Комментарии •

  • @Monconseilfiscal
    @Monconseilfiscal 2 года назад +1

    📲 Votre *ENTRETIEN PERSONNALISÉ* pour traiter de toutes vos problématiques fiscales : calendly.com/de_klaram_mon_conseil_fiscal/entretien_zoom
    🎓 Notre formation *Fiscalité internationale* (tout connaitre) : cutt.ly/ZCkh8u5
    🚩Notre formation *Comment lire une convention fiscale* : cutt.ly/RCkhcbF

  • @CharlesinThailand
    @CharlesinThailand 2 года назад +1

    Bonjour! Je suis un peu perdu. Je vis en Thaïlande depuis plusieurs années maintenant, cependant j'ai eu une auto entreprise en France de 2020 a 2021 et j'ai déclaré et payé mes impôts en ligne tous les mois. J'ai au mois de Juin fermé mon entreprise pour en ouvrir une nouvelle aux Etats Unis, cependant tout mes revenus viennent bien de France. Ai-je donc besoin de remplir ce formulaire étant donne que je n'ai aucun revenus de l'étranger? Merci pour votre aide.

  • @jmo9113
    @jmo9113 6 месяцев назад +1

    Bonjour, Merci pour cette vidéo.
    Pourriez-vous clarifier 2 détails ?
    A 12:38 je suis perdu . l'impôt payé à l'étranger est bien de 6000 € et pas 5310€ puisque le net d'impôt est de 30000€ et le brut est de 36000.
    D'autre part, si le compte titre est en Allemagne et que l'action qui verse des dividendes est slovène. qu'elle est la convention qui s'applique ?
    ça demande éclaircissement. Merci.

  • @stephanejardin4859
    @stephanejardin4859 2 года назад +3

    Bonjour, merci pour cette vidéo très claire.
    Une question cependant : dans le cas de dividendes US, payés en USD, le montant à prendre en compte pour la déclaration, est la valeur en € (automatiquement converti sur le relevé de compte du jour de l'opération) à la DATE DU DETACHEMENT, ou bien celui à la DATE DE PAIEMENT ? Les taux de conversion pouvant évoluer entre ces 2 dates, cela ne donne pas les mêmes montants. Quel est celui retenu par l'administration fiscale ?
    Merci pour vos explications

    • @walterallouche7785
      @walterallouche7785 5 месяцев назад

      Prenez le taux au premier janvier de l’année au cours de laquelle vos dividendes ont été versées

  • @matthieubaderot4285
    @matthieubaderot4285 Год назад +1

    Bonjour! Merci pour votre vidéo. Une question: je suis au Canada depuis le 7 juin 2022 (plus de 183 jours). J'étais en France avant. quelle est la case à utiliser pour declarer le salaire percu au Canada? Je me mélange dans tout. D'avance merci!

    • @Monconseilfiscal
      @Monconseilfiscal Год назад

      Bonjour, effectivement il faut déjà regarder à partir de quand vous êtes devenu résident fiscal au Canada et ensuite si vous avez encore perçu des revenus de source française. Merci

  • @emre.kandemir
    @emre.kandemir 4 месяца назад

    Pour les contrats d'assurance-vie et de capitalisation, est-il obligatoire de renseigner la valeur de rachat sur la 3916? Le formulaire de declaration en ligne de porte pas l'asterisque indiquant que c'est un champ obligatoire.

  • @joegillian2548
    @joegillian2548 Год назад

    Super vidéo! Concernant les revenus foncier du Royaume Uni, est ce que le formulaire 2044 doit être rempli? Ce qui est assez confusant si c'est la cas. merci!

    • @Monconseilfiscal
      @Monconseilfiscal Год назад +1

      Bonjour, oui et c'est ce montant déterminé que vous indiquez ensuite dans votre 2047 puis 2042. Merci

  • @kezzibanalgul1293
    @kezzibanalgul1293 Год назад +1

    Bonjour,
    Merci pour cette vidéo, pourriez vous me dire lorsqu'il une petite plue-values suite à une vente dun bien immo en Turquie, ya til des dividendes à déclarer sur cette formulaire, ai je droit à un crédit d impot?

