Учет отложенного НДС при поступлении ТМЗ в 1С

Поделиться
HTML-код
  • Опубликовано: 14 окт 2024
  • Учет отложенного НДС при поступлении ТМЗ в 1С Бухгалтерии для Казахстана ред.3

Комментарии • 41

  • @АсельА-к7щ
    @АсельА-к7щ 2 года назад +3

    Очень полезное видео! Круто что показываете проводки! Все таки проводки - это наше всё 😀
    Спасибо! И, пожалуйста, продолжайте Ваши видео уроки!

  • @abdirei6139
    @abdirei6139 3 года назад +8

    Спасибо, но хотелось бы увидеть видео как отложить после того как привязали эсф, идёт задвоение сумм в сф.

  • @АминаИдирисова-ф4я
    @АминаИдирисова-ф4я 2 года назад +1

    Огромное спасибо

  • @МираКН
    @МираКН 2 года назад +3

    Здравствуйте, а что будет если не нажал галочку ??

  • @NataBelkaKazakhstan
    @NataBelkaKazakhstan 2 года назад

    Спасибо огромное!!!!

  • @khazizataigulova1117
    @khazizataigulova1117 Год назад

    Спасибо большое, в вашем примере, Поступление 10.04. разве это конец квартала?

  • @РаушанДжанадилова-э7ц

    Добрый день. Нравится Ваш канал очень! Спасибо за Ваши видео.
    Скажите пжл.есть возможность от обратного сделать регистрацию? Т е от эсф и дальше? У меня магазины , вбивать каждое поступление не реально( т к на основании эсф делаю Поступление ТМЗ и услуг. Спасибо заранее!

    • @kasscentre
      @kasscentre  2 года назад +1

      Добрый день конечно вы можете делать от обратного

    • @РаушанДжанадилова-э7ц
      @РаушанДжанадилова-э7ц 2 года назад

      @@kasscentre к счет-фактуре и регистрация и поступление получается в документе основания. Это будет верно? Спс.

  • @Рабочийкомпьютер-щ2ю
    @Рабочийкомпьютер-щ2ю 3 года назад +1

    Хотел бы уточнить, каким числом нужно оприходовать поступление, по дате оборота или дате выписки?

    • @kasscentre
      @kasscentre  3 года назад

      По дате оборота.

  • @ЗульфияКенжебекова-у7е

    Здравствуйте, посмотрев видео я поняла что не правильно сделала при проведении Поступление ТРУ ввела эл.счет фактуру , а нужно в регистрации прочих операции в целях НДС . Как быть? Как можно убрать ЭСФ в документе Поступлении ТРУ?

    • @kasscentre
      @kasscentre  3 года назад +2

      Добрый день. Открепить документ основании в СФ поступление и отразить документ основания Регистрация прочих операции.....

  • @МаргаритаДацевич
    @МаргаритаДацевич 2 года назад +1

    День добрый делаю в точности все как у вас, но у меня оборотка не закрывается ??? почему??? а так же возможно ли отложенный НДС проводить от обратного? ЭСФ-СФ-Поступление- регистр.?

    • @kasscentre
      @kasscentre  2 года назад

      У отложенного должно быть так ЭСФ-СФ-рег-поступление

    • @kasscentre
      @kasscentre  2 года назад

      ruclips.net/video/gWqmLYTmTgQ/видео.html

    • @МаргаритаДацевич
      @МаргаритаДацевич 2 года назад

      @@kasscentre Скажите пожалуйста а как потом подтянуть к поступлению счет фактуры? код ТЭНВД в ручную вносить?

    • @МаргаритаДацевич
      @МаргаритаДацевич 2 года назад

      получается когда поступление -регист-с\ф - эсф то в поступлении когда его открываешь счет фактуры не привязаны они привязаны к регсит..

  • @КалинаБапанова-в6ю
    @КалинаБапанова-в6ю 3 года назад

    Здравствуйте, услуги тоже можно отнести на отложенный НДС, например казактелеком, они всегда выписывают эсф в следующем месяце. Спасибо

    • @kasscentre
      @kasscentre  3 года назад +1

      Да на услуги тоже, отложенный НДС как раз для этого и нужен.

