Как ИП провести сделку с НДС на УСН?

Поделиться
HTML-код
  • Опубликовано: 22 янв 2023
  • 00:15 Вопрос от подписчика
    00:33 Что делать, если нужно выставить счет-фактуру с НДС?
    02:42 Нужно подать декларацию электронно
    05:05 На какую сумму увеличивать стоимость?
    07:23 Кратко о ОСН
    Если ты ИП на УСН доходы, без сотрудников, заказчики просят выставлять счет с НДС, как поступить?
    Налогоплательщики на УСН по общему правилу не признаются плательщиками НДС (за исключением ситуаций, прямо определенных налоговым законодательством). Следовательно, у них при реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав не возникает обязанности по выставлению счетов-фактур, ведению книги покупок и книги продаж.
    В то же время и прямого запрета на оформление «упрощенцем» данного документа гл. 21 НК РФ не установлено.
    Заходите на мои страницы в социальных сетях:
    Телеграм: www.t.me/yuliya_igoshina
    Вконтакте: csb_mirena​​​

Комментарии • 16

  • @helenmills2933
    @helenmills2933 3 месяца назад +2

    Огромное вам спасибо за это видео !!!я пересмотрела кучу материала ,как раз был актуальный вопрос 👍🏻
    Вы разжевали и положили в рот❤

    • @csbmirena
      @csbmirena  3 месяца назад +1

      Пожалуйста!

  • @infoboss99
    @infoboss99 3 месяца назад +3

    Классно, полезно и понятно!!! )) Благодарю)

    • @csbmirena
      @csbmirena  Месяц назад

      Спасибо! Мне тоже очень приятно получать такие отзывы!

  • @user-lm1ii1vq6u
    @user-lm1ii1vq6u Год назад +1

    спасибо за видео как раз свежее видео мне нужно было этот вопрос узнать

  • @DDDAAAMMM1
    @DDDAAAMMM1 5 месяцев назад +1

    Спасибо за информацию

  • @alyonakaryakina
    @alyonakaryakina Год назад

    Здравствуйте спасибо за видео, очень полезно.
    Вопрос : если ИП занимается рознично-оптовой продажей на какую систему налогообложения ему лучше открыть этот ИП?

  • @nathanalgren4331
    @nathanalgren4331 Год назад

    Здравствуйте! Подскажите может ли ИП на НПД (самозанятый ИП) выставить счет фактуру контрагенту с НДС за оказанные услуги, если он об этом просит и уплатить НДС также как ИП на упрощенке, подав электронную декларацию?

  • @vadimzolotukhin6217
    @vadimzolotukhin6217 Год назад

    Подскажите, если в основном все клиенты работают с НДС, здесь только ИП на ОСНО ?

  • @user-gl1dr3nq6l
    @user-gl1dr3nq6l Год назад +2

    Юлия, спасибо большое за видео. Получается, если у ИП есть заказчик, которому стабильно, раз в неделю, выставляем счета, и он просит выставлять с НДС, нужно переходить с УСН на общий режим, несмотря на то, что остальным заказчикам выставляем без НДС. Иначе, если выставлять счета с НДС регулярно, это будет считаться нарушением, как я поняла из видео?

    • @csbmirena
      @csbmirena  Год назад +1

      Оксана, благодарю вас за ваши вопросы. Прямого запрета на это нет, если выручка от вашего заказчика небольшая по сравнению с общей выручкой, то думаю, что можно остаться на УСН, но быть готовым к тому, что налоговая может задать вопрос. Практики, что налоговая кого-то за аналогичную ситуацию наказала, я не нашла. Поэтому считаю, что если это один заказчик и выручка от него незначительная в обще доле выручки, то можно оставаться на УСН. Это можно экономически обосновать, а по налогам - если вы платите НДС с этих сделок и подаете декларацию, то ничего не нарушаете. Пока ситуация такая, но надо следить за изменениями риторики налоговой. Они могут пересмотреть свою позицию.

  • @playsmile949
    @playsmile949 Год назад +2

    Здравствуйте, полезное видео, только я не нашёл для себя ответа, на свои же вопросы) . Я усн 6% . вопрос, если я организации выставил счёт с НДС и уплатил его, нужно ли с этой же продажи платить ещё 6%? И второй вопрос, если продажи с НДС раз в два квартала, то и декларация сдаётся только в тот квартал в котором была продажа? Заранее спасибо)

    • @csbmirena
      @csbmirena  Год назад +2

      Здравствуйте. Сумму уплаченного НДС «упрощенец» не может учесть в налоговой базе:
      ни в составе расходов (если единый налог рассчитывается с разницы между доходами и расходами), так как согласно пп. 22 п. 1 ст. 346.16 НК РФ суммы НДС, уплаченные в бюджет на основании п. 5 ст. 173 НК РФ, не подлежат включению в расходы;
      ни в составе доходов, так как согласно п. 1 ст. 248, п. 1 ст. 346.15 НК РФ при определении доходов из них исключаются суммы налогов, которые предъявлены покупателю.
      Т.е. 6% исчисляется только с суммы продажи без НДС.
      Декларация по НДС подается только за тот квартал, в котором были выставлены счета-фактуры.

    • @playsmile949
      @playsmile949 Год назад

      @@csbmirena спасибо за развёрнутый ответ. Всё ясно) помогите с другим, можно ли выставлять счета с НДС и уплачивать его по принципу как на УСН только находясь на режиме НПД.

  • @elenas4185
    @elenas4185 Месяц назад +2

    Скажите , пожалуйста , могу ли я закупать товар с НДС , находясь на ИП с УСН ?