    • @Monconseilfiscal
      @Monconseilfiscal Год назад

      Bonjour, vous avez réalisé une plus value immobilière ou vous avez perçu des dividendes ? Merci

  • @دكتورالإحصائياتالعربي
    @دكتورالإحصائياتالعربي 4 месяца назад +1

    Merci, est ce qu'on peut déclarer le déficit ?

    • @Monconseilfiscal
      @Monconseilfiscal 4 месяца назад +1

      Ça dépend de la Convention fiscale

    • @دكتورالإحصائياتالعربي
      @دكتورالإحصائياتالعربي 4 месяца назад

      @@Monconseilfiscal Merci pour votre réponse, les plus values des actions americaines d'apres un intermediaire francais sont consideres comme revenu etranger ?

  • @rahuld911
    @rahuld911 5 месяцев назад

    Bonjour je suis un ressortissant de l'inde résident fiscal en France. Où dois je déclarer les revenues liés à la ventes des parts d'actions?
    Dans le formulaire 2047 (section 2) il y a soit la section 200 des dividendes (que je n'ai pas touchés), soit la section 230 intérêts (que j'ai bien déclaré). Dois je le déclarer dans la section 260 "260 REVENUS DES VALEURS MOBILIÈRES FRANÇAISES ET REVENUS ASSIMILÉS ENCAISSÉS À L'ÉTRANGER" si c'est le cas comment est ce que récupère le crédit d'impots sur les impots payés en Inde pour ce revenu?

  • @hurricane.m2494
    @hurricane.m2494 2 года назад +1

    Bonjour merci pour votre contribution. Il y a une chose que je ne comprend pas. Je suis resident fiscal francais, je travaille en Belgique (societe belge). J'encaisse mes revenus sur un compte francais. Dois je remplir ce formulaire? Merci d'avance

  • @anderseklund8632
    @anderseklund8632 Год назад

    Merci pour cette video. J'ai vendu une petite maison en Suède. Dois-je le déclarer de la même manière que les dividendes de votre exemple, c'est-à-dire sur les lignes 201 à 208 avec un taux applicable de 17,7 % ?

    • @Monconseilfiscal
      @Monconseilfiscal Год назад

      Bonjour, non vous devez la déclarer dans la ligne 3 PV imposable en France (et cadre 6 ou 7), si la convention fiscale vous dit que la plus-value est à déclarer/imposable en France. Merci

    • @anderseklund8632
      @anderseklund8632 Год назад

      @@Monconseilfiscal Merci de votre réponse. Cela nous a bien aidé.

    • @Monconseilfiscal
      @Monconseilfiscal Год назад

      @@anderseklund8632 Merci

  • @MoMaryR
    @MoMaryR Год назад

    Merci, excellent vidéo. Juste une tout petite question s:v:p. J'ai mis ma pension de Royaume Uni dans Formulaire 2047 Section 6 - "ouvrant droit à un crédit d'impot égal à l'impot Français" et aussi dans Form 2042 1AL: je voudrais savoir si je doit le mettre aussi dans 2047 Section 1 (12) ?

    • @Monconseilfiscal
      @Monconseilfiscal Год назад

      oui

    • @MoMaryR
      @MoMaryR Год назад

      @@Monconseilfiscal Merci pour avoir répondu (c'est gentil) mais pardonnez moi car j'aurais du préciser que cette pension est déjà imposé à Royaume Uni. Alors, votre réponse est toujours oui svp?

  • @didierjnr8438
    @didierjnr8438 6 месяцев назад +1

    Bien expliqué. Merci.

  • @rajrajpatel2007
    @rajrajpatel2007 2 года назад +1

    Bonjour, @12:46 Je pense vous avez fait une faut. IL faut declarer le montant d'impot paye à l'etranger, qui est 6000 dans votre cas et pas 5310, non?

