Ah bien vu ! la remarque consistant à rappeler la nécessité d'ajouter les cotisations et impôts dans la logique. On n'y pense jamais, mais effectivement, il faut compter en revenus Brut nécessaires aux dépenses personnelles en pouvoir d'achat Net 👍 En approche globale, la différence est énorme. Merci !
Merci pour les conseils vous êtes top comme d'habitude, par contre la limite de 15 euros déductible est-ce par personne pour un repas, ou par fiche repas ? pas bien compris ce point🤓
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Encore une fois une vidéo très claire et utile. J'ai juste une question concernant les frais vestimentaires : j'ai une entreprise de chauffage/plomberie et je dois acheter des chaussures de sécurité. Je sais que tout ce qui concerne les EPI ça ne pose pas de problème mais pour les autres vêtements "lambda" style pantalon, tee-shirt ou polaire doivent-ils obligatoirement être floqués au nom de l'entreprise pour que ceux-ci ne constituent pas une dépense superflue ? Et pour le jeu je dirai pour les 3 questions que c'est non ! Merci :)
Bonjour, Les équipements de protection individuelle (EPI), comme les chaussures de sécurité, sont généralement déductibles sans condition particulière. Cela inclut : Les chaussures de sécurité Les gants de protection Les casques Les lunettes de protection Ces équipements sont spécifiquement destinés à protéger les travailleurs contre les risques professionnels et sont considérés comme des dépenses nécessaires à l'activité. Pour les vêtements "lambda" (pantalon, tee-shirt, polaire, etc.), la déductibilité fiscale dépend de plusieurs facteurs : - Utilisation Professionnelle Exclusive : Les vêtements doivent être utilisés exclusivement dans le cadre professionnel. - Caractère Spécifique : Ils doivent avoir un caractère professionnel marqué (comme les uniformes, les vêtements floqués au nom de l'entreprise, etc.). - Non-Confusion avec des Vêtements de Ville : Les vêtements ne doivent pas être susceptibles d'être portés en dehors de l'activité professionnelle. Il est important de noter que le flocage des vêtements au nom de l'entreprise peut être un argument en faveur de la déductibilité mais n'est pas nécessairement suffisant. En effet, le flocage renforce le caractère professionnel des vêtements et pourrait justifier leur utilisation exclusive dans le cadre de l'activité de l'entreprise Cependant, il n'est pas strictement obligatoire que les vêtements soient floqués pour être déductibles. Ce qui est crucial, c'est de pouvoir prouver que ces vêtements sont spécifiquement et exclusivement utilisés pour l'activité professionnelle. En pratique: Conservez des preuves d'achat et de l'utilisation de ces vêtements dans le cadre de votre activité (photos, factures, etc.). Mettez en place une politique claire concernant l'utilisation des vêtements professionnels, stipulant qu'ils sont destinés exclusivement à l'usage professionnel. Bien que non obligatoire, le flocage peut faciliter la justification de la dépense comme étant purement professionnelle. En résumé, pour maximiser les chances de déductibilité des vêtements non-EPI, il est conseillé de les faire floquer au nom de l'entreprise et de bien documenter leur utilisation professionnelle. Attention, dans tous les cas les vêtements qui peuvent être portés en dehors du travail (costumes notamment) ne sont pas déductibles. A très vite chez Dougs!
Hello Dougs et merci pour cette vidéo ! Juste dommage de pas avoir précisé que l’on peut amortir l’intégralité du prix sur un véhicule utilitaire, peu importe qu’il soit électrique ou non, et on est d’accord que ça fait clairement la différence 😉
@@dougs.fr_ je peux acheter et amortir complètement un véhicule utilitaire même si cela n'a aucun rapport avec mon objet social (je suis développeur web) ?
