Добрый день. Очень интересно вас слушать, информация по существу! У меня вот такой вопрос: на предприятии организованна столовая, у всех сотрудников есть электронные пропуска, сотрудники кушают и на кассе прикладывают пропуск, по итогам месяца есть отчёт. В этом отчете указаны ФИО и общая сумма. Данную сумму предприятие ряду сотрудников удерживает из зп по соглашению к трудовому договору; части сотрудников компенсирует и облагает ндфл и страховыми взносами и по итогам года ндфл компенсирует виде мат помощи и есть гости- сумму которых невозможно идентифицировать и эта сумма отражается как ПНО в учете. В этих случаях надо облагать НДС или нет?
Здравствуйте а облагаются ли социальными взнозами когда работодатель обеспечивает питанием сотрудника ?
Если у вас есть вопросы по вопросам начисления НДС при выдаче работникам питания безвозмездно, задавайте их в комментариях!
Добрый день. Очень интересно вас слушать, информация по существу! У меня вот такой вопрос: на предприятии организованна столовая, у всех сотрудников есть электронные пропуска, сотрудники кушают и на кассе прикладывают пропуск, по итогам месяца есть отчёт. В этом отчете указаны ФИО и общая сумма. Данную сумму предприятие ряду сотрудников удерживает из зп по соглашению к трудовому договору; части сотрудников компенсирует и облагает ндфл и страховыми взносами и по итогам года ндфл компенсирует виде мат помощи и есть гости- сумму которых невозможно идентифицировать и эта сумма отражается как ПНО в учете. В этих случаях надо облагать НДС или нет?