    • @Monconseilfiscal
      @Monconseilfiscal 2 года назад +2

      Bonjour, il n'y a pas de faute. Il faut mettre l'impôt payé à l'étranger tel que déterminé précédemment avec le taux spécifique. Donc bien 5.310 euros et non pas 6.000 euros (impôt réellement payé). Merci

    • @rajrajpatel2007
      @rajrajpatel2007 2 года назад

      @@Monconseilfiscal merci pour la clarification, j'avais eu le doubt parceque j'ai par exemple 1600 euro d'intérêt d'étranger, j'ai payé 500 euro dimpot à l'étranger, la calulation me donne 120 crédit d'impot retenu (ligne 237) ..et intérêts crédit d'impôts inclus 1250 (ligne 238/251)
      Donc si je fais pareil pour les intérêts comme les dividendes, dans 2TR je remplis 1250(ttotal des intérêts imposables) Ou bien 129 (crédit d'impôt retenu)?
      Merci par avance pour votre réponse

  • @maximeploszaj-naud2810
    @maximeploszaj-naud2810 4 месяца назад

    trop compliqué je suis pas juriste...
    Quand la situation est basic, c'est a dire domicile en france et travail au lux on fais quoi ?

  • @misterlephenix4100
    @misterlephenix4100 Год назад

    Bonjour monsieur.. vous nous n’avez pas montré comment on accède la déclaration 2047 car on n’a pas le même procédé .. si vous pouvez nous montrer étape par étape ..

    • @Monconseilfiscal
      @Monconseilfiscal Год назад

      Bonjour, soit vous déclarer en papier et vous trouver le formulaire sur impot.gouv. soit lors de votre déclaration en ligne il suffit de cocher la case déclaration 2047 dans l'onglet déclaration annexe et vous pourrez y accéder. Merci

  • @jean-claudeleblond5527
    @jean-claudeleblond5527 Год назад +1

    Merci pour cette vidéo, je m’intéresse aux actions et dividendes et donc à la fiscalité. Pourquoi ne pas avoir opté pour un flux entre les pays ? Vous payez 15% d’impot en Slovénie quand vous touchez un dividende, rien de plus simple de ne payer que la différence en France par rapport aux 30 % qui seront payés également en France !!! On est bien en France avec des systèmes incompréhensibles. D’autre part l’Europe sert à quoi ? Il faut harmoniser la fiscalité de façons à n’avoir pas besoin de convention (au moins en Europe…).

  • @philippemorisseau2276
    @philippemorisseau2276 2 года назад +1

    Bonjour et merci pour vos vidéos . J'ai une question importante concernant le courtier DEGIRO :
    J'ai fait ma déclaration de revenus 2021 et les finances publiques demandent un IFU , J'ai appelé DEGIRO et on me répond qu'il n'y a qu'un relevé des opérations annuelles . Ce que je savais , mais dans un contrôle fiscal , ce relevé ne les intéresse pas . On nous demande beaucoup plus sous peine de sanctions ? Ils veulent un document similaire à celui fourni par nos banques . Merci de me répondre .

    • @financetavielibre
      @financetavielibre 9 месяцев назад

      Bonjour Phillipe,
      très bonne question. En fait moi ça a été une des raisons pour quitter DEGIRO. Car en prenant un CTO avec une banque française on a directement l'IFU. Je trouve anormal que DEGIRO ne cherche pas à simplifier la vie de ses clients !

  • @juliettedesjobert6550
    @juliettedesjobert6550 Год назад

    Bonjour,
    Excellente vidéo...
    merci !
    Un petite question. Je suis résidence française. J'ai des revenus mobiliers de source canadienne qui génèrent des dividendes automatiquement réinvestis pour lesquels je n'ai payé aucun impôt à la source car il s'agit de REER (Régime Enregistré d'Epargne Retraite) non imposable au Canada. Pourriez-vous me dire à quelle ligne les déclarer sur la 2047 ? Ligne 210 peut-être ? Merci

  • @tannia5922
    @tannia5922 2 года назад

    Bonjour, merci pour votre video très claire. Juste une petite question. Il vaut mieux choisir l'abattement de 40% dans le cadre 2DC? Ca depende du montant de dividendes perçus? Quelle est l'option la plus avantageuse? Merci d'avance.

    • @Monconseilfiscal
      @Monconseilfiscal 2 года назад

      Bonjour, cela va dépendre de votre taux d'imposition pour savoir s'il est préférable d'opter pour le barème progressif ou la flat tax. Plus votre taux d'imposition est faible et plus vous aurez intérêt à opter pour le barème progressif. Depuis quelques années, par principe, l'administration fiscale vous informe qu'il est préférable d'opter pour telle ou telle option en fin de déclaration. Merci

    • @tannia5922
      @tannia5922 2 года назад

      ​@@Monconseilfiscal D'accord, merci. Grace à vous.

