안녕하세요 이번년도에 유튜브 수익으로 usd2,730.00이고 원화로 2,960,412원이 찍혀있습니다 유튜브수익은 이번년도에 발생된 저 금액뿐이고 현재 환전을 받은상태가 아니라 원화의 금액은 변동이 있으리라 생각이 됩니다. 저의 경우에도 추후 세금신고를 해야하는지 한다면 언제 어떻게 해야하는지 알 수 있을까요?? 현재 직장에 다니고있고 유튜브 수익을 위의 금액만큼 받은상태입니다.. 다른 유튜브를보면 년 300만원 미만이면 신고를 하지 않아도 된다고도하는데 저는 커트라인이 너무 간당간당하고 원화기준 300인지도 궁금하네요.. 달러가격에따라 원화가 오르내리니 더 헷갈립니다(지금당장 환전을 받을 생각은 없고 달러가 오를때 조금이라도 더 받자고 생각을 하고 있습니다)
안녕하세요. 현담세무법인 이정우 세무사입니다. 개인 소득신고는 매년 5월달에 진행을 하고, 금액적 중요성으로 봤을 때 유튜브 채널 운영 수익에 대하여 [기타소득]으로 분류하여 신고하시면 될 것으로 사료됩니다. 직장에서 발생되는 근로소득과 기타소득이 합산되어 5월 종합소득세 신고하시면 되고요~
안녕하세요, 동영상 너무 잘 봤습니다^^ 다름이 아니라 저는 지금 회사에서 근로소득을 받으면서 크몽, 플랫폼을 이용해서 기타소득?, 사업소득?을 벌고 있습니다. 현재 개인사업자 등록을 안해 부가가치세 신고는 안되더라고요. 그래서 종합소득세를 할려고합니다. 크몽에서는 제가 제공한 서비스에 대한 판매수수료 전자세금계산서를 발행해주었습니다. 이 부분은 어떻게 종합소득세신고를 할 수 있나요?
안녕하세요 잘보았는데요 제가2020년 7월에 간이과세자를 사업자냈는데 수입은 마이너스 아니면 10만 20만 정도이구요 그러다보니 알바를 해서 다달이 200백정도 받으며 사개월 했거든요 근데 문제는 제가 건강보험 피부양자인데 자격이 박탈되나요? 3.3프로 알바는 4개월만 했는데요.. 소득이 세금공제전 500만원 이상이면 박탈되는건가요? 그리고 5월 종합소득세 신고할때 제가쓴 카드나 이런건 공제가 안되고 알바한거 그대로 세금이나오나요? 개인사업자가 있어서요?ㅠ 알려주세요
안녕하세요. 이정우 세무사입니다. 20년 5월 종합소득세 신고는 "복식부기"에 의해서 무조건 신고를 했어야 합니다. 복식부기의무자가 다르게 신고하면 무신고로 보아 각종 가산세가 나오는데, 결론은 지금 시점에서 2019년 장부를 복식부기로 만들고 이때 수입/지출을 빠짐 없이 집계하는게 포인트입니다. 신용/체크카드, 경조사비, 차량비용, 추가 인력비용 등 프리랜서 업종에 따라 지출 비용을 누락없이 가는게 지름길입니다. 추가로 궁금하신 부분은 아래 url 남겨드리니 카카오톡으로 상담 받아보세요 pf.kakao.com/_xkdHgC
감사합니다.머리에 쏙쏙 들어오게 설명해 주시네요.
좋게 봐주셔서 감사합니다~^^ 앞으로도 좋은 내용 공유하겠습니다
감사합니다^^구독하고 가요~~상담도 해봐야겠네요~~
좋은정보감사합니다
감사합니다~6월1일까지 종합소득세 신고하시고 준비 잘하셔서 꼭 환급 받으세요~
저도 프리랜서라 요즘 고민즁인데 감사합니다 ㅎ
신고 유형 알파벳 확인후 유형에 맞게 전략을 짜시고, 시간 여유가 있으니 차근차근 준비하셔서 환급도 많이 받으세요~^^ 감사합니다.
