السلام عليكم ... متى يتم تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة هل شهرى أم كل 3 شهور ؟؟ وما هى المهلة القانونية لتقديم الإقرار ... وما هى نسبة غرامة تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة ؟؟؟
استاذي الفاضل كل العقارات والمحلات المؤجره عندى وقف خيري هل يوجد عليها ضريبه واذا وجدت ضريبه العقد سنوي هل ادفع الضريبه من بداية العقد فقط ام على باقى السنوات المنتهبة ارجو الرد
و عليكم السام بخصوص الوقف لو المحلات التجارية و الوحدات الجارية قيمة الايجار السنوي لها ازيد من 375 الف ريال سنوي يجب التسجيل بالضريبة و يتم رفع الاقرار بشكل ربع سنوي وفقا لاستحقاق الدفعات
*والمتخصصون بضريبة القيمة المضافة* *تصـفـير الضـريـبـه القيمه المـضافـة* *تصـفير الضــريـبـه القيمه المـضافـة* *للأفراد العقارات المؤسسات و الشركات* *تصفير الفواتير الضريبية مع الغرامات أو تسديد فواتير مخفضه مع تقديم طلب أسترداد سداد فواتيرضريبة القيمة المضافة*. *تصفير غرامات الضبط الميداني*. *تصفير أو تسديد أجزاء لفواتير* *الضريبة العقارية ومشتري المسكن الأول يتم أصدار شهادة أعفاء من* *وزارة الأسكان وتقديم طلب أسترداد مبالغ فواتير الضريبة المدفوعة* *تصفير غرامة تقديم اقرار خاطي* . *التسجيل الجديد والأعاده شطب* *الفروع تحديث أضافة وتعديل الملفات والأسماء* . *تصفير الضريبة المعاده بعد التصفير بسبب عملية الفحص التدقيق المراجعة* *تصفير غرامة عدم تحصيل الضريبة* *رفع وتعديل ومعالجة الأقرارات والقوايم المالية الزكوية والضرييبة بطريقة صحيحة* *ألغاء الأعتراض على مبالغ الفواتير الضريبية مع التصفير أو سداد أجزاء بسيطة* *الأعتراض على الفواتيرتسهيل التقسيط* *خلال نص ساعة مع أستلام الشهادة* *تستطيع التأكد بالأتصال ١٩٩٩٣* *تستطيع التأكد من الفواتير بالبنك* *الدفع تعميد أو مقدم أو ضامن* *api.whatsapp.com/send?phone=966569785413* *api.whatsapp.com/send?phone=966597149354*
المحاسبة بصورة عملية و تطبيقية عندنا مؤسسة فردية عايزين نرفعلها تقرير الزكاة السنوي اللي هي شهادة الزكاة طبعا بس مش عارف اكتب في الخانات ايه في فديو سمعتو منزلاه مصلحة الزكاة واضح بس هو بيقول املا الخانات اللي قدامها نجمة زي المصروفات والايرادات وكده مش عارف املاها ازاي
مش عارف حضرتك بتسأل في اي نقطة بالظبط ...... المقصود بالمصروفات هي المبالغ و التكاليف التي دفعهتا الشركة خلال السنة من رواتب و مشتريات و مصاريف حكومية و الايرادات المقصود بها المبيعات خلال نفس الفترة ... دة رقمي 0530344797 لو تقدر تشرحلي بصورة اوضح
شكرا لك ولكن هناك شرط اساسي وهو أن يكون العقد مؤهلا العقد المؤهل هو الذي لم يرد اي نص فيه يشير بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لعبارة الضريبة او الرسوم او خلافه
لو تكرمت يا استاذ انا شغال في سوق الخضار المركزي طريقة الشغل عندنا هي البيع بالعموله (كمسيون) فقيمة ضريبه القيمه المضافه تكون من نسبة العموله ولا تحسب ازاي؟
لو سمحت يا أستاذ احنا مستأجرين عمارة شقق مفروشة وفي تحتها محل وتم تأجيرة وعمل عقد إلكتروني بأسم واحد من الشباب الموكلين وهو غير مسجل في الزكاه وفي العقد مكتوب تجاري - سكني هل الهيئة تطالب هذا الشاب بسداد قيمة مضاقة علماً بأن العقد سنوي 60000 وياريت الافادة من كم مبلغ إيجار العقار يأخذون عليه قيمة مضافة ؟
بالنسبة للعقود التى تخص سنة 2018 كيف يتم اثبات الضربية بالنسبة للعقد .. هل يتم التسجيل اثبات العقد مع اجمالى قيمة الضريبة التى تخص العقد ... ام يتم اثبات العقد بدون الضريبة وحساب الضريبة على كل دفعة يتم تحصيلها فى تاريخها ... لانه فى حالة اثبات الضريبة على اجمالى قيمة العقد عند توقيعة سستتحمل الشركة دفع ضريبة كاملة على مبالغ عقود لم تحصل بعد .. ارجو الرد وشكر
hussein tammam بخصوص سداد الشركة للضريبة دة بيتوقف علي طريقة اثبات الايراد في الشغل ... فلو حضرتك بتثبت العقد علي اساس انه ايراد كامل بمجرد التوقيع فدة هيلزمك تدفع كامل الضريبة مرة واحدة في اول اقرار ... اما لو يتثبت الايراد من الدفعات او نسب الانجاز فدة افضل هيخليك تدفع الضريبة علي اساس الدفعات