  • @williambellynck
    @williambellynck Год назад

    Bonjour
    Super vidéo
    Juste une question: Comment est-ce que le montant des revenus étrangers sert-il à calculer le taux d’imposition?
    Si par exemple je gagne 50k en France et 30k (sans double imposition) à l’étranger: Est-ce que le taux applicable sur mes 50k en France serait équivalent à un taux qu’on appliquerait sur un revenu français de 80k ?

    • @Monconseilfiscal
      @Monconseilfiscal Год назад +1

      Bonjour, merci à vous. Oui tous vos revenus vont servir pour le calcul global de votre imposition. Merci

  • @lecturedelivresdenfants
    @lecturedelivresdenfants Год назад

    Bonjour, le fisc est-il informé des revenus et des mouvements sur le compte etranger ou seulement l'information comme quoi il y a un compte?

    • @Monconseilfiscal
      @Monconseilfiscal Год назад

      Par principe, seulement comme quoi il y a un compte. D'ailleurs on ne vous demande de déclarer seulement l'existence du compte et pas ce que vous avez dessus. Merci

  • @Antoanto-ni3jo
    @Antoanto-ni3jo Год назад

    Bonjour, tout d'abord un grand merci pour cette vidéo très claire !
    J'ai un doute sur ma déclaration 2042 sur les revenus de 2022, voici ma situation : Je vis en France depuis 2021 et je télé-travaille pour une entreprise Canadienne depuis la France, je suis payé par cet employeur Canadien (québec) sur un compte au Canada. Que dois-je cocher comme case ?
    - Des revenus imposables ouvrant droit à un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt étranger - Case 8VM."
    ou
    - Des revenus imposables ouvrant droit à un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt français - Case 8TK ?
    Merci de aide précieuse !

    • @Monconseilfiscal
      @Monconseilfiscal Год назад

      Bonjour. Merci. Vous percevez uniquement des salaires ?

    • @Antoanto-ni3jo
      @Antoanto-ni3jo Год назад

      ​@@Monconseilfiscal En très grande majorité des salaires mais aussi quelques intérets sur un compte épargne retraite (REER) de même type que le PER en France .
      J'ai oublié de précisier que j'ai la double nationalité (franco-canadien), je ne sais pas si cela à un impact quant à la déclaration ? Merci par avance pour votre aide

    • @Antoanto-ni3jo
      @Antoanto-ni3jo Год назад

      @@Monconseilfiscal Que pensez vous de mes réponses ? Merci

  • @uncommonman40
    @uncommonman40 Год назад

    Bonjour, Je viens de rentrer en France apres 15ans en Nouvelle Zelande. Je ne comprends rien du tout a tout cela, surtout car ce vocabulaire est tres specifique... J'ai ma micro entreprise en NZ qui me verse des dividendes en France. Il y a une convention fiscale entre la France et la NZ en terme d'eviter la double imposition. Si mon impot est prelevé en NZ, vais je tout de meme payer des impots en France en plus? Je vous remercie pour votre reponse

    • @Monconseilfiscal
      @Monconseilfiscal Год назад +1

      Bonjour. Vous devez regarder si votre rémunération provient d’une activité indépendante ou si ce sont de vrais dividendes. Ensuite appliquer l’article de la convention pour déterminer le lieu d’imposition. Dans tous les cas, il conviendra de déclarer ses revenus en France. Même s’ils sont non imposables in fine. Merci

    • @uncommonman40
      @uncommonman40 Год назад

      @@Monconseilfiscal merci énormément pour votre réponse ! C'est une activité indépendante. Je viens de monter un business de guide touristique sur ma région en France pour les NZ. Je suis payé en NZ$ sur un compte NZ. Je facture un forfait et couvre les dépenses (hébergement, transoorts, repas, excursions) moi même. Le service que je facture devient mon revenu.

