Franchement ceux qui ont mis un pouce vers le bas n'ont aucun mérite contrairement à ce Monsieur qui nous propose des informations importantes, claires, précises et compréhensibles et tout cela gracieusement !
Chaîne très intéressante d'autant plus que je ne suis pas du tout concerné par 99% des vidéos. Ce n'est pas en devant régler 120€ d'IR pour l'année que je vais chercher à les réduire. xD
@@bienvenueaucabinet par contre c'est très intéressant comme chaîne je trouve pour la culture générale même si l'on n'est pas concerné. Dans la presse, journaux, vie de tout les jours on entend parler de holding, SCI, d'amortissements sans que tout soit bien clair et bien expliqués et votre chaîne est très bien pour ça. Bon par contre je crois que je vais arrêter de spammer des commentaires partout il me reste quelques vidéos à regarder je serais sage 😅🤣
Dans ce cas, chaque cas est particulier… L’administration va regarder plusieurs choses : où vous travaillez, où sont vos enfants, où travaille votre épouse… Il est préférable dans ce cas de se rapprocher de l’administration fiscale, ou d’un avocat fiscaliste…
Oui si elle correspond au montant de l’indemnité légale de licenciement. Elle est cependant fixée, si cela est plus avantageux, à 50 % de l’indemnité perçue ou au double de la rémunération brute perçue au cours de l’année civile précédant la rupture du contrat de travail, dans la limite de 250 k€. Le surplus de l’indemnité de licenciement est imposable. Donc vu les plafonds : oui!
Bonjour, y at'il possibilité d'avoir une vidéo concernant une première déclaration sur papier vu que je suis étranger et je ne comprends pas comment faire ma première déclaration. merci
Bonjour, Doit-on soustraire la prime panier des frais de repas ? Exemple : Si je perçois 4€ de prime panier je ne peut déclarer que 0,90 € de frais de repas, soit la différence ? Merci pour vos explications.
Dans la logique, la prime de panier (non soumise à cotisations et à impôts sur le revenus) est une compensation du surcoût du repas : elle est donc à déduire des frais réels de repas. Si votre prime est soumise à cotisations (prime non conventionnelle) dans ce cas vous ne devez pas la déduire
merci du partage très compréhensible et gracieux j ai une question svp mon employeur vas nous donnée 90 euros par mois pour les repas en chèque restaurant je n ais pas compris comment demandé la contribution de mon employeur se seras je pense annoté sur ma fiche de salaire chaque mois je pense c 'est se montant de 90 euros , que je devrais déduire de mes frais réel de repas ? merci par avance de votre réponse bien cordialement
Bonjour, je ne sais pas ce que votre employeur a prévu si les 90 € sont la partie prise en charge ou le montant total des tickets restaurant. Sur votre bulletin de paye, il apparaîtra sur une ligne séparée la prise en charge par l’employeur. C’est ce montant qu’il faudra réintégrer.
@@bienvenueaucabinet Merci de votre réponse rapide Se dispositif seras en Place pour l année prochaine en janvier 2023 Selon les informations le montant de 90 euros seras ajouté sur notre salaire en fin de chaque mois Et nous aurions les chèques restaurant en direct donné a chacune des ouvrières Je suppose que cela devrait être le montant de 90 euros à déduire Nous n avons pas de cantine dans l atelier Nous ramenons chacune des gamelles et divers alimentaire ect.... Merci de votre réponse monsieur Je serais attentive aux lignes sur mes futurs bulletin de salaire
Bonjour je bien écouté la vidéo mais moi je suis locataire comment, dans quel cases je peux déclarer tout les montent de mon loyer si possible répondre moi s’il vous plaît, je suis abonnée, Merci.
Bonjour, je ne suis pas certain de comprendre votre question. Vous voulez savoir si vous pouvez déduire votre loyer de vos revenus ? Dans ce cas la réponse est non. On ne peut pas déduire son loyer de son salaire.
Bonjour je travail dans le privé, et mon employeur me verse 3€68 de panier repas par jours. Du coup je dois le déduire au 4,90€ ? Deuxième question peut on déduire cette participation sans ticket ou facture ?
Si vos paniers repas sont intégrés dans votre revenu imposable vous n’avez pas à les réintégrer. La participation forfaitaire est déductible sans justificatif
Donc si mes panier repas sont dans mes revenus imposable je n’ai pas de déclaration à faire pour les frais repas ou alors je peux déclarer la totalité des 4,95€ sur mes impôts ?
L’aide versée par l’assurance maladie n’est pas à déclarer sur la déclaration de revenus . Elle est exonérée d’impôts Les indemnités du congé maternité ou paternité sont eux imposables et à déclarer
Bonjour , super vidéo qui m'a beaucoup aidé pour faire ma déclaration aujourd'hui , je vous remercie d'avoir consacré du temps pour nous expliquer tout ça c'est beaucoup plus clair , cependant j'aurai une petite question pour la case 2 OP , que je coche la case ou non le résultat es le même à la fin estimation 0€ et il me rembourse 183€ dans les 2 cas.. du coup que dois-je faire cocher la case ou non ?
Bonjour, si la prime a été indiquée sur votre bulletin de paie, elle doit déjà faire partie de votre net imposable et est soumis à impôt sur le revenu. Vous ne devez malheureusement pas la déduire.