@@المحاسبةبصورةعمليةوتطبيقية الله يجزيك خير .. استفسار آخر أحد الأصدقاء لديه موقع الكتروني وهذا الموقع يشتري فيه بضائع من تجار بالضريبة ويريد عرضها في موقعه وبالتأكيد سيبيعها بالضريبة ولكن مبيعاته أقل من ٣٧٥ ألف ، هل يسدد الضريبة التي قام بتحصيلها ؟ وكيف آلية السداد ؟
السلام عليكم ورحمه الله عندى استفسار فى حال ان المستاجر لمحل تجارى تعثر ولم يتم سداد الايجار المستحق لمالك لمدة سنه كامله او اكثر كيف يتم المحاسبة على ض ق المضافة فى هذه الحاله بالنسبة للمالك
وفقا لاحكام ضريبة القيمة المضافة يتم رفع الايجار بشكل دوري في الاقرار الضريبي ... و في حال تعثر المستأجر يتم رفع طلب الي الهيئة بعد اخذ تعميد مراجع قانوني و ذلك بعد سنة من عدم السداد
يعني في هذه الحاله لو الإيجار المستحق ١٠٠٠ يستحق ٥٠٠ ريال ق مضافه. تسدد للمصلحه وبعد مرور السنه يقدم الاعتراض للمصلحه لاسترجاع المبلغ كده صح / و هل لو المالك فرد وليس شركه او موسسه. يلزم مراجع قانوني. لا يوجد بديل. لانه في بعض الأحيان يترك المالك المستأجر المتعثر يستمر لأكثر من سنه على أمل انه ممكن يسدد ايه مبلغ. بدل ما يفقد الايجار بالكامل. شكرًا جزيلا
شكرا جزيلا يا افندم ع الاستفادة الرااااائعه دي... جزاك الله كل خير... كان عندي سؤال إذا سمحت... طبعا الرواتب غير خاضعة للضريبة...هل توضع ضمن المشتريات المعفاه؟
جزاك الله كل خير يا فندم بس عندي سؤال حضرتك دواتي لو في عقد من ٢٠١٦ و المشروع تم انهاء الاعمال بس متبقي عدد واحد فاتوره محتجزات ١٠% هصدرها في ٢٠١٩ اضيف عليها ضريبه مضافه ام لا وشكرا
اولا بخصوص فاتورة المحتجزات لو تم الانتهاء من كافة الاعمال قبل 2018 و تقدر تثبت ذلك يحق لك اصدار فاتورة بدون ضريبة قيمة مضافة ... و من وجه نظري طالما الطرفين مسجلين في الضريبة اصدر فاتورة ضريبة طالما العميل سيتردها لتجنب الاستفسارات الضريبية
Abdelrahman Mansy طوال سنه ٢٠١٨ مش هتاخد ضريبة منه علي الدفعات مقابل نسبة الانجاز ... في حين انه يحق لك استرداد كافة الضريبة المدفوعه من قبلكم للموردين في نفس المدة
السلام عليكم ,, لو سمحت استاذنا .. بالنسبه لايجار مستودع تابع للشغل . هل قيمة الايجار السنوى المدفوع يتم تسجيل ضريبه عليه ؟ وخاصه ان مكتب العقار لايعطى فاتورة ضربيه يعطى عقد فقط بالمده ؟
لا يتم تسجيل ضريبة قيمة مضافة علي المشتريات او المصروفات الا بالحصول علي فاتورة ضريبة صحيحة ... و في حالة حضرتك طالما المالك لم يطالبك بسداد اي ضريبة يبقا مفيش عليك اي مشكلة قانونية
لو كان الايجار عليه ضريبة قيمة مضافة سيتم تسجيله من ضمن خانة مشتريات خاضعة للنسبة الاساسية و في حال لم يكن علي العقد ضريبة قيمة مضافة سيتم تسجله من ضمن خانة المشتريات المعفاة
تمام . شكرا لحضرتك . سوال تانى اسف ع الازعاج .. الفواتير المسجل عليها الرقم الضريبى ويتم كتابة بنودها يدويا هل تم اعتمادها ولا لابد ان تكون مطبوعه من السيستم ؟ ويوجد بعض الفواتير يتم تسجيل الرقم الرضيبى عليها غير مطبوع ( مثلا بالختم ) يتم اعتمادها ام لا ؟ وفواتير البنزين تسجل فى خانه المشتريات المعفاه صح ام خطا ؟
اولا انا تحت امرك في اي وقت بخصوص سؤالك شكل الفاتورة - الزكاه و الدخل طلبت تطبيق نظام الكتروني في الشركات - و في نفس الوقت لو المورد سلمك فاتورة يدوية و عليها الرقم الضريبة و اسمه سواء ختم او مطبوع متقدرش ترفض الفاتورة لان نسبة كبيرة جدا من السوق حاليا شغاله بالنظام دة خاصة المؤسسات الصغيرة و البنزينة و البقالة كله شغال كدة فالحل وفقا لوجه نظري اقبل الفواتير عادي بس اتأكدة من ان الفاتورة تستوفي شروط الفاتورة الضريبية ................................ و بخصوص النزين يعامل معاملة المشتريات لو عليه ضريبة يسجل في خانة المشتريات الخاضعة للنسبة الاساسية و لو مش عليه ضريبة يسجل من ضمن المشتريات المعفاة
أستاذ محمد عندى سؤال هل إيجارات السكن التى تدفعها الشركة للموظفين توضع فى الإقرار ضمن المشتريات المعفاة ؟ ولا مابحطهاش فى الإقرار ؟؟ وشكرا جزيلا لحضرتك ...
