Profe tengo una duda con el asentamiento contable de este ejercicio, es a fecha de cierre. Otros Créditos: Inlcuye un pagaré de $300.000 de valor nominal, a 5 meses de plazo firmado el 01/09/A9 por Lonas S.A por la venta de una camioneta. La financiación se pactó a una tasa del 4% mensual capitalizable. Al 31/12/A9 Lonar S.A ofrece una cancelación anticipada, a una tasa mensual capitalizable del 3%. Bolsas S.R.L manifiesta la intención de aceptar El vehículo había sido adquirido en $350.000 y a la fecha de la venta registraban depreciaciones acumuladas por $150.000
3 года назад+1
Corresponde hacer el devengamiento de los intereses ganados a fecha de cierre de balance. El resto de la información esta para confundir.
Buenas tardes, profe. Primero queria darle las gracias por sus clases, son excelentes. Tengo duda respecto al siguiente planteo: Empresa XXX presenta al 31-12-12 los siguientes saldos: Ds por ventas 50.000 Int positivos a devengar (5.000) Datos para realizar ajustes al 31/12/12 -De los 50.000 se encuentran vencidos 10.000 con alta probabilidad de recupero. ¿Qué asiento debería realizar?
Profe tengo una duda, hay un asiento que dice: al depurar la cuenta deudores por ventas se encontró que 15000 se declararon incobrables y 5000 se enviaron al estudio contable pero tiene una previsión de 40000. Yo lo registraria asi: prevision deu incobra por 15000 en el debe y ds x venta por 15000 en el haber. Y hago otro asiento que diga due gestion judicial en el debe por 5000 y deudores morosos por 5000 en el haber.
Hola tengo una ejercicio que no entiendo tengo en deudores por ventas $ 1.250.000 pero la información obtenida del cierre es del análisis de los deudores por ventas surge un crédito de 56.000 que se encuentra vencido y impago y otro del 5 % del saldo de los deudores por ventas que están en juicio Cómo lo resuelvo
3 года назад+1
Ezequiel. El vencido, pasa a deudores morosos y sale de ds Vtas y el otro importe pasa a deudores en gestion judicial
Este video no lo entendi casi nada :( Algun video que tenga que ver antes para entender este? Creo que no he visto la actividad 13 y esta es la actividad 14
buenas profe, tengo una duda.. el mayor n° 5 no lo encuentro ahí.. como seria ???
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Bien perfecto le pondría mandar unos ejercicios que no entiendo es que hace mucho que no estoy con la materia de contabilidad
@@ezequielinsaurralde900 No doy particular Ezequiel. Saludos
Profe tengo una duda con el asentamiento contable de este ejercicio, es a fecha de cierre.
Otros Créditos:
Inlcuye un pagaré de $300.000 de valor nominal, a 5 meses de plazo firmado el 01/09/A9 por Lonas S.A por la venta de una camioneta. La financiación se pactó a una tasa del 4% mensual capitalizable. Al 31/12/A9 Lonar S.A ofrece una cancelación anticipada, a una tasa mensual capitalizable del 3%. Bolsas S.R.L manifiesta la intención de aceptar
El vehículo había sido adquirido en $350.000 y a la fecha de la venta registraban depreciaciones acumuladas por $150.000
Corresponde hacer el devengamiento de los intereses ganados a fecha de cierre de balance. El resto de la información esta para confundir.
@ muchas gracias profe, una genia
Buenas tardes, profe. Primero queria darle las gracias por sus clases, son excelentes.
Tengo duda respecto al siguiente planteo:
Empresa XXX presenta al 31-12-12 los siguientes saldos:
Ds por ventas 50.000
Int positivos a devengar (5.000)
Datos para realizar ajustes al 31/12/12
-De los 50.000 se encuentran vencidos 10.000 con alta probabilidad de recupero.
¿Qué asiento debería realizar?
Pasarlos a Morosos
@ Muchas gracias, profesora.
Profe tengo una duda, hay un asiento que dice: al depurar la cuenta deudores por ventas se encontró que 15000 se declararon incobrables y 5000 se enviaron al estudio contable pero tiene una previsión de 40000.
Yo lo registraria asi: prevision deu incobra por 15000 en el debe y ds x venta por 15000 en el haber.
Y hago otro asiento que diga due gestion judicial en el debe por 5000 y deudores morosos por 5000 en el haber.
Pero quiero saber si es asi o lo tengo que registra todo junto
Yo lo hago en un solo asiento
Hola tengo una ejercicio que no entiendo tengo en deudores por ventas $ 1.250.000 pero la información obtenida del cierre es del análisis de los deudores por ventas surge un crédito de 56.000 que se encuentra vencido y impago y otro del 5 % del saldo de los deudores por ventas que están en juicio
Cómo lo resuelvo
Ezequiel. El vencido, pasa a deudores morosos y sale de ds
Vtas y el otro importe pasa a deudores en gestion judicial
Este video no lo entendi casi nada :(
Algun video que tenga que ver antes para entender este? Creo que no he visto la actividad 13 y esta es la actividad 14
Puede ser