Як надати уточнюючу декларацію по єдиному податку
HTML-код
- Опубликовано: 19 окт 2024
- Як надати уточнюючу декларацію по єдиному податку ФОП - платнику єдиного податку 3 групи, через електронний кабінет. Надання уточнюючого звіту по єдиному податку через електронний кабінет підприємцем платником єдиного податку 3 групи.
ПІДТРИМАТИ КАНАЛ ДОНАТОМ: bit.ly/3yKfiTy
ПІДПИСУЙТЕСЬ НА ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ: t.me/notaxpro
ПОСЛУГИ ДЛЯ ФОП:
Консультації онлайн bit.ly/3X8npUf
Надання звітності ФОП bit.ly/3xcvRSz
Реєстрація ФОП онлайн bit.ly/45d0Gs2
Підбір КВЕД bit.ly/3RiBASL
Внесення змін по ФОП онлайн bit.ly/3VcsHvo
Відмова від єдиного податку bit.ly/4flXD5t
Закриття ФОП онлайн bit.ly/3KvTEoX
Відповіді на запити податкової bit.ly/327RqWt
Запит про надання ІПК bit.ly/3VgIBES
Довідка про резидентство bit.ly/3McURke
Повернення/перекид податків bit.ly/4aXD0sW
Земля і нерухомість bit.ly/4aXUepX
Скасування рішень податкової bit.ly/45bPhZF
Скарга на дії податкової bit.ly/4aS514Y
КОНСУЛЬТАЦІЇ ТА ПОСЛУГИ:
Viber/Telegram: +38 (067) 579-58-38
Корисні посилання:
Як отримати ЕЦП в особистому Приват24 • Як отримати ключ ЕЦП о...
Як додати рядок в декларацію в електронному кабінеті • Як додати рядок в декл...
Помилки, що виникають при наданні звітності • Типові помилки, що вин...
ПІДПИШІТЬСЯ:
Податки, новини та рефлексія у Фейсбуці / zarajsky
Інстаграм (він живе своїм життям) / taxcons.ua
ОБОВ'ЯЗКОВО ПІДПИСУЙТЕСЬ НА МІЙ RUclips-КАНАЛ, А ТАКОЖ ТИСНІТЬ НА КНОПКУ «ПОДІЛИТИСЯ», ЩОБ ПОКАЗАТИ ЦЕ ВІДЕО ВАШИМ ДРУЗЯМ! ДУМАЮ, ЇМ ТЕЖ БУДЕ ЦІКАВО ПРО ВСЕ ЦЕ ДІЗНАТИСЯ!
#фоп #єдинийподаток
Якщо є питання пишіть їх у коментах! ПІДТРИМАТИ ДОНАТОМ bit.ly/3yKfiTy
ПІДПИСУЙТЕСЬ НА ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ t.me/notaxpro
КОНСУЛЬТАЦІЇ: +38(067) 579-58-38 - Viber/Telegram
ПОСЛУГИ ДЛЯ ФОП:
- Консультації онлайн bit.ly/3X8npUf
- Надання звітності ФОП bit.ly/3xcvRSz
- Реєстрація ФОП онлайн bit.ly/45d0Gs2
- Підбір КВЕД bit.ly/3RiBASL
- Внесення змін по ФОП онлайн bit.ly/3VcsHvo
- Відмова від єдиного податку bit.ly/4flXD5t
- Закриття ФОП онлайн bit.ly/3KvTEoX
- Відповіді на запити податкової bit.ly/327RqWt
- Запит про надання ІПК bit.ly/3VgIBES
- Довідка про резидентство bit.ly/3McURke
- Повернення/перекид податків bit.ly/4aXD0sW
- Земля і нерухомість bit.ly/4aXUepX
- Скасування рішень податкової bit.ly/45bPhZF
- Скарга на дії податкової bit.ly/4aS514Y
САЙТ «ПОДАТКОВИЙ КОНСУЛЬТАНТ»: ukrpravo.biz/
Дякую!!! Чітко й просто!!!