hassan aly ايوة ... طالما بيتم تسجلها في حسابات الشركة تحت حساب الايجارات .... و لو تم وضعها في حسابات الشركة تحت حساب بدل سكن للعاملين لا تسجل في الاقرار لانه هتكون خارج النطاق
المحاسبة بصورة عملية و تطبيقية لأن بدل السكن تبع الرواتب فيكون خارج النطاق ... يعنى العبرة بالتسجيل المحاسبى على الكمبيوتر ... شكرا أستاذ محمد فعلا معلومات قيمة وإحنا إستفدنا كثير من حضرتك جزاك الله خيرا وفى ميزان حساناتك بإذن الله ... حضرتك معلوماتك ماشاء الله مفيدة جدا ااا ...
جهود مباركة ، الله يعطيك الف عافية.. اخ محمد بعد ما تابعتك الفيديو هذا اكتشفت عندي كم خطأ في تعبأة الاقرارت الضريبة الخاصة بضريبة القيمة المضافة الربع الاول والثاني والثالث، بخصوص بند الاحتساب العكسي وبند المشتريات المعفاة وايجارات السكن ، بالرغم انه عندي كافة البيانات المتعلقة بتلك البنود الا انه ما قمت بإدخالها لعدم خبرتي فيها. السؤال هل يمكن ادخال كافة البيانات التي لم ادخلها في الاقرارات السابقة ان ادخلها في اقرار الربع الرابع القادم؟ اذا لا، ما هي طريقة التصحيح ؟ جزاك الله كل خير وفي ميزان حسناتك ان شاء الله
@@المحاسبةبصورةعمليةوتطبيقية في الربع الاول والثاني والثالث لم اسجل ايجارت السكن الخاصة بالموظفين وايجار المستودعات بالرغم من انها مسجلة تحت حساب الايجارات اليس الاصل تسجيلها في بند المشتريات المعفاة ؟؟
@@المحاسبةبصورةعمليةوتطبيقية وفي بند الاحتساب العكسي لم ادخل المشتريات التي تمت من خارج المملكة في الاقرار مثل خدمات استشارية من دولة اخرى او شراء مواد اوشراء اجهزة ، اليس الاصل تسجيلها في الاقرار ضمن بند الاحتساب العكسي؟
محمد على السيد في حاله العقود نعم و تصبح في هذه الحاله الدفعة شاملة نسبة الضريبة مثلا لو الدفعة ١٠٠٠ ريال هتقسم علي ١.٠٥ لتكون الدفعه ٩٥٢.٣٨ ريال و المتبقي ٤٧.٦٢ الضريبة الي المخرجات
جزاك الله خيرا في سؤال تاني بالنسبه لعقود مثلا توريد وتركيب مصعد كهربائي ينطبق عليه أيضا الضريبه بعد ٣٠ /٥ مع العلم مثلا في دفعات استلامتها قبل ٢٠١٨ في خلال المده فهل الضريبه هتفرض علي الدفعات القادمة فقط وشكرا وجزاكم الله خيرا
محمد على السيد النقطة دي متشعبه جدا و علي حسب حاجات كتيير اولا لو الفاتورة بالكامل تم اصدارها في ٢٠١٧ اعتبرها تحصيلات من العملاء و متحسبش عليها ضريبة ... و لو كنت شغال بنسبة الانجاز و اثبت الايراد بقيمة الاعمال في نهايه ٢٠١٧ فتكون الضريبة مستحقة علي نسبة الانجاز المتبقية او الدفعات المتبقية ... ان لم يتم اصدار فاتورة او اثبات ايراد المصعد في ٢٠١٧ فيكون مستحق عليك ضريبة بقيمة كامل الفاتورة المسجله في ٢٠١٨
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... استاذ محمد يسعد الله صباحك عندي استفسار .. الان نحن عندنا مركز مجمع تجاري وجميع المستاجرين عقودهم مبرمة بالتاريخ الهجري من 1/1/1438 هـ يوافق هذا التاريخ 2/10/2016 ميلادي ولمدة ثلاث سنوات متى يتم احتساب ضريبة القيمة المضافة على المستاجرين.. وما المقصود يخضع للنسبه الصفريه؟ شكرا لك
Mohamed Bafadel و عليكم السلام استاذ محمد علي حسب صيغة العقد لو العقد لمدة ثلاث سنوات و مذكور في العقد انه يجدد سنويا بموافقة الطرفين ... فحضرتك خاضع للضريبة من تاريخ ١/١/٢٠١٧ لان تاريخ تجديد العقد كان بعد تاريخ ٣٠/٥/٢٠١٧ .... و ان كان العقد لمده ثلاث سنوات كمدة واحدة و لا يجدد سنويا فالعقد غير خاضع للضريبة لتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٨
شكرا استاذ محمد على ردك السريع والاهتمام.. العقود لا يوجد فيها يجدد تلقائيا ولكن بصيغة واحدة ( مدة هذا العقد 3 سنوات تبدا من 2/10/2016 ويتجدد بعد موافقة الطرف الاول) بهذه الصيغة .. يعني المستاجرين يدفعوا قيمة الايجارات كما هي حتى تاريخ 31/12/2018 م وبعد كذا يدفعوا الضريبة؟؟ شكرا لك
سلام عليكم اخي عندي استفسار بالنسبة لي مصروفات السيارات التابعه للمؤسسة مثلا زي قطع الغيار وغيرو وعلية ضريبة قيمة مضافه تسجل ازي عندي ف السجلات .... وشكرا
Mudather Osman علي حسب نوع السيارة لو سيارة مقيدة تبقا هتسجل الضريبة علي اساس انها مصروف يحمل علي الشركة .... لو سيارة غير مقيدة تسجل الضريبة في حساب ضريبة القيمة المضافة علي المدخلات و تخصم
السلام عليكم : يوجد ملاحظة على العقار التجاري: أنت شرحت أن توريد العقار من شخص ليس عليه قيمة مضافة، ، وهذا غير صحيح، لأن ضريبة القيمة المضافة مفروضة على السلع ، والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها سواءا من المنشآت أو الأفراد، والفرد ملزم بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة حين يصل دخله من النشاط التجاري مبلغا معينا وبالتالي سوف يكون لديه رقم ضريبي واقرارات ضريبية، خالص التقدير لك على الشروحات الرائعة.