Bonjour, une vidéo très passionnante qui donne envie d'en connaître davantage, vous savez transmettre votre passion. Il y avait cependant une grande question, j'ai vu que pour moi il était très intéressant de déclarer les frais réels plutôt que l'abattement des 10 %. Cependant j'ai un véhicule de fonction, donc un avantage en nature je voulais savoir comment la déduction de cet avantage se faisait sur notre déclaration des revenus ? Pouvez-vous m'éclaircir sur ce sujet ? Ou bien en faire une vidéo carrément 🙂 Continuez comme cela vous aidez beaucoup de personnes 🙂
Merci Anthony. Comme vous avez une voiture de fonction, celle-ci est ajoutée à votre salaire brut et votre salaire imposable pour l’usage personnel du véhicule. C’est ce que l’on appelle l’avantage en nature. Si c’est le cas, comme vous payer personnellement une partie de la voiture, vous pouvez faire les indemnités kilométriques pour les trajets domicile travail. J’espère que c’est assez clair ! Bonne fin d’année
@@bienvenueaucabinet si j'ai bien compris, Comme le véhicule apparaît en tant qu' avantage en nature sur ma fiche de paye. Je peux donc alors déduire les frais kilométriques en frais réels lors de ma déclaration de revenus. C'est bien ça ?
Merci pour la vidéo que je découvre un peu tardivement. Si on calcule les frais réels et que c'est inférieur au forfait de 10% (car on a bcp travaillé à la maison en 2020), est-ce que c'est intéressant de les renseigner ? Je n'ai pas bien compris le forfait de 10% ::/
Si c’est inférieur à 10%, tu ne renseignes pas les frais et l’administration fiscale déduira forfaitairement et automatiquement 10% sur ton salaire. Merci pour ton commentaire 😉
Attention, normalement l’employeur doit mettre à disposition le matériel informatique. Donc il faudrait justifier qu’il n’ai pas accepté de le mettre à disposition. Pour le reste, l’administration a mis en place un forfait par jour de télétravail 2,5 € pour l’ensemble des frais.
@@bienvenueaucabinet est-ce que c'est possible de se faire accompagner par vous ? Mon cas de figure a pas mal de particularité. Je pense que je paie trop d'impôts que je ne devrais :)
Merci pour cette recommandation. Malheureusement, je ne m’occupe pas aujourd’hui des clients particuliers. C’est plutôt le travail des gestionnaires en patrimoine. Désolé mais encore merci d’avoir pensé à moi.
Bonjour, au cours d'une mission d'intérim mon employeur m'a remboursé que très partiellement mes frais kilométriques (80€ seulement contre 449€ selon le barème kilométrique des impôts), est-ce que je peux déduire la différence (qui ne m'a donc pas été remboursé par l'employeur) dans ma déclaration ?
Oui, il faudra déclarer vos indemnités kilométriques et la somme remboursée. Par contre l’option est pour l’ensemble de vos salaires donc pour l’ensemble des missions d’intérim.
@@bienvenueaucabinet OK merci 👍 Pour les frais de repas c'est pas logique je trouve leur raisonnement... "Travail ou pas il faut que tu te nourrisses donc tu ne déduits rien en dessous de 4,95€, mais si t'as pas les factures tu peux déduire 4,95€". Pas très cohérent je trouve 🤷
Il faut indiquer le montant de vos frais réels en case 1ak. Cliquez sur "j'opte pour les frais réels" puis indiquer le chiffre en case 1 ak et le calcul dans le détail de la page qui s’ouvrira.
Concernant les frais de transports, une fois le calcul effectué faut-il déduire de ce montant les primes pour frais de déplacement versées par l'employeur et intégrées aux salaires ? Mais je ne pense pas puisque que ces primes sont déjà incluses dans le revenu global, elles sont donc déjà prises en compte dans la déclaration...
Vous parlez des indemnités de trajet ? Ces indemnités concernent les trajets durant le travail (par exemple pour aller sur un chantier). Ce n’est pas un remboursement de frais mais un salaire complémentaire. Non, vous ne devez pas les déduire
@@bienvenueaucabinet Pas forcément les indemnités de trajet durant le travail mais également celles au motif du trajet allé-retour ? J'ai aussi entendu qu'il était possible de déduire les frais relatif aux abonnements mobile, internet,... (les NTIC), est-ce le cas ?
Bonjour Monsieur, J´aurais une question et si vous acceptez d'y répondre, ce serait vraiment gentil de votre part. Une amie garde trois poneys dans son prés avec son cheval. Ces trois poneys sont à une association de protection animale. Pour la légalité et les assurances, une convention de partenariat a donc été signé entre les deux parties. Cette association verse en dédommagement une somme forfaitaire (250€/mois) pour l'entretien de ses trois poneys, les frais de nourriture et de vétérinaire restant à la charge de l'association. Comment cette amie doit-elle déclarer cette somme forfaitaire ? Sachant que ce n'est pas un revenu, ni un loyer... Je pensais en revenu accessoire, mais en fait j'en sais strictement rien...??? Je vous remercie d'avance de la réponse que vous voudrez bien me donner. Cordialement, Hervé
Bonjour, dans le principe, c’est une activité bic non professionnel. Il faut déclarer lés revenus en prestations micro bic non professionnel. Ils seront soumis à Ir après abattement de 50% et à csg/crds. Pour valider la case à utiliser, elle peut également envoyer un message aux impôts via son compte personnel
Oui, pour certaines personnes, il n’y a pas d’obligation de faire une déclaration, elle est automatique. Dans ce cas, les impôts vous ont envoyé un mail pour vous prévenir.
Bonjour Je vous remercie de partager gracieusement vos connaissances avec nous. J'ai juste une question, si la garde de notre enfant est assurée par membre de la famille et nous lui donnons une petite commission, doit on la déclarer comme emploi à domicile ? Comment peut-on justifier cette dépense ? Une autre question, vous avez parlé des crédits, les crédits à la consommation sont ils pris en compte ? Je vous remercie d'avance. Be Blessed.