  • @CandelaEnRio
    @CandelaEnRio Год назад

    Bonjour, une petite question. Le Trésor Public m'impose de remplir la déclaration 247. Le souci c'est que le total des revenus à déclarer sur le formulaire 247 est le même que sur le 2042 C PRO. Je suis en microentreprise et tous mes clients sont situés à l'étranger, donc l'intégralité de mon revenu d'activité est de source étrangère, quand bien même j'exerce mon activité en France. J'ai l'impression que je ne devrais pas remplir le formulaire 247 vu que tous ces revenus seront de toute façon déclarés sur le 2042 C PRO et imposables en France.

    • @Monconseilfiscal
      @Monconseilfiscal Год назад

      Vous devez quand même reporter ces montants sur la 2047 puis la 2042 C PRO. Merci.

  • @Gabies.grandge
    @Gabies.grandge Год назад

    Bjr et merci de cette video. Comment fait-on pour calculer les impots payes sur un salaire aux USA alors qu'il y a d'autres revenus dans la déclaration globale aupres de l'IRS? L'IRS ne détaille pas l'impot, alors que faire ? Merci !

  • @michelmonni4476
    @michelmonni4476 2 года назад

    Bonjour,
    Excellente vidéo...
    Je suis résidence français, J'ai des dividendes de source étrangère je n'ai payé aucun impôt à la source avec 2 actions de pays d'origine les Bermudes et le Royaume-uni (GB)(compte titre par interactive brokers). Je pense que je dois mettre les dividendes dans la 2047 en ligne 220 et report 2DC (2042 ) ? Je n'ai pas trouvé la convention.

    • @Monconseilfiscal
      @Monconseilfiscal 2 года назад

      Bonjour, il existe bien une convention avec le Royaume-Uni. Il faut remplir les cases 202 et suivant. Pour les Bermudes, c'est bien case 220. Merci

  • @rgkh1503
    @rgkh1503 7 месяцев назад

    Bonjour, merci pour la vidéo, cependant je pense qu'il y a une erreur à la min 12:47 : le montant d'impôt payé à l'étranger est de 6000 euros et non de 5310 euros.

    • @Monconseilfiscal
      @Monconseilfiscal 7 месяцев назад

      Merci pour l'info. Nous allons vérifier. Merci

    • @rgkh1503
      @rgkh1503 7 месяцев назад

      @@Monconseilfiscal je serai intéressé par votre retour, merci.

  • @Saiyuki3115
    @Saiyuki3115 2 года назад +1

    Bonjour !
    J'ai reçu ce formulaire mais je n'ai reçu aucun paiement venant de l'étranger, je dois remplir quelque chose ? Ou pas la peine et direction poubelle ?

    • @Monconseilfiscal
      @Monconseilfiscal 2 года назад

      Bonjour, par principe, si vous n'avez pas perçu de revenus de source étrangère, vous n'êtes pas concerné par ce formulaire. Vous devez décocher la case pour votre déclaration en ligne. Merci

    • @cankan772
      @cankan772 2 года назад

      Non vous devez le déclaré quand même

  • @ysazaza4824
    @ysazaza4824 2 года назад

    Bonjour,
    Merci pour votre vidéo qui est très bien faite. Vos explications sont claires alors je m'adresse à vous car je suis complètement perdue dans la déclaration des impôts sur revenus 2021 concernant mes parents : mon père doit déclarer sa retraite perçue en 2021 au Portugal (jamais déclaré e jusqu'à presnet) et donc remplir les formulaires 2042 et 2047 (et peut être 2042c ?)
    Par contre, j'ai beau lire et relire la convention je ne comprends rien. Pour moi, ce n'est pas très clair.
    Mon père est marié, de nationalité portugaise, résident fiscal français, bénéficiant de la sécurité sociale francaise et de la retraite francaise également. Actuellement il est non imposable .
    Il a travaillé comme serveur au Portugal, il perçoit sa retraite de l'état portugais mais aucune complémentaire portugaise. Cette retraite est versée sur un compte au Portugal (environ 135 euros).
    Voici mes questions :
    Doit-on déclarer cette retraite portugaise sur le formulaire 2042 en 1AM (ou en 1AS en l'ajoutant à la retraite francaise ?)
    Doit-on uniquement remplir le cadre 1 du formulaire 2047 ligne 12 ?
    Doit-on remplir les cadres 6, 7, 8 ou 9 ? Et si oui quel taux appliquer ? De plus si je dois remplir le cadre 9 du formulaire 2047 on me renvoie au formulaire 2042C, et je ne sais quelle ligne remplir sur la ligne 8TV, 8TH ou 8TX ?
    Je suis perdue COMPLEMENT PERDUE avec tous ces taux de CSG applicables !
    J'ai essayé d'être la plus précise possible afin de faciliter vos explications.
    Merci d'avance. J'attends vos réponses avec impatience.
    Cordialement.