رأيك حضرتك صحيح مائة بالمائة ان الافراد السعودين الذي يقومون بعمل تجاري بقيمة اكبر من حد التسجيل 375000 ريال يحق لهم التسجيل في ضريبة القيمة المضافة .... و يلاحظ يا سيدي انه كان يوجد العديد من النقاط المبهمة و الغير موضحة من قبل الهيئة والتي لم تتضح المعالجات الصصحيح لها الا بعد التطبيق الفعلي للطريبة و تسجيل الاقرارات و مراجعة استفسارات الهيئة ... و الي الان يوجد توضيحات مستمرة من قبل الهيئة علي النقاط المبهمة و الحالات المستحدثة ..... و شكرا لتوضيح حضرتك و اسف للتأخير في الرد
لخدمات ضريبة القيمة المضافة و اعداد و تجهيز الاقرار الضريبي و الرد و المتابعة علي استفسارات الهيئة
و رفع الاعتراضات
محمد رياض ... 0530344797
السلام عليكم ... متى يتم تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة هل شهرى أم كل 3 شهور ؟؟ وما هى المهلة القانونية لتقديم الإقرار ... وما هى نسبة غرامة تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة ؟؟؟
ياريت لو وضحت التقرير لهيئة الزكاة والدخل يا استاذ محمد وجزاك الله عنا كل خيير
في فيديو عن شرح التقرير ... شوف الفيديو و لو في اي حاجة راجعني ... تحت امرك في اي وقت
ruclips.net/video/vcTNDMOBKrE/видео.html
استاذي الفاضل كل العقارات والمحلات المؤجره عندى وقف خيري هل يوجد عليها ضريبه واذا وجدت ضريبه العقد سنوي هل ادفع الضريبه من بداية العقد فقط ام على باقى السنوات المنتهبة ارجو الرد
و عليكم السام
بخصوص الوقف لو المحلات التجارية و الوحدات الجارية قيمة الايجار السنوي لها ازيد من 375 الف ريال سنوي يجب التسجيل بالضريبة و يتم رفع الاقرار بشكل ربع سنوي وفقا لاستحقاق الدفعات
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
كيف يتم حساب إيجار المحلات فى ضريبة القيمة المضافة
*والمتخصصون بضريبة القيمة المضافة*
*تصـفـير الضـريـبـه القيمه المـضافـة*
*تصـفير الضــريـبـه القيمه المـضافـة*
*للأفراد العقارات المؤسسات و الشركات*
*تصفير الفواتير الضريبية مع الغرامات أو تسديد فواتير مخفضه مع تقديم طلب أسترداد سداد فواتيرضريبة القيمة المضافة*.
*تصفير غرامات الضبط الميداني*.
*تصفير أو تسديد أجزاء لفواتير* *الضريبة العقارية ومشتري المسكن الأول يتم أصدار شهادة أعفاء من* *وزارة الأسكان وتقديم طلب أسترداد مبالغ فواتير الضريبة المدفوعة*
*تصفير غرامة تقديم اقرار خاطي* .
*التسجيل الجديد والأعاده شطب* *الفروع تحديث أضافة وتعديل الملفات والأسماء* .
