شرح ضريبة القيمة المضافة ( الاحتساب العكسي و شكل الفاتورة )

Поделиться
HTML-код
  • Опубликовано: 14 янв 2025

Комментарии • 44

  • @المحاسبةبصورةعمليةوتطبيقية

    لخدمات ضريبة القيمة المضافة و اعداد و تجهيز الاقرار الضريبي و الرد و المتابعة علي استفسارات الهيئة
    و رفع الاعتراضات
    محمد رياض ... 0530344797

  • @tmnd6916
    @tmnd6916 3 года назад

    مفيد جدا جدا و جزاك الله خيرا

  • @nahed4649
    @nahed4649 Год назад

    ماهيا المعالجة المحاسبية للضريبة المؤجلة في حالة استيراد السلع والقيود الخاصه فيها

  • @رينادالعبيدان
    @رينادالعبيدان 2 года назад

    الاحتساب العكسي يكون بالمشتريات واحسب عليه الضريبة ولا احسبه بالمبيعات كأني وردت لنفسي؟

  • @sayedfarouk1218
    @sayedfarouk1218 4 года назад +2

    هل الخدمات التي يتم شراؤها من الخارج ثم بيعها مرة أخرى كرخص البرامج تندرج أيضاً تحت آلية الاحتساب العكسي أم خارج نطاق الضريبة فيما يخص ضريبة المدخلات فقط طبعاً؟

  • @mohamedismail-rx3vk
    @mohamedismail-rx3vk 6 лет назад +3

    هل فواتير الكهرباء والمياه والإتصالات تدخل ضمن المصروفات عند تقديم الإقرار الضريبي

  • @MOHAMMEDELWANY
    @MOHAMMEDELWANY 6 лет назад +2

    لو سمحت انا بعمل بمكتب استقدام و التكلفة اللي بحولها للمورد بالخارج بدون ضريبة ممكن توضحلي هل بسجل المبالغ المحولة للمورد في المشتريات الخاضعة للضريبة ام المعفاة

    • @المحاسبةبصورةعمليةوتطبيقية
      @المحاسبةبصورةعمليةوتطبيقية  6 лет назад +2

      MOHAMMED ELWANY
      علي ما فهمت مكتب استقدام عماله و مسجل بضريبة القيمه المضافة ... و المبلغ اللي بتحوله هو قيمة الخدمه اللي بيأديهالك من جذب العمال ..... و بناء عليه تدخل تلك التحويلات من ضمن المشتريات الخاضعة للضريبة ... لان التحويلات دي مقابل خدمات لو تمت داخل السعودية كان هيكون عليها ضريبة .

    • @MOHAMMEDELWANY
      @MOHAMMEDELWANY 6 лет назад +2

      المحاسبة بصورة عملية و تطبيقية.. طيب هل دا معناه ان انا كمكتب بدفع ضريبة على التحويلات دي غير الضريبة اللي باخدها من العملاء، وبكده اكون بدفع ضريبة 10% العميل يدفع 5% وانا 5%؟!

    • @المحاسبةبصورةعمليةوتطبيقية
      @المحاسبةبصورةعمليةوتطبيقية  6 лет назад +2

      لا حضرتك .... في اختلاف الضريبة اللي حضرتك بتدفعها اسمها ضريبة مدخلات ... و الضريبة اللي بيدفعها العميل اسمها ضريبة مخرجات .... و الفرق ما بين ضريبة المدخلات و ضريبة المخرجات بيتم توريده للهيئة ..... اي انها في حسابات الشركة تكون ضريبة المدخلات بالمدين و ضريبة المخرجات بالجانب الدائن

    • @hassanaly2385
      @hassanaly2385 6 лет назад +1

      المحاسبة بصورة عملية و تطبيقية المفروض تدخل فى الإقرار فى البند رقم 9 وهو بند الإستيرادات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة والتى تطبق آلية الحساب العكسى لأنها خدمات وليس سلع لكن لو إستيراد سلع يبقى توضع فى بند 8 ... نرجو التوضيح من حضرتك أستاذ محمد ... وشكرا لحضرتك جزيلا

    • @المحاسبةبصورةعمليةوتطبيقية
      @المحاسبةبصورةعمليةوتطبيقية  6 лет назад +1

      نعم صحيح ... بيتم حسابها وفقا لالية الاحتساب العكسي و تسجيلها في بند الاحتساب العكسي .... حيث ان المورد غير موجود في المملكة العربية السعودية و غير مسجل بالضريبة , و في نفس الوقت تم الاستهلاك داخل المملكة ---- و بيتم حسابها اما خصمها من المبلغ المتفق عليها بنسبة 5 % او حسابها بصورة خارجية من المبلغ المتفق عليه

  • @hassanaly2385
    @hassanaly2385 6 лет назад +2

    هل إيجارات سكن الموظفين وايجار مكتب الإدارة وإيجار المخزن والفروع توضع فى الإقرار ضمن بند المشتريات المعفاة ؟

    • @المحاسبةبصورةعمليةوتطبيقية
      @المحاسبةبصورةعمليةوتطبيقية  6 лет назад +1

      hassan aly
      لا تخلط اخي ... في فرق بين العقارات التجارية و العقارات السكنية ..... يو ضع في المعفاه التالي الايجارات السكنية و كذلك الايجارات التجارية التي لا يوجد عليها ضريبة ..... و يوضع في المشتريات العقارات التجارية التي يوجد عليها ضريبة مثل ايجار المعرض او الشركة او المكتب

    • @المحاسبةبصورةعمليةوتطبيقية
      @المحاسبةبصورةعمليةوتطبيقية  6 лет назад +1

      hassan aly
      و يسعدني الاجابه علي كل اسئلتك و يا رب يكون في استفادة .

