Учет расчетов с подотчетными лицами в 1С

Поделиться
HTML-код
  • Опубликовано: 4 дек 2024

Комментарии • 29

  • @Лейла-н6д
    @Лейла-н6д 9 месяцев назад

    Умница! Чётко ясно без лишних слов. Все по делу. ❤

  • @А.Пушенко
    @А.Пушенко 3 года назад +2

    Умничка! Все замечательно рассказала.

  • @МарияПавлова-и1ф4с
    @МарияПавлова-и1ф4с 5 лет назад +3

    Все очень понятно! Большое спасибо за ваш труд

  • @evengross1675
    @evengross1675 6 лет назад +3

    спасибо большое, золото. все внятно и понятно. приятно было послушать. очень помогла

  • @СветланаИванова-ч7ж4у

    Благодарю Вас за объяснения!

  • @IRA_GRECHKA_sews_kniwear
    @IRA_GRECHKA_sews_kniwear 3 года назад +1

    Спасибо большое, отличное видео! Очень помогли!

  • @РомашкаПетровна-о7ц
    @РомашкаПетровна-о7ц 3 года назад +1

    Спасибо большое! Все четко ясно 🌺🌺🌺

  • @алексеейгаленко
    @алексеейгаленко 5 лет назад +1

    Спасибо большое! Очень внятно и понятно.

  • @ВалентинаЦеренова-л8к

    Благодарю 🙏

  • @ИванИваныч-р3н
    @ИванИваныч-р3н 4 года назад +3

    Толково.

  • @Paniutadv
    @Paniutadv 4 года назад +4

    Подскажите,а как в программе закрыть остаток подотчетных средств следующим отчётом...

  • @БухКБТочка
    @БухКБТочка 2 года назад +1

    Добрый день!Ольга вы молодец, очень доступно и без воды!!
    Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность в 1С:предприятие составить отчет с подотчетными лицами.
    Чтобы видеть картину по незакрытым авансам НЕ в обещей картине по 71 счету, а в разрезе каждой суммы.

  • @НиколайАлександров-х6э

    Спасибо, очень доступно. Но у меня ситуация сложнее:
    1)1 жд билет куплен на сайте через корпоративную карту до Командировки и возвращён в кассу РЖД после отправления поезда с конечной станции, но до отправления с моей, то есть в претензионном порядке, возврат денег только через 30 дней после рассмотрения заявления на которое тоже 30 дней. Как быть с авансовым ведь билета нет, денег нет, а потом через 2 месяца будут за минус Комиссия?
    2) второй жд билет куплен на сайте через корпоративную карту в период Командировки и возвращён на сайте в период командировки, но возврат денег за электронные билеты осуществляется на карту и тоже в течение 30 дней. Как быть с авансовым ведь билета нет, денег нет а потом будут за минус Комиссия?
    Вообще видеоуроков с возвратом билетов чего-то не нашёл. По возможности ответьте. Если есть что поделитесь.

  • @МаринаГуськова-п6ж
    @МаринаГуськова-п6ж 3 года назад

    Спасибо

  • @solomias.8484
    @solomias.8484 Год назад

    Скажите пожалуйста, как вести бухгалтерский учёт в моем случае - основная компания это магазин косметических средств. Так же есть отдельная ветка - это курсы маникюра. Эти курсы надо вести отдельно. Сколько отдаем туда материала, сколько денег ( зп, реклама, налоги) . Это подотчетник?

  • @ИринаВолкова-р5н

    Подскажите пожалуйста. Т.е. счет-фактура не нужна только если покупаем ж/д билеты?ж/д билет только заменяет счет-фактуру.В остальных случаях при принятии НДС нужна сч-ф. Так?

  • @TheAddim
    @TheAddim Год назад

    Здравствуйте, а как провести в 1с возврат товаров, купленных под авансовый отчет в предыдущем квартале?

  • @nataly7300
    @nataly7300 3 года назад

    Спасибо!
    У меня вопрос по возврату неиспользованных денежных средств, которые были перечислены с расчётного счета, Как вернуть их?

  • @ЕкатеринаБаксараева
    @ЕкатеринаБаксараева 3 года назад +1

    ДД! Подскажите, пожалуйста, если в товарном чеке при покупке канцтоваров выделен НДС 20%, учитывать его в поле "СФ" и какие реквизиты сч-ф указывать?

    • @nataly7300
      @nataly7300 3 года назад +1

      Должна быть Счёт-фактура, если указан НДС, если её нет, то сумма НДС не проставляется (она не может быть принята к вычету).

  • @СветланаОвчинникова-п6с

    Услуги почты и услуги связи отражать во вкладке "прочее"?

  • @КсенияАндриенкова
    @КсенияАндриенкова 3 года назад

    Подскажите если сотрудник предоставил чеки о прохождении комиссии за свой счет, нужно заполнить вкладку прочее? Как услугу? И затем сделать перечисление ему на расчет счет?

  • @lunasun8
    @lunasun8 Год назад

    Что такое возврат тары ?

  • @SYSADMINIVAN
    @SYSADMINIVAN 6 лет назад +1

    Подскажите допустим выдали день с расчетного счет на покупку услуги, подотчетное лицо принес Акт и чек как поступить в таком случаи ?

    • @СветланаАрхипова-п9э
      @СветланаАрхипова-п9э 6 лет назад

      Иван Верещак я так поняла , все что отражается в сверках надо отражать на 60 счете

  • @ЗараЗа-ж7в
    @ЗараЗа-ж7в 3 года назад

    Остаток прошлого аванса составил 761 рубль. Заполняю следующий авансовый отчёт и при заполнении табличной части - покупка товаров все эти суммы прибавляют я к начальному сальдо. Почему? Как исправить?

    • @irinakozicina2772
      @irinakozicina2772 3 года назад +1

      Если не внёс в кассу остаток по которому не отчитался, так и будет висеть на остатке долг.

  • @eleonora1551
    @eleonora1551 7 лет назад +2

    ДД! Скажите пожалуйста, если через кассу выданы деньги под отчёт, оформлен рко, то оформлять ао нужно не сразу, а только после того, как было что-то куплено? А если куплено было через неделю или месяц, то все равно ао составлять после покупки? И можно ли несколько чеков на разные даты в один ао оформить?

    • @УчетБезЗабот-ОльгаШулова
      @УчетБезЗабот-ОльгаШулова  7 лет назад +5

      Здравствуйте! Да, конечно, для составления авансового отчета должны быть основания: приобретение тмц услуг, оплата поставщику от имени организации. Не имеет значения, когда совершена покупка, пока ее нет - авансовый отчет не вводится. Разные даты можно, но в рамках одного отчетного периода