굉장히 쉽게 알려주시네요! 홈택스만 보면 다 외계어로 보이는데... 프리랜서 생활 몇 년 만에 뭔가가 이해되는 느낌입니다.... 조만간 상담 연락 드려야겠어요 ㅎㅎㅎ
세무사님 안녕하세요
제가 항상 3.3프로 떼고 급여를 받았는데요 고용주가 3.3프로 원천징수한 세금을 국세청에 신고 안하고 폐업했습니다
이럴땐 떼인 돈은 받을수없을까요?
안녕하세요 이번년도에 유튜브 수익으로 usd2,730.00이고 원화로 2,960,412원이 찍혀있습니다 유튜브수익은 이번년도에 발생된 저 금액뿐이고 현재 환전을 받은상태가 아니라 원화의 금액은 변동이 있으리라 생각이 됩니다.
저의 경우에도 추후 세금신고를 해야하는지 한다면 언제 어떻게 해야하는지 알 수 있을까요??
현재 직장에 다니고있고 유튜브 수익을 위의 금액만큼 받은상태입니다..
다른 유튜브를보면 년 300만원 미만이면 신고를 하지 않아도 된다고도하는데 저는 커트라인이 너무 간당간당하고 원화기준 300인지도 궁금하네요.. 달러가격에따라 원화가 오르내리니 더 헷갈립니다(지금당장 환전을 받을 생각은 없고 달러가 오를때 조금이라도 더 받자고 생각을 하고 있습니다)
안녕하세요. 현담세무법인 이정우 세무사입니다. 개인 소득신고는 매년 5월달에 진행을 하고, 금액적 중요성으로 봤을 때 유튜브 채널 운영 수익에 대하여 [기타소득]으로 분류하여 신고하시면 될 것으로 사료됩니다. 직장에서 발생되는 근로소득과 기타소득이 합산되어 5월 종합소득세 신고하시면 되고요~
@@이정우세무사 신고시 사업자등록증을 만들어야하나요???
프리랜서 수입이 연간 259만원 이면 종합소득세 신고 안해도 되죠?? 안하면 불이익 오나요? 기타소득은 300이하면 안해도 된다고 하는데 프리랜서는 안하면 꼭 불이익이 오나요?
안하면 손해입니다. 환급 받을 수 있는 돈을 무시해 버리는 상황이니 신고 진행해 보세요~
회사 다니면서 전자상거래업 개인 사업자입니다.
이번 종합소득세 처음 내보는데 좀 복잡해서.
세무사 대행을 맡겼습니다.
근데 경비 지출및 자료 요구를 안하고 그냥 신고 하시네여.
그럼 절세를 위해 영수처리를 한다거나 세금 계산서 발행을 할 필요가 없는건가여?
오늘 홈텍스서 종합이랑 지방소득세 신고 했는데요 서류도 첨부해야 하나여 둘다 기본 셋팅 확정신고금이 마이너스 던데요
감사합니다.
인적공제 항목에 부양가족..150만원, 경로우대(70세이상)..100만원에 여쭤봅니다.
예를들어 80세 어머니를 부양하고 있는 경우에는 부양가족...150만원, 경로우대...100만원을 합해서 250만원을 인적공제로 받을 수 있나요?
정확하게 말씀해 주셨습니다. 말씀해 주신 방법으로 소득공제 진행해 주세요
프리랜서로 달에 210만원정도에서 3.3 떼고
받고있는데 경비를 어느정도 지출해야
환급을 받을 수 있을까요? 경비가 식비,교통비정도라 환급이아니라 더내야되는건
아닌지 걱정이네요
기한후 신고 후 환급받을 금액 있어도 가산세를 내야하나요?
안녕하세요. 내야 할 세금에서 미리 낸 세금을 차감하고 남은 금액이 있으면 세금 환급이 발생됩니다. 이때 내야 할 세금에 대한 부분에 대하여 무신고가산세가 발생되어, 본래의 환급 받을 금액 보다 적게 입금됩니다
안녕하세요,
동영상 너무 잘 봤습니다^^
다름이 아니라 저는 지금 회사에서 근로소득을 받으면서 크몽, 플랫폼을 이용해서 기타소득?, 사업소득?을 벌고 있습니다.
