em chào cô ạ , cô cho em hỏi ạ . Khi mua hàng thì công ty được bán bán đưa cho hóa đơn vat có ghi ( liên 2 giao khách hàng ạ) vậy khi mà công ty mình bán hàng cũng lập hóa đơn như vậy ạ , có phải mình bán hàng thì ngoài lập hóa đơn vat liên 2 giao khách hàng thì mình lập hóa đơn vat nội bộ để làm căn cứ hạch toán nữa k cô . Em cảm ơn cô ạ
@@ngọchươnghà-c1y xem lại cho nhớ em nhé: khi bán hàng thì mình lập hóa đơn bán hàng. Mà 1 số của Hóa đơn bán hàng gồm có 3 liên giống nhau ( liên 1: là liên gốc lưu tại cuốn; liên 2: giao khách hàng thường màu đỏ; liên 3: dùng lưu ghi sổ kế toán kẹp vào bộ chứng từ)
@@nhatnguyenofficial8453 dạ em thưa cô ,hàng hóa đó chịu thuế vat ạ , vậy là lập hóa đơn vat liên 1 để lưu lại doanh nghiệp để hạch toán doanh thu vào sổ sách và thuế gtgt đầu ra phải nộp .Dạ em nghĩ vậy có đúng không ạ , em cảm ơn cô nhiều ạ
dạ cô ơi , em thắc mắc nhỏ chỗ này ạ , là chí phí sx chung mà trong kỳ phát sinh liên quan đến 2 đối tượng sản phẩm chẳng hạn ạ , có những chi phí sx chung khi nó phát sinh trong kỳ thì đã nói rõ phân bổ cho đối tượng nào rồi , nhưng cũng có chi phí sx chung khi phát sinh nó lại chung cho cả 2 đối tượng đó mà chưa rõ đối tượng này bao nhiêu và đối tượng kia bao nhiêu . Vậy cuối kỳ em phân bổ chi phí sx chung theo tiêu thức thì em có cần cộng tất cả chi phí sx chung được phân bổ rõ cho các đối tượng với số chưa phân bổ rõ cho các đối tượng để tính lại chi phí sx chung cho từng đối tượng theo tiêu thức không cô. Hay là chỉ cần tổng hợp lại số chi phí sx chung chưa phân bổ rõ để mình phân bổ theo tiêu thức ạ . em cảm ơn cô ạ
@@ngọchươnghà-c1y em chỉ cần cộng những chi phí sxc chưa phân bổ rồi bắt đầu phân bổ theo tiêu thức ( tiền lương hoặc số lượng sp) . Tùy yêu cầu em nhé
e chào cô Công ty kí hợp đồng vay tiền với ngân hàng VP Bank CN Láng Hạ số tiền vay 500.000.000, lãi suất 0.1%/tháng, trả trước lãi tiền vay, thời hạn 24 tháng. Mục đích vay tiền dùng cho hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản. Công ty đã nhận được số tiền vay bằng TGNH. (Giấy báo CÓ của ngân hang VPB). cô định khoản giúp e nghiệp vụ này với ạ
@@nhatnguyenofficial8453 Dùng tiền mặt trả cho để quảng bá vở ô ly và sổ lò xo của Công ty là 5.000.000. (Phiếu chi số 03). Cô cho e hỏi quảng cáo hạch toán vào TK nào thế ạ, e cảm ơn cô nhiều ạ
em cảm ơn cô ạ
Dạ em chào cô ạ ❤ sắp thi cuối kì Nlkt rồi cô có thể ra thêm dạng ôn cuối kì nữa đươc hong ạ😢
em chào cô ạ , cô cho em hỏi ạ . Khi mua hàng thì công ty được bán bán đưa cho hóa đơn vat có ghi ( liên 2 giao khách hàng ạ) vậy khi mà công ty mình bán hàng cũng lập hóa đơn như vậy ạ , có phải mình bán hàng thì ngoài lập hóa đơn vat liên 2 giao khách hàng thì mình lập hóa đơn vat nội bộ để làm căn cứ hạch toán nữa k cô . Em cảm ơn cô ạ
@@ngọchươnghà-c1y xem lại cho nhớ em nhé: khi bán hàng thì mình lập hóa đơn bán hàng. Mà 1 số của Hóa đơn bán hàng gồm có 3 liên giống nhau ( liên 1: là liên gốc lưu tại cuốn; liên 2: giao khách hàng thường màu đỏ; liên 3: dùng lưu ghi sổ kế toán kẹp vào bộ chứng từ)
@@nhatnguyenofficial8453 dạ em thưa cô ,hàng hóa đó chịu thuế vat ạ , vậy là lập hóa đơn vat liên 1 để lưu lại doanh nghiệp để hạch toán doanh thu vào sổ sách và thuế gtgt đầu ra phải nộp .Dạ em nghĩ vậy có đúng không ạ , em cảm ơn cô nhiều ạ
@@ngọchươnghà-c1y hóa đơn GTGT tất cả điều có 3 liên hết em nhé!
dạ cô ơi , em thắc mắc nhỏ chỗ này ạ , là chí phí sx chung mà trong kỳ phát sinh liên quan đến 2 đối tượng sản phẩm chẳng hạn ạ , có những chi phí sx chung khi nó phát sinh trong kỳ thì đã nói rõ phân bổ cho đối tượng nào rồi , nhưng cũng có chi phí sx chung khi phát sinh nó lại chung cho cả 2 đối tượng đó mà chưa rõ đối tượng này bao nhiêu và đối tượng kia bao nhiêu . Vậy cuối kỳ em phân bổ chi phí sx chung theo tiêu thức thì em có cần cộng tất cả chi phí sx chung được phân bổ rõ cho các đối tượng với số chưa phân bổ rõ cho các đối tượng để tính lại chi phí sx chung cho từng đối tượng theo tiêu thức không cô. Hay là chỉ cần tổng hợp lại số chi phí sx chung chưa phân bổ rõ để mình phân bổ theo tiêu thức ạ . em cảm ơn cô ạ
@@ngọchươnghà-c1y em chỉ cần cộng những chi phí sxc chưa phân bổ rồi bắt đầu phân bổ theo tiêu thức ( tiền lương hoặc số lượng sp) . Tùy yêu cầu em nhé
e chào cô
Công ty kí hợp đồng vay tiền với ngân hàng VP Bank CN Láng Hạ số tiền vay 500.000.000, lãi suất 0.1%/tháng, trả trước lãi tiền vay, thời hạn 24 tháng. Mục đích vay tiền dùng cho hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản. Công ty đã nhận được số tiền vay bằng TGNH. (Giấy báo CÓ của ngân hang VPB).
cô định khoản giúp e nghiệp vụ này với ạ
@@huongothi9253
Nợ Tk 1121: 500-12= 488 tr
Nợ Tk 242: 0,1%*500*24= 12 tr
Có Tk 341 : 500 tr
Phân bổ chi phí lãi vay mỗi tháng cho XDCB:
Nợ Tk 241/Có tk 242: 12:24= 0,5 tr
@@nhatnguyenofficial8453 Dùng tiền mặt trả cho để quảng bá vở ô ly và sổ lò xo của Công ty là
5.000.000. (Phiếu chi số 03).
Cô cho e hỏi quảng cáo hạch toán vào TK nào thế ạ, e cảm ơn cô nhiều ạ