Depuración de DEUDORES | Asientos CONTABLES | Rubro Créditos | EJERCICIO RESUELTO

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  • Опубликовано: 5 окт 2024

Комментарии • 18

  • @melaniearaya1920
    @melaniearaya1920 2 месяца назад

    buenas profe, tengo una duda.. el mayor n° 5 no lo encuentro ahí.. como seria ???

    •  2 месяца назад

      😎

  •  4 года назад

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    • @ezequielinsaurralde900
      @ezequielinsaurralde900 3 года назад +1

      Bien perfecto le pondría mandar unos ejercicios que no entiendo es que hace mucho que no estoy con la materia de contabilidad

    •  3 года назад

      @@ezequielinsaurralde900 No doy particular Ezequiel. Saludos

  • @maritapia6707
    @maritapia6707 3 года назад +1

    Profe tengo una duda con el asentamiento contable de este ejercicio, es a fecha de cierre.
    Otros Créditos:
    Inlcuye un pagaré de $300.000 de valor nominal, a 5 meses de plazo firmado el 01/09/A9 por Lonas S.A por la venta de una camioneta. La financiación se pactó a una tasa del 4% mensual capitalizable. Al 31/12/A9 Lonar S.A ofrece una cancelación anticipada, a una tasa mensual capitalizable del 3%. Bolsas S.R.L manifiesta la intención de aceptar
    El vehículo había sido adquirido en $350.000 y a la fecha de la venta registraban depreciaciones acumuladas por $150.000

    •  3 года назад +1

      Corresponde hacer el devengamiento de los intereses ganados a fecha de cierre de balance. El resto de la información esta para confundir.

    • @maritapia6707
      @maritapia6707 3 года назад

      @ muchas gracias profe, una genia

  • @marianagonzalez9656
    @marianagonzalez9656 2 года назад

    Buenas tardes, profe. Primero queria darle las gracias por sus clases, son excelentes.
    Tengo duda respecto al siguiente planteo:
    Empresa XXX presenta al 31-12-12 los siguientes saldos:
    Ds por ventas 50.000
    Int positivos a devengar (5.000)
    Datos para realizar ajustes al 31/12/12
    -De los 50.000 se encuentran vencidos 10.000 con alta probabilidad de recupero.
    ¿Qué asiento debería realizar?

    •  Год назад +1

      Pasarlos a Morosos

    • @marianagonzalez9656
      @marianagonzalez9656 Год назад

      @ Muchas gracias, profesora.

  • @diegotintilay6814
    @diegotintilay6814 Год назад

    Profe tengo una duda, hay un asiento que dice: al depurar la cuenta deudores por ventas se encontró que 15000 se declararon incobrables y 5000 se enviaron al estudio contable pero tiene una previsión de 40000.
    Yo lo registraria asi: prevision deu incobra por 15000 en el debe y ds x venta por 15000 en el haber.
    Y hago otro asiento que diga due gestion judicial en el debe por 5000 y deudores morosos por 5000 en el haber.

    • @diegotintilay6814
      @diegotintilay6814 Год назад

      Pero quiero saber si es asi o lo tengo que registra todo junto

    •  Год назад

      Yo lo hago en un solo asiento

  • @ezequielinsaurralde900
    @ezequielinsaurralde900 3 года назад +1

    Hola tengo una ejercicio que no entiendo tengo en deudores por ventas $ 1.250.000 pero la información obtenida del cierre es del análisis de los deudores por ventas surge un crédito de 56.000 que se encuentra vencido y impago y otro del 5 % del saldo de los deudores por ventas que están en juicio
    Cómo lo resuelvo

    •  3 года назад +1

      Ezequiel. El vencido, pasa a deudores morosos y sale de ds
      Vtas y el otro importe pasa a deudores en gestion judicial

  • @jeanpurecorrea902
    @jeanpurecorrea902 6 месяцев назад

    Este video no lo entendi casi nada :(
    Algun video que tenga que ver antes para entender este? Creo que no he visto la actividad 13 y esta es la actividad 14

    •  6 месяцев назад

      Puede ser