현재 개인사업자 등록을 안해 부가가치세 신고는 안되더라고요. 그래서 종합소득세를 할려고합니다.
크몽에서는 제가 제공한 서비스에 대한 판매수수료 전자세금계산서를 발행해주었습니다. 이 부분은 어떻게 종합소득세신고를 할 수 있나요?
안녕하세요. 이정우 세무사입니다.
크몽에서 받은 소득은 사업소득(3.3%)으로 분류하고, 크몽에서 공제한 수수료 20%는 종합속득세 신고시 필요경비{=지급수수료) 처리하시면 됩니다.
필요경비는 간편장부 또는 복식부기장부 작성때 반영합니다. 감사합니다
답변 정말 감사합니다. 그럼 소득은 총판매매출이 되는거죠? 세무사님, 그래야 필요경비에 공제한 금액을 적으니까요?^^
수입(3.3% 공제전 금액) - 각종 필요경비 = 소득금액으로 계산됩니다. 필요경비에는 들어가야 하는 것들이 나무 많아 나열하기 힘들지만 사업용 신용카드 사용액, 건보료, 각종 경비 등이 포함되야 합니다
@@이정우세무사 너무 감사합니다 ^^ 행복한 주말 되세요
안녕하세요 잘보았는데요 제가2020년 7월에 간이과세자를 사업자냈는데 수입은 마이너스 아니면 10만 20만 정도이구요 그러다보니 알바를 해서 다달이 200백정도 받으며 사개월 했거든요
근데 문제는 제가 건강보험 피부양자인데 자격이 박탈되나요? 3.3프로 알바는 4개월만 했는데요.. 소득이 세금공제전 500만원 이상이면 박탈되는건가요? 그리고 5월 종합소득세 신고할때 제가쓴 카드나 이런건 공제가 안되고 알바한거 그대로 세금이나오나요? 개인사업자가 있어서요?ㅠ 알려주세요
안녕하세요. 이저웅 세무사입니다. 3.3프로 알바를 했다고 하여 피부양자 자격 박탈은 안됩니다. 향후 종합소득신고 후 소득 요건을 확인해야 하지만, "해촉증명서" 제출을 통해 피부양자 자격을 유지할 수 있으니 참고하세요.
2018년소득이1억이넘게잇고2019는3300인데
올해5월에3300을신고해야되는데 복식인걸모르고 홈텍스햇더니0원이나왓엇다는걸 며칠전에알고 수정신고하려고세무서갓더니 본세220에가산세까지하면더나온다네여
그래서부랴부랴세무서에맡겼는데
그래도많이나올거같대요
소득이3300인데0원으로신고해서 3300의10프로인300이세금으로잡힌건가요ㅜㅜ
소득은떨어졌는데세금은왜더많이나오는이유가뭔가요 ㅜㅜ
안녕하세요. 이정우 세무사입니다. 20년 5월 종합소득세 신고는 "복식부기"에 의해서 무조건 신고를 했어야 합니다. 복식부기의무자가 다르게 신고하면 무신고로 보아 각종 가산세가 나오는데, 결론은 지금 시점에서 2019년 장부를 복식부기로 만들고 이때 수입/지출을 빠짐 없이 집계하는게 포인트입니다. 신용/체크카드, 경조사비, 차량비용, 추가 인력비용 등 프리랜서 업종에 따라 지출 비용을 누락없이 가는게 지름길입니다. 추가로 궁금하신 부분은 아래 url 남겨드리니 카카오톡으로 상담 받아보세요
pf.kakao.com/_xkdHgC
감사합니다
@@쮸-t4c 혹시 공개 댓글인가요? 요즘 세파라치가 많아서ㅓ 민감한 정보는 비공개 또는 개별 톡으로 진행하기를 추천드립니다
오늘 저녁에 알았습니다~ 프리랜서 자영업이고 복식부기대상자 B군인데요 ㅠㅠ 하루늦으면 가센세가 무조건20프로인가요ㅠㅠ 내일 바로 세무대리인에게 세금신고할껀데 이번년도에 코로나때문에 3개월 늦게신고해도 된다고 누가그래서 ㅠㅠ 아..
