Добрий день. Ми отримуємо послуги(електроенергію) документом Надходження послуг та інших активів. Накопичуємо ці витрати на рахунку 231 протягом цілого року. Треба щоб ці послуги розподілились тільки в листопаді-грудні, коли ми випускаємо продукцію (буряки). Але програма розподіляє їх в місяці їх отримання. Підкажіть, будь ласка, як правильно зробити, що отримати такий результат? Дякую.
Добрий день! Так, ці витрати можна накопичити як ВМП і відобразити розподіл у потрібних місяцях. Або налаштувати правило розподілу витрат (вручну - На партію). У будь-якому випадку - у Вас буде перехідний залишок незавершеного виробництва.
Доступно і зрозуміло. Дане відео, втім як і багато попередніх, особисто мені дуже допомогає в роботі. Дякую!!!
Дякуємо і Вам! Намагаємося публікувати корисні відео!
Добрий день. Ми отримуємо послуги(електроенергію) документом Надходження послуг та інших активів. Накопичуємо ці витрати на рахунку 231 протягом цілого року. Треба щоб ці послуги розподілились тільки в листопаді-грудні, коли ми випускаємо продукцію (буряки). Але програма розподіляє їх в місяці їх отримання. Підкажіть, будь ласка, як правильно зробити, що отримати такий результат? Дякую.
Добрий день! Так, ці витрати можна накопичити як ВМП і відобразити розподіл у потрібних місяцях. Або налаштувати правило розподілу витрат (вручну - На партію). У будь-якому випадку - у Вас буде перехідний залишок незавершеного виробництва.