J'entends bien ce que tu souhaite. Il y a 10 ans, j'aurai dit Go. Désormais on retrouve quelques contrôles fiscaux qui indiquent qu'il n'y a aucune raison pour certaines professions d'avoir des véhicules utilitaires. Du coup, tout est remis en cause. Mais encore, il s'agit de cas isolés mais qui peuvent se multiplier. Tu sais tout désormais 😅
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Bonjour, Il n'y a pas de plafond à proprement parler mais l'administration sera vigilante à ce que la dépense ne soit pas excessive, donc une nuitée dans un hôtel "classique" sera acceptable. En revanche, une réservation dans un palace avec piscine sera toujours jugée comme excessive. Bonne journée à toi ! :)
Pour avoir une réponse en direct à tes questions, rejoins-nous en webinar ! On en organise presque tous les jours sur des sujets liés à la création et la gestion d’entreprise (juridique, compta, fisca, ...). C’est aussi l’occasion de nous rencontrer 😁 Tu nous rejoins ? tinyurl.com/2bgkrxza
Salut @adrienbodrumpbl, Merci pour ton commentaire ! La question des dépenses en tant que freelance est essentielle pour bien gérer sa comptabilité. Alors, parlons capsules Nespresso et frais professionnels ! Capsules Nespresso : Dépense Déductible ? C'est une question cruciale 🤣 🤣 🤣 Je rappelle que pour qu'une dépense soit déductible, elle doit respecter certains critères : Nécessité professionnelle : La dépense doit être nécessaire pour ton activité. Justification : La dépense doit être justifiée et documentée (facture à l’appui). Exclusivité professionnelle : Elle doit être utilisée exclusivement dans le cadre professionnel. Maintenant, appliquons ces principes pour les capsules Nespresso. Elles peuvent être déductibles dans les conditions suivantes : Usage professionnel : Si tu reçois des clients ou des partenaires dans ton espace de travail, tu peux considérer les capsules Nespresso comme une dépense de réception. Elles contribuent à l'accueil de tes clients, ce qui est un aspect de ton activité professionnelle. Documentation : Garde toutes les factures des achats de capsules en faisant noter les coordonnées de ta société. Dans l'absolu, note les rendez-vous ou les réunions pour lesquels tu utilises ces capsules. Proportionnalité : Les quantités doivent être raisonnables et proportionnées à ton activité. Un stock énorme de capsules pourrait attirer l'attention du fisc en cas de contrôle et paraître suspect. J'espère que ça répond à ta question ! N'hésite pas si tu as besoin de plus d'infos.
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Bonjour, Merci pour ton commentaire. Il est plus prudent de poser la question au SIE en leur adressant un message via la messagerie sécurisée. Bonne journée à toi !
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@@dougs.fr_ oui, dîtes-nous tout ;) j'ai cru comprendre que les sociétés achètent des oeuvres d'art pour défiscaliser. C'est donc un placement ? avec plus-value à la revente ?
Le Ba-Ba du chef d'entreprise. C'est trés important de savoir cela. Mais le salaire a aussi une importancedans une entreprise notamment pour pouvoir faire un credit ou acheter des choses que l'ont ne peut acheter avec sa société.
Bonjour, En effet, il est également très important de maitriser les tenants et aboutissants de la rémunération, que l'on soit président de SASU ou bien gérant d'EURL. Nous avons réalisé plein de vidéos sur le sujet sur la chaine RUclips. N'hésite pas à explorer tout ce contenu! A très vite chez Dougs :) Bonne journée :)
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Bonjour, Je veux acheter un ordinateur portable, le magasin n'accepte le paiement en plusieurs fois que si je le fais en nom propre et non au nom de la société. Est-ce possible de le faie passer en immo dans ma SASU meme si la facture n'est pas au nom de la société ?
Hello Il faut que la facture porte le nom de ta société. Cela sera plus simple pour l'enregistrer en immo et récupérer la TVA. Demande à ton vendeur de faire un effort. Ou astuce, qu'il intègre dans l'adresse le nom de ta société. Tout le monde sera heureux 🙂
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Bonjour, Grâce au crédit d'impôt obtenu, tu profites déjà d'une économie très intéressante! Tu augmentes également de façon très significative tes compétences de dirigeant! A très vite chez Dougs :)
Bonjour, il y a maintenant des espaces mixtes de co-working / escalade. Est ce que je peux mettre en frais déductible une séance co-working de ce type?
Bonjour, La partie escalade sera à n'en pas douter non déductible pour la société. En revanche le co-working semble plus facilement justifiable. Bonne journée!