    • @Monconseilfiscal
      @Monconseilfiscal 2 года назад

      Bonjour, pour une réponse détaillée, vous pouvez nous prendre rdv par le lien calendly en description. Merci

  • @ericandreas3178
    @ericandreas3178 4 месяца назад

    Pour les REITS étrangere c'est pas 2DC mais 2TS?

  • @chi_cha
    @chi_cha 4 месяца назад

    Cette vidéo n'aborde pas les revenus comme dividendes et intérêts bancaires perçus à l'étranger, y'a t-il des règles spécifiques dans ce cas autre que la déclaration annuelle ?

  • @karimeouraghi7196
    @karimeouraghi7196 2 года назад

    Bonjour,
    Travaillant au Luxembourg et habitant en France je vais en voiture , pourriez vous me renseigner comment déclarer ses frais réels
    Je vous remercie d'avance

  • @MrLysmo
    @MrLysmo Год назад

    Bonjour, je souhaite faire ma declaration, sur le site ils m'ont déjà cocher l'annexe 2047 mais je n'ai jamais eu de revenu à l'étranger, si je décoche je ne risque rien ?

    • @Monconseilfiscal
      @Monconseilfiscal Год назад +1

      Non si vous n'avez pas de revenus étranger ou encaissés à l'étranger. Merci

    • @MrLysmo
      @MrLysmo Год назад

      @@Monconseilfiscal merci à vous et votre contenu !

  • @pierrefeneyrou5561
    @pierrefeneyrou5561 2 года назад +2

    Bonjour, j'ai un problème avec les cadres 6 et 8 de la 2047 : Cette année je n'ai qu'une ligne, or j'ai 3 pays différents et pareil pour le cadre 8. Il ya seulement marqué "ajouter une personne" alors qu'il devrait y avoir "ajouter un pays" . J'ai appelé les impôts et après une longue attente la personne m'a dit "je vais voir" puis elle m'a coupé !! Apparemment il y a un bug. Que faire : mettre tous les pays sur cette ligne ? Merci pour votre aide

    • @josiejouvenet8267
      @josiejouvenet8267 2 года назад +1

      j'ai le même problème que vous et je n'ai pas trouvé de réponse

    • @pierrefeneyrou5561
      @pierrefeneyrou5561 2 года назад +1

      @@josiejouvenet8267 J'ai eu les impôts il y a un bug. Ils m'ont dit de mettre sur la seule ligne existante le total et les pays, en abrégé si nécessaire et pareil pour le cadre 8, puis en fin d'annexe il est proposé de mettre un message et là on met le détail des cadres 6 et 8. Voilà

    • @Monconseilfiscal
      @Monconseilfiscal 9 месяцев назад

      Merci pour l’info

  • @stephancasu830
    @stephancasu830 2 года назад

    bonjour, merci pour votre vidéo. il convient ensuite de reporter sur la 2042 a priori (il s'agit pour moi de salaires perçus l'étranger, versés par une société étrangère, pour du travail qui a été effectué à l'étranger). savez-vous quelle est la rubrique correspondante ? (1AG, à première lecture peut-être).

    • @Monconseilfiscal
      @Monconseilfiscal 2 года назад

      Bonjour, merci. Cela va dépendre du pays et de la clause sur les salaires. Cela peut être 1 AF ou 1AG oui. Merci

    • @sylvaingaland9139
      @sylvaingaland9139 4 месяца назад

      Bonjour, j’ai 1 compte à l’étranger mais plus de revenus sur ce compte depuis mon retour en France : dois je remplir la déclaration 2047 ? Merci

  • @davisle28
    @davisle28 2 года назад

    Bonjour merci pour votre vidéo, j’ai une question parce que je ne sais pas je pourrais déclarer mes revenus professionnels de l’étranger
    Je fait du freelance de marketing d’affiliation avec 2 entreprises americaines en étant étudiant étranger. Est-ce cette formulaire applique pour mon cas? Comment pourrais-je déclarer? Merci

    • @Monconseilfiscal
      @Monconseilfiscal 2 года назад +1

      Bonjour, vous étiez résident fiscal en France ou à l'étranger à cette période ?