Bonsoir, pour obtenir la réduction d’impôts, il faut effectivement le déclarer comme emploi à domicile. Sinon, la compensation ne sera pas déductible des impôts. Les intérêts du crédit auto sont déductible au titre des frais réels. Ce crédit peut-être un prêt à la consommation souscrit pour le véhicule. On déduit les intérêts mais pas le remboursement du prêt. Merci pour le commentaire, il m’encourage à continuer 😉
@@bienvenueaucabinet Je me permets de vous poser une autre question, lorsque vous dites de déclarer la personne vous parler de l'embaucher et faire la déclaration (URSAAF ou chambre de commerce) ? Ou je peux simplement déclarer aux Impôts que je paye une tierce personne (non agréé) pour la garde de mes enfants ? La deuxième, je déclare la totalité du prêt ou les remboursements effectuées l'an dernier ?
@@bienvenueaucabinet Merci Beaucoup pour ces informations. Sans des personnes dévouées comme vous, jamais nous aurions eu accès à ses petites subtilités administratives et bénéficier des avantages. C'est Super ce que vous faites ! Que Dieu Vous Benisse Abondamment.
Au top la vidéo, c'est beaucoup plus clair merci à vous ! Une question subsiste me concernant. Je suis pacsée avec ma compagne qui va ouvrir sa micro entreprise. Nous déclarons nos impôts ensemble. Mais on n'arrive toujours pas à savoir si elle doit opter pour le prélèvement libératoire ou pas. Voici la situation : Je gagne 30 000 euros par an. On évalue son salaire à 12 000 - 15 000 (elle va donner des cours en ligne) Jusqu'à présent nous n'étions pas imposables car nous nous reposions sur mon unique salaire. Mais si elle opte pour le prélèvement libératoire et paye son impôt à 2,2% chaque mois, cela va quand même augmenter notre TMI et nous rendre imposables à hauteur de 42 000 euros (mon salaire + le sien) ? Ainsi, c'est comme si on payait deux fois les impôts ? Dans ce cas je crains ne pas comprendre la différence. Que nous conseilleriez-vous de choisir ? Aussi, est-ce que l'adresse postale de son compté dédié doit absolument être la même que celle du siège social de sa micro ou on peut mettre notre adresse perso ? J'espère avoir été claire et vous remercie infiniment, je regarde toutes vos vidéos. Beau dimanche :)
Bonjour, Fanny avait fait une vidéo sur le sujet : ruclips.net/video/5CuRxnxkv0w/видео.html La micro entreprise soumise au versement libératoire ne sera pas imposée à l’impôt sur le revenu. Le bénéfice servira juste à déterminer le taux d’imposition des autres revenus. Il n’y a donc pas une double imposition. Avec 2 personne, vous serez imposable à 11% sur une partie de vos revenus. Donc, il serait préférable d’opter. Pour l’adresse, le compte doit normalement être à l’adresse du l’activité. Mais votre banque pour créer une adresse d’envoi différente. Bon dimanche
@@bienvenueaucabinet Je vous remercie grandement pour votre réponse. Je comprends mieux, donc à priori l'imposition intervenant en avril restera à zéro, car avec la décote, les 700 euros imposés (selon mon calcul) reviennent à zéro. Et à côté de cela, elle paiera les 2,2% de son CA chaque mois ou trimestre selon son choix. Ai-je bien compris ? :) Je vous remercie encore !
@@m.b.7782 Si elle a commencé, ça ne sera que pour l’impôt 2021 à payer en 2022! En fonction des différents revenus, vous pourrez bénéficier de la décote, mais c’est revenu elles seront pris en compte pour savoir si vous pouvez bénéficier de la décote même s’il ne seront pas imposer de nouveau. Le mieux est d’utiliser le simulateur des impôts. Bonne journée
Bonjour Jérôme, merci pour votre vidéo qui est très détaillée et claire. (avec parfois une petite pointe d'humour, j'aime beaucoup!) : ) je travaille dans la fonction publique et j'aimerais savoir si dans le cadre du travail nous pouvons déduire les frais de coiffure, (nous sommes en tenue d'uniforme) (?) par ailleurs, par rapport aux "frais de double résidence", je ne sais pas si nous rentrons dans le cadre... je suis séparée géographiquement de mon mari qui est à 500kms de mon lieu de travail et domicile, nous avons chacun notre logement (propriétaires "séparés", nous sommes tous les deux en activités et résidons respectivement près de notre lieu de travail. j'ai fait une demande de mutation depuis 2008 et un rapprochement époux depuis 2015 suite à notre pacse puis mariage en 2019. Je voulais savoir si nous pouvions déduire des frais réels (pour le titre de double résidence) des allers-retours auprès du conjoint? notre situation est particulière et elle n'est pas évoquée dans votre vidéo. ma déclaration est terminée mais je peux apporter des modifications jusque ce soir minuit merci pour vos conseils et bonne continuation! Véronique
Merci pour votre commentaire. Personnellement, si vous êtes mariés, vous faites une déclaration commune et il n’y a plus qu’une seule résidence principale : la vôtre ou celle de votre conjoint. Comme vous rentrez le week-end à votre domicile, les frais de la deuxième résidence peuvent être considérés comme des frais de double résidence. Dans ce cadre, je ferai personnellement une déclaration avec double résidence mais en plus, dans les commentaires de la déclaration, je justifierai la position avec tous les arguments que vous avez mis. Bonne journée