*تصفير الضريبة المعاده بعد التصفير بسبب عملية الفحص التدقيق المراجعة*
*تصفير غرامة عدم تحصيل الضريبة*
*رفع وتعديل ومعالجة الأقرارات والقوايم المالية الزكوية والضرييبة بطريقة صحيحة*
*ألغاء الأعتراض على مبالغ الفواتير الضريبية مع التصفير أو سداد أجزاء بسيطة*
*الأعتراض على الفواتيرتسهيل التقسيط*
*خلال نص ساعة مع أستلام الشهادة*
*تستطيع التأكد بالأتصال ١٩٩٩٣*
*تستطيع التأكد من الفواتير بالبنك*
*الدفع تعميد أو مقدم أو ضامن*
*api.whatsapp.com/send?phone=966569785413*
*api.whatsapp.com/send?phone=966597149354*
ماهي المادة المستند عليها فى شرح تاريخ العقد وبناء عليه تم تحديد العفي من النسبة الصفرية
هل مسحوبات الشريك من الشركة كبضاعة مثلا تخضع لقيمة المضافة
نعم تدخل من ضمن التوريد المفترض
اذا كان العقد مع جهة حكومية يخضع حتي اذا كان قبل 5/30
معليش استاذي الفاضل
انا موقع عقد لمدة ثلاث سنوات مضى من العقد سنة ونصف واليوم الشركة تطلب ضرييه ١٥%
كيف اثبت حقي بالقانون
نورنا الله ينور عليك
السلام عليكم استاذ محمد كنت عايز اعرف تقديم التقريري التقديري للزكاة والدخل بالنسبة للمصروفات والايرادات وتجهيز الاقرار لو عندك فكرة تفيدني بالله
محمد عبده
صراحة اول مرة اسمع التقديري ... علي معلوماتي لازم معلومات فعليه حقيقية
المحاسبة بصورة عملية و تطبيقية عندنا مؤسسة فردية عايزين نرفعلها تقرير الزكاة السنوي اللي هي شهادة الزكاة طبعا بس مش عارف اكتب في الخانات ايه في فديو سمعتو منزلاه مصلحة الزكاة واضح بس هو بيقول املا الخانات اللي قدامها نجمة زي المصروفات والايرادات وكده مش عارف املاها ازاي
مش عارف حضرتك بتسأل في اي نقطة بالظبط ...... المقصود بالمصروفات هي المبالغ و التكاليف التي دفعهتا الشركة خلال السنة من رواتب و مشتريات و مصاريف حكومية و الايرادات المقصود بها المبيعات خلال نفس الفترة ... دة رقمي 0530344797 لو تقدر تشرحلي بصورة اوضح
طيب اكلم حضرتك اي وقت لو فاضي
محمد عبده
اي وقت تحت امرك
شكرا لك ولكن هناك شرط اساسي وهو أن يكون العقد مؤهلا
العقد المؤهل هو الذي لم يرد اي نص فيه يشير بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لعبارة الضريبة او الرسوم او خلافه
صحيح . طالما في شرط بيحدد من هيتحمل الضريبة ... يبقا كما حدد العقد يتم تحميل الضريبة
لو تكرمت يا استاذ
انا شغال في سوق الخضار المركزي
طريقة الشغل عندنا هي البيع بالعموله (كمسيون)
فقيمة ضريبه القيمه المضافه تكون من نسبة العموله
ولا
تحسب ازاي؟
السلام عليكم ... هل يوجد ضريبة على بيع العقار السكني الخاص مع العلم ان هناك جزء من العقار يسكنه المالك و ابنائه و جزء مؤجر بدخل سنوي اقل من ١٠٠ الف
يا استاذ هل تفرض الضريبه مرتين يعني ٥% وكمان ١٥%
ع العقد ؟؟؟
لا مرة واحده فقط اما 5٪ او 15٪
استغلوها العقاريين لاهو مطور ولا شي كيف اخذ حقي منة
ممكن توضح سؤالك لو تكرمت ؟؟؟
لو سمحت يا أستاذ احنا مستأجرين عمارة شقق مفروشة وفي تحتها محل وتم تأجيرة وعمل عقد إلكتروني بأسم واحد من الشباب الموكلين وهو غير مسجل في الزكاه وفي العقد مكتوب تجاري - سكني هل الهيئة تطالب هذا الشاب بسداد قيمة مضاقة علماً بأن العقد سنوي 60000
وياريت الافادة من كم مبلغ إيجار العقار يأخذون عليه قيمة مضافة ؟
طالما قيمة الايجارات السكنية اقل من 375 الف ريال فلا يلزم التسجيل بالضريبة .. و لا يكون علي الايجارات ضريبة
@@المحاسبةبصورةعمليةوتطبيقية تسلم على الافادة
بالنسبة للعقود التى تخص سنة 2018 كيف يتم اثبات الضربية بالنسبة للعقد .. هل يتم التسجيل اثبات العقد مع اجمالى قيمة الضريبة التى تخص العقد ... ام يتم اثبات العقد بدون الضريبة وحساب الضريبة على كل دفعة يتم تحصيلها فى تاريخها ... لانه فى حالة اثبات الضريبة على اجمالى قيمة العقد عند توقيعة سستتحمل الشركة دفع ضريبة كاملة على مبالغ عقود لم تحصل بعد .. ارجو الرد وشكر
hussein tammam
يفضل ان تذكر في العقد الضريبة و ان تذكر من يتحملها ... لان دة هيحل مشاكل كتيير
hussein tammam
بخصوص سداد الشركة للضريبة دة بيتوقف علي طريقة اثبات الايراد في الشغل ... فلو حضرتك بتثبت العقد علي اساس انه ايراد كامل بمجرد التوقيع فدة هيلزمك تدفع كامل الضريبة مرة واحدة في اول اقرار ... اما لو يتثبت الايراد من الدفعات او نسب الانجاز فدة افضل هيخليك تدفع الضريبة علي اساس الدفعات
السلام عليكم يا حبيبنا .. بارك الله فيك وفي جهدك
عندي استفسار مكتب العقارات يعتمد في دخله على السمسرة (الدلالة) هل يجب عليه التسجيل في الضريبة ؟
نعم إذا كان دخله يزيد عن ٣٧٥ الف في السنة