  • @madam8403
    @madam8403 3 года назад +1

    Здравствуйте, а если прошляпил отложенный ндс сделать как быть ? Отсоединять Эсф и сделать отложенный ? Или нельзя так делать ?

    • @kasscentre
      @kasscentre  3 года назад

      Если вы так сделаете то вам придется сдавать допку по 300 форме, у вас поменяются цифры по 300 форме.

    • @madam8403
      @madam8403 3 года назад

      @@kasscentre спасибо огромное Значит ничего сделать нельзя пусть уже висит как провели без отложенного ???

  • @Танк2021
    @Танк2021 2 года назад

    Добрый вечер. Если в приходом документе сумма есть с НДС и без НДС, переходящий счф делать так же как показано в примере? Сумма оборота без НДС вся отразится в 300 за прошедший период, а НДС перейдет в отчёт следующего квартала? А если вносим в 4 квартал документы переходящие с 3 квартала без НДС, то не нужно оформлять эсф через прочие? Заносить как обычно, т.е. привязывать к поступлению?

    • @kasscentre
      @kasscentre  2 года назад

      Интересный вопрос разберем

  • @kunduzrahmet8895
    @kunduzrahmet8895 2 года назад

    Какую дату ставить в регистрации в целях НДС ,по эсф или по документу приходной накладной или АВР?

    • @kasscentre
      @kasscentre  2 года назад +1

      Дату устанавливаете по эсф

    • @ОксанаШайдурова-ч4ф
      @ОксанаШайдурова-ч4ф 8 дней назад

      @@kasscentre конкретнее - дата выписки или дата оборота? Можно это сразу оговорить было в видео

  • @ainagulsisenova2832
    @ainagulsisenova2832 4 года назад

    Доброе утро! Если поставщик отправил ЭСФ 30.03.20 (как отгрузили, сразу), а вагон мы получили 04.04.20 , как правильно, какой датой я должна оприходовать товар, подскажите пожалуйста

    • @kasscentre
      @kasscentre  4 года назад

      Вы говорите про ИМПОРТ. Или внутри Казахстана получаете товар?

    • @ainagulsisenova2832
      @ainagulsisenova2832 4 года назад

      @@kasscentre по Казахстану

    • @zico-insall8176
      @zico-insall8176 2 года назад +2

      Если говорят про ЭСФ, то по Казахскому, конечно. Оприходуют по дате Оборота, т.е. по дате погрузки- 30.03.20

  • @assel678
    @assel678 3 года назад

    Здравствуйте, а если пришла дополнительная минусовая ЭСФ в 3 квартале, а оборот был во 2 квартале, тоже надо отложить НДС?

    • @kasscentre
      @kasscentre  3 года назад

      Нет дополнительная ЭСФ это процедура которая меняет сумму НДС в зачет, это другое. Отложенный НДС только по основной ЭСФ происходит.

    • @assel678
      @assel678 3 года назад

      @@kasscentre спасибо за ответ, но я имела в виду такую ситуацию: когда мы готовим 300-форму за 2 кв, и приходит дополнительная или исправленная эсф уже в 3 квартале, по обороту который произошёл во 2 квартале, мы учитываем эти изменения в 300 форме за 2 кв? Эсф то пришёл в 3 квартале.

    • @kasscentre
      @kasscentre  3 года назад +1

      @@assel678 Да вам придется пересдать 300 за 2 квартал так как дополнительная редактирует оборот 2 квартала.

    • @assel678
      @assel678 3 года назад

      @@kasscentre Благодарю за ответ.

  • @АйгульМакуля
    @АйгульМакуля 3 года назад

    Можно вопрос?!
    Как нужно в 1 С сделать реализацию по ндс и эсф?! Можно тоже видеоурок

    • @kasscentre
      @kasscentre  3 года назад

      Ваше принято к рассмотрению. Спасибо.

    • @АйгульМакуля
      @АйгульМакуля 3 года назад

      @@kasscentre а когда можно увидеть видеоурок?!

  • @suesweet9094
    @suesweet9094 2 года назад

    Пример неудачный