    • @davisle28
      @davisle28 2 года назад

      @@Monconseilfiscal Bonjour, je suis resident fiscal en France a cette periode. Merci

    • @davisle28
      @davisle28 2 года назад

      @@Monconseilfiscal est-ce que vous pourriez me répondre? Merci

    • @davisle28
      @davisle28 2 года назад

      @@Monconseilfiscal Avec le marketing d'affiliation, j'ai recu les liens vers les produits et je les mets en les sociaux médiaux, si quelqu'un va sur un lien et achète quelque chose, j'ai recu une partie de la somme du prix de produit. Est-ce que je pourrais déclarer comme un salaire? ( si je ne suis pas employé de l'entreprise mais un marketer, ou une personne qui recommend les produits sur un internet ) Merci

  • @Gabies.grandge
    @Gabies.grandge Год назад

    Petite question au sujet des formulaires 2042NR et 2042, s'il vous plait. J'ai une partie de ma pension francaise à déclarer de janv. 2022 à Aout 2022 sur le formulaire 2042NR et la partie correspondant à la période du 1-09-22 au 31 décembre 2022. J'ai pu inscrire le montant prélevé à la source sur le formulaire 2042 (principal), mais je n'ai pas pu inscrire le chiffre correspondant à l'impot prélevé à la source sur le formulaire 2042NR. Que faire ? Merci !

    • @Monconseilfiscal
      @Monconseilfiscal Год назад

      Bonjour, pour la partie où vous êtes résident fiscal à l'étranger, vous devez remplir le formulaire 2042-E et la case 8TA de votre 2042 NR (rubrique 8 Divers). Attention valider dans votre convention fiscale si les pensions sont imposables en France. Merci

    • @Gabies.grandge
      @Gabies.grandge Год назад

      @@Monconseilfiscal 2042E? Je croyais que c etait le 2047 pour ma pension americaine qui n est pas imposable en france parce que c est une pension publique. Par contre elle sert pour ajuster le taux d imposition en france. En l occurence. Je parlais de ma pension ftancaise. Merci!

    • @Monconseilfiscal
      @Monconseilfiscal Год назад

      Bonjour, c'est la 2047 si vous êtes résidente fiscale en France et 2041-E si vous êtes résidente fiscale aux USA mais valider dans la conventions que vos revenus sont imposables en France Merci

  • @lemourios_iv
    @lemourios_iv 2 года назад +1

    Merci 😄

  • @sebastienlove3025
    @sebastienlove3025 2 года назад

    Bonjour, Question au sujet des dividendes - le montant de l'impôt supporté à l'étranger :
    Dans le rapport 2021 de mon broker à l'étranger, j'ai une colonne s'intitulant "withholding". Est-ce cette colonne qui me permet d'avoir la valeur du montant de l'impôt supporté à étranger ?
    Merci d'avance

    • @Monconseilfiscal
      @Monconseilfiscal 2 года назад

      Bonjour, par principe oui. Merci

    • @sebastienlove3025
      @sebastienlove3025 2 года назад

      @@Monconseilfiscal Super, merci. Grace à vous, je viens de finaliser ma déclaration de mes dividendes... merci, merci et encore MERCI ;)

  • @MiguelCruz-bt6bg
    @MiguelCruz-bt6bg 2 года назад

    Bonjour, quelle crédit d'impôts pour une plus value sur une vente immobilière faite en Espagne? Merci

    • @Monconseilfiscal
      @Monconseilfiscal 9 месяцев назад

      Bonjour. Au montant de l’impôt espagnol. Merci

  • @thmroger
    @thmroger 2 года назад +7

    Qu'est ce que c'est chiant de se tartiner ça....

