Будь ласка, поясніть, якщо фоп пенсіонер на загальній системі не здійснював діяльность, та вирішив закритись, які ліквідаційні звіти йому необхідно подавать. Чи потрібно в такому разі писати заяву на перевірку?
Важлива інформація для тих, хто подає через електронний кабінет податків, по-перше, необхідно подавати з додатком 1 обов'язково, по-друге, перевіряйте чи всі нулі вказані, бо в рядку усього вони чомусь можуть зникнути навіть коли ти їх ставиш
Додаток 1 не обов'язково. Здавала саме через електронний кабінет платника податків, фоп також був найманий працівник і єсв сплачував за нього роботодавець, додаток 1 фоп не подавав, декларацію спокійно прийняли.
Подала декларацію по єдиному податку 2 групи + додаток1 з нулями.Відповідь: У додатку 1, в розділ "визначення зобов’язання зі сплати єдиного внеску" неправомірно заповнені рядки.
Дякую за ефір! Залишилося питання. ФОП перебував на ЗСО у 1-му кварталі 2023 р., а з 2-го кварталу 2023 р. перейшов на 2-гу групу Єдиного податку. При відправленні річної Декларації про майновий стан у Додатку з ЄСВ проставлено період з 01.01.2023 по 31.03.2023 - звітність не прийнята по причині, що невірно вказаний період. Як потрібно у такій ситуації вказувати період?
Якщо підприємець весь рік був на загальній системі, вказують період із 01.01.2023 по 31.12.2023. У разі коли ФОП був загальносистемником лише частину року, показують початкову та кінцеву дати відповідного періоду. Тобто по тому, яка ви описуєте ситуацію, все правильно. Може десь в іншій комірці неправильний період?
А якщо вже на пенсії за віком, та отримую пенсію, можна не подавати додаток? Але чомусь я в електронному кабінеті платника податку стою на обліку ЄСВ, і навіть в ДІЇ на сторінці"Податки ФОП" в мене написано "зверніть увагу, Єдиний соціальний внесок 4686 грн за 1 квартал" та стоїть чек бокс "сплатити". ФОП зареєструвався вже коли був на пенсії. Які мої дії в такому разі?
Добрий день. Підкажіть, будь ласка, якщо ФОП 2 група був мобілізований весь 2023 рік, і ЄСВ за нього сплачували із зп військослужбовця, то Додаток не подаємо ж теж? Чи з нулями подавати? ЄСВ за фопа не нараховувалося і не сплачувалося. Наймані працівники є. Дякую
Дякую вам за інформацію. А чи потрібно зазначати у додатку по ЄСВ (ФОП 3 категорія) суму сплачених ЄСВ якщо по факту ФОП їх не платив, а ЄСВ було сплачено по гіг-контракту компанією замовником? Наскільки мені відомо ЄСВ сплачується 1 раз, і тут його вже сплатила компанія резидент Дія Сіті з якою укладено гіг контракт.
Ні, не потрібно, ви ЗА СЕБЕ нічого не платили. Фізичні особи - підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, які мають основне місце роботи або уклали гіг-контракт з резидентом Дія Сіті в порядку та на умовах, передбачених Законом №1667, звільняються від сплати за себе єдиного внеску за місяці звітного періоду, за які роботодавцем (резидентом Дія.Сіті) сплачено страховий внесок за таких осіб у розмірі не менше мінімального страхового внеску. Такі особи можуть бути платниками єдиного внеску за умови самостійного визначення ними бази нарахування за місяці звітного періоду, за які роботодавцем (резидентом Дія.Сіті) сплачено страховий внесок за таких осіб у розмірі менше мінімального страхового внеску. Самостійно визначена такими особами база нарахування не може перевищувати максимальну величину бази нарахування єдиного внеску, встановлену Законом №1946 (ч. 6 ст. 4 Закону про ЄСВ).
А якщо роботодавець платив але частину періоду, потім звільнився.@@olhatseluiko8422 Тоді тут теж всьуди нулі, чи просто не подавати і в графі 21 тоді 0 ставимо?