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Bonjour, Le fait d'être redevable ou non de la TVA n'a pas d'impact sur les conditions de déductibilité de tes charges. En revanche, de ce fait tu ne peux jamais déduire la TVA! Bonne journée et à très vite chez Dougs :)
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Bonjour et merci! Je suis de la Mayenne et j ai la visite d une usine d un fournisseur à Bordeaux, pour gagner du temps est ce que je peux louer un dr400( avion de loisir ) avec le pilote ? Il y en aurai pour environ 300 euro je pense... Et ça ferait mon plaisir à mon super vrp qui me fait gagner du temps et de l argent ! Merci pour vos vidéos et votre logiciel qui est top! SARL Christine Monceau artisan peintre.
Bonjour, Les charges doivent être engagées dans l'intérêt de la société. Une facture doit être établie au nom de la société. Par ailleurs, la dépense doit être proportionnée. Si le coût est comparable à un déplacement en voiture ou billet d'avion commercial, cela pourrait se justifier. Il faut absolument garder des éléments permettant d'étoffer tous ces éléments en cas de contrôle. Bonne journée
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Ah bien vu ! la remarque consistant à rappeler la nécessité d'ajouter les cotisations et impôts dans la logique.
On n'y pense jamais, mais effectivement, il faut compter en revenus Brut nécessaires aux dépenses personnelles en pouvoir d'achat Net 👍
En approche globale, la différence est énorme. Merci !
Avec plaisir ! 😉
Bonjour. Avec ces taxes sur les véhicules... Ça pose vraiment la question d'acheter le véhicule en personnel et sans indemnités kilométriques... 🤔
Bonjour,
Effectivement, les véhicules de tourisme sont assez pénalisés fiscalement, sur la plupart des entreprises.
A bientôt !
Merci pour les conseils vous êtes top comme d'habitude, par contre la limite de 15 euros déductible est-ce par personne pour un repas, ou par fiche repas ? pas bien compris ce point🤓
Bonjour,
Merci pour ton commentaire!
Il s'agit d'un plafond par personne et par repas.
A très vite chez Dougs :)
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Rejoins-nous ! tinyurl.com/2bgkrxza
Encore une fois une vidéo très claire et utile. J'ai juste une question concernant les frais vestimentaires : j'ai une entreprise de chauffage/plomberie et je dois acheter des chaussures de sécurité. Je sais que tout ce qui concerne les EPI ça ne pose pas de problème mais pour les autres vêtements "lambda" style pantalon, tee-shirt ou polaire doivent-ils obligatoirement être floqués au nom de l'entreprise pour que ceux-ci ne constituent pas une dépense superflue ?
Et pour le jeu je dirai pour les 3 questions que c'est non !
Merci :)
Bonjour,
Les équipements de protection individuelle (EPI), comme les chaussures de sécurité, sont généralement déductibles sans condition particulière. Cela inclut :
Les chaussures de sécurité
Les gants de protection
Les casques
Les lunettes de protection
Ces équipements sont spécifiquement destinés à protéger les travailleurs contre les risques professionnels et sont considérés comme des dépenses nécessaires à l'activité.
Pour les vêtements "lambda" (pantalon, tee-shirt, polaire, etc.), la déductibilité fiscale dépend de plusieurs facteurs :
- Utilisation Professionnelle Exclusive : Les vêtements doivent être utilisés exclusivement dans le cadre professionnel.
- Caractère Spécifique : Ils doivent avoir un caractère professionnel marqué (comme les uniformes, les vêtements floqués au nom de l'entreprise, etc.).
- Non-Confusion avec des Vêtements de Ville : Les vêtements ne doivent pas être susceptibles d'être portés en dehors de l'activité professionnelle.
Il est important de noter que le flocage des vêtements au nom de l'entreprise peut être un argument en faveur de la déductibilité mais n'est pas nécessairement suffisant.
En effet, le flocage renforce le caractère professionnel des vêtements et pourrait justifier leur utilisation exclusive dans le cadre de l'activité de l'entreprise
Cependant, il n'est pas strictement obligatoire que les vêtements soient floqués pour être déductibles. Ce qui est crucial, c'est de pouvoir prouver que ces vêtements sont spécifiquement et exclusivement utilisés pour l'activité professionnelle.
En pratique:
Conservez des preuves d'achat et de l'utilisation de ces vêtements dans le cadre de votre activité (photos, factures, etc.).