Merci pour votre réponse rapide. nous concernant la résidence principale est la mienne. je dois donc indiquer les frais de double résidence pour mon mari si j'ai bien compris votre raisonnement? sauf que dans notre cas, c'est moi qui fait principalement les allers-retours... puis je les déduire aussi en frais double résidence? je n'ai pas envie d'avoir de souci avec les impôts... : ) merci énormément Jérôme bien à vous Véronique
@@veroniquewilquin722 Avez vous des enfants ? ils sont chez vous ou chez lui. Si vous en avez, la résidence principale est le lieu des enfants. Dans le cas contraire, ca risque d'être compliqué
nous n'avons pas d'enfant. et nous avons appris que la résidence principale était forcément celle relative au salaire le plus important (le mien) qui peut donc déduire les frais de double résidence? compliqué cette vie... : / merci et bonne soirée véronique
Bonjour j'aide financièrement mon fils majeur au rsa avec deux enfants en payant son loyer et dette de l'eau.. Depuis 2020 + des paniers alimentaires.. Puis-je les déduites de mes impôts pour avoir droit à un abattement.. Si oui, est-ce qu'il y a un montant et dans quelle rubrique dois je m'indiquer.. Merci
Bonsoir, les contribuables qui assurent l'entretien de leur enfant majeur peuvent déduire la pension versée dans la limite de 5 959 €. vous devez indiquer les sommes en case 6EL et indiquer le nom et les coordonnées de votre enfant. De son coté, votre fils devra les déclarer en case 1AS. Si votre fils élève seul ses 2 enfants, le montant est limité à 11 918 € et la pension doit être indiqué en case 6 EL pour moitié et en case 6 EM pour l'autre moitié. Votre fils devra sur sa déclaration déclarer les 2 pensions déclarer en case 1AS. Vous devrez garder les justificatifs des pensions (les relevés de banque par exemple)
Bonjour je suis divorcee je vis seule j ai 1' 5 part car j ai élevé seule mes deux enfants je suis aide soignante je fais pas mal d heures supplémentaires cette annee j ai payer 6000 euros d impot comment je peux reduire cet impôt qui me gache la vie. Je travaille plus pour payer plus. Meci pour votre aide
Si vous faites beaucoup de route, les frais réels, sinon c’est malheureusement normal : sans impôts pas de services publics… au vu du chiffre, si vous gagnez plus, vous payerez 30% d’impôts et il vous en reste 70%. Ça ne va pas vous réconforter, mais il n’y a pas de solution miracle
Bonjour, dans la 3ieme partie de cette vidéo, j’explique comment les déclarer. Pour le reste, la notice le précise : il faut conserver les justificatifs... Bonne journée
@@wintou8998 un jour de congés est un jour travaillé ! Car tu es payé. Le salaire net imposable comprend tes tes de travail et tes jours de congés. Donc oui ils sont déclarés
@@bienvenueaucabinet Re-Bonjour, je voulais dire par là puis-je déclarer mes frais repas et kilométrique sur un jour de congé. ou les frais kilométrique et les frais de repas fonctionne uniquement sur les jours (réellement travailler)
Franchement ceux qui ont mis un pouce vers le bas n'ont aucun mérite contrairement à ce Monsieur qui nous propose des informations importantes, claires, précises et compréhensibles et tout cela gracieusement !
Merci Marie, c’est très gentil 😊
Merci pour vos vidéos, très très clair et précis. Offrir votre temps gracieusement, chapeau !
Merci Christophe, ce n’est pas du temps offert, c’est du bon temps pour moi !☺️
Chaîne très intéressante d'autant plus que je ne suis pas du tout concerné par 99% des vidéos. Ce n'est pas en devant régler 120€ d'IR pour l'année que je vais chercher à les réduire. xD
😅
@@bienvenueaucabinet par contre c'est très intéressant comme chaîne je trouve pour la culture générale même si l'on n'est pas concerné. Dans la presse, journaux, vie de tout les jours on entend parler de holding, SCI, d'amortissements sans que tout soit bien clair et bien expliqués et votre chaîne est très bien pour ça. Bon par contre je crois que je vais arrêter de spammer des commentaires partout il me reste quelques vidéos à regarder je serais sage 😅🤣
Bonjour, j'ai une question, pour les frontaliers ça se passe comment. Merci bonne soirée.
Dans ce cas, chaque cas est particulier… L’administration va regarder plusieurs choses : où vous travaillez, où sont vos enfants, où travaille votre épouse… Il est préférable dans ce cas de se rapprocher de l’administration fiscale, ou d’un avocat fiscaliste…
*Vidéo intéressante* 👍
Merci ☺️
merci pour les informations
Merci pour le merci ☺️
Bonjour. Je suis ravie de découvrir votre chaîne ! Nos sujets se croisent. A très bientôt humblement sur YRGestion. 🤝
Au plaisir de se croiser 😉
BIEN EXPLIQUÉ 👍
Merci Julius
Bonjour, merci pour les vidéos🙏🏽🙏🏽
Je voudrais savoir une rupture conventionnelle est elle imposable si elle est légale ?
Merci d’avance
Oui si elle correspond au montant de l’indemnité légale de licenciement.
Elle est cependant fixée, si cela est plus avantageux, à 50 % de l’indemnité perçue ou au double de la rémunération brute perçue au cours de l’année civile précédant la rupture du contrat de travail, dans la limite de 250 k€. Le surplus de l’indemnité de licenciement est imposable.
Donc vu les plafonds : oui!
Bonjour, y at'il possibilité d'avoir une vidéo concernant une première déclaration sur papier vu que je suis étranger et je ne comprends pas comment faire ma première déclaration. merci
Je vais le noter. Mais ça ne sera pas pour cette année 😅
Merci pour votre éclairage
Merci pour votre soutien 😉
Merci bcp pour vos explications très clair.