Дякую за Вашу роботу,
Дякую, дуже допомогли. При подачі декларації помилково ввів дохід в першу групу, проте сам відношусь до 2 групи
Дякую! Ваше відео було корисним, та доступним. З Вашою допомогою з першого разу подала уточнюючу Деку.
Дуже дякую, Друже, три декларації мені вже не прийняли , не вказав рік за який уточнюю ))
Дякую! А то вже й не знала, що робити, щоб все збігалось зі звітністю :)
Дуже Вам вдячний, ваше пояснення дуже мені допомогло!!!
Дякую, ви без лишніх слів допомогли, все зрозуміло
Дякую! Все чітко і зрозуміло, здала свою уточнюючу без проблем!
Дякую в 2023 році за пояснення "шапки" уточнюючої декларації. 👍
Дякую Вам .
Дякую! 3 рази відправляла уточнюючу,не розуміючи,чому вона не відображається.Завдяки тільки вашому відео зрозуміла,що не так.
дякую Вам!!!
Спасибо, вы сберегли мне нервы.
спасибо за понятную инструкцию
Дякую, на основі вашого відео і додаток 1 "Уточнив", дуже не зручний сайт без онлайн підтримки від податковой дуже тяжко. Даже коли я хостнг брав на місяць 30грн., навіть там була онлайн підтримка.
У функціях податкової немає підтримки користувачів електронного кабінету.
Ну і хостинг це ж за гроші.
А кабінет це безкоштовно. Так що приймаємо його"як є", що вже тут поробиш :((
Дякую за відео! 🙂 А подання уточнюючої декларації може бути причиною позапланової документальної перевірки?
Навряд чи :)))
@@zarajsky дякую 🌞🙂
Вітаю, пане Олександре. Підкажіть будь ласка, чи треба подавати уточнюючу декларацію, якщо помилково залишилось (перенеслось з декларації за попередній рік) значення в 21 рядку, а решта рядків була заповнена вірно?
Якщо із цього рядка сума не пішла в нарахування в картку то може і не варто чіпати. Треба дивитись до чого це призвело.
Спасибо !
лучший
Я все чекав чи буде виявлена помилка при заповненні поля 18 - 128 замість 125 🙂. Так, помилку виявили. Тепер, виходить треба подавати уточнюючу декларацію до уточнюючої? 😏 Так можна і рекурсію ввійти.
До речі, цікаво як з технічної точки зору алгоритми податкової розрулюють такі ситуації - при публікації нової уточнюючої декларації скасовується нарахування з кодом 17N для старої уточнюючої декларації за той же період і додається нове нарахування зі значення з нової? Чи може вони якось різницю рахують?
Що стосується самого випадку, який розглядається у ролику (задекларували дохід більше, ніж потрібно, відповідно переплатили податок) то він менш цікавий ніж якщо б недоплатили податок. Цей випадок більш цікавий тому що тоді треба було б нараховувати штраф 3%, виникає питання щодо пені, яким чином платити штраф і пеню, як ці значення відображаються в розділі Стан розрахунків з бюджетом. Коротше кажучи, більше тем щоб обговорити.
А так автор ще й винний податковій залишився 3 грн, замість того щоб повернути надмірно сплачений податок 🙂.
По уточнюючій сідає різниця із знаком + або - в залежності від того ви збільшуєте чи зменшуєте зобовязання.
дякую за докладне відео. Підкажіть, як бути якщо я вже встиг провести оплату завищеної суми? Просто зменшити наступний платіж на суму переплати? Чи потрібно ще якісь документи оформлювати?
Просто заплатіть наступного разу меньше
Гарне відео, допомогло, але пидкажіть будьласка, чи потрібен Додаток 1 додавати до уточнюючої декларації?
обов*язково.теж уточн
ні,це не для вашого прикладу,вибачте
Залежить від обставин
Добрий вечір,якщо в 2020 році,допустила помилку за півріччя(не додавала 1 +2 квартал)чи робити уточнюючу? В 3 кварталі вказала не вірну суму( річна також з помилкою.Що робити в такому випадку?Допоможіть будь ласка.