    • @hassanaly2385
      @hassanaly2385 6 лет назад +1

      المحاسبة بصورة عملية و تطبيقية أستاذ محمد بشكر حضرتك جدا وفعلا إحنا إستفدنا جدا من هذه الفيديوهات وخصوصا فى مجال المقاولات ... عندى سؤال طيب يعنى حضرتك بدلات السكن وإيجار سكن الموظفين بتوضع فى بند المشتريات المعفاة؟ أليس كذلك؟

    • @المحاسبةبصورةعمليةوتطبيقية
      @المحاسبةبصورةعمليةوتطبيقية  6 лет назад +1

      hassan aly
      لا كل ما يخص الرواتب فهو خارج النطاق و كذلك الاهلاك و قيود التسويات الجردية .... فلا يتم تسجله في الاقرار

    • @hassanaly2385
      @hassanaly2385 6 лет назад +1

      المحاسبة بصورة عملية و تطبيقية الله ينور على حضرتك أستاذ محمد ... شرح رائع وممتاز فعلا

  • @mohammedaalgadir9495
    @mohammedaalgadir9495 3 года назад

    ممتاز

  • @moha8538
    @moha8538 4 года назад +1

    هل العميل اللي حصل على الخدمة يدفع الضريبه للهيئة ولا يضعها بالاقرار فقط ولا يقوم بدفعها ؟

    • @المحاسبةبصورةعمليةوتطبيقية
      @المحاسبةبصورةعمليةوتطبيقية  4 года назад

      يقوم المكلف بتسجيل المشتريات و المبيعات الخاضعة للضريبة في الاقرار الضريبي ... و من ثم يتم اصدار له فاتورة و يقوم بسداد تلك الفاتورة

  • @mostafaamotawakel69
    @mostafaamotawakel69 7 лет назад +1

    هل من شروط الفتورة الضريبية وجوب كتابة الرقم الضريبى للعميل ؟ الرجاء الافادة

    • @المحاسبةبصورةعمليةوتطبيقية
      @المحاسبةبصورةعمليةوتطبيقية  7 лет назад +1

      وفقا للهيئة العامة لابد من كتابة الرقم الضريبي للعميل
      لكن لو رجعنا للواقع العملي في كتيييير من الشركات و الاشخاص الغير مسجلين في الضريبة
      و في نفس الوقت هما عملاء عندك
      فالحل جمع اللي تقدر عليه من الارقام الضريبية للعملاء و اللي مسجلش اطلب منه صورة السجل التجاري و اكتب رقم السجل مكان الرقم الضريبي

  • @hassanaly2385
    @hassanaly2385 6 лет назад +1

    ما هى المهلة القانونية لتقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة .. وما هى نسبة غرامة التأخير فى تقديم الإقرار. .. وشكرا جزيلا لحضرتك أستاذ محمد ....

    • @المحاسبةبصورةعمليةوتطبيقية
      @المحاسبةبصورةعمليةوتطبيقية  6 лет назад

      المهلة 30 يوم , خلال الشهر التالي للفترة الضريبية تقوم بارسال التقرير و استلام الفاتورة و السداد ---- غرامة التأخير في تقديم الاقرار غرامة من 5 % الي 25 % من قيمة الضريبة المستحقة ... و غرامة التاخر في السداد اقل من 30 يوم بتدفع 5 % من قيمة الضريبة , اكبر من 30 يوم بتدفع 10 % , اكبر من 60 يوم بتدفع 15 % و هكذا

    • @ابوفيصل-ك4ح
      @ابوفيصل-ك4ح 4 года назад

      انا خفض ضريبه وخفض غرامه تاخير 0548519883

  • @ابوسلمان-ت7ح
    @ابوسلمان-ت7ح 3 года назад

    شغال الان تصفير الضريبه القيمه

  • @انسالشعلان-ش7ز
    @انسالشعلان-ش7ز 6 лет назад

    نظام الضريبه تذكرني بالمثل القائل وين اذنك اشر على الاذن اللتي بالجانب الآخر

  • @محمدصباح-ن3غ6ه
    @محمدصباح-ن3غ6ه 5 лет назад +1

    كيفية طلب اضافة فرع في الضريبة المضافة

  • @geheebehe7436
    @geheebehe7436 7 лет назад +2

    كيف يتم سدا د الضريبه

  • @Mohamed-qn3hz
    @Mohamed-qn3hz 7 лет назад +1

    ارجو التاكيد على الحالتين بمثالين و ساقوم بعمل مثالين و ارجو التاكيد و التصحيح 1 - تم تحويل مبلغ 3000 ريال الى مكتب محاماه في دبي قيمة اتعاب و عليه سيكون القيد كالاتي من ح 2857 مصروف و من ح 143ضريبة مدخلات
    الى ح البنك 3000
    الحاله الثانيه لم افهمها ارجو التوضيح بمثال و قيد محاسبي