Contabilização da Folha no Totvs® RM® - PARTE 3/3

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  • Опубликовано: 9 ноя 2024

Комментарии • 15

  • @cintiapimentel1619
    @cintiapimentel1619 3 года назад

    Como esse vídeo me ajudou. Fiz todo o parâmetro da folha no sistema que não tinha. Porem preciso de um vídeo referente ao parâmetros das baixas de provisões, quando pago Férias, 13º Salario e encargos sobre eles.

  • @gislainemorais1822
    @gislainemorais1822 4 года назад +1

    Muito bom. Eu faço a contabilização do Backoffice ,mas tenho dificuldade com a folha. Agora ficou fácil.

    •  4 года назад +1

      Que bom que pude ajudar mais alguém. 😀 Faz os testes aí, e se precisar da uma assistida de novo nos vídeos, nos detalhes. Qualquer coisa me da um alô. Abraço.

  • @iamfabiomaia
    @iamfabiomaia 4 года назад +1

    Jair, muito bom. Excelente dica pra não apresentar centro de custo nas contas de passivo. Grande abraço

  • @C3LIORIB3IRO
    @C3LIORIB3IRO 4 года назад +1

    Valeu Jair!

  • @Mardilson30
    @Mardilson30 4 года назад +2

    Boa tarde, show essa série de vídeos, teria como fazer uma apresentação de quando o rateio fixo tem mais de um centro de custo, nos meus relatórios sempre saem as informações duplicadas.

    •  4 года назад +1

      Mas nos relatórios da Contabilização da Folha ou relatórios gerais? Se for na geração vai sair proporcional nos lançamentos de acordo com o que for rateado para cada funcionário. Isso me lembrou que não citei essa parte dos rateios, que cheguei a comentar que falaria. Vou criar um bônus com isso pra o próximo vídeo.

    • @Mardilson30
      @Mardilson30 4 года назад

      @ provisão de férias e 13° Salário, todos oa relatórios que utilizo, seja mensal ou acumulado.

    •  4 года назад

      @@Mardilson30 uma dica é tentar buscar os valores para os relatórios da Contabilização, aí você já tem eles devidamente rateados. De qualquer forma tem que analisar qual seria uma melhor solução.

  • @matheusp5686
    @matheusp5686 3 года назад

    Show! Muito bom! Faz outro mostrando a parte dos rateios por centro de custo! Obrigado!

  • @pablosouza941
    @pablosouza941 4 года назад +1

    Conteúdo muito Jair. Consegui realizar a parametrização o lote foi contabilizado. Agora como fica a parte do pagamento no RM Saldus? O Analista Contábil me passou que na conciliação deve gerar um crédito na conta contábil do banco. Abraço.

    •  4 года назад

      Oi Pablo, aí é no financeiro que você deve tratar as contabilizaçoes conforme as regras dos eventos contábeis. A forma lá no Fluxus é bem diferente para gerar a contabilização, mas basicamente o sistema monta com os débitos e créditos vinculados a fornecedor, bancos, e outras contas como precisar gerar seus lançamentos.

    • @pablosouza941
      @pablosouza941 4 года назад

      @ eu consegui parametrizar no Fluxus. Ao gerar o lançamento financeiro consegui incluir no Lote INCLUSÃO A PAGAR e posteriormente no lote BAIXA A PAGAR, utilizando parametrização de Tipo de Documento, Tabelas opcionais e Eventos contábeis. Porém fiquei na dúvida porque ao criar o lançamento o sistema exigiu que parametrizasse o lote INCLUSÃO A PAGAR. Desta forma ficou duplicado a INCLUSÃO no FLUXUS com a contabilização realizada no RM Labore, é dessa forma mesmo?

  • @neioluciopassarinhodebritt8021
    @neioluciopassarinhodebritt8021 4 года назад +1

    Boa tarde Jair, você aplica o treinamento do Protheus 12

    •  4 года назад +1

      Olá Néio. Tudo bem ?
      Apenas treinamentos do TOTVS RM. Se precisar de alguma indicação de profissionais Protheus posso verificar e recomendo alguém pra você, mas eu mesmo apenas do RM, ok?
      Obrigado pelo contato.