Pourriez vous nous parler des frais déductible lié au télétravail
Merci merci
Il est préférable d’utiliser le forfait : 2,5 euros par jour télétravaillé et 550 euros sur l'année
Bonjour,
Doit-on soustraire la prime panier des frais de repas ?
Exemple : Si je perçois 4€ de prime panier je ne peut déclarer que 0,90 € de frais de repas, soit la différence ?
Merci pour vos explications.
Dans la logique, la prime de panier (non soumise à cotisations et à impôts sur le revenus) est une compensation du surcoût du repas : elle est donc à déduire des frais réels de repas.
Si votre prime est soumise à cotisations (prime non conventionnelle) dans ce cas vous ne devez pas la déduire
@@bienvenueaucabinet Merci pour votre réponse.
merci beaucoup pour ta vidéo tu m'as appris des choses.
Merci haldrune pour ton commentaire
merci du partage
très compréhensible et gracieux
j ai une question svp
mon employeur vas nous donnée 90 euros par mois pour les repas en chèque restaurant
je n ais pas compris comment demandé la contribution de mon employeur
se seras je pense annoté sur ma fiche de salaire chaque mois je pense
c 'est se montant de 90 euros , que je devrais déduire de mes frais réel de repas ?
merci par avance de votre réponse bien cordialement
Bonjour, je ne sais pas ce que votre employeur a prévu si les 90 € sont la partie prise en charge ou le montant total des tickets restaurant.
Sur votre bulletin de paye, il apparaîtra sur une ligne séparée la prise en charge par l’employeur.
C’est ce montant qu’il faudra réintégrer.
@@bienvenueaucabinet
Merci de votre réponse rapide
Se dispositif seras en Place pour l année prochaine en janvier 2023
Selon les informations le montant de 90 euros seras ajouté sur notre salaire en fin de chaque mois
Et nous aurions les chèques restaurant en direct donné a chacune des ouvrières
Je suppose que cela devrait être le montant de 90 euros à déduire
Nous n avons pas de cantine dans l atelier
Nous ramenons chacune des gamelles et divers alimentaire ect....
Merci de votre réponse monsieur
Je serais attentive aux lignes sur mes futurs bulletin de salaire
Très clair. Merci beaucoup
Merci Maditania
Bonjour je bien écouté la vidéo mais moi je suis locataire comment, dans quel cases je peux déclarer tout les montent de mon loyer si possible répondre moi s’il vous plaît, je suis abonnée,
Merci.
Bonjour, je ne suis pas certain de comprendre votre question.
Vous voulez savoir si vous pouvez déduire votre loyer de vos revenus ?
Dans ce cas la réponse est non. On ne peut pas déduire son loyer de son salaire.
Bonjour je travail dans le privé, et mon employeur me verse 3€68 de panier repas par jours. Du coup je dois le déduire au 4,90€ ?
Deuxième question peut on déduire cette participation sans ticket ou facture ?
Si vos paniers repas sont intégrés dans votre revenu imposable vous n’avez pas à les réintégrer.
La participation forfaitaire est déductible sans justificatif
Donc si mes panier repas sont dans mes revenus imposable je n’ai pas de déclaration à faire pour les frais repas ou alors je peux déclarer la totalité des 4,95€ sur mes impôts ?
Si les paniers repas sont dans le revenu imposable, vous pouvez déduire les 4,9 de frais de repas
Ok c’est clair merci beaucoup.
Bonjour on peut décaler le congé parental aussi merci
Bonjour, je m’excuse mais je ne suis pas sûr de comprendre votre question. Est-ce doit on déclarer les indemnités d’un congé parental ?
@@bienvenueaucabinet oui c'est tout a fait ça j'ai le droit de déclaré
L’aide versée par l’assurance maladie n’est pas à déclarer sur la déclaration de revenus . Elle est exonérée d’impôts
Les indemnités du congé maternité ou paternité sont eux imposables et à déclarer
Merci beaucoup
Bonjour , super vidéo qui m'a beaucoup aidé pour faire ma déclaration aujourd'hui , je vous remercie d'avoir consacré du temps pour nous expliquer tout ça c'est beaucoup plus clair , cependant j'aurai une petite question pour la case 2 OP , que je coche la case ou non le résultat es le même à la fin estimation 0€ et il me rembourse 183€ dans les 2 cas.. du coup que dois-je faire cocher la case ou non ?
Ne la cochez pas, sinon elle sera près cochée l’an prochain.
Et merci ☺️
@@bienvenueaucabinet merci beaucoup 😉
Bonjour merci pour le vidéo j'ai une question : est ce que les prime versé par l'employeur son deductible (prime cooptation par exemple) ?
Bonjour, si la prime a été indiquée sur votre bulletin de paie, elle doit déjà faire partie de votre net imposable et est soumis à impôt sur le revenu. Vous ne devez malheureusement pas la déduire.
@@bienvenueaucabinet Merci beaucoup c'est bien le cas ^^
je me permets de vous poser une autre question, est-ce que vous avez une vidéo pour la déclaration des impôts pour le RÉGIME FISCAL DES IMPATRIÉS ?
Désolé, non!
Bonjour, une vidéo très passionnante qui donne envie d'en connaître davantage, vous savez transmettre votre passion.
Il y avait cependant une grande question, j'ai vu que pour moi il était très intéressant de déclarer les frais réels plutôt que l'abattement des 10 %.
Cependant j'ai un véhicule de fonction, donc un avantage en nature je voulais savoir comment la déduction de cet avantage se faisait sur notre déclaration des revenus ?
