近くに住んでいる母親を、給与賃金少し出して、経費に計上してます。妻は専従者で控除対象。仕事は分業してます。
私は親の仕事を手伝って親から給与をもらってるので専従者給与になると思うのですが、親は税務署に申請したか不明と言ってました。申請したかどうかって税務署に行けばわかるもんなんですかね?🧐
専従者給与届出書の給与は85000円、賞与に関しては、支給の基準を「利益に応じて支払う」と明記し支払う額を変えられるようにしました。節税額を増やしたい時、柔軟に対応できるようにしたかったからです。
お聞きしたいのですが年商3000万弱で専従者母 事務 月8万 妻ネイリスト 月25万から今年35万に変更済み 他に従業員2人いますが自分の総所得 妻の分も含めた状態で 1000万は超えるのですが 妻の35万は妥当だと思うでしょうか? 妻35万でいくと私の色々控除後の課税所得は妻の総所得を下回るような感じだと 妻の35万を下げた方が良いですか?
重度障がいのある娘の育児・介護があり雇用契約での労働が難しい専業主婦の妻に、自宅で経理などをしてもらい専従者給与を払いたいと考えてます。ただ、週1〜2日・3〜5時間・月額5万円の設定でも専従者給与が認められるか心配です😥
妻の仕事を2ヶ月前から 手伝うようになったんですが 専従者給与として良いのでしょうか 私は年金をもらってます。 専従者給与を取得すると私の年金も 所得に含まれてしまうのでしょうか・・・・
個別の質問にはコメントでお答えできません💦オンラインサロンかRUclipsメンバーシップに加入した特典となります
専従者給与の解説、ありがとうございます。当方でも、個人事業主+専従者で税金を払っております。そこで質問です。動画の後半で専従者の給与額の決定方法で専従者が源泉徴収をしなくても良い8.8万円が多いとありましたが、その場合、経費が増えて事業主と専従者の合計納税額は増えるのではないでしょうか。もちろん、いろんな条件があると思いますが、仮に売上1500、専従者給与を月30(まぁ、世の中の平均賃金+アルファ程度)、年事業経費500、年所得控除300(社保料等)で所得税額をシミュレーションすると、二人で約18+5の年所得税額となりました。一方、専従者給与を月8.8で計算すると、約63+0の年所得税額となります。(自作エクセルでの計算ですので、この計算が間違えておりましたゴメンナサイ)年売上1500の個人事業で事業経費500って、そんなに変な数字では無いと思いますが、専従者の納税額をゼロにしたいという観点だけで月8.8万円に決めておられる方が多いのでしょうか。それとも恣意的(所得税額操作のため)に給与額を操作することはご法度なのでしょうか。そのあたり、税理士さんだけが知る業界の常識があるようでしたら、何かの機会でご解説頂けると嬉しいですそれでは、引き続き、勉強になる動画を楽しみにしております。
個別の質問にはコメントでお答えできません💦オンラインサロンかRUclipsメンバーシップに加入した特典となります。
専従者給与は、良い節税と思いますが、私の妻には使えない。今、働いている、仕事を辞めてもPCが使えない(役にたたない)。事業収入が1000万円を超えたら、税理士さんを雇います。
動画の最後のメッセージを見ましたでしょうか?
近くに住んでいる母親を、給与賃金少し出して、経費に計上してます。妻は専従者で控除対象。仕事は分業してます。
私は親の仕事を手伝って親から給与をもらってるので専従者給与になると思うのですが、親は税務署に申請したか不明と言ってました。
申請したかどうかって税務署に行けばわかるもんなんですかね?🧐
専従者給与届出書の給与は85000円、賞与に関しては、支給の基準を「利益に応じて支払う」と明記し支払う額を変えられるようにしました。節税額を増やしたい時、柔軟に対応できるようにしたかったからです。
お聞きしたいのですが年商3000万弱で専従者母 事務 月8万 妻ネイリスト 月25万から今年35万に変更済み 他に従業員2人いますが自分の総所得 妻の分も含めた状態で 1000万は超えるのですが 妻の35万は妥当だと思うでしょうか? 妻35万でいくと私の色々控除後の課税所得は妻の総所得を下回るような感じだと 妻の35万を下げた方が良いですか?
重度障がいのある娘の育児・介護があり雇用契約での労働が難しい専業主婦の妻に、自宅で経理などをしてもらい専従者給与を払いたいと考えてます。
ただ、週1〜2日・3〜5時間・月額5万円の設定でも専従者給与が認められるか心配です😥
妻の仕事を2ヶ月前から 手伝うようになったんですが 専従者給与として
良いのでしょうか 私は年金をもらってます。 専従者給与を取得すると
私の年金も 所得に含まれてしまうのでしょうか・・・・
個別の質問にはコメントでお答えできません💦オンラインサロンかRUclipsメンバーシップに加入した特典となります
専従者給与の解説、ありがとうございます。当方でも、個人事業主+専従者で税金を払っております。
そこで質問です。動画の後半で専従者の給与額の決定方法で専従者が源泉徴収をしなくても良い8.8万円が多いとありましたが、その場合、経費が増えて事業主と専従者の合計納税額は増えるのではないでしょうか。
もちろん、いろんな条件があると思いますが、仮に売上1500、専従者給与を月30(まぁ、世の中の平均賃金+アルファ程度)、年事業経費500、年所得控除300(社保料等)で所得税額をシミュレーションすると、二人で約18+5の年所得税額となりました。一方、専従者給与を月8.8で計算すると、約63+0の年所得税額となります。(自作エクセルでの計算ですので、この計算が間違えておりましたゴメンナサイ)
年売上1500の個人事業で事業経費500って、そんなに変な数字では無いと思いますが、専従者の納税額をゼロにしたいという観点だけで月8.8万円に決めておられる方が多いのでしょうか。それとも恣意的(所得税額操作のため)に給与額を操作することはご法度なのでしょうか。そのあたり、税理士さんだけが知る業界の常識があるようでしたら、何かの機会でご解説頂けると嬉しいです
それでは、引き続き、勉強になる動画を楽しみにしております。
個別の質問にはコメントでお答えできません💦オンラインサロンかRUclipsメンバーシップに加入した特典となります。
専従者給与は、良い節税と思いますが、私の妻には使えない。今、働いている、仕事を辞めてもPCが使えない(役にたたない)。
事業収入が1000万円を超えたら、税理士さんを雇います。
動画の最後のメッセージを見ましたでしょうか?