📌 Щоб стати передплатником Бухгалтерської Відеоплатформи №1, переходьте за посиланням: 7eminar.ua/subscribe 🔥 Бухгалтерський канал новин 7eminar Live 🟢 - приєднуйтесь! ⤵ cutt.ly/1wQOzA1A 🔥 Безкоштовні вебінари на бухгалтерські гарячі теми - приєднуйтесь! ⤵ cutt.ly/nwQOxNU0
Добрий день! Як бути покупцеві, який включив ПН з невірною датою в кредит в квітні, а виявили помилку і коригування зареєстроване в вересні, як і вірна ПН?
Чи можна спочатку зареєструвати ПН з вірною датою, потім виписати РК з кодом 301 де вказати ПН з невірною датою? На скільки я пам'ятаю з кодом 301 ми можемо самі зареєструвати коригування, не чепаючи покупця.
Ще більше виникло питань.... Так помилкові пн не відображаються в декларації. Чому ми маємо чекати реєстрації рк, щоб зняти зобовязання. В нас відображено в декларації була неправильна сума пн. Реєструємо правильну пн. Уточнюючий до Дк не подаємо адже неправильні пн в дк не відображаються, тоді й сума зобовязання не змінилася. Тоді чому я маю чекати реєстраці рк для зменшення пз, якщо я їх не відображала в дк?
@@olgatax49 Ви хочете сказати, що потрібно подати УР до ДК, включаючи до неї і помилкову пн і правильну пн, А потім в місяці реєстрації РК зняти зобовязання????
Почему Вы транслируете позицию налоговой, а не налоговый кодекс, причем здесь пункт 192😮 У меня ошибочная налоговая и то, что она зарегистрирована в ЕДР не делает ее налоговым обязательством, события на эту дату не было. С какой стати я ее буду ставить в обязательства. Знаете, такое ощущение, что вы рупор налоговой
@@olgatax49 это и ежу понятно. Ситуация состоит в том, что у меня уже две нн в реестре и одна из них ошибочная, так как я обязана составить не на правильную дату. Если конечно я успела составить и зарегить РК на обнуление (что в современных реалиях практически не возможно), то конечно нужно включить обе нн и РК, и будет Вам счастье. А если чуда не случилось, то я согласно ПКУ включаю в деку только правильную нн и пишу письмо в налоговую, почему у меня не совпадет. Есть конечно более хитрый вариант, зарегить правильную нн в том периоде, в котором будет зарегин РК, но здесь вопрос в штрафе за несвоевременную регистрацию. И да: ошибка в дате - это не ошибка в нн, это ошибочная нн, ее просто не должно было быть
📌 Щоб стати передплатником Бухгалтерської Відеоплатформи №1, переходьте за посиланням: 7eminar.ua/subscribe
🔥 Бухгалтерський канал новин 7eminar Live 🟢 - приєднуйтесь! ⤵
cutt.ly/1wQOzA1A
🔥 Безкоштовні вебінари на бухгалтерські гарячі теми - приєднуйтесь! ⤵
cutt.ly/nwQOxNU0
Дякую
Добрий день! Як бути покупцеві, який включив ПН з невірною датою в кредит в квітні, а виявили помилку і коригування зареєстроване в вересні, як і вірна ПН?
право на ПК у покупця виникає лише у вересні, нажаль. Через УР ви маєте зняти з ПК квітня - помилкову ПН.
Добрий день! А коли ж використовуємо код причини 301- виправлення помилки?
коли маємо 2 ідентичних ПН і одна з них помилкова
Доброго дня. Якщо ПН з невірною датою заблоковано. Як виправити та як відобразити таку ПН у декларації (ми постачальники)
Теж цікаво знати. Що треба зробити?
ПДВ - це така "пурга", що, будь моя воля, я б відмінив цей податок к чортам! (вибачте)
😉 маємо триматися
Чи можна спочатку зареєструвати ПН з вірною датою, потім виписати РК з кодом 301 де вказати ПН з невірною датою? На скільки я пам'ятаю з кодом 301 ми можемо самі зареєструвати коригування, не чепаючи покупця.
Ще більше виникло питань.... Так помилкові пн не відображаються в декларації. Чому ми маємо чекати реєстрації рк, щоб зняти зобовязання. В нас відображено в декларації була неправильна сума пн. Реєструємо правильну пн. Уточнюючий до Дк не подаємо адже неправильні пн в дк не відображаються, тоді й сума зобовязання не змінилася. Тоді чому я маю чекати реєстраці рк для зменшення пз, якщо я їх не відображала в дк?
щоб вирівнявся ліміт, бо якщо помилкова ПН зареєстрована - то ліміт знімається в момент її реєстрації
@@olgatax49 Ви хочете сказати, що потрібно подати УР до ДК, включаючи до неї і помилкову пн і правильну пн, А потім в місяці реєстрації РК зняти зобовязання????
@@НатальяДенисова-е5дваша пн з невірною датою при реєстрації спитала рег.ліміт і якщо її просто не включити в декларацію ліміт не повернеться
@@olgatax49Зрозуміла. Але ж це буде помилкою, щодо включення помилкової пн до ДК. Як так?
@@НатальяДенисова-е5д послухайте уважно відео в ньому є і про встановлення помилки до подання деки і після
Почему Вы транслируете позицию налоговой, а не налоговый кодекс, причем здесь пункт 192😮 У меня ошибочная налоговая и то, что она зарегистрирована в ЕДР не делает ее налоговым обязательством, события на эту дату не было. С какой стати я ее буду ставить в обязательства. Знаете, такое ощущение, что вы рупор налоговой
помилкова ПН і ПН з помилкою це два різних поняття
якщо помилкова ПН зареєстрована і ви її просто не включаєте в декларацію - ви втрачаєте свій реєстраційний ліміт
@@olgatax49 это и ежу понятно. Ситуация состоит в том, что у меня уже две нн в реестре и одна из них ошибочная, так как я обязана составить не на правильную дату. Если конечно я успела составить и зарегить РК на обнуление (что в современных реалиях практически не возможно), то конечно нужно включить обе нн и РК, и будет Вам счастье. А если чуда не случилось, то я согласно ПКУ включаю в деку только правильную нн и пишу письмо в налоговую, почему у меня не совпадет. Есть конечно более хитрый вариант, зарегить правильную нн в том периоде, в котором будет зарегин РК, но здесь вопрос в штрафе за несвоевременную регистрацию. И да: ошибка в дате - это не ошибка в нн, это ошибочная нн, ее просто не должно было быть
@@IRYNAMYKHAILOVA-u3pпн з помилкою в даті це помилкова пн яка спитала ваш рег.ліміт і лист в дпс ліміт не повертає