Здравствуйте, посмотрев видео я поняла что не правильно сделала при проведении Поступление ТРУ ввела эл.счет фактуру , а нужно в регистрации прочих операции в целях НДС . Как быть? Как можно убрать ЭСФ в документе Поступлении ТРУ?
День добрый делаю в точности все как у вас, но у меня оборотка не закрывается ??? почему??? а так же возможно ли отложенный НДС проводить от обратного? ЭСФ-СФ-Поступление- регистр.?
Добрый день. Нравится Ваш канал очень! Спасибо за Ваши видео. Скажите пжл.есть возможность от обратного сделать регистрацию? Т е от эсф и дальше? У меня магазины , вбивать каждое поступление не реально( т к на основании эсф делаю Поступление ТМЗ и услуг. Спасибо заранее!
Добрый вечер. Если в приходом документе сумма есть с НДС и без НДС, переходящий счф делать так же как показано в примере? Сумма оборота без НДС вся отразится в 300 за прошедший период, а НДС перейдет в отчёт следующего квартала? А если вносим в 4 квартал документы переходящие с 3 квартала без НДС, то не нужно оформлять эсф через прочие? Заносить как обычно, т.е. привязывать к поступлению?
Доброе утро! Если поставщик отправил ЭСФ 30.03.20 (как отгрузили, сразу), а вагон мы получили 04.04.20 , как правильно, какой датой я должна оприходовать товар, подскажите пожалуйста
@@kasscentre спасибо за ответ, но я имела в виду такую ситуацию: когда мы готовим 300-форму за 2 кв, и приходит дополнительная или исправленная эсф уже в 3 квартале, по обороту который произошёл во 2 квартале, мы учитываем эти изменения в 300 форме за 2 кв? Эсф то пришёл в 3 квартале.
Очень полезное видео! Круто что показываете проводки! Все таки проводки - это наше всё 😀
Спасибо! И, пожалуйста, продолжайте Ваши видео уроки!
Спасибо, но хотелось бы увидеть видео как отложить после того как привязали эсф, идёт задвоение сумм в сф.
Здравствуйте, а что будет если не нажал галочку ??
Огромное спасибо
Спасибо огромное!!!!
Спасибо большое, в вашем примере, Поступление 10.04. разве это конец квартала?
Хотел бы уточнить, каким числом нужно оприходовать поступление, по дате оборота или дате выписки?
По дате оборота.
Здравствуйте, посмотрев видео я поняла что не правильно сделала при проведении Поступление ТРУ ввела эл.счет фактуру , а нужно в регистрации прочих операции в целях НДС . Как быть? Как можно убрать ЭСФ в документе Поступлении ТРУ?
Добрый день. Открепить документ основании в СФ поступление и отразить документ основания Регистрация прочих операции.....
День добрый делаю в точности все как у вас, но у меня оборотка не закрывается ??? почему??? а так же возможно ли отложенный НДС проводить от обратного? ЭСФ-СФ-Поступление- регистр.?
У отложенного должно быть так ЭСФ-СФ-рег-поступление
ruclips.net/video/gWqmLYTmTgQ/видео.html
@@kasscentre Скажите пожалуйста а как потом подтянуть к поступлению счет фактуры? код ТЭНВД в ручную вносить?
получается когда поступление -регист-с\ф - эсф то в поступлении когда его открываешь счет фактуры не привязаны они привязаны к регсит..
Добрый день. Нравится Ваш канал очень! Спасибо за Ваши видео.
Скажите пжл.есть возможность от обратного сделать регистрацию? Т е от эсф и дальше? У меня магазины , вбивать каждое поступление не реально( т к на основании эсф делаю Поступление ТМЗ и услуг. Спасибо заранее!
Добрый день конечно вы можете делать от обратного
@@kasscentre к счет-фактуре и регистрация и поступление получается в документе основания. Это будет верно? Спс.
Здравствуйте, а если прошляпил отложенный ндс сделать как быть ? Отсоединять Эсф и сделать отложенный ? Или нельзя так делать ?
Если вы так сделаете то вам придется сдавать допку по 300 форме, у вас поменяются цифры по 300 форме.
@@kasscentre спасибо огромное Значит ничего сделать нельзя пусть уже висит как провели без отложенного ???
Здравствуйте, услуги тоже можно отнести на отложенный НДС, например казактелеком, они всегда выписывают эсф в следующем месяце. Спасибо
Да на услуги тоже, отложенный НДС как раз для этого и нужен.
Какую дату ставить в регистрации в целях НДС ,по эсф или по документу приходной накладной или АВР?
Дату устанавливаете по эсф
@@kasscentre конкретнее - дата выписки или дата оборота? Можно это сразу оговорить было в видео
Добрый вечер. Если в приходом документе сумма есть с НДС и без НДС, переходящий счф делать так же как показано в примере? Сумма оборота без НДС вся отразится в 300 за прошедший период, а НДС перейдет в отчёт следующего квартала? А если вносим в 4 квартал документы переходящие с 3 квартала без НДС, то не нужно оформлять эсф через прочие? Заносить как обычно, т.е. привязывать к поступлению?
Интересный вопрос разберем
Доброе утро! Если поставщик отправил ЭСФ 30.03.20 (как отгрузили, сразу), а вагон мы получили 04.04.20 , как правильно, какой датой я должна оприходовать товар, подскажите пожалуйста
Вы говорите про ИМПОРТ. Или внутри Казахстана получаете товар?
@@kasscentre по Казахстану
Если говорят про ЭСФ, то по Казахскому, конечно. Оприходуют по дате Оборота, т.е. по дате погрузки- 30.03.20
Здравствуйте, а если пришла дополнительная минусовая ЭСФ в 3 квартале, а оборот был во 2 квартале, тоже надо отложить НДС?
Нет дополнительная ЭСФ это процедура которая меняет сумму НДС в зачет, это другое. Отложенный НДС только по основной ЭСФ происходит.
@@kasscentre спасибо за ответ, но я имела в виду такую ситуацию: когда мы готовим 300-форму за 2 кв, и приходит дополнительная или исправленная эсф уже в 3 квартале, по обороту который произошёл во 2 квартале, мы учитываем эти изменения в 300 форме за 2 кв? Эсф то пришёл в 3 квартале.
@@assel678 Да вам придется пересдать 300 за 2 квартал так как дополнительная редактирует оборот 2 квартала.
@@kasscentre Благодарю за ответ.
Можно вопрос?!
Как нужно в 1 С сделать реализацию по ндс и эсф?! Можно тоже видеоурок
Ваше принято к рассмотрению. Спасибо.
@@kasscentre а когда можно увидеть видеоурок?!
Пример неудачный