❤Щиро дякую! Розумниця, красуня і талант лектора! З задоволенням подивилась, послухала, набралася користі, ще й настрій піднявся. Дай Боже Вам того, що самі собі бажаєте.
Дякую за вичерпний огляд процесу. Проте цікавить такий нюанс - якщо ми купуємо подарунки з ПДВ (платник ПДВ) і ставимо їх на баланс в БАС (чи будь якій іншій обліковій програмі) - неважливо 209 рахунок, 281 рахунок - це буде ж "оподат. ПДВ діяльність" чи ні? (оскільки ми ж завчасно знаємо, що будемо дарувати і кому, а це оподатковуваня діяльність ПДВ) Якщо так, то ми відображаємо ПК з ПДВ і виходить, що при списанні такого подарунку з балансу на працівника вартість відображається без ПДВ. Відповідно дохід працівника напевно мав би бути без ПДВ чи ми дохід працівника у відомості показуємо з ПДВ, а в акті списання ТМЦ без ПДВ? Якщо ж з ПДВ, то яким чином показати вартість подарунку з ПДВ на рахунках запасів (якщо правильно розумію вибрати "неоподат. будь яка госп. дія-ть")? А якже ж тоді правильне формування ПДВ проводок і потім формування декларації з ПДВ?
відповідатиму по черзі) 1) діяльність оподатковувана, 2) вартість запасу - ставите на баланс без ПДВ і окремо ПДВ кредит, 3) сума подарунку, яка є обєктом для податків ФІЗ особи- з ПДВ , 4) в документах , якщо списуєте актом на списання звісно підтгяне суму балансову,тобто без ПДВ. І це ніяк не шкодить одне одному, адже викорисовується для різних цілей
Дякую за відео! Підкажіть будь ласка, а якщо діяльність підприємства це надання рекламних послуг, в т.ч. і організація акцій з врученням подарунків. То коли у нас придбання подарунків під акції клієнтів з пдв, ми вартість без пдв включаємо в кошторис, що є базою для нарахування податкового зобовʼязання. Чи необхідно нам в кошторис включати вартість з пдв все таки? Тобто при купівлі подарунків в нашому випадку необхідно нараховувати компенсуючі податкові накладні? Дякую!
Так, необхідно. Обгрунтую - безкоштовне постачання - працює по пункту 188.1, за яким база оподаткування - договірна ( а це нуль) , але не мене мінімальної бази. А мінімальна- ціна придбання. і в нормі немає згадки про те, купували з ПДВ чи без. Цитую: "При цьому база оподаткування операцій з постачання товарів/послуг не може бути нижче ціни придбання таких товарів/послуг"
Ви як завжди дуже професійні. Розумниця, талант, професіонал. Дякую. ❤
Дякуємо за роз'яснення! Дуже вчасно!Гарних Вам подарунків від життя!🎉❤❤❤
Дякую ❤ навзаєм 🎉
Так, обов'язково будемо дарувати!
Сильне, потужне, корисне, вчасне відео. Дякую, Мар'янко
Мар'яна, дякуємо Вам! Ви наш бухгалтерський ангел 😊
дуже приємно бути ангелом для когось) тим більше для бухгалтерів) дякую)
Шикарне роз'яснення!!!! Дякую!!! Особливо сподобалось уточнення про 50-річних діточок )))))
ну так) бо дитина- те вічний стан, поки батькі живі 🥰
Дякую. Плануємо новорічні подарунки
Дякую за таке вчасне нагадування що і як оподатковуємо
Ваші лайфхаки безцінні! Дякую!
сама радію, як ніби скарб знаходжу))
❤Щиро дякую! Розумниця, красуня і талант лектора! З задоволенням подивилась, послухала, набралася користі, ще й настрій піднявся. Дай Боже Вам того, що самі собі бажаєте.
дякую) !
Дякую. Все чітко і покроково!!!