Вітаю ! Якщо ФОП 3 група зареєстровнаний у червні 2023 року вирішив скористатися воєнною пільгою і не сплатив ЄСВ в місяці реєстрації ( червень), а з липня вже почав сплачувати, то в Додатку заповнюю червень з нулями?
Підкажіть, будь ласка, там де графа в прдатковій деклараціх авансові внески по єдиному прдатку за 1,2,3,4 квартал вказується фактично сплачений податок чи нарахований? І по ЄСВ в додатку 1 до декларації фактично сплачений чи нарахований? Як првильно?
Авансові внески по ЄП 1 та 2 група зазначає у разі, якщо вони нараховувались і сплачувались. Відповідно до п. 9.1 підрозд. 8 розд. XX ПКУ всі ФОПгруп 1 та 2 мали право не сплачувати ЄП до 01.08.2023 (тобто закінчуючи сплатою за липень 2023). Причому незалежно від того, здійснює ФОП на ЄП груп 1, 2 підприємницьку діяльність чи ні, на якій території в нього знаходиться податкова адреса та місце здійснення діяльності. з 01.08 23 не сплачувати ЄП груп 1 та 2 мають право лише ті ФОП, податкова адреса яких знаходиться на територіях активних бойових дій / можливих бойових дій / на тимчасово окупованих територіях відповідно до Переліку № 309. Тому, якщо ви скористались правом не сплачувати ЄП до 01.08.23, то у відповідних розділах Декларації (1 , 2 квартал ) показників немає, в 3 кварталі показник сумарно за 2 місяця серпень та вересень і в 4 кварталі показник сумарно за 3 місяці. В додатку по ЄСВ - якщо ви скористались правом не сплачувати ЄСВ - то додаток можете не подавати,ґкщо заради страхового стажу вирішили сплачувати ЄСВ за себе, то заповнюєте відповідні місяці нарахований ЄСВ ( який ви і сплатили по факту)
Доброго дня!! Я сплатив есв тільки за 1 і 2 квартал 23року. Як записати в додатку 1? І в 21 рядку основної декларації??? Бо системв підтягнула 8844 грн в 21 рядку. І два раза звіт вертали. Підскажіть щось будь ласка, дякую
Що підтяглося? Можливо у час є недоїмка за якийсь попередній період? Спочатку вам потрібно розібратись, який у вас стан розрахунків з бюджетом, щоб з'ясувати, за який період у вас підтягнулось нарахування по ЄСВ. А вже потім можна переходити до заповнення звітності. Можливо ще прийдеться подавати уточнення за той рік, по якому пройшли нарахування
@@olhatseluiko8422 дякую. У податковій розяснили, що то 2860грн. з того року ""інформативно" підтяглось, а реально все по нулях. Відправив Звіт, прийшла квитанція №2 мовляв помилка. Спробую зараз без звіта по ЄСВ відправити. Такая -єрунда- маячня, тільки час відбирає.-(
✅ Реєструйтесь на безкоштовні вебінари ➡ bit.ly/3UfY4ol
✅ Бухгалтерський канал новин 7eminar Live - приєднуйтесь ➡ t.me/bvp_7eminar
✅ Стати передплатником Бухгалтерської Відеоплатформи №1 ➡ bit.ly/3JFW5F2
Дякую. Відео було корисним. Гарна дикція, зрозуміло роз'яснення. Успіхів Вам!!!❤❤❤
Дякую
Дякуємо! Найкращий канал для Всіх!
Дякую за випуск, дуже чітко на по справі подана інформація
Дуже корисно, дякую, Ольго та командо! Підписалась :)
Дякую!
Дякую , всі роз'яснення зрозумілі,
дякую за грунтовне розяснення.
Дуже вдячна для розяснення, тому що перший раз у перший клас в плані підприємця загальносистемника ❤
Дякую🙂
Дякую за роз'яснення❤
Будь ласка, поясніть, якщо фоп пенсіонер на загальній системі не здійснював діяльность, та вирішив закритись, які ліквідаційні звіти йому необхідно подавать. Чи потрібно в такому разі писати заяву на перевірку?