За кожен квартал окрема уточнююча
Добрий день! Підкажіть, будь ласка, як бути якщо ФОП на 2 групі взагалі не подав декларацію за 2021 рік, бо почалась війна і всі потікали світ за очі. Податки платили вчасно. Як тепер бути?
Просто подайте зараз. Потім можливо вам податкова нарахує штраф за несвоєчасне надання 340 грн
добрий день, в звіті по єдиному податку 3гр помилково поставила суму в 20 рядок, як зробити уточнення? дякую
Відповів під іншим відео
Добрий день. Підкажіть, будь ласка🙏 якщо за 3 кв цього року в декларацію платника єп 3 групи 5% було внесено не правильно суму прибутку за три квартали, суму нарахованого і сплаченого податку наростаючим підсумком за три квартали, але вірно вказана сума податку яку потрібно сплатити за 3 квартал (тобто рядок14 правильно). Як подати уточнюючу і що писати в розділі 6? Чи потрібно нараховувати штраф? Та який податковий період потрібно вказувати в графі 2 та 3 уточнюючої декларації якщо помилка 3 кв, а уточнювати буду зараз?
Якщо сума податку правильна я б нічого не чіпав. :)
Доброго дня! Прошу відповісти. Знайшов помилку ( заниження) суми єдиного податку за 2022 рік. Більш-менш все зрозуміло як сплачувати і як подавати. Але є питання щодо штрафу і пені. Чи треба нараховувати штраф і пеню в період воєнного стану? Дякую.
Наскільки я памятаю за період карантину штрафи не застосовувались. Як буде на зараз сказати на жаль не можу.
Доброго дня, якщо помилку зробили за 2020 рік, потрібно уточнити в 2021 році, що потрібно ставити в 2 та треті колонці?
Доброго дня. Я підкажіть будь ласка як бути з Додатком 1 коли подаємо уточнюючу декларацію за рік? Додаток 1 був вірно заповнений при поданні загального звіту.
Підкажіть будь ласка, Вам вдалося вирішити це питання? Бо я саме зараз зіткнулась з такою проблемою. Буду вдячна за відповідь)
Добрий день! Якщо зараз помітив що за півріччя 2022 року вказав неправильний дохід, то виходить що і за 9 місяців було здано з неправильною сумою. Тобто треба відправити уточнюючу за півріччя, потім уточнюючу за 9 міс, і потім річну за весь 2022 рік, вірно?
Саме так.
@@zarajsky дякую!
добрий вечір у 3 кварталі все вірно сплатила тільки дохід відобразила не наростаючий а суто за 3 квартал то потрібно заповнювати розділ 4?
Скажіть, будь ласка, якщо я зробила помилку ще у 3 кв. 2020 року, (вказала не весь дохід), то корегуючу давати за 3 і 4 квартали 2020 р, бо тоді 4 кв теж невірний, бо звіт йде наростаючим підсумком, вірно? І податок доплатити у звітному періоді? Буду вдячна за відповідь!
Вітаю, підкажіть будь ласка, чому не приймається уточнююча декларація 1-2 групи за 2021 рік - уточнення Д1 (єсв).
Дякую.
Як же я можу відповісти не знаючи що ви надаєте, як це заповнено і які помилки в квитанція у вас вказані?
Підкажіть будь-ласка,що робити якщо забули відобразити ПОКАЗНИКИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ ПЛАТНИКІВ ЄДИНОГО ПОДАТКУ ДРУГОЇ ГРУПИ?
Ви не вказали суму доходу?
Вы сумму переплаты указали неправильно, будет 125 грн. За видео спасибо.
Да, я знаю. :)
Якщо помилка знайдена аж в декларації за півріччя, то потрібно разом із уточнюючою за півріччя подавати уточнюючу за 9 місяців?
Якщо вона потягла неправильність 9 місяців то так
Нужно ли в уточненной декларации по единому налогу 3 группы за 2023 год подавать снова додаток по есв?
Ні, якщо ви по ЄСВ нічого не уточнюєте
Доброго дня. Якщо декларацію єдиного платника податку подав, а додаток 1 забув. Що подавати, щоб зарахували додаток1.?