Pouvez-vous m'éclaircir sur ce sujet ? Ou bien en faire une vidéo carrément 🙂
Continuez comme cela vous aidez beaucoup de personnes 🙂
Merci Anthony. Comme vous avez une voiture de fonction, celle-ci est ajoutée à votre salaire brut et votre salaire imposable pour l’usage personnel du véhicule. C’est ce que l’on appelle l’avantage en nature.
Si c’est le cas, comme vous payer personnellement une partie de la voiture, vous pouvez faire les indemnités kilométriques pour les trajets domicile travail.
J’espère que c’est assez clair ! Bonne fin d’année
@@bienvenueaucabinet si j'ai bien compris,
Comme le véhicule apparaît en tant qu' avantage en nature sur ma fiche de paye. Je peux donc alors déduire les frais kilométriques en frais réels lors de ma déclaration de revenus. C'est bien ça ?
Oui, c’est ça. Tout à fait
Merci pour votre réactivité, merci pour votre aide lors de nos futurs déclaration d'impôts !
Bonne continuation !!!
Merci Anthony : une autre vidéo est prévue en 2022 😉
Merci pour la vidéo que je découvre un peu tardivement.
Si on calcule les frais réels et que c'est inférieur au forfait de 10% (car on a bcp travaillé à la maison en 2020), est-ce que c'est intéressant de les renseigner ? Je n'ai pas bien compris le forfait de 10% ::/
Si c’est inférieur à 10%, tu ne renseignes pas les frais et l’administration fiscale déduira forfaitairement et automatiquement 10% sur ton salaire.
Merci pour ton commentaire 😉
@@bienvenueaucabinet Merci pour la réponse rapide :)
Attention, normalement l’employeur doit mettre à disposition le matériel informatique. Donc il faudrait justifier qu’il n’ai pas accepté de le mettre à disposition.
Pour le reste, l’administration a mis en place un forfait par jour de télétravail 2,5 € pour l’ensemble des frais.
@@bienvenueaucabinet est-ce que c'est possible de se faire accompagner par vous ? Mon cas de figure a pas mal de particularité. Je pense que je paie trop d'impôts que je ne devrais :)
Merci pour cette recommandation. Malheureusement, je ne m’occupe pas aujourd’hui des clients particuliers.
C’est plutôt le travail des gestionnaires en patrimoine.
Désolé mais encore merci d’avoir pensé à moi.
Bonjour, au cours d'une mission d'intérim mon employeur m'a remboursé que très partiellement mes frais kilométriques (80€ seulement contre 449€ selon le barème kilométrique des impôts), est-ce que je peux déduire la différence (qui ne m'a donc pas été remboursé par l'employeur) dans ma déclaration ?
Oui, il faudra déclarer vos indemnités kilométriques et la somme remboursée.
Par contre l’option est pour l’ensemble de vos salaires donc pour l’ensemble des missions d’intérim.
@@bienvenueaucabinet OK merci 👍 Pour les frais de repas c'est pas logique je trouve leur raisonnement... "Travail ou pas il faut que tu te nourrisses donc tu ne déduits rien en dessous de 4,95€, mais si t'as pas les factures tu peux déduire 4,95€". Pas très cohérent je trouve 🤷
La cohérence et le droit français !
j ai louee une fois mon vehicule ou doije le cochee sur ma feuille le montant?
Bonjour, le chiffre de la location est à déclarer en micro bic non professionnel case 5 np ou 5 op. bonne journée
Comment on fait pour déclarer le forfait trajet et domicile travail ??
Il faut indiquer le montant de vos frais réels en case 1ak. Cliquez sur "j'opte pour les frais réels" puis indiquer le chiffre en case 1 ak et le calcul dans le détail de la page qui s’ouvrira.
Concernant les frais de transports, une fois le calcul effectué faut-il déduire de ce montant les primes pour frais de déplacement versées par l'employeur et intégrées aux salaires ? Mais je ne pense pas puisque que ces primes sont déjà incluses dans le revenu global, elles sont donc déjà prises en compte dans la déclaration...
Vous parlez des indemnités de trajet ?
Ces indemnités concernent les trajets durant le travail (par exemple pour aller sur un chantier).
Ce n’est pas un remboursement de frais mais un salaire complémentaire.
Non, vous ne devez pas les déduire
@@bienvenueaucabinet Pas forcément les indemnités de trajet durant le travail mais également celles au motif du trajet allé-retour ? J'ai aussi entendu qu'il était possible de déduire les frais relatif aux abonnements mobile, internet,... (les NTIC), est-ce le cas ?
Les indemnités dans le salaire brut ne sont pas à déduire. Il y a un forfait pour le travail.
Pour les autres frais, nous ne le conseillons pas.
@@bienvenueaucabinet D'accord tout est clair, merci de votre aide 😉
Et si je fais toujours ma déclaration papier car l'informatique c'est trop compliqué pour moi , déjà avec la feuille c'est pas bien clair 😥
Les impôts risquent d’être regardant dans les années à venir.
Pour le moment, j’ai l’impression qu’ils sont plutôt conciliants.
Bonjour Monsieur,
J´aurais une question et si vous acceptez d'y répondre, ce serait vraiment gentil de votre part.
Une amie garde trois poneys dans son prés avec son cheval. Ces trois poneys sont à une association de protection animale. Pour la légalité et les assurances, une convention de partenariat a donc été signé entre les deux parties. Cette association verse en dédommagement une somme forfaitaire (250€/mois) pour l'entretien de ses trois poneys, les frais de nourriture et de vétérinaire restant à la charge de l'association.
Comment cette amie doit-elle déclarer cette somme forfaitaire ? Sachant que ce n'est pas un revenu, ni un loyer... Je pensais en revenu accessoire, mais en fait j'en sais strictement rien...???