Важлива інформація для тих, хто подає через електронний кабінет податків, по-перше, необхідно подавати з додатком 1 обов'язково, по-друге, перевіряйте чи всі нулі вказані, бо в рядку усього вони чомусь можуть зникнути навіть коли ти їх ставиш
Додаток 1 не обов'язково. Здавала саме через електронний кабінет платника податків, фоп також був найманий працівник і єсв сплачував за нього роботодавець, додаток 1 фоп не подавав, декларацію спокійно прийняли.
спасибо большое
Подала декларацію по єдиному податку 2 групи + додаток1 з нулями.Відповідь: У додатку 1, в розділ "визначення зобов’язання зі сплати єдиного внеску" неправомірно заповнені рядки.
Якщо скористались правом не сплачувати ЄСВ, то переподайте без Додатку 1
Дякую за ефір! Залишилося питання. ФОП перебував на ЗСО у 1-му кварталі 2023 р., а з 2-го кварталу 2023 р. перейшов на 2-гу групу Єдиного податку. При відправленні річної Декларації про майновий стан у Додатку з ЄСВ проставлено період з 01.01.2023 по 31.03.2023 - звітність не прийнята по причині, що невірно вказаний період. Як потрібно у такій ситуації вказувати період?
Якщо підприємець весь рік був на загальній системі, вказують період із 01.01.2023 по 31.12.2023. У разі коли ФОП був загальносистемником лише частину року, показують початкову та кінцеву дати відповідного періоду. Тобто по тому, яка ви описуєте ситуацію, все правильно. Може десь в іншій комірці неправильний період?
Чи сплачувати єдиний податок 2 групи ФОПу, що зареєстрований в Покровський територіальній громаді Донецької обл.?
А якщо вже на пенсії за віком, та отримую пенсію, можна не подавати додаток? Але чомусь я в електронному кабінеті платника податку стою на обліку ЄСВ, і навіть в ДІЇ на сторінці"Податки ФОП" в мене написано "зверніть увагу, Єдиний соціальний внесок 4686 грн за 1 квартал" та стоїть чек бокс "сплатити". ФОП зареєструвався вже коли був на пенсії. Які мої дії в такому разі?
Подайте довільну заяву про те,щоб вас зняли з платника ЄСВ та копію пенсійного посвідчення,як додаток до заяви
А заяву подаю в податкову, через електронний кабінет платника податків?@@Наталі-ж3в
Подаю заяву в податкову через кабінет платника податків? Чи в пенсійний?@@Наталі-ж3в
А як повернути чи перенаправити кошти?, якщо сплатив але пенсіонер, і стоїть переплата
Якщо за перший квартал єдиний податок сплачував роботодавець, то в додатку за січень, лютий, березень ставити нулі?
Так, 0,00 ; 22%; 0,00
Добрий день. Підкажіть, будь ласка, якщо ФОП 2 група був мобілізований весь 2023 рік, і ЄСВ за нього сплачували із зп військослужбовця, то Додаток не подаємо ж теж? Чи з нулями подавати? ЄСВ за фопа не нараховувалося і не сплачувалося. Наймані працівники є. Дякую
Дякую вам за інформацію. А чи потрібно зазначати у додатку по ЄСВ (ФОП 3 категорія) суму сплачених ЄСВ якщо по факту ФОП їх не платив, а ЄСВ було сплачено по гіг-контракту компанією замовником? Наскільки мені відомо ЄСВ сплачується 1 раз, і тут його вже сплатила компанія резидент Дія Сіті з якою укладено гіг контракт.
Ні, не потрібно, ви ЗА СЕБЕ нічого не платили. Фізичні особи - підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, які мають основне місце роботи або уклали гіг-контракт з резидентом Дія Сіті в порядку та на умовах, передбачених Законом №1667, звільняються від сплати за себе єдиного внеску за місяці звітного періоду, за які роботодавцем (резидентом Дія.Сіті) сплачено страховий внесок за таких осіб у розмірі не менше мінімального страхового внеску.