@@المحاسبةبصورةعمليةوتطبيقية الله يجزيك خير .. استفسار آخر
أحد الأصدقاء لديه موقع الكتروني وهذا الموقع يشتري فيه بضائع من تجار بالضريبة ويريد عرضها في موقعه وبالتأكيد سيبيعها بالضريبة ولكن مبيعاته أقل من ٣٧٥ ألف ، هل يسدد الضريبة التي قام بتحصيلها ؟ وكيف آلية السداد ؟
@@mqs_9 يجب اولا التسجيل بالضريبة قبل عملية البيع بضريبة
السلام عليكم ورحمه الله عندى استفسار فى حال ان المستاجر لمحل تجارى تعثر ولم يتم سداد الايجار المستحق لمالك لمدة سنه كامله او اكثر كيف يتم المحاسبة على ض ق المضافة فى هذه الحاله بالنسبة للمالك
وفقا لاحكام ضريبة القيمة المضافة يتم رفع الايجار بشكل دوري في الاقرار الضريبي ... و في حال تعثر المستأجر يتم رفع طلب الي الهيئة بعد اخذ تعميد مراجع قانوني و ذلك بعد سنة من عدم السداد
يعني في هذه الحاله لو الإيجار المستحق ١٠٠٠ يستحق ٥٠٠ ريال ق مضافه. تسدد للمصلحه وبعد مرور السنه يقدم الاعتراض للمصلحه لاسترجاع المبلغ كده صح / و هل لو المالك فرد وليس شركه او موسسه. يلزم مراجع قانوني. لا يوجد بديل. لانه في بعض الأحيان يترك المالك المستأجر المتعثر يستمر لأكثر من سنه على أمل انه ممكن يسدد ايه مبلغ. بدل ما يفقد الايجار بالكامل. شكرًا جزيلا
@@AhmedAaziz-ed8he لازم يدفع الضريبة سواء المستأجر دفع ام لم يدفع ... و بعد ذلك بسنة يحق له مطالبة المصلحة بالضريبة
شكرا جزيلا يا افندم ع الاستفادة الرااااائعه دي... جزاك الله كل خير...
كان عندي سؤال إذا سمحت...
طبعا الرواتب غير خاضعة للضريبة...هل توضع ضمن المشتريات المعفاه؟
Ebrahim Muhammed
لا ... لا تسجل من ضمن بنود الاقرار الضريبي ... حيث انها خارج النطاق مثل الاهلاك و قيود الاستحقاق و التسويات
المحاسبة بصورة عملية و تطبيقية تسلم جدا جدا يا محترم...
Ebrahim Muhammed
تحت امرك في اي وقت
جزاك الله كل خير يا فندم
بس عندي سؤال
حضرتك دواتي لو في عقد من ٢٠١٦ و المشروع تم انهاء الاعمال بس متبقي عدد واحد فاتوره محتجزات ١٠%
هصدرها في ٢٠١٩ اضيف عليها ضريبه مضافه ام لا
وشكرا
اولا بخصوص فاتورة المحتجزات لو تم الانتهاء من كافة الاعمال قبل 2018 و تقدر تثبت ذلك يحق لك اصدار فاتورة بدون ضريبة قيمة مضافة ... و من وجه نظري طالما الطرفين مسجلين في الضريبة اصدر فاتورة ضريبة طالما العميل سيتردها لتجنب الاستفسارات الضريبية
@@المحاسبةبصورةعمليةوتطبيقية مشكور يافندم
السلام عليكم اذا عندي ارض واهبتها حق بنتي هل ادفع عليها ضريبة
و عليكم السلام .. في كنت غير مسجل بالضريبة فانها لا يوجد عليها ضريبة
أنا مؤسسة مقاولات عامة تم إبرام العقد مع احد المواطنين لبناء فيلا في يناير ٢٠١٧ قبل ٣٠/٥/٢٠١٧ هل مؤسسة تاخد منه علي الدفعات ضريبة مضافة أم لا؟!!!!
Abdelrahman Mansy
طوال سنه ٢٠١٨ مش هتاخد ضريبة منه علي الدفعات مقابل نسبة الانجاز ... في حين انه يحق لك استرداد كافة الضريبة المدفوعه من قبلكم للموردين في نفس المدة
السلام عليكم ,, لو سمحت استاذنا .. بالنسبه لايجار مستودع تابع للشغل . هل قيمة الايجار السنوى المدفوع يتم تسجيل ضريبه عليه ؟ وخاصه ان مكتب العقار لايعطى فاتورة ضربيه يعطى عقد فقط بالمده ؟
لا يتم تسجيل ضريبة قيمة مضافة علي المشتريات او المصروفات الا بالحصول علي فاتورة ضريبة صحيحة ... و في حالة حضرتك طالما المالك لم يطالبك بسداد اي ضريبة يبقا مفيش عليك اي مشكلة قانونية
طب تمام . قيمة الايجار بقى هل يتم اضافه فى نموذج الاقرار الضريبى ام لا ؟ واذا تمت اضافة فى اى بند يتم اضافتة ؟
لو كان الايجار عليه ضريبة قيمة مضافة سيتم تسجيله من ضمن خانة مشتريات خاضعة للنسبة الاساسية
و في حال لم يكن علي العقد ضريبة قيمة مضافة سيتم تسجله من ضمن خانة المشتريات المعفاة
تمام . شكرا لحضرتك . سوال تانى اسف ع الازعاج .. الفواتير المسجل عليها الرقم الضريبى ويتم كتابة بنودها يدويا هل تم اعتمادها ولا لابد ان تكون مطبوعه من السيستم ؟ ويوجد بعض الفواتير يتم تسجيل الرقم الرضيبى عليها غير مطبوع ( مثلا بالختم ) يتم اعتمادها ام لا ؟ وفواتير البنزين تسجل فى خانه المشتريات المعفاه صح ام خطا ؟
اولا انا تحت امرك في اي وقت
بخصوص سؤالك شكل الفاتورة
- الزكاه و الدخل طلبت تطبيق نظام الكتروني في الشركات
- و في نفس الوقت لو المورد سلمك فاتورة يدوية و عليها الرقم الضريبة و اسمه سواء ختم او مطبوع متقدرش ترفض الفاتورة لان نسبة كبيرة جدا من السوق حاليا شغاله بالنظام دة خاصة المؤسسات الصغيرة و البنزينة و البقالة كله شغال كدة
فالحل وفقا لوجه نظري اقبل الفواتير عادي بس اتأكدة من ان الفاتورة تستوفي شروط الفاتورة الضريبية
................................