Mettez en place une politique claire concernant l'utilisation des vêtements professionnels, stipulant qu'ils sont destinés exclusivement à l'usage professionnel.
Bien que non obligatoire, le flocage peut faciliter la justification de la dépense comme étant purement professionnelle.
En résumé, pour maximiser les chances de déductibilité des vêtements non-EPI, il est conseillé de les faire floquer au nom de l'entreprise et de bien documenter leur utilisation professionnelle.
Attention, dans tous les cas les vêtements qui peuvent être portés en dehors du travail (costumes notamment) ne sont pas déductibles.
A très vite chez Dougs!
Pile ce dont j’ai besoin !
Top !
Hello Dougs et merci pour cette vidéo ! Juste dommage de pas avoir précisé que l’on peut amortir l’intégralité du prix sur un véhicule utilitaire, peu importe qu’il soit électrique ou non, et on est d’accord que ça fait clairement la différence 😉
Totalement d'accord. Et en plus on peut récupérer la TVA.
@@dougs.fr_ je peux acheter et amortir complètement un véhicule utilitaire même si cela n'a aucun rapport avec mon objet social (je suis développeur web) ?
J'entends bien ce que tu souhaite. Il y a 10 ans, j'aurai dit Go. Désormais on retrouve quelques contrôles fiscaux qui indiquent qu'il n'y a aucune raison pour certaines professions d'avoir des véhicules utilitaires. Du coup, tout est remis en cause.
Mais encore, il s'agit de cas isolés mais qui peuvent se multiplier. Tu sais tout désormais 😅
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Merci pour cette vidéo. Question concernant le voyage avec réservation du chambre d'hotel. c'est quoi le plafond? Merci
Bonjour,
Il n'y a pas de plafond à proprement parler mais l'administration sera vigilante à ce que la dépense ne soit pas excessive, donc une nuitée dans un hôtel "classique" sera acceptable. En revanche, une réservation dans un palace avec piscine sera toujours jugée comme excessive.
Bonne journée à toi ! :)
Pour avoir une réponse en direct à tes questions, rejoins-nous en webinar ! On en organise presque tous les jours sur des sujets liés à la création et la gestion d’entreprise (juridique, compta, fisca, ...). C’est aussi l’occasion de nous rencontrer 😁
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Super la video. On peut en freelance faire passer les capsules nespresso par exemple?
Salut @adrienbodrumpbl,
Merci pour ton commentaire ! La question des dépenses en tant que freelance est essentielle pour bien gérer sa comptabilité.
Alors, parlons capsules Nespresso et frais professionnels !
Capsules Nespresso : Dépense Déductible ? C'est une question cruciale 🤣 🤣 🤣
Je rappelle que pour qu'une dépense soit déductible, elle doit respecter certains critères :
Nécessité professionnelle : La dépense doit être nécessaire pour ton activité.
Justification : La dépense doit être justifiée et documentée (facture à l’appui).
Exclusivité professionnelle : Elle doit être utilisée exclusivement dans le cadre professionnel.
Maintenant, appliquons ces principes pour les capsules Nespresso. Elles peuvent être déductibles dans les conditions suivantes :
Usage professionnel :
Si tu reçois des clients ou des partenaires dans ton espace de travail, tu peux considérer les capsules Nespresso comme une dépense de réception.
Elles contribuent à l'accueil de tes clients, ce qui est un aspect de ton activité professionnelle.
Documentation : Garde toutes les factures des achats de capsules en faisant noter les coordonnées de ta société.
Dans l'absolu, note les rendez-vous ou les réunions pour lesquels tu utilises ces capsules.
Proportionnalité : Les quantités doivent être raisonnables et proportionnées à ton activité.
Un stock énorme de capsules pourrait attirer l'attention du fisc en cas de contrôle et paraître suspect.
J'espère que ça répond à ta question ! N'hésite pas si tu as besoin de plus d'infos.
@@dougs.fr_ C'est super de prendre le temps d'expliquer les choses en détail comme cela, merci pour votre précision et ces exemples concret.
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Merci pour vos vidéo
Est-ce que le crédit impôt formation fonctionne lorsqu’on a une SCI IS ou un status LMNP?
Bonjour,
Merci pour ton commentaire.
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Bonne journée à toi !
