Como esse vídeo me ajudou. Fiz todo o parâmetro da folha no sistema que não tinha. Porem preciso de um vídeo referente ao parâmetros das baixas de provisões, quando pago Férias, 13º Salario e encargos sobre eles.
Muito bom. Eu faço a contabilização do Backoffice ,mas tenho dificuldade com a folha. Agora ficou fácil.
4 года назад+1
Que bom que pude ajudar mais alguém. 😀 Faz os testes aí, e se precisar da uma assistida de novo nos vídeos, nos detalhes. Qualquer coisa me da um alô. Abraço.
Boa tarde, show essa série de vídeos, teria como fazer uma apresentação de quando o rateio fixo tem mais de um centro de custo, nos meus relatórios sempre saem as informações duplicadas.
4 года назад+1
Mas nos relatórios da Contabilização da Folha ou relatórios gerais? Se for na geração vai sair proporcional nos lançamentos de acordo com o que for rateado para cada funcionário. Isso me lembrou que não citei essa parte dos rateios, que cheguei a comentar que falaria. Vou criar um bônus com isso pra o próximo vídeo.
@ provisão de férias e 13° Salário, todos oa relatórios que utilizo, seja mensal ou acumulado.
4 года назад
@@Mardilson30 uma dica é tentar buscar os valores para os relatórios da Contabilização, aí você já tem eles devidamente rateados. De qualquer forma tem que analisar qual seria uma melhor solução.
Conteúdo muito Jair. Consegui realizar a parametrização o lote foi contabilizado. Agora como fica a parte do pagamento no RM Saldus? O Analista Contábil me passou que na conciliação deve gerar um crédito na conta contábil do banco. Abraço.
4 года назад
Oi Pablo, aí é no financeiro que você deve tratar as contabilizaçoes conforme as regras dos eventos contábeis. A forma lá no Fluxus é bem diferente para gerar a contabilização, mas basicamente o sistema monta com os débitos e créditos vinculados a fornecedor, bancos, e outras contas como precisar gerar seus lançamentos.
@ eu consegui parametrizar no Fluxus. Ao gerar o lançamento financeiro consegui incluir no Lote INCLUSÃO A PAGAR e posteriormente no lote BAIXA A PAGAR, utilizando parametrização de Tipo de Documento, Tabelas opcionais e Eventos contábeis. Porém fiquei na dúvida porque ao criar o lançamento o sistema exigiu que parametrizasse o lote INCLUSÃO A PAGAR. Desta forma ficou duplicado a INCLUSÃO no FLUXUS com a contabilização realizada no RM Labore, é dessa forma mesmo?
Boa tarde Jair, você aplica o treinamento do Protheus 12
4 года назад+1
Olá Néio. Tudo bem ? Apenas treinamentos do TOTVS RM. Se precisar de alguma indicação de profissionais Protheus posso verificar e recomendo alguém pra você, mas eu mesmo apenas do RM, ok? Obrigado pelo contato.
Como esse vídeo me ajudou. Fiz todo o parâmetro da folha no sistema que não tinha. Porem preciso de um vídeo referente ao parâmetros das baixas de provisões, quando pago Férias, 13º Salario e encargos sobre eles.
Muito bom. Eu faço a contabilização do Backoffice ,mas tenho dificuldade com a folha. Agora ficou fácil.
Que bom que pude ajudar mais alguém. 😀 Faz os testes aí, e se precisar da uma assistida de novo nos vídeos, nos detalhes. Qualquer coisa me da um alô. Abraço.
Jair, muito bom. Excelente dica pra não apresentar centro de custo nas contas de passivo. Grande abraço
Valeu Jair!
Boa tarde, show essa série de vídeos, teria como fazer uma apresentação de quando o rateio fixo tem mais de um centro de custo, nos meus relatórios sempre saem as informações duplicadas.
Mas nos relatórios da Contabilização da Folha ou relatórios gerais? Se for na geração vai sair proporcional nos lançamentos de acordo com o que for rateado para cada funcionário. Isso me lembrou que não citei essa parte dos rateios, que cheguei a comentar que falaria. Vou criar um bônus com isso pra o próximo vídeo.
@ provisão de férias e 13° Salário, todos oa relatórios que utilizo, seja mensal ou acumulado.
@@Mardilson30 uma dica é tentar buscar os valores para os relatórios da Contabilização, aí você já tem eles devidamente rateados. De qualquer forma tem que analisar qual seria uma melhor solução.
Show! Muito bom! Faz outro mostrando a parte dos rateios por centro de custo! Obrigado!
Conteúdo muito Jair. Consegui realizar a parametrização o lote foi contabilizado. Agora como fica a parte do pagamento no RM Saldus? O Analista Contábil me passou que na conciliação deve gerar um crédito na conta contábil do banco. Abraço.
Oi Pablo, aí é no financeiro que você deve tratar as contabilizaçoes conforme as regras dos eventos contábeis. A forma lá no Fluxus é bem diferente para gerar a contabilização, mas basicamente o sistema monta com os débitos e créditos vinculados a fornecedor, bancos, e outras contas como precisar gerar seus lançamentos.
@ eu consegui parametrizar no Fluxus. Ao gerar o lançamento financeiro consegui incluir no Lote INCLUSÃO A PAGAR e posteriormente no lote BAIXA A PAGAR, utilizando parametrização de Tipo de Documento, Tabelas opcionais e Eventos contábeis. Porém fiquei na dúvida porque ao criar o lançamento o sistema exigiu que parametrizasse o lote INCLUSÃO A PAGAR. Desta forma ficou duplicado a INCLUSÃO no FLUXUS com a contabilização realizada no RM Labore, é dessa forma mesmo?
Boa tarde Jair, você aplica o treinamento do Protheus 12
Olá Néio. Tudo bem ?
Apenas treinamentos do TOTVS RM. Se precisar de alguma indicação de profissionais Protheus posso verificar e recomendo alguém pra você, mas eu mesmo apenas do RM, ok?
Obrigado pelo contato.