종합소득세 신고는 6월 1일 월요일까지이고, 세금 납부는 8월 31일까지 연장됐습니다. 무신고 가산세와 납부불성실가산세가 붙으니 하루 빨리 신고하셔서 가산세 감면 받으세요.
복식B의 경우 꼭 세무대리인과 상의하여 신고 진행하셔야 합니다~
사업소득,근로소득 합쳐져서 세금을 내는건가요?
사업소득에 대해서만 세금을 내나요?
5월에 신고하는 종합소득세 신고는 사업소득, 근로소득, 기타소득금액 등에 대해서 합산하여 신고해야 합니다. 종합소득세 신고 안내문에 소득 종류 표시되니까 누락되지 않게 주의해 주시면 됩니다
2017년 알바한거 기한후신고 시도해봣는데 아주적은돈이 환급된다고 나오더라구요 근데 무신고가산세때문에 환급금액이 줄어들수도잇다고하는데 이게 플러스가되서 제가세금을 내야하는경우까지 될수잇나요?ㅜㅜ
(산출세액+가산세-기납부세액)이 플러스 값이면 납부세금이 나오고 지연이자 성격의 납부불성실가산세도 같이 계산되니 서둘러서 기한수신고 진행하세요ㅠ
경비처리에 대해서 알고 싶어요!
이선희 어떤 직군에 계신지 답글 남겨주시면 자세히 안내드리겠습니다~
@@이정우세무사 퀵서비스는 어떻게되나요~??
@@드라마틱-h9u 퀵서비스의 경우 유류대, 오토바이 유지 보수비, 통신비, 콜 프로그램 사용료 등을 주용 경비로 처리해 주시면 됩니다
안녕하세용 저는 G유형에 간편 장부 대상자인데요... 그냥 맨처음에 말하신거 처럼 홈택스에가서 하면 되나용?ㅎㅎ
미선이그 피아노 뚜껑 열어봐 반갑습니다~간편장부 G유형의 경우 무조건 환급이 나오는 경우입니다. 쉽게 하실 수 있으니 도전해 보세요~
이정우 세무사의절세달리기 감사합니다~~ ^^ 아 제가 음악학원 강사인데 어디서 들은건데 수업 관련한 교재나 프린트등 지출비 내역도 비용처리 가능하다고 들었는데요 그럼 환급금이 더 높아질 수도 있나요?~ 아님 저같은 유형은 그냥 정해준 대로 받는것이 좋을까요?~
@@미선이그피아노뚜껑열 G유형의 경우 단순경비율 계산 대상자입니다. 실제 지출한 비용과 안내문에 기재된 단순경비율에서 수입금액 곱한 금액과 비교했을때 비용이 큰 값을 결정하면 됩니다.
@@미선이그피아노뚜껑열 정리해 보면 MAX (1번,2번) = 1번. 실제 발생한 비용 / 2번. 수입액 * 단순경비율 // 1번과 2번중 큰 경우로 의사 결정해 주시면 됩니다.
이정우 세무사의절세달리기. 전문적인 답글 자세한 설명 감사합니다!!! 확인해 보겠습니다~ㅎ
저는 작년에 시작한 강사 신규 프리랜서고 2400미만으로 버는데 간편장부 대상자로 나와요! 왜그럴까요ㅠㅠ 그냥 간편장부로 작성하면 될까요? 아님 세무서 가는게 나을까요ㅠ
Fida Kim 18년도 수입금액에 따라 신고 방향이 결정되고 알파벳 유형이 확정됩니다. 만약 F, G 유형이면 ARS로고 쉽게 신고할 수 있습니다. 유형 알려주시면 추가로 설명드릴게요~