Je vous remercie d'avance de la réponse que vous voudrez bien me donner.
Cordialement,
Hervé
Bonjour, dans le principe, c’est une activité bic non professionnel.
Il faut déclarer lés revenus en prestations micro bic non professionnel.
Ils seront soumis à Ir après abattement de 50% et à csg/crds.
Pour valider la case à utiliser, elle peut également envoyer un message aux impôts via son compte personnel
Bonjour monsieur what is mean by ‘’déclaration automatique’’ Does it means we don’t need to déclaration ? I am Hoping for your reply 😇😇
Oui, pour certaines personnes, il n’y a pas d’obligation de faire une déclaration, elle est automatique.
Dans ce cas, les impôts vous ont envoyé un mail pour vous prévenir.
@@bienvenueaucabinet Merci beaucoup
Bonjour Je vous remercie de partager gracieusement vos connaissances avec nous. J'ai juste une question, si la garde de notre enfant est assurée par membre de la famille et nous lui donnons une petite commission, doit on la déclarer comme emploi à domicile ? Comment peut-on justifier cette dépense ?
Une autre question, vous avez parlé des crédits, les crédits à la consommation sont ils pris en compte ?
Je vous remercie d'avance. Be Blessed.
Bonsoir, pour obtenir la réduction d’impôts, il faut effectivement le déclarer comme emploi à domicile. Sinon, la compensation ne sera pas déductible des impôts.
Les intérêts du crédit auto sont déductible au titre des frais réels. Ce crédit peut-être un prêt à la consommation souscrit pour le véhicule. On déduit les intérêts mais pas le remboursement du prêt.
Merci pour le commentaire, il m’encourage à continuer 😉
@@bienvenueaucabinet Je me permets de vous poser une autre question, lorsque vous dites de déclarer la personne vous parler de l'embaucher et faire la déclaration (URSAAF ou chambre de commerce) ?
Ou je peux simplement déclarer aux Impôts que je paye une tierce personne (non agréé) pour la garde de mes enfants ?
La deuxième, je déclare la totalité du prêt ou les remboursements effectuées l'an dernier ?
@@godsonwatson4428 oui, je veux dire déclarer à l’URSSAF.
Il faut déduire les intérêts payés dans l’année 2020.
@@bienvenueaucabinet Merci Beaucoup pour ces informations.
Sans des personnes dévouées comme vous, jamais nous aurions eu accès à ses petites subtilités administratives et bénéficier des avantages.
C'est Super ce que vous faites ! Que Dieu Vous Benisse Abondamment.
J'ai partagé votre vidéo dans plusieurs groupes WhatsApp. :)
Au top la vidéo, c'est beaucoup plus clair merci à vous ! Une question subsiste me concernant. Je suis pacsée avec ma compagne qui va ouvrir sa micro entreprise. Nous déclarons nos impôts ensemble. Mais on n'arrive toujours pas à savoir si elle doit opter pour le prélèvement libératoire ou pas. Voici la situation :
Je gagne 30 000 euros par an.
On évalue son salaire à 12 000 - 15 000 (elle va donner des cours en ligne)
Jusqu'à présent nous n'étions pas imposables car nous nous reposions sur mon unique salaire. Mais si elle opte pour le prélèvement libératoire et paye son impôt à 2,2% chaque mois, cela va quand même augmenter notre TMI et nous rendre imposables à hauteur de 42 000 euros (mon salaire + le sien) ? Ainsi, c'est comme si on payait deux fois les impôts ?
Dans ce cas je crains ne pas comprendre la différence. Que nous conseilleriez-vous de choisir ?
Aussi, est-ce que l'adresse postale de son compté dédié doit absolument être la même que celle du siège social de sa micro ou on peut mettre notre adresse perso ?
J'espère avoir été claire et vous remercie infiniment, je regarde toutes vos vidéos. Beau dimanche :)
Bonjour,
Fanny avait fait une vidéo sur le sujet : ruclips.net/video/5CuRxnxkv0w/видео.html
La micro entreprise soumise au versement libératoire ne sera pas imposée à l’impôt sur le revenu. Le bénéfice servira juste à déterminer le taux d’imposition des autres revenus.
Il n’y a donc pas une double imposition. Avec 2 personne, vous serez imposable à 11% sur une partie de vos revenus.
Donc, il serait préférable d’opter.
Pour l’adresse, le compte doit normalement être à l’adresse du l’activité. Mais votre banque pour créer une adresse d’envoi différente.
Bon dimanche
@@bienvenueaucabinet Je vous remercie grandement pour votre réponse.
Je comprends mieux, donc à priori l'imposition intervenant en avril restera à zéro, car avec la décote, les 700 euros imposés (selon mon calcul) reviennent à zéro.
Et à côté de cela, elle paiera les 2,2% de son CA chaque mois ou trimestre selon son choix.
Ai-je bien compris ? :)
Je vous remercie encore !
@@m.b.7782 Si elle a commencé, ça ne sera que pour l’impôt 2021 à payer en 2022!
En fonction des différents revenus, vous pourrez bénéficier de la décote, mais c’est revenu elles seront pris en compte pour savoir si vous pouvez bénéficier de la décote même s’il ne seront pas imposer de nouveau.