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Bonjour, pourriez-vous faire une vidéo sur le placement de trésorerie en oeuvres d'arts, montres, vins... c'est possible ?
Hello
Tu penses à quelque chose de particulier ? Placement ? Collection ? Revente ?
@@dougs.fr_ oui, dîtes-nous tout ;) j'ai cru comprendre que les sociétés achètent des oeuvres d'art pour défiscaliser. C'est donc un placement ? avec plus-value à la revente ?
Le Ba-Ba du chef d'entreprise. C'est trés important de savoir cela.
Mais le salaire a aussi une importancedans une entreprise notamment pour pouvoir faire un credit ou acheter des choses que l'ont ne peut acheter avec sa société.
Bonjour,
En effet, il est également très important de maitriser les tenants et aboutissants de la rémunération, que l'on soit président de SASU ou bien gérant d'EURL. Nous avons réalisé plein de vidéos sur le sujet sur la chaine RUclips. N'hésite pas à explorer tout ce contenu!
A très vite chez Dougs :)
Bonne journée :)
On donne encore plus de conseils en webinar ! Chaque semaine, on organise plusieurs sessions thématiques pour aider les entrepreneurs à s’épanouir 🥳
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Bonjour, Je veux acheter un ordinateur portable, le magasin n'accepte le paiement en plusieurs fois que si je le fais en nom propre et non au nom de la société. Est-ce possible de le faie passer en immo dans ma SASU meme si la facture n'est pas au nom de la société ?
Hello
Il faut que la facture porte le nom de ta société. Cela sera plus simple pour l'enregistrer en immo et récupérer la TVA.
Demande à ton vendeur de faire un effort.
Ou astuce, qu'il intègre dans l'adresse le nom de ta société. Tout le monde sera heureux 🙂
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Bonjour,
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Bonjour, il y a maintenant des espaces mixtes de co-working / escalade. Est ce que je peux mettre en frais déductible une séance co-working de ce type?
Bonjour,
La partie escalade sera à n'en pas douter non déductible pour la société. En revanche le co-working semble plus facilement justifiable.
Bonne journée!
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Pour les taxis la voiture est amortissable entièrement ?
Bonjour,
L'amortissement du véhicule n'est pas limité fiscalement dans le cas d'un taxi.
A bientôt !
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Bonjour je suis EI au réel imposé sur les revenus et sans déduction de TVA ....cela est il aussi impactant dans mon cas svp ?
Bonjour,
Le fait d'être redevable ou non de la TVA n'a pas d'impact sur les conditions de déductibilité de tes charges. En revanche, de ce fait tu ne peux jamais déduire la TVA!
Bonne journée et à très vite chez Dougs :)
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Bonjour,
Les charges doivent être engagées dans l'intérêt de la société. Une facture doit être établie au nom de la société.
Par ailleurs, la dépense doit être proportionnée. Si le coût est comparable à un déplacement en voiture ou billet d'avion commercial, cela pourrait se justifier.
Il faut absolument garder des éléments permettant d'étoffer tous ces éléments en cas de contrôle.
Bonne journée
Pour avoir une réponse en direct à tes questions, rejoins-nous en webinar ! On en organise presque tous les jours sur des sujets liés à la création et la gestion d’entreprise (juridique, compta, fisca, ...). C’est aussi l’occasion de nous rencontrer 😁
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Hello Patrick
Réponses au quizz :
1.Non
2. Non
3. Non
Merci pour le tee shift en XL 😂
HEllo!
Merci pour tes réponses
A très vite chez Dougs ! :)
La paire de chaussures n'est pas déductible
Bonjour,
Cela pourrait, pour des vêtements de travail, type chaussures de sécurité.
Et si c'est en lien avec l'activité exercée.
A bientôt !
1-Nonnnn
2-nonnnn
3-nonnn
Bonjour,
merci pour ton commentaire
A très vite chez Dougs!
Bonjour, pour répondre à votre question non non et non😂😢😅
Bonjour,
Merci pour ton commentaire!
Bonne journée et à bientôt chez Dougs :)
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1.Non
2.Non
3.Non
J’attend le teeshirt
Bonjour,
Merci pour tes réponses!
A très vite chez Dougs :)
1)non
2)oui
3)non
Bonjour,
Merci pour tes réponses!
A très vite chez Dougs :)