Якщо 3 група - уточнюючу з додатком. Якщо 2га то нову звітну вже з додатком.
@@zarajsky я з такою ж самою проблемою, подавав уточнюючу з додатком - нажаль, не прийняли. Написали, що "не надано звітний документ за період, що уточнюється"
@@naya_vu Підкажіть будь ласка, Вам вдалось здати? Яка була помилка?
А чому не заповнюється рядок 13 в уточнюючій декларації? Там же повинна бути сума з попередньої декларації?
Бо то був звіт за перший квартал
А якщо в мене за попередній рік по податках все добре, але я вказував в 11 рядку суму не по наростаючій, а за квартал. Треба теж здавати уточнюючу?
Я б не чіпав :)
Підкажіть будь ласка, якщо у 2023 мені треба подати уточнення за півріччя 2022, то у п.2 має бути півріччя 2022. Вірно? І через який час переплата має відобразитися на рахунку в "Стані розрахунків з бюджетом"?
Якщо звіт подавався за півріччя то уточнючий теж за півріччя і період що уточнюється ставимо півріччя. Зазвичай на наступний день зміни відображались в картках.
@@zarajsky Дякую. Просто вчора подала уточнення, а змін досі немає. Думаю, щось не так чи треба ще почекати.
@@the_best_in_the_whole_world іноді буває довше. Іноді кабінет глючить...
@@the_best_in_the_whole_world якщо через тиждень не зявиться тоді можливо уточнююча неправильно заповнена була.
При розрахунках помилився в “безоплатно отримана послуга з оренди”, фінальна цифра прибутку має бути більша на 0.06
Я так розумію що і при такій малій розбіжності треба подавати нову декларацію... Також повторно додаю звіт з ЄСВ (в річній декларації)
Копійку податку переводиити не буду (бо є невелика переплата)
Все вірно?)
Ні біса не зрозумів. У мене ще по жодній декларації не відмовили через математичну помилку :)
Підкажіть, будь-ласка, якщо помилку хочу виправити в цьому ж звітному періоді, мені потрібно подавати звітну нову, а не уточнюючу?
Або звичайну або нову. Бо поки не закінчився звітний період кожен наступний звіт анулює попередній.
Дякую, а хто заповнює таблицю 7, рядок 21? Фонд соціального страхування не видає кошти, в декларації в мене там прочерк, хоча квитанція 2 отримана електронна. Чи правомірно це?
Цей рядок заповнюється по в річній декларації або в ліквідаційній.
Я тоже ошиблась в отчёте, отправила исправленный отчёт, первая квитанция пришла сразу,а второй нет.Отправила 8.04.21 ,а сегодня 8.06.21.Зато начислили штраф.Что делать?
В режиме просмотра тоже квитанции 2 нет? И во входящих нет?
Доброго дня. Виявила в себе помилку в декларації за 9 місяців - в 11 і 13 рядках. Тобто податок заплачений правильно, але сумми в 11 і 13 рядках вказані не по наростаючій, а за 3 квартал😢. Немає ні переплати, ні боргу - що робити? Треба уточненку чи ні? Як подати річну декларацію - з урахуваням помилки та її виправленням, чи не чіпати розділ 6 взагалі? Дякую, якщо зможете відповісти🙏
Як ви в цьому випадку здали ?, а то не можу знайти відповідь ніде
@@ОксанаТ-л4з подавала уточнену декларацію, а по ній річну🤗. А взагалі легше знайти людину знаючу🤪. Часами капец як важко розібратися...