Le mieux est d’utiliser le simulateur des impôts. Bonne journée
Bonjour Jérôme,
merci pour votre vidéo qui est très détaillée et claire. (avec parfois une petite pointe d'humour, j'aime beaucoup!) : )
je travaille dans la fonction publique et j'aimerais savoir si dans le cadre du travail nous pouvons déduire les frais de coiffure, (nous sommes en tenue d'uniforme) (?)
par ailleurs, par rapport aux "frais de double résidence", je ne sais pas si nous rentrons dans le cadre... je suis séparée géographiquement de mon mari qui est à 500kms de mon lieu de travail et domicile, nous avons chacun notre logement (propriétaires "séparés", nous sommes tous les deux en activités et résidons respectivement près de notre lieu de travail. j'ai fait une demande de mutation depuis 2008 et un rapprochement époux depuis 2015 suite à notre pacse puis mariage en 2019. Je voulais savoir si nous pouvions déduire des frais réels (pour le titre de double résidence) des allers-retours auprès du conjoint? notre situation est particulière et elle n'est pas évoquée dans votre vidéo. ma déclaration est terminée mais je peux apporter des modifications jusque ce soir minuit
merci pour vos conseils et bonne continuation!
Véronique
Merci pour votre commentaire.
Personnellement, si vous êtes mariés, vous faites une déclaration commune et il n’y a plus qu’une seule résidence principale : la vôtre ou celle de votre conjoint.
Comme vous rentrez le week-end à votre domicile, les frais de la deuxième résidence peuvent être considérés comme des frais de double résidence.
Dans ce cadre, je ferai personnellement une déclaration avec double résidence mais en plus, dans les commentaires de la déclaration, je justifierai la position avec tous les arguments que vous avez mis.
Bonne journée
Merci pour votre réponse rapide. nous concernant la résidence principale est la mienne.
je dois donc indiquer les frais de double résidence pour mon mari si j'ai bien compris votre raisonnement?
sauf que dans notre cas, c'est moi qui fait principalement les allers-retours... puis je les déduire aussi en frais double résidence? je n'ai pas envie d'avoir de souci avec les impôts... : )
merci énormément Jérôme
bien à vous
Véronique
@@veroniquewilquin722 Avez vous des enfants ? ils sont chez vous ou chez lui.
Si vous en avez, la résidence principale est le lieu des enfants. Dans le cas contraire, ca risque d'être compliqué
nous n'avons pas d'enfant.
et nous avons appris que la résidence principale était forcément celle relative au salaire le plus important (le mien)
qui peut donc déduire les frais de double résidence?
compliqué cette vie... : /
merci et bonne soirée
véronique
Malheureusement, je ne pas vous donner de réponse sûre. Je dirais oui, mais il faudrait le valider avec l’administration
Concernant les Frais Réels d'un Retraité : Je suis retrait d'etat (Ministere de la Defense), et je travail au Ministere de la Justice.
Merci. Donc si je comprends bien, les frais réels correspondent aux charges induites par votre bénévolat ? Merci
C'est trop compliqué leur truc, ils devraient nous le faire l'administration.
Le pas compliqué, c’est l’abattement automatique de 10%.
Mais oui, je pense que certaines choses sont compliquées pour être oubliés!
Bilan je comprends pourquoi les pauvres qui râlent sont haissables?
??? Désolé : pas compris
Bonjour j'aide financièrement mon fils majeur au rsa avec deux enfants en payant son loyer et dette de l'eau.. Depuis 2020 + des paniers alimentaires.. Puis-je les déduites de mes impôts pour avoir droit à un abattement.. Si oui, est-ce qu'il y a un montant et dans quelle rubrique dois je m'indiquer.. Merci
Bonsoir, les contribuables qui assurent l'entretien de leur enfant majeur peuvent déduire la pension versée dans la limite de 5 959 €. vous devez indiquer les sommes en case 6EL et indiquer le nom et les coordonnées de votre enfant. De son coté, votre fils devra les déclarer en case 1AS.
Si votre fils élève seul ses 2 enfants, le montant est limité à 11 918 € et la pension doit être indiqué en case 6 EL pour moitié et en case 6 EM pour l'autre moitié.
Votre fils devra sur sa déclaration déclarer les 2 pensions déclarer en case 1AS.
Vous devrez garder les justificatifs des pensions (les relevés de banque par exemple)
Bonjour je suis divorcee je vis seule j ai 1' 5 part car j ai élevé seule mes deux enfants je suis aide soignante je fais pas mal d heures supplémentaires cette annee j ai payer 6000 euros d impot comment je peux reduire cet impôt qui me gache la vie. Je travaille plus pour payer plus. Meci pour votre aide
Si vous faites beaucoup de route, les frais réels, sinon c’est malheureusement normal : sans impôts pas de services publics… au vu du chiffre, si vous gagnez plus, vous payerez 30% d’impôts et il vous en reste 70%. Ça ne va pas vous réconforter, mais il n’y a pas de solution miracle
J'ai entendu dire que on pouvait déclare des don, il ne le contrôle et pas forcément
Bonjour, dans la 3ieme partie de cette vidéo, j’explique comment les déclarer.
Pour le reste, la notice le précise : il faut conserver les justificatifs...
Bonne journée
@@bienvenueaucabinetBonjour merci , doit ont déclaré les jours en congé ou juste les jours travaillés pour les frais kilométriques, repas etc...
@@wintou8998 un jour de congés est un jour travaillé ! Car tu es payé.
Le salaire net imposable comprend tes tes de travail et tes jours de congés.
Donc oui ils sont déclarés
@@bienvenueaucabinet
Re-Bonjour,
je voulais dire par là puis-je déclarer mes frais repas et kilométrique sur un jour de congé.
ou les frais kilométrique et les frais de repas fonctionne uniquement sur les jours (réellement travailler)
Bonjour ,Monsieur Petit , je souhaiterai dans la mesure du possible connaître votre adresse mail
merci par avance
bienvenueaucabinet@gmail.com