Такі особи можуть бути платниками єдиного внеску за умови самостійного визначення ними бази нарахування за місяці звітного періоду, за які роботодавцем (резидентом Дія.Сіті) сплачено страховий внесок за таких осіб у розмірі менше мінімального страхового внеску. Самостійно визначена такими особами база нарахування не може перевищувати максимальну величину бази нарахування єдиного внеску, встановлену Законом №1946 (ч. 6 ст. 4 Закону про ЄСВ).
@@olhatseluiko8422 Дякую за роз'яснення.
А якщо роботодавець платив але частину періоду, потім звільнився.@@olhatseluiko8422
Тоді тут теж всьуди нулі, чи просто не подавати і в графі 21 тоді 0 ставимо?
Вітаю ! Якщо ФОП 3 група зареєстровнаний у червні 2023 року вирішив скористатися воєнною пільгою і не сплатив ЄСВ в місяці реєстрації ( червень), а з липня вже почав сплачувати, то в Додатку заповнюю червень з нулями?
так, з нулями
Дякую!
Підкажіть, будь ласка, там де графа в прдатковій деклараціх авансові внески по єдиному прдатку за 1,2,3,4 квартал вказується фактично сплачений податок чи нарахований? І по ЄСВ в додатку 1 до декларації фактично сплачений чи нарахований? Як првильно?
Авансові внески по ЄП 1 та 2 група зазначає у разі, якщо вони нараховувались і сплачувались. Відповідно до п. 9.1 підрозд. 8 розд. XX ПКУ всі ФОПгруп 1 та 2 мали право не сплачувати ЄП до 01.08.2023 (тобто закінчуючи сплатою за липень 2023). Причому незалежно від того, здійснює ФОП на ЄП груп 1, 2 підприємницьку діяльність чи ні, на якій території в нього знаходиться податкова адреса та місце здійснення діяльності. з 01.08 23 не сплачувати ЄП груп 1 та 2 мають право лише ті ФОП, податкова адреса яких знаходиться на територіях активних бойових дій / можливих бойових дій / на тимчасово окупованих територіях відповідно до Переліку № 309. Тому, якщо ви скористались правом не сплачувати ЄП до 01.08.23, то у відповідних розділах Декларації (1 , 2 квартал ) показників немає, в 3 кварталі показник сумарно за 2 місяця серпень та вересень і в 4 кварталі показник сумарно за 3 місяці. В додатку по ЄСВ - якщо ви скористались правом не сплачувати ЄСВ - то додаток можете не подавати,ґкщо заради страхового стажу вирішили сплачувати ЄСВ за себе, то заповнюєте відповідні місяці нарахований ЄСВ ( який ви і сплатили по факту)
Доброго дня! фоп 3 гр, загальна с-ма 5%, без ПДВ, якщо діяльності не було і доходів теж, то треба заповнювати додаток 1, чи ні?
Можна не заповнювати
Доброго дня!! Я сплатив есв тільки за 1 і 2 квартал 23року. Як записати в додатку 1?
І в 21 рядку основної декларації??? Бо системв підтягнула 8844 грн в 21 рядку. І два раза звіт вертали. Підскажіть щось будь ласка, дякую
А що написали в 3 і 4 кварталі в додатку 1?
Якщо не платив ЄСВ весь рік, але підтяглося, мабуть, з того року пару тисяч, то як записати?
Що підтяглося? Можливо у час є недоїмка за якийсь попередній період? Спочатку вам потрібно розібратись, який у вас стан розрахунків з бюджетом, щоб з'ясувати, за який період у вас підтягнулось нарахування по ЄСВ. А вже потім можна переходити до заповнення звітності. Можливо ще прийдеться подавати уточнення за той рік, по якому пройшли нарахування
@@olhatseluiko8422 дякую. У податковій розяснили, що то 2860грн. з того року ""інформативно" підтяглось, а реально все по нулях. Відправив Звіт, прийшла квитанція №2 мовляв помилка. Спробую зараз без звіта по ЄСВ відправити. Такая -єрунда- маячня, тільки час відбирає.-(
Ну, ось, без Додатку ЄСВ прийшла Квитанція №2 ПРИЙНЯТО.
@@egud2472 чудово