Добрий день. Підкажіть будь ласка, якщо в мене повернення оплати, як її правильно повернути, щоб в оборот не враховувалась ця сума? Чи це я сама собі відніму від обороту і все? В мене рахунок ФОП на монобанку, там сума обороту рахується автоматично. Повертаю кошти я не з рахунку ФОП, а з особистої карти, я так розумію (бо якщо я комусь скину кошти з рахунку ФОП, це буде рахуватися як оплата зарплати працівнику чи щось таке, якщо я не помиляюсь). Якось можна повернути кошти так, щоб в обороті теж зменшилась ця сума? Чи це не важливо? Наперед дякую. Надіюсь зрозуміло пояснила запитання)
Якщо у вас ФОП 2 групи і ви не підійшли до граничної межі доходів то я б не морочив би голову із зменшенням суми доходу. А так якщо офіційно то повертати треба з рахунку ФОП, від того кому повертаєте має бути письмова заява що платіж був помилковий, Потрібно надати 4ДФ в якому показати це повернення.
@@zarajsky Дякую. Я забула вказати, що я ФОП 3 групи 5%. А може у вас є відео про це? Бо я не дуже розумію що таке 4ДФ і як це робити. Якщо є вже відео чи ще буде, буду вдячна. У вас дуже корисний ютуб канал!
а що робити, якщо неправильна лише дата заповнення? почекати відмови й змінити?
Якщо це поточна декларація то просто подайте нову. Поки не завершився звітний період кожна наступна декларація скасовує попередню.
якщо помилку за 2 квартал помітила в грудні цього ж року, який період проставляється в першому рядку?
Ви подаєте уточнюючу за 2 квартал.
Подала декларацію платника податку ФОП 1 група, не прийняли, написано виправити помилки та надіслати повторно. Я знову створила декларацію і помітила "звітна", знову не прийняли, написали :змініть номер документа в періоді. Що це означає?
Змінити номер документа
Дякую! Чи потрібно надавати пояснювальну записку до уточнюючого звіту ФОП 2 група?
Ні, не потрібно
А если у меня сумма занижена в отчете , но оплатила я все правильно. Отчёт был принят и ошибок не присылали, как быть ?
Сдайте уточненку если это прошлые периоды. А если за 2 квартал этого года то просто новую декларацию с правильной суммой.
А Якщо виправлення стосується лише додавання даних в рядок 21?? а суми податків не мінялись? Потрібно всеодно заповнювати розділ XI? І тоді як заповнити?
Еммм... а де в декларації 11 розділ? В додатку по ЄСВ 10й останній наскільки я пам'ятаю...
@@zarajsky У мене виникло таке саме запитання. Тут людина мала на увазі, що писати в шостому розділі уточнюючої декларації, коли тільки змінилася сума в 21 рядку (ЄСВ). Буду вдячний вам за відповідь!
Доброго дня. Пройшло трохи часу, але все ж таки, Ви заповнювали 6 розділ в уточнюючій декларації? У мене просто така сама ситуація, змінилася сума в рядку 21 і все.
@@maksbilozir2939 Рядок 21 сам по собі немає ніякого значення бо в особову картку сума ЄСВ тягнення із додатку. Якщо ми подаємо уточнюючу тому що у нас неправильно заповнений додаток по ЄСВ і на потрібно збільшити або зменшити нараховану суму по ЄСВ то у такому випадку ми заповнюємо розділ 10 додатку по ЄСВ і в особову картку сума + або сума - буде тягнутись із розділу 10 додатку по ЄСВ.
Якщо у вас додатку заповнений правильний, наприклад, ви нарахували собі ЄСВ за весь рік 17688 а в рядку 21 помилково поставили нуль. То можете нічого не робити. Нуль рядку 21 ні на що не впливає.
@@zarajsky Дякую вам)
А що робити, якщо уточнюючу декларацію сдав з помилкою? можна здати ще раз і скільки разів можна здавати?
Та скільки завгодно :))
@@zarajsky дякую, ви найкращий на ютуб
125 грн : ) Ото я чому і не люблю працювати з кабінетом ,він нічого не рахує а тупо реагує на наповненість колонок .Ретроградний Меркурій -рулить :)
Ну поки працював авторозрахунок було норм :)) Але з січня його як поламали так і не полагодили. То ж зараз потрібно уважно ставитись до заповнення декларацій :)
Калькулятор рулить 😏
Це як, уточнюємо 1 кв 2021 у 1 кв 2021? Поточний період не може збігати з уточнюючим
В сенсі?