و بخصوص النزين يعامل معاملة المشتريات لو عليه ضريبة يسجل في خانة المشتريات الخاضعة للنسبة الاساسية
و لو مش عليه ضريبة يسجل من ضمن المشتريات المعفاة
أستاذ محمد عندى سؤال هل إيجارات السكن التى تدفعها الشركة للموظفين توضع فى الإقرار ضمن المشتريات المعفاة ؟ ولا مابحطهاش فى الإقرار ؟؟ وشكرا جزيلا لحضرتك ...
hassan aly
ايوة ... طالما بيتم تسجلها في حسابات الشركة تحت حساب الايجارات .... و لو تم وضعها في حسابات الشركة تحت حساب بدل سكن للعاملين لا تسجل في الاقرار لانه هتكون خارج النطاق
المحاسبة بصورة عملية و تطبيقية لأن بدل السكن تبع الرواتب فيكون خارج النطاق ... يعنى العبرة بالتسجيل المحاسبى على الكمبيوتر ... شكرا أستاذ محمد فعلا معلومات قيمة وإحنا إستفدنا كثير من حضرتك جزاك الله خيرا وفى ميزان حساناتك بإذن الله ... حضرتك معلوماتك ماشاء الله مفيدة جدا ااا ...
هناك عقد ممتد من تاريخ 2014/07/01 م ومستمر حتي 2019/07/01 م هل يكون خاضع للضريبة بنسبة صفر حتي تجديد العقد في 2018/07/01 م
نعم العقد يخضع للنسبه الصفريه لحين تاريخ تجديده ف ١/٧/٢٠١٨
المحاسبة بصورة عملية و تطبيقية اشكرك علي الاهتمام وسرعة الرد
لكن ماهي شروط الاعفاء هل فقط شهادة تسجيل المستاجر بضريبة القيمة المضافه ام هناك شروط اخري
hesham Abo Zarifa
مش فاهم سؤالك بالظبط
hesham Abo Zarifa
لو في المملكة رن عليا ٠٥٣٠٣٤٤٧٩٧
جهود مباركة ، الله يعطيك الف عافية..
اخ محمد بعد ما تابعتك الفيديو هذا اكتشفت عندي كم خطأ في تعبأة الاقرارت الضريبة الخاصة بضريبة القيمة المضافة الربع الاول والثاني والثالث، بخصوص بند الاحتساب العكسي وبند المشتريات المعفاة وايجارات السكن ، بالرغم انه عندي كافة البيانات المتعلقة بتلك البنود الا انه ما قمت بإدخالها لعدم خبرتي فيها.
السؤال هل يمكن ادخال كافة البيانات التي لم ادخلها في الاقرارات السابقة ان ادخلها في اقرار الربع الرابع القادم؟
اذا لا، ما هي طريقة التصحيح ؟
جزاك الله كل خير وفي ميزان حسناتك ان شاء الله
ممكن تفاصيل اكثر عن الاخطاء
@@المحاسبةبصورةعمليةوتطبيقية في الربع الاول والثاني والثالث لم اسجل ايجارت السكن الخاصة بالموظفين وايجار المستودعات بالرغم من انها مسجلة تحت حساب الايجارات اليس الاصل تسجيلها في بند المشتريات المعفاة ؟؟
@@المحاسبةبصورةعمليةوتطبيقية وفي بند الاحتساب العكسي لم ادخل المشتريات التي تمت من خارج المملكة في الاقرار مثل خدمات استشارية من دولة اخرى او شراء مواد اوشراء اجهزة ، اليس الاصل تسجيلها في الاقرار ضمن بند الاحتساب العكسي؟
@@المحاسبةبصورةعمليةوتطبيقية ومن بعض الاخطاء نسيت ان ادخل العمولات البنكية انتبهت انها عليها ضريبة مضافة
@@theaccountant1032 العمولات البنكية ضريبة القيمة المضافة عليها بسيطة جدا فمفيش مشكلة فيها لان التعديل في الاقرارات الضريبة بيكون عليه غرامات
السلام عليكم استاذ محمد طيب لو حضرتك لم يتم تحصيل من العملاء هذه الضريبه بعد تاريخ ٣٠/٥/٢٠١٧ الشركه. تتحمل هذه الضريبه وشكرا
محمد على السيد
في حاله العقود نعم و تصبح في هذه الحاله الدفعة شاملة نسبة الضريبة مثلا لو الدفعة ١٠٠٠ ريال هتقسم علي ١.٠٥ لتكون الدفعه ٩٥٢.٣٨ ريال و المتبقي ٤٧.٦٢ الضريبة الي المخرجات
جزاك الله خيرا في سؤال تاني بالنسبه لعقود مثلا توريد وتركيب مصعد كهربائي ينطبق عليه أيضا الضريبه بعد ٣٠ /٥ مع العلم مثلا في دفعات استلامتها قبل ٢٠١٨ في خلال المده فهل الضريبه هتفرض علي الدفعات القادمة فقط وشكرا وجزاكم الله خيرا
محمد على السيد
النقطة دي متشعبه جدا و علي حسب حاجات كتيير
اولا لو الفاتورة بالكامل تم اصدارها في ٢٠١٧ اعتبرها تحصيلات من العملاء و متحسبش عليها ضريبة ...