  • @berduck149jost5
    @berduck149jost5 Год назад

    Bonjour
    j'ai un compte degiro étranger avec que des action a dividende française est je touche 10 euros brut de dividende par an ou es ce je déclare sur l'article 20 42 des impôt (ex : 2 DC ou autres case )
    Merci

  • @mariedu38122
    @mariedu38122 6 месяцев назад

    Bonjour,
    Après 10 ans en Angleterre, je suis rentrée en France en juin 2023. Je dois faire ma première déclaration d'impôts papier et je suis un peu perdue. De janvier à juin 2023 j’avais un emploi anglais et, puisque j’étais résidente fiscale en Angleterre, je payais mes impôts là-bas. Je n’ai aucun revenu français à déclarer sur cette période. J’ai maintenant un CDI en France depuis novembre 2023.
    Quand je me suis rendue au guichet des impôts, la personne m’a donné deux formulaires à remplir :
    - Le classique 2042 - Déclaration des revenus 2023
    - Le 2047 - Revenus de source étrangère et revenus encaissés à l’étranger.
    Cependant, puisque j’étais résidente fiscale en Angleterre, il me semble que je n’ai pas à déclarer mes revenus anglais avant mon retour en juin 2023 ? Et si je comprends bien, le formulaire 2047 ne s'applique donc pas à moi ?
    Pouvez-vous confirmer que je n’ai pas à déclarer mes revenus anglais de janvier à juin 2023, mais seulement mes revenus français à partir de novembre sur ma première fiche d’imposition française ? Merci pour votre aide.

    • @Monconseilfiscal
      @Monconseilfiscal 6 месяцев назад +1

      Bonjour, oui. Lorsqu'un contribuable précédemment domicilié à l'étranger transfère son domicile en France, les revenus dont l'imposition est entraînée par l'établissement du domicile en France ne sont comptés que du jour de cet établissement (CGI, art. 166).

    • @mariedu38122
      @mariedu38122 6 месяцев назад

      @@Monconseilfiscal Un grand merci pour votre réponse ultra rapide et claire ! Contente d'apprendre que je n'ai pas besoin de remplir le 2047 et être taxée à nouveau. Je m'abonne, merci !

  • @johnsonpushparajalingam2795
    @johnsonpushparajalingam2795 2 года назад

    Comment déclarer ses revenus au fisc lorsqu’on a reçu sur l’année calendaire des revenus en France puis à l’étranger suite à un changement de domiciliation à l’étranger ?

    • @Monconseilfiscal
      @Monconseilfiscal 2 года назад +1

      Bonjour, quand vous êtes résident fiscal en France, vous devez déclarer vos revenus français et étrangers (sauf disposition contraire dans la convention). Ensuite pour la partie où vous êtes non résident fiscal en France, vous ne devez plus que déclarer vos revenus de source française (sauf disposition contraire dans la convention fiscale). L'année de votre départ c'est la déclaration 2042 NR qui s'applique dans ce cas. Merci

  • @MLFrance
    @MLFrance Год назад

    Bonjour
    Pour les retraités de Suisse ?

    • @Monconseilfiscal
      @Monconseilfiscal Год назад

      Bonjour, vous êtes résidente fiscale en France avec une pension Suisse ou résidente fiscale en Suisse avec une pension de France ?

    • @MLFrance
      @MLFrance Год назад

      @@Monconseilfiscal
      Bonjour monsieur
      Je suis résidence fiscal en France avec une pension suisse
      Merci de votre retour

  • @patienceisalpha
    @patienceisalpha 2 года назад

    Si le pays en question est les États Unis alors bien faire attention à l'article 24 de la convention fiscale sur l'élimination des doubles imposition. Le type d'élimination change en fonction de la citoyenneté américaine ou non du résident français. Assez particulier.
    Si américain, alors les dividendes ou gains de valeurs mobilières rentre en 8TK. Non intuitif

    • @Monconseilfiscal
      @Monconseilfiscal 2 года назад

      Bonjour, effectivement chaque convention a ses spécificités à bien vérifier. Merci

    • @Monconseilfiscal
      @Monconseilfiscal 13 дней назад

      Bien vu

  • @ericandreas3178
    @ericandreas3178 Год назад

    Pour les interets sur le cash percu chez interactive brockers(irelande via JP MORGAN(allemagne) avec prélévement d'impot on rempli ou?