Дякую, пані Мар'яно. Як завжди професійно і доступно до сприйняття 😊
дякую!
Дякую!!!! Наче на медетації побувала!!!
це тому, що я перед тим медетувала) дякую)
Як завжди ваша консультація актуальна й надана вчасно . Дякую, пані Мар'яно🙏
Дякую! Завжди з задоволенням дивлюсь вашу рубрику)
Дуже актуально, дякуємо Мар'яно!
ну то супер! Тепер подарунків буде більше)
Дякуємо, дуже гарне пояснення, все зразу зрозуміло
дякую
💥💥💥
Дякую за вичерпний огляд процесу. Проте цікавить такий нюанс - якщо ми купуємо подарунки з ПДВ (платник ПДВ) і ставимо їх на баланс в БАС (чи будь якій іншій обліковій програмі) - неважливо 209 рахунок, 281 рахунок - це буде ж "оподат. ПДВ діяльність" чи ні? (оскільки ми ж завчасно знаємо, що будемо дарувати і кому, а це оподатковуваня діяльність ПДВ) Якщо так, то ми відображаємо ПК з ПДВ і виходить, що при списанні такого подарунку з балансу на працівника вартість відображається без ПДВ. Відповідно дохід працівника напевно мав би бути без ПДВ чи ми дохід працівника у відомості показуємо з ПДВ, а в акті списання ТМЦ без ПДВ? Якщо ж з ПДВ, то яким чином показати вартість подарунку з ПДВ на рахунках запасів (якщо правильно розумію вибрати "неоподат. будь яка госп. дія-ть")? А якже ж тоді правильне формування ПДВ проводок і потім формування декларації з ПДВ?
відповідатиму по черзі) 1) діяльність оподатковувана, 2) вартість запасу - ставите на баланс без ПДВ і окремо ПДВ кредит, 3) сума подарунку, яка є обєктом для податків ФІЗ особи- з ПДВ , 4) в документах , якщо списуєте актом на списання звісно підтгяне суму балансову,тобто без ПДВ. І це ніяк не шкодить одне одному, адже викорисовується для різних цілей
Дуже-дуже дякую. Аж легше стало @@KavynMaryana
Доброго дня. ДЯкую за відео, питання чому ВЗ рахуємо без коефіцієнта?
Вітаю! Тому що ПКУ передбачений натур коеф лише для ПДФО - норма ПКУ 164.5
Дякую за відео. А якою датою має бути акт на списання і ПН з ПДВ?
це може бути останній день місяця
Дякую за відповідь.
Дякую за відео! Підкажіть будь ласка, а якщо діяльність підприємства це надання рекламних послуг, в т.ч. і організація акцій з врученням подарунків. То коли у нас придбання подарунків під акції клієнтів з пдв, ми вартість без пдв включаємо в кошторис, що є базою для нарахування податкового зобовʼязання. Чи необхідно нам в кошторис включати вартість з пдв все таки? Тобто при купівлі подарунків в нашому випадку необхідно нараховувати компенсуючі податкові накладні? Дякую!
Якщо подарунок придбано без ПДВ, чи необхідно при списанні його з обліку нараховувати ПДВ як при безоплатній передачі подарунка? Дякую за відповідь.
Так, необхідно. Обгрунтую - безкоштовне постачання - працює по пункту 188.1, за яким база оподаткування - договірна ( а це нуль) , але не мене мінімальної бази. А мінімальна- ціна придбання. і в нормі немає згадки про те, купували з ПДВ чи без. Цитую: "При цьому база оподаткування операцій з постачання товарів/послуг не може бути нижче ціни придбання таких товарів/послуг"
А якщо цукерки з'їли на офісі, по документах оформлено корпоративний бенкет на честь свята. Тут буде діяти норма 188.1?
188.1 ні@@oksanastadnytska106
@@KavynMaryana але ж тут буде ст.198.5, чи я помиляюся? Це щодо коментаря @oksanastadnytska106.
Дякую