و لو كنت شغال بنسبة الانجاز و اثبت الايراد بقيمة الاعمال في نهايه ٢٠١٧ فتكون الضريبة مستحقة علي نسبة الانجاز المتبقية او الدفعات المتبقية ...
ان لم يتم اصدار فاتورة او اثبات ايراد المصعد في ٢٠١٧ فيكون مستحق عليك ضريبة بقيمة كامل الفاتورة المسجله في ٢٠١٨
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... استاذ محمد يسعد الله صباحك عندي استفسار .. الان نحن عندنا مركز مجمع تجاري وجميع المستاجرين عقودهم مبرمة بالتاريخ الهجري من 1/1/1438 هـ يوافق هذا التاريخ 2/10/2016 ميلادي ولمدة ثلاث سنوات متى يتم احتساب ضريبة القيمة المضافة على المستاجرين.. وما المقصود يخضع للنسبه الصفريه؟ شكرا لك
Mohamed Bafadel
و عليكم السلام استاذ محمد
علي حسب صيغة العقد لو العقد لمدة ثلاث سنوات و مذكور في العقد انه يجدد سنويا بموافقة الطرفين ... فحضرتك خاضع للضريبة من تاريخ ١/١/٢٠١٧ لان تاريخ تجديد العقد كان بعد تاريخ ٣٠/٥/٢٠١٧
....
و ان كان العقد لمده ثلاث سنوات كمدة واحدة و لا يجدد سنويا فالعقد غير خاضع للضريبة لتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٨
شكرا استاذ محمد على ردك السريع والاهتمام.. العقود لا يوجد فيها يجدد تلقائيا ولكن بصيغة واحدة ( مدة هذا العقد 3 سنوات تبدا من 2/10/2016 ويتجدد بعد موافقة الطرف الاول) بهذه الصيغة .. يعني المستاجرين يدفعوا قيمة الايجارات كما هي حتى تاريخ 31/12/2018 م وبعد كذا يدفعوا الضريبة؟؟ شكرا لك
صحيح ... انا مع حضرتك في اي وقت
سلام عليكم اخي
عندي استفسار
بالنسبة لي مصروفات السيارات التابعه للمؤسسة مثلا زي قطع الغيار وغيرو وعلية ضريبة قيمة مضافه تسجل ازي عندي ف السجلات .... وشكرا
Mudather Osman
علي حسب نوع السيارة لو سيارة مقيدة تبقا هتسجل الضريبة علي اساس انها مصروف يحمل علي الشركة ....
لو سيارة غير مقيدة تسجل الضريبة في حساب ضريبة القيمة المضافة علي المدخلات و تخصم
+المحاسبة بصورة عملية و تطبيقية ازي مقيدة وغير مقيدة
يعنى ايه مقيدة
Sayed abd allah
مقيدة اي عربية خصوصي يتم صرفها لموظف من موظفين الشركة
سلام عليكم استاذ محمد الان انا مثلا عندي مشتريات بمبلغ 1000 وضريبة قيمه مضافة 50. هل بسجل اجمالي المبلغ او 1000 فقط ف الاقرار
Mudather Osman
في التقرير يتم كتابة قيم الفواتير فقط ١٠٠٠ ريال
جزاك الله خيييير
Mudather Osman
تحت امرك في اي وقت
لحلول ضريبة القيمة المضافة و رفعها لموقع الزكاه و الدخل ٠٥٣٠٣٤٤٧٩٧
السلام عليكم : يوجد ملاحظة على العقار التجاري: أنت شرحت أن توريد العقار من شخص ليس عليه قيمة مضافة، ، وهذا غير صحيح، لأن ضريبة القيمة المضافة مفروضة على السلع ، والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها سواءا من المنشآت أو الأفراد، والفرد ملزم بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة حين يصل دخله من النشاط التجاري مبلغا معينا وبالتالي سوف يكون لديه رقم ضريبي واقرارات ضريبية، خالص التقدير لك على الشروحات الرائعة.
رأيك حضرتك صحيح مائة بالمائة ان الافراد السعودين الذي يقومون بعمل تجاري بقيمة اكبر من حد التسجيل 375000 ريال يحق لهم التسجيل في ضريبة القيمة المضافة ....
و يلاحظ يا سيدي انه كان يوجد العديد من النقاط المبهمة و الغير موضحة من قبل الهيئة والتي لم تتضح المعالجات الصصحيح لها الا بعد التطبيق الفعلي للطريبة و تسجيل الاقرارات و مراجعة استفسارات الهيئة ... و الي الان يوجد توضيحات مستمرة من قبل الهيئة علي النقاط المبهمة و الحالات المستحدثة ..... و شكرا لتوضيح حضرتك و اسف للتأخير في الرد
بارك الله فيك أستاذ محمد. في الحقيقة استفدنا كثيرا من شرحك، أتمنى لك دوام التوفيق
الله يبارك فيك .. يهمني رأيك جدا
ممكن استاذ ملفات الشرح على الايميل alghailikhaled@gmail.com