいたします😊
税抜経理だと実際の納税額と違うのは実際の納税額はどう計算するのでしょうか😅
ご質問ありがとうございます。ちょっと質問にうまく答えれてるのかわかりませんが、税抜、税込み経理どちらにしても、課税売上から課税仕入れを差し引いて、実際の納税額を計算する点は変わりません。税抜経理の場合は、普段の会計処理で、仮払消費税と仮受消費税を計上します。1年間で積みあがった仮払消費税と仮受消費税の差額が、消費税の納税額を示しています。実際は、消費税申告書で端数切り捨て等がありますので差が生じますが、ほぼ近い数値になります。よろしくお願いいたします(^^♪
freeeを使用した開業者ですが、初めの税込み税抜き設定に戸惑っていました。ですがこの動画を見てとてもわかり易く、即決で税抜経理を選択できました。とても感謝です♪
コメントありがとうございました!開業されたばかりでわからないこと多いですよね。動画がお役に立ててよかったです☺️今後ともよろしくお願いいたします(^^)
非常に簡潔でわかりやすく助かりました🙇めちゃくちゃ感謝です✨
ありがとうございます😊がんばります!今後とも応援よろしくお願いします(^^)
質問、失礼します。個人事業主で、昨年10月からインボイスの関係で消費税納税事業者となりました。税込経理で行っており、免税事業者だった時に取得した償却資産は税込みで申請しています。今年2024年の春に新たに機械を購入したため、償却資産となるのですが、申請は税込みの金額でよいでしょうか?その場合、今年度の消費税の申告は、減価償却分についての分となるのでしょうか?別で調べた際、消費税については、取得した年に一括で申告すると書いてありました。決算時に、租税公課として記帳すればよいですか?わからず、困っております😢よろしくお願いします。
ご質問ありがとうございます。すみません、申請というのは、消費税申告のことですね?こちらを前提に回答します。インボイス事業者後も、税込で会計処理、仕訳を行なっている場合は、税込の金額で申告します。また、機械については、購入時に全額消費税控除できますので、減価償却分ではなく、取得価額全額で申告します。税込経理の場合は、最終的な納税額を租税公課で仕訳します。よろしくお願いいたします。
お返事ありがとうございました!固定資産の取得金額も税込みにしたらよいのですね?消費税を一括で今年度の控除にすると、減価償却していく際、消費税分が重複するのではないかと思うのですが…。しつこく、スミマセン😣。
的確に必要ある事だけ選んで喋っていただいているので、凄くわかりやすいです。
ありがとうございます!
なかなか全員に伝えるのは難しいのですが、うまく伝えることができてよかったです!
今後ともよろしくお願いいたします😊
税抜経理だと実際の納税額と違うのは実際の納税額はどう計算するのでしょうか😅
ご質問ありがとうございます。
ちょっと質問にうまく答えれてるのかわかりませんが、税抜、税込み経理どちらにしても、課税売上から課税仕入れを差し引いて、実際の納税額を計算する点は変わりません。
税抜経理の場合は、普段の会計処理で、仮払消費税と仮受消費税を計上します。1年間で積みあがった仮払消費税と仮受消費税の差額が、消費税の納税額を示しています。
実際は、消費税申告書で端数切り捨て等がありますので差が生じますが、ほぼ近い数値になります。
よろしくお願いいたします(^^♪
freeeを使用した開業者ですが、初めの税込み税抜き設定に戸惑っていました。ですがこの動画を見てとてもわかり易く、即決で税抜経理を選択できました。とても感謝です♪
コメントありがとうございました!
開業されたばかりでわからないこと多いですよね。動画がお役に立ててよかったです☺️
今後ともよろしくお願いいたします(^^)
非常に簡潔でわかりやすく助かりました🙇めちゃくちゃ感謝です✨
ありがとうございます😊
がんばります!
今後とも応援よろしくお願いします(^^)
質問、失礼します。
個人事業主で、昨年10月からインボイスの関係で消費税納税事業者となりました。
税込経理で行っており、免税事業者だった時に取得した償却資産は税込みで申請しています。
今年2024年の春に新たに機械を購入したため、償却資産となるのですが、申請は税込みの金額でよいでしょうか?
その場合、今年度の消費税の申告は、減価償却分についての分となるのでしょうか?
別で調べた際、消費税については、取得した年に一括で申告すると書いてありました。決算時に、租税公課として記帳すればよいですか?
わからず、困っております😢
よろしくお願いします。
ご質問ありがとうございます。
すみません、申請というのは、消費税申告のことですね?こちらを前提に回答します。
インボイス事業者後も、税込で会計処理、仕訳を行なっている場合は、税込の金額で申告します。
また、機械については、購入時に全額消費税控除できますので、減価償却分ではなく、取得価額全額で申告します。
税込経理の場合は、最終的な納税額を租税公課で仕訳します。
よろしくお願いいたします。
お返事ありがとうございました!
固定資産の取得金額も税込みにしたらよいのですね?
消費税を一括で今年度の控除にすると、減価償却していく際、消費税分が重複するのではないかと思うのですが…。
しつこく、スミマセン😣。